2026 жылға арналған Бейімбет Майлин ауданының азаматтық бюджеті
(2026 жылғы 1 тамызға қарасты жағдай бойынша орындалуы)
- Бюджеттің кіріс бөлігінің орындалуы
2026 жылғы 1 тамызға қарасты жағдай бойынша аудандық бюджеттік түсімдердің жүйесі
мың теңге
Атауы |
Анықтыланған жоспары жыл |
2026 жылғы 1тамызға қарасты анықталған жоспар |
2026 жылғы 1тамызғақарасты нақты түсімдер |
%орындалуы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Түскен – барлығы |
6 883 543,5 |
3 408 468,9 |
3 595 288,6 |
105,5 |
соның ішінде : |
||||
Кірістер – барлығы |
6 230 007,3 |
2 938 639,7 |
3 065 722,3 |
104,3 |
Салықтық түсімдер |
4 310 247,0 |
2 280 768,0 |
2 394 101,2 |
105,0 |
Салықтық емес түсiмдер |
50 228,0 |
5 845,0 |
7 776,4 |
133,0 |
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
37 867,0 |
3 725,0 |
15 542,9 |
417,3 |
Трансферттердің түсімдері, из них: |
1 831 665,3 |
648 301,7 |
648 301,7 |
100,0 |
ағымдағы нысаналы трансферттер |
1 074 363,3 |
217 382,8 |
217 382,8 |
100,0 |
нысаналы даму трансферттері |
446 210,0 |
153 764,8 |
153 764,8 |
100,0 |
заңнаманың қабылдауына байланысты ысырапты өтеуге арналған трансферттер |
311 092,0 |
277 154,1 |
277 154,1 |
100,0 |
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
125 232,0 |
41 000,0 |
46 607,7 |
113,7 |
Қарыздар түсімдері |
99 475 |
0 |
0 |
0 |
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары |
428 829,2 |
428 829,2 |
482 958,6 |
112,6 |
- 2 . Бюджеттік шығыс бөлшегінің орындалуы
Бейімбет Майлин аудандық бюджетінің шығыстары 2026 жылғы 1 тамызға жағдай бойынша 3млрд.164млн.995,5 мың теңге немесе түзетілген бюджетке 98,6% орындалды. 2026 жылғы 1 тамызға қарасты жағдай бойынша аудан бюджетнің шығыстың негізгі бағыттары
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
мың теңге
Бағыты |
Бюджеттің шығыстың көлемі | ||
2026 жылғы 1тамызға қарасты анықталған жоспар |
2026 жылғы 1тамызға қарасты кассалық шығындар |
%орындалуы | |
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру |
117 586,5 |
117 584,9 |
100,0 |
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек |
3 995,8 |
3 995,8 |
100,0 |
Тұрғын үйге көмек көрсету |
704,9 |
704,8 |
100,0 |
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек |
19 827,8 |
19 827,7 |
100,0 |
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету |
1 903,0 |
1 903,0 |
100,0 |
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу |
104,8 |
104,8 |
99,9 |
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету |
32 970,5 |
32 970,0 |
100,0 |
Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету |
46 270,6 |
46 269,8 |
100,0 |
Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және |
11 809,1 |
11 809,1 |
100,0 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
мың теңге
Бағыты |
Бюджеттің шығын көлемі | ||
2026 жылғы 1тамызға қарасты анықталған жоспар |
2026 жылғы 1тамызға қарасты кассалық шығындар |
%орындалуы | |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
402 608,4 |
402 604,7 |
100,0 |
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау |
157 677,2 |
157 676,6 |
100,0 |
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi |
86 155,5 |
86 154,7 |
100,0 |
Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту |
20 543,1 |
20 541,4 |
100,0 |
Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары (мәдениет) |
1 388,5 |
1 388,5 |
100,0 |
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер |
13 139,2 |
13 139,2 |
100,0 |
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру |
19 947,0 |
19 946,6 |
100,0 |
Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту |
39 293,8 |
39 293,7 |
100,0 |
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу |
3 482,2 |
3 482,2 |
100,0 |
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы |
8 982,0 |
8 981,9 |
100,0 |
Байланыс желілерін салу |
51 999,9 |
51 999,9 |
100,0 |
Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен «Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мақсат ауылында биіктігі 30 метр антенна-діңгек құрылысын салу (қайта қолдану)» 8 277,2 мың теңге сомасына, «Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы Орынбор ауылында биіктігі 40 метр антенна - діңгек құрылысын салу» жобалары бойынша ЖСҚ әзірленді – 43 722,7 мың теңге.
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
мың теңге
Бағыты |
Бюджеттің шығын көлемі | |||
2026 жылғы 1тамызға қарасты анықталған жоспар |
2026 жылғы 1тамызға қарасты кассалық шығындар |
%орындалуы |
||
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
248 080,5 |
201 676,8 |
81,3 |
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру |
34 894,3 |
34 891,3 |
100,0 |
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету |
3 507,6 |
3 507,6 |
100,0 |
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру |
15 113,7 |
15 113,1 |
100,0 |
|
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу |
92 800,0 |
46 400,0 |
50,0 |
|
Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту |
101 764,9 |
101 764,9 |
100,0 |
|
Облыстық бюджеттен нысаналы даму трансферттері есебінен жобаны іске асыруға арналған шығыстар жүргізілді:
-ҚостанайоблысыБейімбетМайлинауданыТобылкентініңII-шікөтерустанциясына дейін қосымшаВОС,магистральдық су құбырынсалу-101764,9мыңтеңге.
Сондай-ақ, облыстық бюджет қаражаты есебінен халықтың әлеуметтік осал топтары (ХӘОТ) үшін 46 400 мың теңге сомаға тұрғын үй сатып алынды.
Ауыл шаруашылығы, жер қатынастары және ветеринария
мың теңге
Бағыты |
Бюджеттің шығын көлемі | ||
2026 жылғы 1тамызға қарасты анықталған жоспар |
2026 жылғы 1тамызға қарасты кассалық шығындар |
%орындалуы | |
Ауыл шаруашылығы, жер қатынастары және ветеринария |
17 017,7 |
17 017,4 |
100,0 |
Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру |
15 515,1 |
15 515,1 |
100,0 |
Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру |
295,0 |
294,9 |
100,0 |
Қараусыз қалған және қаңғыбас жануарларды уақытша ұстау |
400,6 |
400,5 |
100,0 |
Қараусыз қалған және қаңғыбас жануарларды сәйкестендіру |
103,5 |
103,4 |
99,9 |
Қаңғыбас жануарларды егу және зарарсыздандыру |
703,5 |
703,4 |
100,0 |
Көлiк және коммуникация
мың теңге
Бағыты |
Бюджеттің шығын көлемі | |||
2026 жылғы 1тамызға қарасты анықталған жоспар |
2026 жылғы 1тамызға қарасты кассалық шығындар |
%орындалуы |
||
Көлiк және коммуникация |
224 806.2 |
224 805.8 |
100,0 |
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
172 650,2 |
172 649,9 |
100,0 |
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу |
40 823,7 |
40 823,7 |
100,0 |
|
Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру |
11 332,6 |
11 332,3 |
100,0 |
|
Облыстық бюджет қаражаты есебінен жобаларды іске асыруға шығыстар жүргізілді:
- Қостанай облысы, Бейімбет Майлин ауданы, Айет ауылындағы Е. Өмірзақов көшесін ағымдағы жөндеу (Жабағые көшесінің шекарасында – айналма жолға шығу) - 105 881,0 мың теңге;
–Аудандық маңызы бар КР-ТR -2 "Тобыл-Новоильиновка-Павловка-Апановка-Евгеновка" автомобиль жолын орташа жөндеу км 33,5 – км 43,5-11 322,3 мың теңге.
Қорғаныс
мың теңге
Бағыты |
Бюджеттің шығын көлемі | ||
2026 жылғы 1тамызға қарасты анықталған жоспар |
2026 жылғы 1тамызға қарасты кассалық шығындар |
%орындалуы | |
Қорғаныс |
17 469,1 |
17 468,6 |
100,0 |
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар |
7 324,3 |
7 324,0 |
100,0 |
Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою |
10 144,8 |
10 144,6 |
100,0 |
Борышқа қызмет көрсету
тыс.тенге
Бағыты |
Бюджеттің шығын көлемі | ||
2026 жылғы 1тамызға қарасты анықталған жоспар |
2026 жылғы 1тамызға қарасты кассалық шығындар |
%орындалуы | |
Борышқа қызмет көрсету |
22 921,1 |
22 920,6 |
100,0 |
Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету |
22 921,1 |
22 920,6 |
100,0 |
Трансферттер
мың теңге
Бағыты |
Бюджеттің шығын көлемі | ||
2026 жылғы 1тамызға қарасты анықталған жоспар |
2026 жылғы 1тамызға қарасты кассалық шығындар |
%орындалуы | |
Трансферттер |
1 137 677,7 |
1 137 677,7 |
100,0 |
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару |
155 141,7 |
155 141,7 |
100,0 |
Бюджеттік алып қоюлар |
982 536,0 |
982 536,0 |
100,0 |
Қарыздарды өтеу
мың теңге
Бағыты |
Бюджеттің шығын көлемі | ||
2026 жылғы 1тамызға қарасты анықталған жоспар |
2026 жылғы 1тамызға қарасты кассалық шығындар |
%орындалуы | |
Қарыздарды өтеу |
297 466,0 |
297 466,0 |
100,0 |
Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу |
297 466,0 |
297 466,0 |
100,0 |