«Бейімбет Майлин ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі - аудан әкімінің аппараты) Бейімбет Майлин ауданы әкімінің және жергілікті атқарушы органның қызметін жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады. «Бейімбет Майлин ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің құрылтайшысы Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің атынан мемлекет болып табылады.
Бейімбет ауданы әкімінің кездесулерінің икемді күнтізбесі Майлинаның халқы 2026 жылы Жоқ Қоныстану Іс-шараның күні мен уақыты 2-ші тоқсан 1 2 3 Бейімбет ауданы Майлина 1. Калинин ауылдық округі Береговое ауылы 11.0 6.202 6 жыл . Сағат 15.00 . 2. сельский обру Байшуақ с. Байшуақ 11.0 6.202 6 жыл . 17.00 сағ . 3. Павловский ауылдық округі Апановка ауылы 1 2 .0 6 .202 6 жыл. 19. 30 сағат . 4. Новоилиновский ауылдық округі Новоилиновка ауылы 1 2 .0 6 .202 6 жыл. сағат 12:00 5. Белинский ауылдық округі Қайыңдыкөл ауылы 15,0 6 .202 6 г. 10.00 сағат . 6. Майский ауылдық округі Майское ауылы 1 6 .0 6 .202 6 жыл. 15.00 сағат . 7. Асенкритовский ауылдық округі Асенкритовка ауылы 1 7 .0 6 .202 6 жыл. Сағат 15.00 . 8. Тобыл ауылы 25.0 6.202 6 жыл . 16:00 9. ауылдық округі с. Әйет 29.06.202 6 жыл . Сағат 15.00 . Ескерту: с. – ауыл; ауылдық округ – ауылдық округ; p – ауыл.
Қостанай облысы ауылдары, кенттері және а/о әкімдерінің халықпен кездесулерінің 2025 жылға арналған икемді күнтізбесі № Ауылдың, кенттің, ауылдық округтің, ауданның және қаланың атауы Елді мекен Өтетін күні мен уақыты 2 тоқсан 1 2 3 4 Бейімбет Майлин ауданы 1. Асенкритов а/о Асенкритовка а. 17.0 4.2025 ж. сағат 11.00. Баталы а. 15.04.2025 ж. сағат 11.00. Николаевка а. 16.04.2025 ж. сағат 11.00. Варваринка а. 15.04.2025 ж. сағат 10.00. Қызылжар а. 15.04.2025 ж. сағат 15.00. Майлин а. 16.04.2025 ж. сағат 12.00. 2. Белинский а/о Қайыңдыкөл а. 01.0 4.2025 ж. сағат 12.00. Мақсұт а. 31.03.2025 ж. сағат 12.00. Ысмайыл а. 31.03.2025 ж. сағат 14.00. 3. Калинин а/о Береговой а. 09.04.2025 ж. сағат 17.00. Нагорный а. 09.04.2025 ж. сағат 15.00. Юбилейный а. 09.04.2025 ж. сағат 13.00. 4. Майский а/о Майск ий а. 09.04.2025 ж. сағат 18.00. Приреченский а. 09.04.2025 ж. сағат 15.00. 5. Байшуақ а/о Байшуақ а. 01.0 4.202 5ж. сағат 15.00. Набережный а. 25.04.2025 ж. сағат 15.00. 6. Новоильин а/о Ақсуат а. 23.04.2025 ж. сағат 11.30. Богородский а. 22.04.2025 ж. сағат 12.00. Валерьяновка а. 23.04.2025 ж. сағат 15.00. Козыревка а. 22.04.2025 ж. сағат 13.30. Мирный а. 22.04.2025 ж. сағат 11.00. Новоильиновка а. 24.0 4.2025 ж. сағат 15.00. Притобол а. 23.04.2025 ж. сағат 13.00. Увальный а. 23.04.2025 ж. сағат 10.00. 7. Павлов а/о Апановка а. 02.04.2025 ж. сағат 10.00. Павловка а. 02.04.2025 ж. сағат 12.00. Евгеновка а. 02.04.2025 ж. сағат 14.00. 8. Әйет а/о Әйет а. 25.0 4.2025 ж. сағат 16.00. Красносельский а. 23.04.2025 ж. сағат 16.00. Щербиновка а. 22.04.2025 ж. сағат 10.00. Орынбор а. 22.04.2025 ж. сағат 15.00. Журавлевка а. 22.04.2025 ж. сағат 11.30. 9. Тобыл к. Тобыл к. 04.0 4.2025 ж. сағат 15.00. Приозерный а. 09.04.2025 ж. сағат 15.00. Ескерту: а. – ауыл; а/о – ауылдық округ; к – кент.
Аудан әкімі Бейімбет Майлиннің 2025 жылға арналған халықпен кездесулерінің икемді күнтізбесі № Елд і мекен Өтетін күні мен уақыты II тоқсан 1 2 3 Бейімбет Майлин ауданы 1. Асенкритов ауылдық округі Асенкритовка а. 05.05.2025 ж. сағат 16.00. 2. Байшуақ ауылдық округі Байшуақ а. 12.05.2025 ж. сағат 15.00. 3. Калинин ауылдық округі Береговой а. 12.05.2025 ж. сағат 17.00. 4. Белинский ауылдық округі Қайыңдыкөл а. 14.05.2025 ж. сағат 12.00. 5. Павлов ауылдық округі Апановка а. 15.05.2025 ж. сағат 12.00. 6. Новоильин ауылдық округі Новоильиновка а. 15.05.2025 ж. сағат 14.30. 7. Майский ауылдық округі Майский а. 16.05.2025 ж. сағат 13.00. 8. Әйет ауылдық округі Әйет а. 16.05.2025 ж. сағат 16.00. 9. Тобыл кенті 19.05.2025 ж. сағат 15.00. Ескерту: а. – ауыл; а/о – ауылдық округ; к – кент.
Бейімбет Майлин ауданы тұрғындарымен кездесу Ағымдағы жылдың 4 шілдеде Қостанай облысының әкімі Қ.І. Ақсақаловтың Бейімбет Майлин ауданы тұрғындарымен кездесу өтеді. Халықпен өтетін алдағы кездесуге дайындық аясында 8-777-443-55-64 нөмірі бойынша сұрақтар мен ұсыныстар WhatsApp чаттары арқылы қабылданады.
2026 жылға арналған Бейімбет Майлин ауданының азаматтық бюджеті (2026 жылғы 1 тамызға қарасты жағдай бойынша орындалуы)
2026 жылға арналған Бейімбет Майлин ауданының азаматтық бюджеті (2026 жылғы 1 тамызға қарасты жағдай бойынша орындалуы) Бюджеттің кіріс бөлігінің орындалуы 2026 жылғы 1 тамызға қарасты жағдай бойынша аудандық бюджеттік түсімдердің жүйесі мың теңге Атауы Анықтыланған жоспары жыл 2026 жылғы 1тамызға қарасты анықталған жоспар 2026 жылғы 1тамызғақарасты нақты түсімдер %орындалуы 1 2 3 4 5 Түскен – барлығы 6 883 543,5 3 408 468,9 3 595 288,6 105,5 соның ішінде: Кірістер – барлығы 6 230 007,3 2 938 639,7 3 065 722,3 104,3 Салықтық түсімдер 4 310 247,0 2 280 768,0 2 394 101,2 105,0 Салықтық емес түсiмдер 50 228,0 5 845,0 7 776,4 133,0 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 37 867,0 3 725,0 15 542,9 417,3 Трансферттердің түсімдері, из них: 1 831 665,3 648 301,7 648 301,7 100,0 ағымдағы нысаналы трансферттер 1 074 363,3 217 382,8 217 382,8 100,0 нысаналы даму трансферттері 446 210,0 153 764,8 153 764,8 100,0 заңнаманың қабылдауына байланысты ысырапты өтеуге арналған трансферттер 311 092,0 277 154,1 277 154,1 100,0 Бюджеттік кредиттерді өтеу 125 232,0 41 000,0 46 607,7 113,7 Қарыздар түсімдері 99 475 0 0 0 Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 428 829,2 428 829,2 482 958,6 112,6 2. Бюджеттік шығыс бөлшегінің орындалуы Бейімбет Майлин аудандық бюджетінің шығыстары 2026 жылғы 1 тамызға жағдай бойынша 3млрд.164млн.995,5 мың теңге немесе түзетілген бюджетке 98,6% орындалды. 2026 жылғы 1 тамызға қарасты жағдай бойынша аудан бюджетнің шығыстың негізгі бағыттары Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру мың теңге Бағыты Бюджеттің шығыстың көлемі 2026 жылғы 1тамызға қарасты анықталған жоспар 2026 жылғы 1тамызға қарасты кассалық шығындар %орындалуы Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 117 586,5 117 584,9 100,0 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 3 995,8 3 995,8 100,0 Тұрғын үйге көмек көрсету 704,9 704,8 100,0 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек 19 827,8 19 827,7 100,0 Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету 1 903,0 1 903,0 100,0 Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу 104,8 104,8 99,9 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету 32 970,5 32 970,0 100,0 Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету 46 270,6 46 269,8 100,0 Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және 11 809,1 11 809,1 100,0 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк мың теңге Бағыты Бюджеттің шығын көлемі 2026 жылғы 1тамызға қарасты анықталған жоспар 2026 жылғы 1тамызға қарасты кассалық шығындар %орындалуы Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 402 608,4 402 604,7 100,0 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 157 677,2 157 676,6 100,0 Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi 86 155,5 86 154,7 100,0 Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту 20 543,1 20 541,4 100,0 Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары (мәдениет) 1 388,5 1 388,5 100,0 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер 13 139,2 13 139,2 100,0 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 19 947,0 19 946,6 100,0 Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту 39 293,8 39 293,7 100,0 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу 3 482,2 3 482,2 100,0 Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы 8 982,0 8 981,9 100,0 Байланыс желілерін салу 51 999,9 51 999,9 100,0 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен «Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мақсат ауылында биіктігі 30 метр антенна-діңгек құрылысын салу (қайта қолдану)» 8 277,2 мың теңге сомасына, «Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы Орынбор ауылында биіктігі 40 метр антенна - діңгек құрылысын салу» жобалары бойынша ЖСҚ әзірленді – 43 722,7 мың теңге. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық мың теңге Бағыты Бюджеттің шығын көлемі 2026 жылғы 1тамызға қарасты анықталған жоспар 2026 жылғы 1тамызға қарасты кассалық шығындар %орындалуы Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 248 080,5 201 676,8 81,3 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 34 894,3 34 891,3 100,0 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 3 507,6 3 507,6 100,0 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 15 113,7 15 113,1 100,0 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу 92 800,0 46 400,0 50,0 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту 101 764,9 101 764,9 100,0 Облыстық бюджеттен нысаналы даму трансферттері есебінен жобаны іске асыруға арналған шығыстар жүргізілді: -ҚостанайоблысыБейімбетМайлинауданыТобылкентініңII-шікөтерустанциясына дейін қосымшаВОС,магистральдық су құбырынсалу-101764,9мыңтеңге. Сондай-ақ, облыстық бюджет қаражаты есебінен халықтың әлеуметтік осал топтары (ХӘОТ) үшін 46 400 мың теңге сомаға тұрғын үй сатып алынды. Ауыл шаруашылығы, жер қатынастары және ветеринария мың теңге Бағыты Бюджеттің шығын көлемі 2026 жылғы 1тамызға қарасты анықталған жоспар 2026 жылғы 1тамызға қарасты кассалық шығындар %орындалуы Ауыл шаруашылығы, жер қатынастары және ветеринария 17 017,7 17 017,4 100,0 Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру 15 515,1 15 515,1 100,0 Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру 295,0 294,9 100,0 Қараусыз қалған және қаңғыбас жануарларды уақытша ұстау 400,6 400,5 100,0 Қараусыз қалған және қаңғыбас жануарларды сәйкестендіру 103,5 103,4 99,9 Қаңғыбас жануарларды егу және зарарсыздандыру 703,5 703,4 100,0 Көлiк және коммуникация мың теңге Бағыты Бюджеттің шығын көлемі 2026 жылғы 1тамызға қарасты анықталған жоспар 2026 жылғы 1тамызға қарасты кассалық шығындар %орындалуы Көлiк және коммуникация 224 806.2 224 805.8 100,0 Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 172 650,2 172 649,9 100,0 Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу 40 823,7 40 823,7 100,0 Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру 11 332,6 11 332,3 100,0 Облыстық бюджет қаражаты есебінен жобаларды іске асыруға шығыстар жүргізілді: - Қостанай облысы, Бейімбет Майлин ауданы, Айет ауылындағы Е. Өмірзақов көшесін ағымдағы жөндеу (Жабағые көшесінің шекарасында – айналма жолға шығу) - 105 881,0 мың теңге; –Аудандық маңызы бар КР-ТR -2 "Тобыл-Новоильиновка-Павловка-Апановка-Евгеновка" автомобиль жолын орташа жөндеу км 33,5 – км 43,5-11 322,3 мың теңге. Қорғаныс мың теңге Бағыты Бюджеттің шығын көлемі 2026 жылғы 1тамызға қарасты анықталған жоспар 2026 жылғы 1тамызға қарасты кассалық шығындар %орындалуы Қорғаныс 17 469,1 17 468,6 100,0 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 7 324,3 7 324,0 100,0 Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою 10 144,8 10 144,6 100,0 Борышқа қызмет көрсету тыс.тенге Бағыты Бюджеттің шығын көлемі 2026 жылғы 1тамызға қарасты анықталған жоспар 2026 жылғы 1тамызға қарасты кассалық шығындар %орындалуы Борышқа қызмет көрсету 22 921,1 22 920,6 100,0 Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету 22 921,1 22 920,6 100,0 Трансферттер мың теңге Бағыты Бюджеттің шығын көлемі 2026 жылғы 1тамызға қарасты анықталған жоспар 2026 жылғы 1тамызға қарасты кассалық шығындар %орындалуы Трансферттер 1 137 677,7 1 137 677,7 100,0 Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару 155 141,7 155 141,7 100,0 Бюджеттік алып қоюлар 982 536,0 982 536,0 100,0 Қарыздарды өтеу мың теңге Бағыты Бюджеттің шығын көлемі 2026 жылғы 1тамызға қарасты анықталған жоспар 2026 жылғы 1тамызға қарасты кассалық шығындар %орындалуы Қарыздарды өтеу 297 466,0 297 466,0 100,0 Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу 297 466,0 297 466,0 100,0
Жарияланды:
Есеп
2026 жылғы 1 тамыздағы арналған ауданың бюджетінің атқарылуы туралы есеп
2026 жылғы 1 тамыздағы арналған ауданың бюджетінің атқарылуы туралы есеп Қостанай облысы, Бейімбет Майлин ауданы Мерзімділігі айлық Өлшем бірлігі мың.теңге Бюджеттік сыныптама кодтары Атауы Есепті қаржы жылына арналған бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына арналған нықтыланған бюджет Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет Есепті кезеңге арналған түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландыруды жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Қабылданған міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджеттік Бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін және /немесе төленген міндеттемелерді атқару Есепті қаржы жылына арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарлама лар) бойынша бюджет түсімдерін атқару және/ немесе төленген міндеттемелер(10-б.:6-б.), % Атқарылған (бекітілген, түзетілген) бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін атқару және/ немесе төленген міндеттемелер, % төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I. КІРІСТЕР 5 572 333,0 5 899 909,7 6 230 007,3 2 938 639,7 3 065 722,3 104,3 49,2 1 Салықтық түсімдер 4 307 300,0 4 310 247,0 4 310 247,0 2 280 768,0 2 394 101,2 105,0 55,5 01 Табыс салығы 2 343 240,0 2 330 835,0 2 330 835,0 1 384 678,0 1 392 819,0 100,6 59,8 1 Корпоративтік табыс салығы 477 680,0 477 680,0 477 680,0 292 197,0 307 796,9 105,3 64,4 2 Жеке табыс салығы 1 865 560,0 1 853 155,0 1 853 155,0 1 092 481,0 1 085 022,1 99,3 58,5 04 Меншiкке салынатын салықтар 1 701 458,0 1 715 910,0 1 715 910,0 738 839,0 762 279,1 103,2 44,4 1 Мүлiкке салынатын салықтар 1 594 959,0 1 594 959,0 1 594 959,0 627 355,0 642 280,6 102,4 40,3 3 Жер салығы 218,0 618,0 618,0 618,0 1 320,1 213,6 213,6 4 Көлік құралы салығы 106 281,0 105 473,0 105 473,0 96 006,0 97 255,5 101,3 92,2 5 Бірыңғай жер салығы 0,0 14 860,0 14 860,0 14 860,0 21 422,9 144,2 144,2 05 Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар 231 558,0 232 458,0 232 458,0 142 092,0 223 891,9 157,6 96,3 2 Акциздер 4 935,0 4 935,0 4 935,0 2 740,0 2 870,0 104,7 58,2 3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер 221 521,0 222 421,0 222 421,0 137 269,0 217 829,6 158,7 97,9 4 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар 5 102,0 5 102,0 5 102,0 2 083,0 3 192,3 153,3 62,6 08 Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер 31 044,0 31 044,0 31 044,0 15 159,0 15 111,1 99,7 48,7 1 Мемлекеттік баж 31 044,0 31 044,0 31 044,0 15 159,0 15 111,1 99,7 48,7 2 Салықтық емес түсiмдер 50 373,0 50 228,0 50 228,0 5 845,0 7 776,4 133,0 15,5 01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 3 308,0 3 163,0 3 163,0 1 142,0 2 958,6 259,1 93,5 1 Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері 1 203,0 1 203,0 1 203,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 1 643,0 1 498,0 1 498,0 950,0 1 442,7 151,9 96,3 7 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар 340,0 340,0 340,0 70,0 664,5 949,3 195,4 9 Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер 122,0 122,0 122,0 122,0 851,4 697,9 697,9 03 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 18 772,0 18 772,0 18 772,0 1 554,0 1 554,8 100,1 8,3 1 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 18 772,0 18 772,0 18 772,0 1 554,0 1 554,8 100,1 8,3 04 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар 8 195,0 8 195,0 8 195,0 492,0 605,3 123,0 7,4 1 Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, бюджеттен тыс қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар 8 195,0 8 195,0 8 195,0 492,0 605,3 123,0 7,4 06 Басқа да салықтық емес түсiмдер 20 098,0 20 098,0 20 098,0 2 657,0 2 657,8 100,0 13,2 1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 20 098,0 20 098,0 20 098,0 2 657,0 2 657,8 100,0 13,2 3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 40 669,0 37 867,0 37 867,0 3 725,0 15 542,9 417,3 41,0 01 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 18 670,0 18 670,0 18 670,0 1 920,0 5 118,1 266,6 27,4 1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 18 670,0 18 670,0 18 670,0 1 920,0 5 118,1 266,6 27,4 03 Жердi және материалдық емес активтердi сату 21 999,0 19 197,0 19 197,0 1 805,0 10 424,8 577,6 54,3 1 Жерді сату 6 924,0 6 941,0 6 941,0 1 805,0 5 942,1 329,2 85,6 2 Материалдық емес активтерді сату 15 075,0 12 256,0 12 256,0 0,0 4 482,7 0,0 36,6 5 Трансферттердің түсімдері 1 173 991,0 1 501 567,7 1 831 665,3 648 301,7 648 301,7 100,0 35,4 02 Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер 1 173 991,0 1 501 567,7 1 831 665,3 648 301,7 648 301,7 100,0 35,4 2 Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер 1 173 991,0 1 501 567,7 1 831 665,3 648 301,7 648 301,7 100,0 35,4 II. ШЫҒЫНДАР 5 268 237,0 6 024 469,9 6 354 567,5 2 913 991,0 5 627 715,7 3 735 973,0 868 443,5 2 867 529,5 98,4 45,1 01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер 953 180,0 977 039,7 1 007 040,6 569 248,2 746 463,7 594 090,3 24 884,1 569 206,2 100,0 56,5 1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар 807 219,0 824 267,7 823 177,5 446 646,8 607 794,8 464 688,4 18 082,2 446 606,2 100,0 54,3 112 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты 53 285,0 53 285,0 52 194,8 31 011,5 33 526,2 32 105,5 1 094,3 31 011,2 100,0 59,4 001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 53 285,0 53 285,0 51 064,8 30 239,9 32 754,6 31 333,9 1 094,3 30 239,6 100,0 59,2 005 Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру 0,0 0,0 1 130,0 771,6 771,6 771,5 0,0 771,5 100,0 68,3 122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 331 537,0 330 350,7 330 350,7 145 528,9 255 333,0 156 994,3 11 466,9 145 527,4 100,0 44,1 001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 331 537,0 314 760,7 314 760,7 132 589,2 239 743,0 144 054,6 11 466,9 132 587,7 100,0 42,1 003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 0,0 15 590,0 15 590,0 12 939,7 15 590,0 12 939,7 0,0 12 939,7 100,0 83,0 124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 422 397,0 440 632,0 440 632,0 270 106,4 318 935,6 275 588,7 5 521,0 270 067,7 100,0 61,3 001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 422 397,0 427 782,0 427 782,0 259 666,4 306 085,6 265 148,7 5 521,0 259 627,7 100,0 60,7 022 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 0,0 12 850,0 12 850,0 10 440,0 12 850,0 10 440,0 0,0 10 440,0 100,0 81,2 2 Қаржылық қызмет 1 759,0 1 580,0 1 580,0 1 414,5 1 553,6 1 414,4 0,0 1 414,4 100,0 89,5 459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 1 759,0 1 580,0 1 580,0 1 414,5 1 553,6 1 414,4 0,0 1 414,4 100,0 89,5 003 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу 1 531,0 1 352,0 1 352,0 1 325,6 1 325,6 1 325,5 0,0 1 325,5 100,0 98,0 010 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу 228,0 228,0 228,0 88,9 228,0 88,9 0,0 88,9 100,0 39,0 9 Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер 144 202,0 151 192,0 182 283,1 121 186,9 137 115,3 127 987,4 6 801,9 121 185,5 100,0 66,5 458 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 42 659,0 49 649,0 80 740,1 57 709,1 65 139,6 62 216,1 4 507,6 57 708,5 100,0 71,5 001 Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 42 659,0 42 659,0 42 659,0 20 028,0 27 058,5 24 535,1 4 507,6 20 027,5 100,0 46,9 067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 0,0 6 990,0 6 990,0 6 590,0 6 990,0 6 590,0 0,0 6 590,0 100,0 94,3 107 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу 0,0 0,0 31 091,1 31 091,1 31 091,1 31 091,0 0,0 31 091,0 100,0 100,0 459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 101 543,0 101 543,0 101 543,0 63 477,8 71 975,7 65 771,3 2 294,3 63 477,1 100,0 62,5 001 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 101 543,0 101 543,0 101 543,0 63 477,8 71 975,7 65 771,3 2 294,3 63 477,1 100,0 62,5 02 Қорғаныс 22 254,0 22 254,0 22 254,0 17 469,1 20 219,9 19 592,4 2 123,8 17 468,6 100,0 78,5 1 Әскери мұқтаждар 12 108,0 12 108,0 12 108,0 7 324,3 10 073,9 9 447,8 2 123,8 7 324,0 100,0 60,5 122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 12 108,0 12 108,0 12 108,0 7 324,3 10 073,9 9 447,8 2 123,8 7 324,0 100,0 60,5 005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 12 108,0 12 108,0 12 108,0 7 324,3 10 073,9 9 447,8 2 123,8 7 324,0 100,0 60,5 2 Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру 10 146,0 10 146,0 10 146,0 10 144,8 10 146,0 10 144,6 0,0 10 144,6 100,0 100,0 122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 10 146,0 10 146,0 10 146,0 10 144,8 10 146,0 10 144,6 0,0 10 144,6 100,0 100,0 006 Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою 10 146,0 10 146,0 10 146,0 10 144,8 10 146,0 10 144,6 0,0 10 144,6 100,0 100,0 06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 281 478,0 282 215,7 287 513,3 150 768,8 214 857,3 153 661,8 2 895,4 150 766,4 100,0 52,4 1 Әлеуметтiк қамсыздандыру 8 670,0 8 670,0 8 170,0 3 995,8 3 995,8 3 995,8 0,0 3 995,8 100,0 48,9 451 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 8 670,0 8 670,0 8 170,0 3 995,8 3 995,8 3 995,8 0,0 3 995,8 100,0 48,9 005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 8 670,0 8 670,0 8 170,0 3 995,8 3 995,8 3 995,8 0,0 3 995,8 100,0 48,9 2 Әлеуметтiк көмек 196 922,0 197 659,7 203 337,3 101 676,8 151 037,8 101 925,0 249,6 101 675,4 100,0 50,0 451 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 196 922,0 197 659,7 203 337,3 101 676,8 151 037,8 101 925,0 249,6 101 675,4 100,0 50,0 006 Тұрғын үйге көмек көрсету 403,0 403,0 783,0 704,9 704,9 704,8 0,0 704,8 100,0 90,0 007 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек 31 925,0 31 925,0 31 925,0 19 827,8 19 827,8 19 827,7 0,0 19 827,7 100,0 62,1 010 Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету 2 690,0 2 690,0 2 690,0 1 903,0 1 903,0 1 903,0 0,0 1 903,0 100,0 70,7 014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету 73 823,0 73 823,0 73 823,0 32 970,5 34 485,8 33 219,6 249,6 32 970,0 100,0 44,7 017 Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету 88 081,0 88 818,7 94 116,3 46 270,6 94 116,3 46 269,8 0,0 46 269,8 100,0 49,2 9 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер 75 886,0 75 886,0 76 006,0 45 096,2 59 823,7 47 741,0 2 645,8 45 095,2 100,0 59,3 451 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 75 886,0 75 886,0 76 006,0 45 096,2 59 823,7 47 741,0 2 645,8 45 095,2 100,0 59,3 001 Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 53 576,0 53 576,0 53 576,0 33 182,3 37 393,7 35 827,2 2 645,8 33 181,4 100,0 61,9 011 Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу 214,0 214,0 334,0 104,8 334,0 104,7 0,0 104,7 99,9 31,3 050 Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту 22 096,0 22 096,0 22 096,0 11 809,1 22 096,0 11 809,1 0,0 11 809,1 100,0 53,4 07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 529 104,0 760 705,4 1 085 505,4 248 080,5 1 083 809,8 628 155,9 426 479,1 201 676,8 81,3 18,6 1 Тұрғын үй шаруашылығы 0,0 400,0 325 200,0 92 800,0 325 200,0 46 400,0 0,0 46 400,0 50,0 14,3 458 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 0,0 400,0 325 200,0 92 800,0 325 200,0 46 400,0 0,0 46 400,0 50,0 14,3 003 Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру 0,0 400,0 400,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 098 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу 0,0 0,0 324 800,0 92 800,0 324 800,0 46 400,0 0,0 46 400,0 50,0 14,3 2 Коммуналдық шаруашылық 349 371,0 349 371,0 349 371,0 101 764,9 349 371,0 339 216,2 237 451,3 101 764,9 100,0 29,1 466 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі 349 371,0 349 371,0 349 371,0 101 764,9 349 371,0 339 216,2 237 451,3 101 764,9 100,0 29,1 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту 349 371,0 349 371,0 349 371,0 101 764,9 349 371,0 339 216,2 237 451,3 101 764,9 100,0 29,1 3 Елді-мекендерді көркейту 179 733,0 410 934,4 410 934,4 53 515,6 409 238,8 242 539,7 189 027,8 53 511,9 100,0 13,0 124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 179 733,0 410 934,4 410 934,4 53 515,6 409 238,8 242 539,7 189 027,8 53 511,9 100,0 13,0 008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 61 512,0 64 068,3 64 068,3 34 894,3 62 731,6 41 042,4 6 151,1 34 891,3 100,0 54,5 009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 5 459,0 7 459,0 7 459,0 3 507,6 7 459,0 7 157,8 3 650,2 3 507,6 100,0 47,0 011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 112 762,0 339 407,1 339 407,1 15 113,7 339 048,2 194 339,6 179 226,5 15 113,1 100,0 4,5 08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 708 300,0 831 591,3 832 681,5 455 080,4 571 751,7 521 788,4 66 715,4 455 073,0 100,0 54,7 1 Мәдениет саласындағы қызмет 243 918,0 262 918,0 262 918,0 157 677,2 177 667,0 163 542,8 5 866,2 157 676,6 100,0 60,0 455 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 243 918,0 262 918,0 262 918,0 157 677,2 177 667,0 163 542,8 5 866,2 157 676,6 100,0 60,0 003 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 243 918,0 262 918,0 262 918,0 157 677,2 177 667,0 163 542,8 5 866,2 157 676,6 100,0 60,0 2 Спорт 157 346,0 157 346,0 157 346,0 66 384,1 89 951,3 66 968,1 585,0 66 383,1 100,0 42,2 465 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі 157 346,0 157 346,0 157 346,0 66 384,1 89 951,3 66 968,1 585,0 66 383,1 100,0 42,2 001 Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 22 951,0 22 951,0 22 951,0 14 626,1 16 328,8 15 210,3 585,0 14 625,3 100,0 63,7 005 Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту 115 248,0 115 248,0 115 248,0 39 293,8 61 158,3 39 293,7 0,0 39 293,7 100,0 34,1 006 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу 7 521,0 7 521,0 7 521,0 3 482,2 3 482,2 3 482,2 0,0 3 482,2 100,0 46,3 007 Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы 11 626,0 11 626,0 11 626,0 8 982,0 8 982,0 8 981,9 0,0 8 981,9 100,0 77,3 3 Ақпараттық кеңiстiк 205 229,0 302 068,0 303 158,2 171 837,7 229 025,4 223 721,7 51 886,5 171 835,2 100,0 56,7 455 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 187 460,0 187 460,0 187 460,0 106 698,6 113 342,4 109 041,9 2 345,8 106 696,1 100,0 56,9 006 Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi 151 069,0 151 069,0 151 069,0 86 155,5 91 668,3 88 013,2 1 858,4 86 154,7 100,0 57,0 007 Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту 36 391,0 36 391,0 36 391,0 20 543,1 21 674,1 21 028,8 487,4 20 541,4 100,0 56,4 456 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 17 769,0 17 769,0 17 769,0 13 139,2 17 753,8 16 768,5 3 629,3 13 139,2 100,0 73,9 002 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер 17 769,0 17 769,0 17 769,0 13 139,2 17 753,8 16 768,5 3 629,3 13 139,2 100,0 73,9 466 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі 0,0 96 839,0 97 929,2 51 999,9 97 929,2 97 911,3 45 911,4 51 999,9 100,0 53,1 075 Байланыс желілерін салу 0,0 96 839,0 97 929,2 51 999,9 97 929,2 97 911,3 45 911,4 51 999,9 100,0 53,1 9 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер 101 807,0 109 259,3 109 259,3 59 181,4 75 108,0 67 555,8 8 377,7 59 178,1 100,0 54,2 455 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 32 967,0 33 419,3 33 419,3 16 475,9 21 092,1 20 261,1 3 787,5 16 473,6 100,0 49,3 001 Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 27 903,0 27 903,0 27 903,0 15 087,4 16 412,3 15 581,3 496,2 15 085,1 100,0 54,1 032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 5 064,0 5 516,3 5 516,3 1 388,5 4 679,8 4 679,8 3 291,3 1 388,5 100,0 25,2 456 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 68 840,0 75 840,0 75 840,0 42 705,5 54 015,9 47 294,7 4 590,2 42 704,5 100,0 56,3 001 Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 31 914,0 38 914,0 38 914,0 22 758,5 29 351,5 25 156,5 2 398,6 22 757,9 100,0 58,5 003 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 36 926,0 36 926,0 36 926,0 19 947,0 24 664,4 22 138,3 2 191,6 19 946,6 100,0 54,0 10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 242 216,0 422 216,0 422 216,0 54 171,4 365 745,0 114 852,4 60 683,6 54 168,8 100,0 12,8 1 Ауыл шаруашылығы 174 825,0 354 825,0 354 825,0 23 083,3 328 143,6 82 254,5 59 172,9 23 081,7 100,0 6,5 462 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі 174 825,0 354 825,0 354 825,0 23 083,3 328 143,6 82 254,5 59 172,9 23 081,7 100,0 6,5 001 Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 51 772,0 51 772,0 51 772,0 22 788,3 25 090,6 23 469,5 682,8 22 786,7 100,0 44,0 006 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 122 500,0 302 500,0 302 500,0 0,0 302 500,0 58 232,0 58 232,0 0,0 0,0 0,0 010 Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру 553,0 553,0 553,0 295,0 553,0 553,0 258,1 294,9 100,0 53,3 6 Жер қатынастары 30 772,0 30 772,0 30 772,0 14 365,4 19 822,3 14 909,4 544,7 14 364,6 100,0 46,7 463 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі 30 772,0 30 772,0 30 772,0 14 365,4 19 822,3 14 909,4 544,7 14 364,6 100,0 46,7 001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 30 772,0 30 772,0 30 772,0 14 365,4 19 822,3 14 909,4 544,7 14 364,6 100,0 46,7 9 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер 36 619,0 36 619,0 36 619,0 16 722,7 17 779,1 17 688,5 966,0 16 722,5 100,0 45,7 459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 34 355,0 34 355,0 34 355,0 15 515,1 15 515,1 15 515,1 0,0 15 515,1 100,0 45,2 099 Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру 34 355,0 34 355,0 34 355,0 15 515,1 15 515,1 15 515,1 0,0 15 515,1 100,0 45,2 462 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі 2 264,0 2 264,0 2 264,0 1 207,6 2 264,0 2 173,4 966,0 1 207,4 100,0 53,3 030 Қараусыз қалған және қаңғыбас жануарларды уақытша ұстау 751,0 751,0 751,0 400,6 751,0 751,0 350,5 400,5 100,0 53,3 037 Қараусыз қалған және қаңғыбас жануарларды сәйкестендіру 194,0 194,0 194,0 103,5 194,0 103,4 0,0 103,4 99,9 53,3 038 Қаңғыбас жануарларды егу және зарарсыздандыру 1 319,0 1 319,0 1 319,0 703,5 1 319,0 1 319,0 615,6 703,4 100,0 53,3 11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 43 500,0 43 500,0 43 500,0 20 109,2 27 385,1 25 550,1 5 441,7 20 108,4 100,0 46,2 2 Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 43 500,0 43 500,0 43 500,0 20 109,2 27 385,1 25 550,1 5 441,7 20 108,4 100,0 46,2 466 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі 43 500,0 43 500,0 43 500,0 20 109,2 27 385,1 25 550,1 5 441,7 20 108,4 100,0 46,2 001 Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайлы және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 43 500,0 43 500,0 43 500,0 20 109,2 27 385,1 25 550,1 5 441,7 20 108,4 100,0 46,2 12 Көлiк және коммуникация 503 730,0 545 325,0 545 325,0 224 806,2 544 770,3 503 527,9 278 722,1 224 805,8 100,0 41,2 1 Автомобиль көлiгi 503 730,0 545 325,0 545 325,0 224 806,2 544 770,3 503 527,9 278 722,1 224 805,8 100,0 41,2 124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 178 139,0 219 734,0 219 734,0 172 650,2 219 179,3 195 808,3 23 158,5 172 649,9 100,0 78,6 013 Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 178 139,0 219 734,0 219 734,0 172 650,2 219 179,3 195 808,3 23 158,5 172 649,9 100,0 78,6 458 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 325 591,0 325 591,0 325 591,0 52 156,0 325 591,0 307 719,6 255 563,6 52 155,9 100,0 16,0 023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 60 815,0 60 815,0 60 815,0 40 823,7 60 815,0 54 220,0 13 396,3 40 823,7 100,0 67,1 045 Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу 264 776,0 264 776,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 051 Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру 0,0 0,0 264 776,0 11 332,3 264 776,0 253 499,5 242 167,3 11 332,3 100,0 4,3 13 Басқалар 66 669,0 66 669,0 35 577,9 13 658,3 14 771,0 14 155,8 498,3 13 657,4 100,0 38,4 3 Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау 22 450,0 22 450,0 22 450,0 13 658,3 14 771,0 14 155,8 498,3 13 657,4 100,0 60,8 469 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі 22 450,0 22 450,0 22 450,0 13 658,3 14 771,0 14 155,8 498,3 13 657,4 100,0 60,8 001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 22 450,0 22 450,0 22 450,0 13 658,3 14 771,0 14 155,8 498,3 13 657,4 100,0 60,8 9 Басқалар 44 219,0 44 219,0 13 127,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 44 219,0 44 219,0 13 127,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 012 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві 44 219,0 44 219,0 13 127,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 Борышқа қызмет көрсету 57 927,0 57 933,0 57 933,0 22 921,1 22 921,1 22 920,6 0,0 22 920,6 100,0 39,6 1 Борышқа қызмет көрсету 57 927,0 57 933,0 57 933,0 22 921,1 22 921,1 22 920,6 0,0 22 920,6 100,0 39,6 459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 57 927,0 57 933,0 57 933,0 22 921,1 22 921,1 22 920,6 0,0 22 920,6 100,0 39,6 021 Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету 57 927,0 57 933,0 57 933,0 22 921,1 22 921,1 22 920,6 0,0 22 920,6 100,0 39,6 15 Трансферттер 1 859 879,0 2 015 020,8 2 015 020,8 1 137 677,8 2 015 020,8 1 137 677,7 0,0 1 137 677,7 100,0 56,5 1 Трансферттер 1 859 879,0 2 015 020,8 2 015 020,8 1 137 677,8 2 015 020,8 1 137 677,7 0,0 1 137 677,7 100,0 56,5 459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 1 859 879,0 2 015 020,8 2 015 020,8 1 137 677,8 2 015 020,8 1 137 677,7 0,0 1 137 677,7 100,0 56,5 006 Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару 0,0 155 141,7 155 141,7 155 141,7 155 141,7 155 141,7 0,0 155 141,7 100,0 100,0 007 Бюджеттік алып коюлар 1 859 879,0 1 859 879,0 1 859 879,0 982 536,0 1 859 879,0 982 536,0 0,0 982 536,0 100,0 52,8 052 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша толық пайдалануға рұқсат етілген, өткен қаржы жылында бөлінген, пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы даму трансферттерінің сомасын қайтару 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ -25 757,0 -25 757,0 -25 757,0 -41 000,0 -46 607,7 Бюджеттік кредиттер 99 475,0 99 475,0 99 475,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 99 475,0 99 475,0 99 475,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер 99 475,0 99 475,0 99 475,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 99 475,0 99 475,0 99 475,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 018 Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер 99 475,0 99 475,0 99 475,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет кредиттерін өтеу 125 232,0 125 232,0 125 232,0 41 000,0 46 607,7 113,7 37,2 6 Бюджеттік кредиттерді өтеу 125 232,0 125 232,0 125 232,0 41 000,0 46 607,7 113,7 37,2 01 Бюджеттік кредиттерді өтеу 125 232,0 125 232,0 125 232,0 41 000,0 46 607,7 113,7 37,2 1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 125 232,0 125 232,0 125 232,0 41 000,0 46 607,7 113,7 37,2 IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО Қаржы активтерін сатып алу Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) 329 853,0 -98 803,2 -98 803,2 65 648,7 244 800,5 VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ -329 853,0 98 803,2 98 803,2 -65 648,7 -244 800,5 Қарыздардың түсуі 99 475,0 99 475,0 99 475,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 Қарыздар түсімдері 99 475,0 99 475,0 99 475,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 Мемлекеттік ішкі қарыздар 99 475,0 99 475,0 99 475,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 Қарыз алу келісім-шарттары 99 475,0 99 475,0 99 475,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Қарыздарды өтеу 429 328,0 429 501,0 429 501,0 297 466,0 297 466,0 297 466,0 0,0 297 466,0 100,0 69,3 16 Қарыздарды өтеу 429 328,0 429 501,0 429 501,0 297 466,0 297 466,0 297 466,0 0,0 297 466,0 100,0 69,3 1 Қарыздарды өтеу 429 328,0 429 501,0 429 501,0 297 466,0 297 466,0 297 466,0 0,0 297 466,0 100,0 69,3 459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 429 328,0 429 501,0 429 501,0 297 466,0 297 466,0 297 466,0 0,0 297 466,0 100,0 69,3 005 Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу 429 328,0 429 501,0 429 501,0 297 466,0 297 466,0 297 466,0 0,0 297 466,0 100,0 69,3 Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 0,0 428 829,2 428 829,2 231 817,3 52 665,5 Анықтама үшін: Бюджет қаражатының қалдықтары Қаржы жылының басына бюджет қаражатының қалдықтары 482 958,6 Есепті кезеңнің соңына бюджет қаражатының қалдықтары 430 293,1
Жарияланды:
Ақпарат
Бейімбет Майлин ауданы бойынша кездесуге арналған орындар тізімі
Бейімбет Майлин ауданы бойынша кездесуге арналған орындар тізімі № Қала/аудан Нысан және оның орналасқан жері Сыйымдылығы 1. Бейімбет Майлин ауданы «Е.Өмірзақов ат.» АМҮ ғимараты, Әйет а., Тәуелсіздік к-сі, 64 220 2. Бейімбет Майлин ауданы «Думан» МҮ ғимараты, Тобыл кенті, Жеңіс к-сі 10 үйі 250 3. Бейімбет Майлин ауданы «Аят» МҮ, Май а., Ленин к-сі, 1 300 4. Бейімбет Майлин ауданы Елизаветинка АМҮ Елизаветинка а., Майлин к-сі, 5 80 5. Бейімбет Майлин ауданы «Кристалл» МҮ Асенкритовка а., Аят к-сі, 55 100 6. Бейімбет Майлин ауданы «Павлов ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ Апановка а., Новая к., 59 15 7. Бейімбет Майлин ауданы «Калинин ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ ғимараты Береговой а., Рабочая к-сі, 4 40 8. Бейімбет Майлин ауданы Ауылдық клубтың ғимараты, Нагорный, Рабочая к-сі, 10 60 9. Бейімбет Майлин ауданы «Новоильинов ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ ғимараты Новоильиновка а., Школьная к-сі, 35/2 20 10. Бейімбет Майлин ауданы «Белинский ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ ғимараты Қайыңдыкөл а., Белинская к-сі, 2 20
Жарияланды:
Бюджет
Бюджеттік бағдарлама паспорты 4590502 - «Беимбет Майлин ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі Жоспарлы кезең 2026 - 2028 жылдарға
Бюджеттік сұранымды жасау, ұсыну, қарау қағидаларына 4-қосымша нысан Бюджеттік бағдарлама паспорты 4590502 - «Беимбет Майлин ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің коды және атауы Жоспарлы кезең 2026 - 2028 жылдарға Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 012 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві Мемлекеттік органдар функцияларының тізіліміне сәйкес мемлекеттік орган функциясының (функцияларының) коды мен атауы: 139 Басқалар Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметтің коды мен атауы: Сипаттама (негіздеме), оның ішінде ағымдағы мәртебе: Саяси, экономикалық және әлеуметтік тұрақтылыққа, сондай-ақ адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін жағдайларды жоюға бағытталған іс-шараларды өткізуді қаржылық қамтамасыз ету Бюджеттік бағдарлама байланысты негізігде жоспарланады: Бюджеттік бағдарлама келісілген/көзделген және тағы басқа арқылы жобалар іске асырылатын болады. үш жылдық кезеңге арналған аудан бюджетінің жобасын жасау және аудан бюджет комиссиясының қарауына тиісті қаржы жылына арналған бюджетті нақтылау, түзету жөнінде ұсыныстар енгізу;бюджеттік мониторингті жүзеге асыру. Бағдарламаны іске асыру мүмкіндік береді: Нысаналы индикатордан бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің ауытқуы байланысты: Бюджеттік бағдарламаның түрі: мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: аудандық бюджет іске асыру тәсіліне байланысты: бөлінетін бюджеттік бағдарламалар ағымдағы/даму: ағымдағы Көрсеткіштер Факт 2024 жыл 2025 жылғы есепті кезең Жоспарлы кезең Бекітілген Нақтыланған 2026 2027 2028 Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардың нысаналы индикаторы: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Саяси, экономикалық және әлеуметтік тұрақтылыққа қауіп төндіретін жағдайлардың туындауына қарай аудан әкімдігінің резервінен қаражат бөлу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Түпкілікті нәтиже: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Аудан әкімдігінің қаулысы негізінде ауданның жергілікті атқарушы органының резервінен қаражат бөлу.Саяси, экономикалық және әлеуметтік тұрақтылыққа, сондай-ақ адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін жағдайларды жоюға бағытталған іс-шараларды өткізуді қаржылық қамтамасыз ету 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларынан, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардан ауытқуы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға сәйкес бюджет қаражатына қажеттілік 0,00 15 000,00 0,00 13 127,90 49 527,00 55 674,00 Жоспар 0,00 15 000,00 0,00 13 127,90 49 527,00 55 674,00 Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларына, ББӘқызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға қол жеткізу үшін жоспардың жоспарланған қаражаттан ауытқуы (Ұлттық даму жоспарының нысаналы индикаторына қол жеткізуге әсер еткен жағдайда көрсетіледі) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 101 - Шұғыл шығындарға арналған ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві 2026 жылға мың теңге Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде Іс-шара көрсеткіші МӨК құжатының көрсеткіші Ауытқу Шығыстар МӨК құжатының сомасы Ауытқу Ауытқу себебі Қосымшаға сәйкес функцияларды орындау 0,00 0,00 0,00 13 127,90 13 127,90 0,00 2027 жылға мың теңге Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде Іс-шара көрсеткіші МӨК құжатының көрсеткіші Ауытқу Шығыстар МӨК құжатының сомасы Ауытқу Ауытқу себебі Қосымшаға сәйкес функцияларды орындау 0,00 0,00 0,00 49 527,00 49 527,00 0,00 2028 жылға мың теңге Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде Іс-шара көрсеткіші МӨК құжатының көрсеткіші Ауытқу Шығыстар МӨК құжатының сомасы Ауытқу Ауытқу себебі Қосымшаға сәйкес функцияларды орындау 0,00 0,00 0,00 55 674,00 55 674,00 0,00 Бюджеттік бағдарламаның басшысы Кузьмина Т.И. (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
Жарияланды:
Бюджет
Бюджеттік бағдарламалар бойынша бюджеттік бағдарламалар паспорттары туралы агрегирленген жиынтық ақпарат 459 «Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі Жоспарлы кезең 2026 - 2028 жылдар
Бюджеттік сұранымды жасау, ұсыну, қарау қағидаларына 3-қосымша нысан Бюджеттік бағдарламалар бойынша бюджеттік бағдарламалар паспорттары туралы агрегирленген жиынтық ақпарат 459 «Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің коды және атауы Жоспарлы кезең 2026 - 2028 жылдар мың теңге Көрсеткіштердің атауы Факт 2024 жыл 2025 жылғы есепті кезең Жоспарлы кезең Бекітілген Нақтыланған 2026 жыл 2027 жыл 2028 жыл Жоғары тұрған құжаттардан туындайтын нысаналы индикаторға немесе қойылған міндетке қол жеткізу үшін қажеттіліктің жалпы сомасы. 2 663 609 2 843 900 2 896 809 2 879 730,7 2 926 447 3 512 135 Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шығыстары лимиттерінің жалпы сомасы, оның ішінде: 2 663 609 2 843 900 2 896 809 2 879 730,7 2 926 447 3 512 135 - тұрақты сипаттағы шартсыз базалық шығыстар 0 0 0 0 0 0 - жаңа бастамаларға арналған шығыстар 0 0 0 0 0 0 - макроэкономикалық және әлеуметтік көрсеткіштердің өзгеруіне байланысты емес және қолданыстағы бюджеттік бағдарламалар шеңберінде бюджет қаражатын жұмсаудың қосымша бағыттарын (орындалатын мемлекеттік функциялардың, өкілеттіктер мен құзыреттердің және көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің көлемін кеңейту) көздейтін шартсыз базалық шығыстарды ұлғайту 0 0 0 0 0 0 - Қазақстан Республикасы Президентінің бастамаларына резерв және Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервін немесе жергілікті атқарушы органның резервін қалыптастыру 0 0 0 0 0 0 Жалпы қажеттілік сомасының жеткізілген лимиттер сомасынан айырмашылығы 0 0 0 0 0 0 Бюджеттік бағдардамалардың жалпы саны, оның ішінде: 15 12 13 13 10 10 - ағымдағы бюджеттік бағдарламалар 15 12 13 13 10 10 - бюджеттік даму бағдарламалары 0 0 0 0 0 0 Нысаналы индикаторлардың жалпы саны 10 10 10 12 9 9 Түпкілікті нәтижелердің жалпы саны 10 10 10 12 9 9 Ответственный секретарь (руководитель) администратора республиканских бюджетных программ или руководитель администратора местных бюджетных программ / государственного учреждения Ересько В.П. Главный бухгалтер (нач.ФЭО) Луценко Г.П.
Жарияланды:
Ақпарат
Жобаның паспорты
Жобаның паспорты 1. Жобаның негізгі сипаттамалары 1 Жобаның толық атауы "Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы Мақсұт ауылында биіктігі 30 метр антенна-діңгек қондырғысының құрылысы" 2 Мемлекеттік инвестициялық жобаның жеке нөмірі 3 Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі 466-075-000 4 Инвестицияларды алушы/Қарыз алушы заңды тұлғаның атауы (жарғылық капитал ұлғайған жағдайда/бюджеттік кредиттеу) "Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ 5 Жоба іске асырылатын Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаты (мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының мақсаттары мен міндеттеріне сілтемелермен, сондай-ақ осы мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізудегі жобаның үлесін көрсете отырып) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 27.10.2023 жылғы № 949 қаулысымен бекітілген "Қолжетімді интернет" байланыс саласындағы ұлттық жоба 6 Жобаны қаржыландыру тәсілі (Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 148-бабының 5-тармағына сәйкес) облыстық бюджеттің қаражаты 7 Мемлекеттік инвестициялық жобаның түрі (республикалық/жергілікті/нысаналы даму трансферттері және республикалық бюджеттен берілетін кредиттер есебінен) жергілікті (облыстық ) бюджет 8 Жобаның бюджеттік тиімділігі (бюджетпен алынған нәтиженің шығындарға қатынасы ретінде айқындалатын инвестицияларды жүзеге асыру нәтижесінде бюджет үшін тиімділіктің салыстырмалы көрсеткіші) Ауыл тұрғындарын қолжетімді интернетпен қамтамасыз ететін, биіктігі 30 метр антенна-діңгекті құрылыс 9 Құрылған жұмыс орындары (уақытша және тұрақты жұмыс орындары) 10 Жобаның сипаттамалары, оның ішінде ауқымы мен қуаттылығы Өңір (әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес) Қызмет түрі (экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне сәйкес) Заттай көріністегі көрсеткіш Өлшем бірлігі Мәні(жоспар) Мәні(нақты) 10.1 Қостанай облысы, Бейімбет Майлин ауданы, Мақсұт ауылы биіктігі 30 метр антенна-діңгекті құрылыс биіктігі 30 метр антенна-діңгекті құрылыс 2. Жобаның мақсаттары мен міндеттері № Жобаның міндеттері Өлшем бірлігі Жоспарлау кезеңінде Инвестициялық кезең аяқталғаннан кейінгі серпіні жыл мәні 1-ші жыл мәні n жыл мәні 1-мақсат (саланың нысаналы индикаторлары мен стратегиялық міндеттеріне сәйкес келетін мемлекеттік жобаның мақсаты) 1 Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы Мақсұт ауылында биіктігі 30 метр антенналық-діңгекті құрылыстың құрылысы м 2026 30 … 3. Жобаның нәтижелері Түпкілікті нәтиже – көзделген бюджет қаражаты шегінде мемлекеттік органның даму жоспарының, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың даму жоспарының және (немесе) бюджеттік бағдарламаның мақсатына және (немесе) нысаналы индикаторына қол жеткізуді сапалы өлшейтін бюджеттік бағдарлама паспортының көрсеткіші. № Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері (барлық пайдалану кезеңіне белгіленеді) Өлшем бірлігі Көрсеткіштердің мәні 2026 жыл n жыл жоспар дерек жоспар дерек "Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы Мақсұт ауылында биіктігі 30 метр антенна-діңгек қондырғысының құрылысы" Бірлік 1