| 2026 жылғы 1 тамыздағы арналған | ||||||||||||||||
| ауданың бюджетінің атқарылуы туралы есеп | ||||||||||||||||
| Қостанай облысы, Бейімбет Майлин ауданы | ||||||||||||||||
| Мерзімділігі | айлық | |||||||||||||||
| Өлшем бірлігі | мың.теңге | |||||||||||||||
| Бюджеттік сыныптама кодтары | Атауы | Есепті қаржы жылына арналған бекітілген бюджет | Есепті қаржы жылына арналған нықтыланған бюджет | Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет | Есепті кезеңге арналған түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландыруды жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары | Қабылданған міндеттемелер | Төленбеген міндеттемелер | Бюджеттік Бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін және /немесе төленген міндеттемелерді атқару | Есепті қаржы жылына арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарлама лар) бойынша бюджет түсімдерін атқару және/ немесе төленген міндеттемелер(10-б.:6-б.), % | Атқарылған (бекітілген, түзетілген) бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін атқару және/ немесе төленген міндеттемелер, % | ||||||
| төлемдер бойынша | міндеттемелер бойынша | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. КІРІСТЕР | 5 572 333,0 | 5 899 909,7 | 6 230 007,3 | 2 938 639,7 | 3 065 722,3 | 104,3 | 49,2 | |||||||||
| 1 | Салықтық түсімдер | 4 307 300,0 | 4 310 247,0 | 4 310 247,0 | 2 280 768,0 | 2 394 101,2 | 105,0 | 55,5 | ||||||||
| 01 | Табыс салығы | 2 343 240,0 | 2 330 835,0 | 2 330 835,0 | 1 384 678,0 | 1 392 819,0 | 100,6 | 59,8 | ||||||||
| 1 | Корпоративтік табыс салығы | 477 680,0 | 477 680,0 | 477 680,0 | 292 197,0 | 307 796,9 | 105,3 | 64,4 | ||||||||
| 2 | Жеке табыс салығы | 1 865 560,0 | 1 853 155,0 | 1 853 155,0 | 1 092 481,0 | 1 085 022,1 | 99,3 | 58,5 | ||||||||
| 04 | Меншiкке салынатын салықтар | 1 701 458,0 | 1 715 910,0 | 1 715 910,0 | 738 839,0 | 762 279,1 | 103,2 | 44,4 | ||||||||
| 1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1 594 959,0 | 1 594 959,0 | 1 594 959,0 | 627 355,0 | 642 280,6 | 102,4 | 40,3 | ||||||||
| 3 | Жер салығы | 218,0 | 618,0 | 618,0 | 618,0 | 1 320,1 | 213,6 | 213,6 | ||||||||
| 4 | Көлік құралы салығы | 106 281,0 | 105 473,0 | 105 473,0 | 96 006,0 | 97 255,5 | 101,3 | 92,2 | ||||||||
| 5 | Бірыңғай жер салығы | 0,0 | 14 860,0 | 14 860,0 | 14 860,0 | 21 422,9 | 144,2 | 144,2 | ||||||||
| 05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 231 558,0 | 232 458,0 | 232 458,0 | 142 092,0 | 223 891,9 | 157,6 | 96,3 | ||||||||
| 2 | Акциздер | 4 935,0 | 4 935,0 | 4 935,0 | 2 740,0 | 2 870,0 | 104,7 | 58,2 | ||||||||
| 3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 221 521,0 | 222 421,0 | 222 421,0 | 137 269,0 | 217 829,6 | 158,7 | 97,9 | ||||||||
| 4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 5 102,0 | 5 102,0 | 5 102,0 | 2 083,0 | 3 192,3 | 153,3 | 62,6 | ||||||||
| 08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 31 044,0 | 31 044,0 | 31 044,0 | 15 159,0 | 15 111,1 | 99,7 | 48,7 | ||||||||
| 1 | Мемлекеттік баж | 31 044,0 | 31 044,0 | 31 044,0 | 15 159,0 | 15 111,1 | 99,7 | 48,7 | ||||||||
| 2 | Салықтық емес түсiмдер | 50 373,0 | 50 228,0 | 50 228,0 | 5 845,0 | 7 776,4 | 133,0 | 15,5 | ||||||||
| 01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 3 308,0 | 3 163,0 | 3 163,0 | 1 142,0 | 2 958,6 | 259,1 | 93,5 | ||||||||
| 1 | Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері | 1 203,0 | 1 203,0 | 1 203,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 1 643,0 | 1 498,0 | 1 498,0 | 950,0 | 1 442,7 | 151,9 | 96,3 | ||||||||
| 7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 70,0 | 664,5 | 949,3 | 195,4 | ||||||||
| 9 | Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер | 122,0 | 122,0 | 122,0 | 122,0 | 851,4 | 697,9 | 697,9 | ||||||||
| 03 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 18 772,0 | 18 772,0 | 18 772,0 | 1 554,0 | 1 554,8 | 100,1 | 8,3 | ||||||||
| 1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 18 772,0 | 18 772,0 | 18 772,0 | 1 554,0 | 1 554,8 | 100,1 | 8,3 | ||||||||
| 04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 8 195,0 | 8 195,0 | 8 195,0 | 492,0 | 605,3 | 123,0 | 7,4 | ||||||||
| 1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, бюджеттен тыс қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 8 195,0 | 8 195,0 | 8 195,0 | 492,0 | 605,3 | 123,0 | 7,4 | ||||||||
| 06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 20 098,0 | 20 098,0 | 20 098,0 | 2 657,0 | 2 657,8 | 100,0 | 13,2 | ||||||||
| 1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 20 098,0 | 20 098,0 | 20 098,0 | 2 657,0 | 2 657,8 | 100,0 | 13,2 | ||||||||
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 40 669,0 | 37 867,0 | 37 867,0 | 3 725,0 | 15 542,9 | 417,3 | 41,0 | ||||||||
| 01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 18 670,0 | 18 670,0 | 18 670,0 | 1 920,0 | 5 118,1 | 266,6 | 27,4 | ||||||||
| 1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 18 670,0 | 18 670,0 | 18 670,0 | 1 920,0 | 5 118,1 | 266,6 | 27,4 | ||||||||
| 03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 21 999,0 | 19 197,0 | 19 197,0 | 1 805,0 | 10 424,8 | 577,6 | 54,3 | ||||||||
| 1 | Жерді сату | 6 924,0 | 6 941,0 | 6 941,0 | 1 805,0 | 5 942,1 | 329,2 | 85,6 | ||||||||
| 2 | Материалдық емес активтерді сату | 15 075,0 | 12 256,0 | 12 256,0 | 0,0 | 4 482,7 | 0,0 | 36,6 | ||||||||
| 5 | Трансферттердің түсімдері | 1 173 991,0 | 1 501 567,7 | 1 831 665,3 | 648 301,7 | 648 301,7 | 100,0 | 35,4 | ||||||||
| 02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 1 173 991,0 | 1 501 567,7 | 1 831 665,3 | 648 301,7 | 648 301,7 | 100,0 | 35,4 | ||||||||
| 2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 1 173 991,0 | 1 501 567,7 | 1 831 665,3 | 648 301,7 | 648 301,7 | 100,0 | 35,4 | ||||||||
| II. ШЫҒЫНДАР | 5 268 237,0 | 6 024 469,9 | 6 354 567,5 | 2 913 991,0 | 5 627 715,7 | 3 735 973,0 | 868 443,5 | 2 867 529,5 | 98,4 | 45,1 | ||||||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 953 180,0 | 977 039,7 | 1 007 040,6 | 569 248,2 | 746 463,7 | 594 090,3 | 24 884,1 | 569 206,2 | 100,0 | 56,5 | |||||
| 1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 807 219,0 | 824 267,7 | 823 177,5 | 446 646,8 | 607 794,8 | 464 688,4 | 18 082,2 | 446 606,2 | 100,0 | 54,3 | |||||
| 112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 53 285,0 | 53 285,0 | 52 194,8 | 31 011,5 | 33 526,2 | 32 105,5 | 1 094,3 | 31 011,2 | 100,0 | 59,4 | |||||
| 001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 53 285,0 | 53 285,0 | 51 064,8 | 30 239,9 | 32 754,6 | 31 333,9 | 1 094,3 | 30 239,6 | 100,0 | 59,2 | |||||
| 005 | Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру | 0,0 | 0,0 | 1 130,0 | 771,6 | 771,6 | 771,5 | 0,0 | 771,5 | 100,0 | 68,3 | |||||
| 122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 331 537,0 | 330 350,7 | 330 350,7 | 145 528,9 | 255 333,0 | 156 994,3 | 11 466,9 | 145 527,4 | 100,0 | 44,1 | |||||
| 001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 331 537,0 | 314 760,7 | 314 760,7 | 132 589,2 | 239 743,0 | 144 054,6 | 11 466,9 | 132 587,7 | 100,0 | 42,1 | |||||
| 003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,0 | 15 590,0 | 15 590,0 | 12 939,7 | 15 590,0 | 12 939,7 | 0,0 | 12 939,7 | 100,0 | 83,0 | |||||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 422 397,0 | 440 632,0 | 440 632,0 | 270 106,4 | 318 935,6 | 275 588,7 | 5 521,0 | 270 067,7 | 100,0 | 61,3 | |||||
| 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 422 397,0 | 427 782,0 | 427 782,0 | 259 666,4 | 306 085,6 | 265 148,7 | 5 521,0 | 259 627,7 | 100,0 | 60,7 | |||||
| 022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,0 | 12 850,0 | 12 850,0 | 10 440,0 | 12 850,0 | 10 440,0 | 0,0 | 10 440,0 | 100,0 | 81,2 | |||||
| 2 | Қаржылық қызмет | 1 759,0 | 1 580,0 | 1 580,0 | 1 414,5 | 1 553,6 | 1 414,4 | 0,0 | 1 414,4 | 100,0 | 89,5 | |||||
| 459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 1 759,0 | 1 580,0 | 1 580,0 | 1 414,5 | 1 553,6 | 1 414,4 | 0,0 | 1 414,4 | 100,0 | 89,5 | |||||
| 003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 1 531,0 | 1 352,0 | 1 352,0 | 1 325,6 | 1 325,6 | 1 325,5 | 0,0 | 1 325,5 | 100,0 | 98,0 | |||||
| 010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 228,0 | 228,0 | 228,0 | 88,9 | 228,0 | 88,9 | 0,0 | 88,9 | 100,0 | 39,0 | |||||
| 9 | Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер | 144 202,0 | 151 192,0 | 182 283,1 | 121 186,9 | 137 115,3 | 127 987,4 | 6 801,9 | 121 185,5 | 100,0 | 66,5 | |||||
| 458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 42 659,0 | 49 649,0 | 80 740,1 | 57 709,1 | 65 139,6 | 62 216,1 | 4 507,6 | 57 708,5 | 100,0 | 71,5 | |||||
| 001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 42 659,0 | 42 659,0 | 42 659,0 | 20 028,0 | 27 058,5 | 24 535,1 | 4 507,6 | 20 027,5 | 100,0 | 46,9 | |||||
| 067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 0,0 | 6 990,0 | 6 990,0 | 6 590,0 | 6 990,0 | 6 590,0 | 0,0 | 6 590,0 | 100,0 | 94,3 | |||||
| 107 | Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу | 0,0 | 0,0 | 31 091,1 | 31 091,1 | 31 091,1 | 31 091,0 | 0,0 | 31 091,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 101 543,0 | 101 543,0 | 101 543,0 | 63 477,8 | 71 975,7 | 65 771,3 | 2 294,3 | 63 477,1 | 100,0 | 62,5 | |||||
| 001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 101 543,0 | 101 543,0 | 101 543,0 | 63 477,8 | 71 975,7 | 65 771,3 | 2 294,3 | 63 477,1 | 100,0 | 62,5 | |||||
| 02 | Қорғаныс | 22 254,0 | 22 254,0 | 22 254,0 | 17 469,1 | 20 219,9 | 19 592,4 | 2 123,8 | 17 468,6 | 100,0 | 78,5 | |||||
| 1 | Әскери мұқтаждар | 12 108,0 | 12 108,0 | 12 108,0 | 7 324,3 | 10 073,9 | 9 447,8 | 2 123,8 | 7 324,0 | 100,0 | 60,5 | |||||
| 122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 12 108,0 | 12 108,0 | 12 108,0 | 7 324,3 | 10 073,9 | 9 447,8 | 2 123,8 | 7 324,0 | 100,0 | 60,5 | |||||
| 005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 12 108,0 | 12 108,0 | 12 108,0 | 7 324,3 | 10 073,9 | 9 447,8 | 2 123,8 | 7 324,0 | 100,0 | 60,5 | |||||
| 2 | Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру | 10 146,0 | 10 146,0 | 10 146,0 | 10 144,8 | 10 146,0 | 10 144,6 | 0,0 | 10 144,6 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 10 146,0 | 10 146,0 | 10 146,0 | 10 144,8 | 10 146,0 | 10 144,6 | 0,0 | 10 144,6 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 006 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 10 146,0 | 10 146,0 | 10 146,0 | 10 144,8 | 10 146,0 | 10 144,6 | 0,0 | 10 144,6 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 281 478,0 | 282 215,7 | 287 513,3 | 150 768,8 | 214 857,3 | 153 661,8 | 2 895,4 | 150 766,4 | 100,0 | 52,4 | |||||
| 1 | Әлеуметтiк қамсыздандыру | 8 670,0 | 8 670,0 | 8 170,0 | 3 995,8 | 3 995,8 | 3 995,8 | 0,0 | 3 995,8 | 100,0 | 48,9 | |||||
| 451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 8 670,0 | 8 670,0 | 8 170,0 | 3 995,8 | 3 995,8 | 3 995,8 | 0,0 | 3 995,8 | 100,0 | 48,9 | |||||
| 005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 8 670,0 | 8 670,0 | 8 170,0 | 3 995,8 | 3 995,8 | 3 995,8 | 0,0 | 3 995,8 | 100,0 | 48,9 | |||||
| 2 | Әлеуметтiк көмек | 196 922,0 | 197 659,7 | 203 337,3 | 101 676,8 | 151 037,8 | 101 925,0 | 249,6 | 101 675,4 | 100,0 | 50,0 | |||||
| 451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 196 922,0 | 197 659,7 | 203 337,3 | 101 676,8 | 151 037,8 | 101 925,0 | 249,6 | 101 675,4 | 100,0 | 50,0 | |||||
| 006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 403,0 | 403,0 | 783,0 | 704,9 | 704,9 | 704,8 | 0,0 | 704,8 | 100,0 | 90,0 | |||||
| 007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 31 925,0 | 31 925,0 | 31 925,0 | 19 827,8 | 19 827,8 | 19 827,7 | 0,0 | 19 827,7 | 100,0 | 62,1 | |||||
| 010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету | 2 690,0 | 2 690,0 | 2 690,0 | 1 903,0 | 1 903,0 | 1 903,0 | 0,0 | 1 903,0 | 100,0 | 70,7 | |||||
| 014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 73 823,0 | 73 823,0 | 73 823,0 | 32 970,5 | 34 485,8 | 33 219,6 | 249,6 | 32 970,0 | 100,0 | 44,7 | |||||
| 017 | Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету | 88 081,0 | 88 818,7 | 94 116,3 | 46 270,6 | 94 116,3 | 46 269,8 | 0,0 | 46 269,8 | 100,0 | 49,2 | |||||
| 9 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 75 886,0 | 75 886,0 | 76 006,0 | 45 096,2 | 59 823,7 | 47 741,0 | 2 645,8 | 45 095,2 | 100,0 | 59,3 | |||||
| 451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 75 886,0 | 75 886,0 | 76 006,0 | 45 096,2 | 59 823,7 | 47 741,0 | 2 645,8 | 45 095,2 | 100,0 | 59,3 | |||||
| 001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 53 576,0 | 53 576,0 | 53 576,0 | 33 182,3 | 37 393,7 | 35 827,2 | 2 645,8 | 33 181,4 | 100,0 | 61,9 | |||||
| 011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 214,0 | 214,0 | 334,0 | 104,8 | 334,0 | 104,7 | 0,0 | 104,7 | 99,9 | 31,3 | |||||
| 050 | Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту | 22 096,0 | 22 096,0 | 22 096,0 | 11 809,1 | 22 096,0 | 11 809,1 | 0,0 | 11 809,1 | 100,0 | 53,4 | |||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 529 104,0 | 760 705,4 | 1 085 505,4 | 248 080,5 | 1 083 809,8 | 628 155,9 | 426 479,1 | 201 676,8 | 81,3 | 18,6 | |||||
| 1 | Тұрғын үй шаруашылығы | 0,0 | 400,0 | 325 200,0 | 92 800,0 | 325 200,0 | 46 400,0 | 0,0 | 46 400,0 | 50,0 | 14,3 | |||||
| 458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 0,0 | 400,0 | 325 200,0 | 92 800,0 | 325 200,0 | 46 400,0 | 0,0 | 46 400,0 | 50,0 | 14,3 | |||||
| 003 | Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 098 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу | 0,0 | 0,0 | 324 800,0 | 92 800,0 | 324 800,0 | 46 400,0 | 0,0 | 46 400,0 | 50,0 | 14,3 | |||||
| 2 | Коммуналдық шаруашылық | 349 371,0 | 349 371,0 | 349 371,0 | 101 764,9 | 349 371,0 | 339 216,2 | 237 451,3 | 101 764,9 | 100,0 | 29,1 | |||||
| 466 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі | 349 371,0 | 349 371,0 | 349 371,0 | 101 764,9 | 349 371,0 | 339 216,2 | 237 451,3 | 101 764,9 | 100,0 | 29,1 | |||||
| 058 | Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 349 371,0 | 349 371,0 | 349 371,0 | 101 764,9 | 349 371,0 | 339 216,2 | 237 451,3 | 101 764,9 | 100,0 | 29,1 | |||||
| 3 | Елді-мекендерді көркейту | 179 733,0 | 410 934,4 | 410 934,4 | 53 515,6 | 409 238,8 | 242 539,7 | 189 027,8 | 53 511,9 | 100,0 | 13,0 | |||||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 179 733,0 | 410 934,4 | 410 934,4 | 53 515,6 | 409 238,8 | 242 539,7 | 189 027,8 | 53 511,9 | 100,0 | 13,0 | |||||
| 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 61 512,0 | 64 068,3 | 64 068,3 | 34 894,3 | 62 731,6 | 41 042,4 | 6 151,1 | 34 891,3 | 100,0 | 54,5 | |||||
| 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 5 459,0 | 7 459,0 | 7 459,0 | 3 507,6 | 7 459,0 | 7 157,8 | 3 650,2 | 3 507,6 | 100,0 | 47,0 | |||||
| 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 112 762,0 | 339 407,1 | 339 407,1 | 15 113,7 | 339 048,2 | 194 339,6 | 179 226,5 | 15 113,1 | 100,0 | 4,5 | |||||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 708 300,0 | 831 591,3 | 832 681,5 | 455 080,4 | 571 751,7 | 521 788,4 | 66 715,4 | 455 073,0 | 100,0 | 54,7 | |||||
| 1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 243 918,0 | 262 918,0 | 262 918,0 | 157 677,2 | 177 667,0 | 163 542,8 | 5 866,2 | 157 676,6 | 100,0 | 60,0 | |||||
| 455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 243 918,0 | 262 918,0 | 262 918,0 | 157 677,2 | 177 667,0 | 163 542,8 | 5 866,2 | 157 676,6 | 100,0 | 60,0 | |||||
| 003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 243 918,0 | 262 918,0 | 262 918,0 | 157 677,2 | 177 667,0 | 163 542,8 | 5 866,2 | 157 676,6 | 100,0 | 60,0 | |||||
| 2 | Спорт | 157 346,0 | 157 346,0 | 157 346,0 | 66 384,1 | 89 951,3 | 66 968,1 | 585,0 | 66 383,1 | 100,0 | 42,2 | |||||
| 465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 157 346,0 | 157 346,0 | 157 346,0 | 66 384,1 | 89 951,3 | 66 968,1 | 585,0 | 66 383,1 | 100,0 | 42,2 | |||||
| 001 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 22 951,0 | 22 951,0 | 22 951,0 | 14 626,1 | 16 328,8 | 15 210,3 | 585,0 | 14 625,3 | 100,0 | 63,7 | |||||
| 005 | Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту | 115 248,0 | 115 248,0 | 115 248,0 | 39 293,8 | 61 158,3 | 39 293,7 | 0,0 | 39 293,7 | 100,0 | 34,1 | |||||
| 006 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 7 521,0 | 7 521,0 | 7 521,0 | 3 482,2 | 3 482,2 | 3 482,2 | 0,0 | 3 482,2 | 100,0 | 46,3 | |||||
| 007 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 11 626,0 | 11 626,0 | 11 626,0 | 8 982,0 | 8 982,0 | 8 981,9 | 0,0 | 8 981,9 | 100,0 | 77,3 | |||||
| 3 | Ақпараттық кеңiстiк | 205 229,0 | 302 068,0 | 303 158,2 | 171 837,7 | 229 025,4 | 223 721,7 | 51 886,5 | 171 835,2 | 100,0 | 56,7 | |||||
| 455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 187 460,0 | 187 460,0 | 187 460,0 | 106 698,6 | 113 342,4 | 109 041,9 | 2 345,8 | 106 696,1 | 100,0 | 56,9 | |||||
| 006 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 151 069,0 | 151 069,0 | 151 069,0 | 86 155,5 | 91 668,3 | 88 013,2 | 1 858,4 | 86 154,7 | 100,0 | 57,0 | |||||
| 007 | Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту | 36 391,0 | 36 391,0 | 36 391,0 | 20 543,1 | 21 674,1 | 21 028,8 | 487,4 | 20 541,4 | 100,0 | 56,4 | |||||
| 456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 17 769,0 | 17 769,0 | 17 769,0 | 13 139,2 | 17 753,8 | 16 768,5 | 3 629,3 | 13 139,2 | 100,0 | 73,9 | |||||
| 002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 17 769,0 | 17 769,0 | 17 769,0 | 13 139,2 | 17 753,8 | 16 768,5 | 3 629,3 | 13 139,2 | 100,0 | 73,9 | |||||
| 466 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі | 0,0 | 96 839,0 | 97 929,2 | 51 999,9 | 97 929,2 | 97 911,3 | 45 911,4 | 51 999,9 | 100,0 | 53,1 | |||||
| 075 | Байланыс желілерін салу | 0,0 | 96 839,0 | 97 929,2 | 51 999,9 | 97 929,2 | 97 911,3 | 45 911,4 | 51 999,9 | 100,0 | 53,1 | |||||
| 9 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер | 101 807,0 | 109 259,3 | 109 259,3 | 59 181,4 | 75 108,0 | 67 555,8 | 8 377,7 | 59 178,1 | 100,0 | 54,2 | |||||
| 455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 32 967,0 | 33 419,3 | 33 419,3 | 16 475,9 | 21 092,1 | 20 261,1 | 3 787,5 | 16 473,6 | 100,0 | 49,3 | |||||
| 001 | Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 27 903,0 | 27 903,0 | 27 903,0 | 15 087,4 | 16 412,3 | 15 581,3 | 496,2 | 15 085,1 | 100,0 | 54,1 | |||||
| 032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 5 064,0 | 5 516,3 | 5 516,3 | 1 388,5 | 4 679,8 | 4 679,8 | 3 291,3 | 1 388,5 | 100,0 | 25,2 | |||||
| 456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 68 840,0 | 75 840,0 | 75 840,0 | 42 705,5 | 54 015,9 | 47 294,7 | 4 590,2 | 42 704,5 | 100,0 | 56,3 | |||||
| 001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 31 914,0 | 38 914,0 | 38 914,0 | 22 758,5 | 29 351,5 | 25 156,5 | 2 398,6 | 22 757,9 | 100,0 | 58,5 | |||||
| 003 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 36 926,0 | 36 926,0 | 36 926,0 | 19 947,0 | 24 664,4 | 22 138,3 | 2 191,6 | 19 946,6 | 100,0 | 54,0 | |||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 242 216,0 | 422 216,0 | 422 216,0 | 54 171,4 | 365 745,0 | 114 852,4 | 60 683,6 | 54 168,8 | 100,0 | 12,8 | |||||
| 1 | Ауыл шаруашылығы | 174 825,0 | 354 825,0 | 354 825,0 | 23 083,3 | 328 143,6 | 82 254,5 | 59 172,9 | 23 081,7 | 100,0 | 6,5 | |||||
| 462 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі | 174 825,0 | 354 825,0 | 354 825,0 | 23 083,3 | 328 143,6 | 82 254,5 | 59 172,9 | 23 081,7 | 100,0 | 6,5 | |||||
| 001 | Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 51 772,0 | 51 772,0 | 51 772,0 | 22 788,3 | 25 090,6 | 23 469,5 | 682,8 | 22 786,7 | 100,0 | 44,0 | |||||
| 006 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 122 500,0 | 302 500,0 | 302 500,0 | 0,0 | 302 500,0 | 58 232,0 | 58 232,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 010 | Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру | 553,0 | 553,0 | 553,0 | 295,0 | 553,0 | 553,0 | 258,1 | 294,9 | 100,0 | 53,3 | |||||
| 6 | Жер қатынастары | 30 772,0 | 30 772,0 | 30 772,0 | 14 365,4 | 19 822,3 | 14 909,4 | 544,7 | 14 364,6 | 100,0 | 46,7 | |||||
| 463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 30 772,0 | 30 772,0 | 30 772,0 | 14 365,4 | 19 822,3 | 14 909,4 | 544,7 | 14 364,6 | 100,0 | 46,7 | |||||
| 001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 30 772,0 | 30 772,0 | 30 772,0 | 14 365,4 | 19 822,3 | 14 909,4 | 544,7 | 14 364,6 | 100,0 | 46,7 | |||||
| 9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 36 619,0 | 36 619,0 | 36 619,0 | 16 722,7 | 17 779,1 | 17 688,5 | 966,0 | 16 722,5 | 100,0 | 45,7 | |||||
| 459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 34 355,0 | 34 355,0 | 34 355,0 | 15 515,1 | 15 515,1 | 15 515,1 | 0,0 | 15 515,1 | 100,0 | 45,2 | |||||
| 099 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 34 355,0 | 34 355,0 | 34 355,0 | 15 515,1 | 15 515,1 | 15 515,1 | 0,0 | 15 515,1 | 100,0 | 45,2 | |||||
| 462 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі | 2 264,0 | 2 264,0 | 2 264,0 | 1 207,6 | 2 264,0 | 2 173,4 | 966,0 | 1 207,4 | 100,0 | 53,3 | |||||
| 030 | Қараусыз қалған және қаңғыбас жануарларды уақытша ұстау | 751,0 | 751,0 | 751,0 | 400,6 | 751,0 | 751,0 | 350,5 | 400,5 | 100,0 | 53,3 | |||||
| 037 | Қараусыз қалған және қаңғыбас жануарларды сәйкестендіру | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 103,5 | 194,0 | 103,4 | 0,0 | 103,4 | 99,9 | 53,3 | |||||
| 038 | Қаңғыбас жануарларды егу және зарарсыздандыру | 1 319,0 | 1 319,0 | 1 319,0 | 703,5 | 1 319,0 | 1 319,0 | 615,6 | 703,4 | 100,0 | 53,3 | |||||
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 43 500,0 | 43 500,0 | 43 500,0 | 20 109,2 | 27 385,1 | 25 550,1 | 5 441,7 | 20 108,4 | 100,0 | 46,2 | |||||
| 2 | Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 43 500,0 | 43 500,0 | 43 500,0 | 20 109,2 | 27 385,1 | 25 550,1 | 5 441,7 | 20 108,4 | 100,0 | 46,2 | |||||
| 466 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі | 43 500,0 | 43 500,0 | 43 500,0 | 20 109,2 | 27 385,1 | 25 550,1 | 5 441,7 | 20 108,4 | 100,0 | 46,2 | |||||
| 001 | Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайлы және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 43 500,0 | 43 500,0 | 43 500,0 | 20 109,2 | 27 385,1 | 25 550,1 | 5 441,7 | 20 108,4 | 100,0 | 46,2 | |||||
| 12 | Көлiк және коммуникация | 503 730,0 | 545 325,0 | 545 325,0 | 224 806,2 | 544 770,3 | 503 527,9 | 278 722,1 | 224 805,8 | 100,0 | 41,2 | |||||
| 1 | Автомобиль көлiгi | 503 730,0 | 545 325,0 | 545 325,0 | 224 806,2 | 544 770,3 | 503 527,9 | 278 722,1 | 224 805,8 | 100,0 | 41,2 | |||||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 178 139,0 | 219 734,0 | 219 734,0 | 172 650,2 | 219 179,3 | 195 808,3 | 23 158,5 | 172 649,9 | 100,0 | 78,6 | |||||
| 013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 178 139,0 | 219 734,0 | 219 734,0 | 172 650,2 | 219 179,3 | 195 808,3 | 23 158,5 | 172 649,9 | 100,0 | 78,6 | |||||
| 458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 325 591,0 | 325 591,0 | 325 591,0 | 52 156,0 | 325 591,0 | 307 719,6 | 255 563,6 | 52 155,9 | 100,0 | 16,0 | |||||
| 023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 60 815,0 | 60 815,0 | 60 815,0 | 40 823,7 | 60 815,0 | 54 220,0 | 13 396,3 | 40 823,7 | 100,0 | 67,1 | |||||
| 045 | Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | 264 776,0 | 264 776,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 051 | Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру | 0,0 | 0,0 | 264 776,0 | 11 332,3 | 264 776,0 | 253 499,5 | 242 167,3 | 11 332,3 | 100,0 | 4,3 | |||||
| 13 | Басқалар | 66 669,0 | 66 669,0 | 35 577,9 | 13 658,3 | 14 771,0 | 14 155,8 | 498,3 | 13 657,4 | 100,0 | 38,4 | |||||
| 3 | Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау | 22 450,0 | 22 450,0 | 22 450,0 | 13 658,3 | 14 771,0 | 14 155,8 | 498,3 | 13 657,4 | 100,0 | 60,8 | |||||
| 469 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі | 22 450,0 | 22 450,0 | 22 450,0 | 13 658,3 | 14 771,0 | 14 155,8 | 498,3 | 13 657,4 | 100,0 | 60,8 | |||||
| 001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 22 450,0 | 22 450,0 | 22 450,0 | 13 658,3 | 14 771,0 | 14 155,8 | 498,3 | 13 657,4 | 100,0 | 60,8 | |||||
| 9 | Басқалар | 44 219,0 | 44 219,0 | 13 127,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 44 219,0 | 44 219,0 | 13 127,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 44 219,0 | 44 219,0 | 13 127,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 14 | Борышқа қызмет көрсету | 57 927,0 | 57 933,0 | 57 933,0 | 22 921,1 | 22 921,1 | 22 920,6 | 0,0 | 22 920,6 | 100,0 | 39,6 | |||||
| 1 | Борышқа қызмет көрсету | 57 927,0 | 57 933,0 | 57 933,0 | 22 921,1 | 22 921,1 | 22 920,6 | 0,0 | 22 920,6 | 100,0 | 39,6 | |||||
| 459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 57 927,0 | 57 933,0 | 57 933,0 | 22 921,1 | 22 921,1 | 22 920,6 | 0,0 | 22 920,6 | 100,0 | 39,6 | |||||
| 021 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 57 927,0 | 57 933,0 | 57 933,0 | 22 921,1 | 22 921,1 | 22 920,6 | 0,0 | 22 920,6 | 100,0 | 39,6 | |||||
| 15 | Трансферттер | 1 859 879,0 | 2 015 020,8 | 2 015 020,8 | 1 137 677,8 | 2 015 020,8 | 1 137 677,7 | 0,0 | 1 137 677,7 | 100,0 | 56,5 | |||||
| 1 | Трансферттер | 1 859 879,0 | 2 015 020,8 | 2 015 020,8 | 1 137 677,8 | 2 015 020,8 | 1 137 677,7 | 0,0 | 1 137 677,7 | 100,0 | 56,5 | |||||
| 459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 1 859 879,0 | 2 015 020,8 | 2 015 020,8 | 1 137 677,8 | 2 015 020,8 | 1 137 677,7 | 0,0 | 1 137 677,7 | 100,0 | 56,5 | |||||
| 006 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,0 | 155 141,7 | 155 141,7 | 155 141,7 | 155 141,7 | 155 141,7 | 0,0 | 155 141,7 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 007 | Бюджеттік алып коюлар | 1 859 879,0 | 1 859 879,0 | 1 859 879,0 | 982 536,0 | 1 859 879,0 | 982 536,0 | 0,0 | 982 536,0 | 100,0 | 52,8 | |||||
| 052 | Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша толық пайдалануға рұқсат етілген, өткен қаржы жылында бөлінген, пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы даму трансферттерінің сомасын қайтару | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | |||||
| III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | -25 757,0 | -25 757,0 | -25 757,0 | -41 000,0 | -46 607,7 | |||||||||||
| Бюджеттік кредиттер | 99 475,0 | 99 475,0 | 99 475,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 99 475,0 | 99 475,0 | 99 475,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 99 475,0 | 99 475,0 | 99 475,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 99 475,0 | 99 475,0 | 99 475,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 018 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 99 475,0 | 99 475,0 | 99 475,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Бюджет кредиттерін өтеу | 125 232,0 | 125 232,0 | 125 232,0 | 41 000,0 | 46 607,7 | 113,7 | 37,2 | |||||||||
| 6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 125 232,0 | 125 232,0 | 125 232,0 | 41 000,0 | 46 607,7 | 113,7 | 37,2 | ||||||||
| 01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 125 232,0 | 125 232,0 | 125 232,0 | 41 000,0 | 46 607,7 | 113,7 | 37,2 | ||||||||
| 1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 125 232,0 | 125 232,0 | 125 232,0 | 41 000,0 | 46 607,7 | 113,7 | 37,2 | ||||||||
| IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | ||||||||||||||||
| Қаржы активтерін сатып алу | ||||||||||||||||
| Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | ||||||||||||||||
| V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | 329 853,0 | -98 803,2 | -98 803,2 | 65 648,7 | 244 800,5 | |||||||||||
| VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ | -329 853,0 | 98 803,2 | 98 803,2 | -65 648,7 | -244 800,5 | |||||||||||
| Қарыздардың түсуі | 99 475,0 | 99 475,0 | 99 475,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 8 | Қарыздар түсімдері | 99 475,0 | 99 475,0 | 99 475,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 99 475,0 | 99 475,0 | 99 475,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 99 475,0 | 99 475,0 | 99 475,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Қарыздарды өтеу | 429 328,0 | 429 501,0 | 429 501,0 | 297 466,0 | 297 466,0 | 297 466,0 | 0,0 | 297 466,0 | 100,0 | 69,3 | ||||||
| 16 | Қарыздарды өтеу | 429 328,0 | 429 501,0 | 429 501,0 | 297 466,0 | 297 466,0 | 297 466,0 | 0,0 | 297 466,0 | 100,0 | 69,3 | |||||
| 1 | Қарыздарды өтеу | 429 328,0 | 429 501,0 | 429 501,0 | 297 466,0 | 297 466,0 | 297 466,0 | 0,0 | 297 466,0 | 100,0 | 69,3 | |||||
| 459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 429 328,0 | 429 501,0 | 429 501,0 | 297 466,0 | 297 466,0 | 297 466,0 | 0,0 | 297 466,0 | 100,0 | 69,3 | |||||
| 005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 429 328,0 | 429 501,0 | 429 501,0 | 297 466,0 | 297 466,0 | 297 466,0 | 0,0 | 297 466,0 | 100,0 | 69,3 | |||||
| Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | 428 829,2 | 428 829,2 | 231 817,3 | 52 665,5 | |||||||||||
| Анықтама үшін: Бюджет қаражатының қалдықтары | ||||||||||||||||
| Қаржы жылының басына бюджет қаражатының қалдықтары | 482 958,6 | |||||||||||||||
| Есепті кезеңнің соңына бюджет қаражатының қалдықтары | 430 293,1 | |||||||||||||||
2026 жылғы 1 тамыздағы арналған ауданың бюджетінің атқарылуы туралы есеп
Бейімбет Майлин ауданының әкімдігі
Ұқсас материалдар
2026 жылға арналған Бейімбет Майлин ауданының азаматтық бюджеті (2026 жылғы 1 тамызға қарасты жағдай бойынша орындалуы)
2026 жылға арналған Бейімбет Майлин ауданының азаматтық бюджеті (2026 жылғы 1 тамызға қарасты жағдай бойынша орындалуы) Бюджеттің кіріс бөлігінің орындалуы 2026 жылғы 1 тамызға қарасты жағдай бойынша аудандық бюджеттік...
Бейімбет Майлин ауданы бойынша кездесуге арналған орындар тізімі
Бейімбет Майлин ауданы бойынша кездесуге арналған орындар тізімі № Қала/аудан Нысан және оның орналасқан жері Сыйымдылығы 1. Бейімбет Майлин ауданы «Е.Өмірзақов ат.» АМҮ ғимараты, Әйет а., Тәуелсіздік к-сі, 64 220 2. Бей...
Бюджеттік бағдарлама паспорты 4590502 - «Беимбет Майлин ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі Жоспарлы кезең 2026 - 2028 жылдарға
Бюджеттік сұранымды жасау, ұсыну, қарау қағидаларына 4-қосымша нысан Бюджеттік бағдарлама паспорты 4590502 - «Беимбет Майлин ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі Бюдж...
Бюджеттік бағдарламалар бойынша бюджеттік бағдарламалар паспорттары туралы агрегирленген жиынтық ақпарат 459 «Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі Жоспарлы кезең 2026 - 2028 жылдар
Бюджеттік сұранымды жасау, ұсыну, қарау қағидаларына 3-қосымша нысан Бюджеттік бағдарламалар бойынша бюджеттік бағдарламалар паспорттары туралы агрегирленген жиынтық ақпарат 459 «Бейімбет Майлин ауданы әкімд...
Жобаның паспорты
Жобаның паспорты 1. Жобаның негізгі сипаттамалары 1 Жобаның толық атауы "Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы Мақсұт ауылында биіктігі 30 метр антенна-діңгек қондырғысының құрылысы" 2 Мемлекеттік инвестициялық...
Жобаның паспорты
Жобаның паспорты 1. Жобаның негізгі сипаттамалары 1 Жобаның толық атауы "Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы Орынбор ауылында биіктігі 40 метр антенна-діңгек қондырғысының құрылысы" 2 Мемлекеттік инвестициялық...
Жоспар-есте
Жоспар-есте № Жоба атауы Техникалық-экономикалық негіздемеге немесе инвестициялық ұсынысқа, немесе жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес жобаның құны, мың теңгемен Инве...
Жобаның паспорты
Жобаның паспорты 1. Жобаның негізгі сипаттамалары 1 Жобаның толық атауы "Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы Тобыл кентінің ІІ-ші көтергіш станциясына дейін қосымша су құбырын салу" 2 Мемлекеттік инвестициялық...