- Бюджеттің кіріс бөлігінің орындалуы
2026 жылғы 1 қыркүйекке қарасты жағдай бойынша аудандық бюджеттік түсімдердің жүйесі
мың теңге
Атауы |
Анықтыланған жоспары жыл |
2026 жылғы 1қыркүйекке қарасты анықталған жоспар |
2026 жылғы 1қыркүйеккеқарасты нақты түсімдер |
%орындалуы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Түскен – барлығы |
6 883 543,5 |
4 235 343,7 |
4 492 130,6 |
106,1 |
соның ішінде : |
||||
Кірістер – барлығы |
6 230 007,3 |
3 748 702 |
3 947 095,5 |
105,3 |
Салықтық түсімдер |
4 310 247,0 |
2 907 278,0 |
3 084 644,6 |
106,1 |
Салықтық емес түсiмдер |
50 228,0 |
6 623,0 |
9 351,4 |
141,2 |
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
37 867,0 |
5 248,0 |
23 546,5 |
448,7 |
Трансферттердің түсімдері, из них: |
1 831 665,3 |
829 553,0 |
829 553,0 |
100,0 |
ағымдағы нысаналы трансферттер |
1 074 363,3 |
398 453,9 |
398 453,9 |
100,0 |
нысаналы даму трансферттері |
446 210,0 |
153 945,0 |
153 945,0 |
100,0 |
заңнаманың қабылдауына байланысты ысырапты өтеуге арналған трансферттер |
311 092,0 |
277 154,1 |
277 154,1 |
100,0 |
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
125 232,0 |
47 000,0 |
51 264,0 |
109,1 |
Қарыздар түсімдері |
99 475 |
10 812,5 |
10 812,5 |
100,0 |
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары |
428 829,2 |
428 829,2 |
482 958,6 |
112,6 |
- 2 . Бюджеттік шығыс бөлшегінің орындалуы
Бейімбет Майлин аудандық бюджетінің шығыстары 2026 жылғы 1 қыркүйекке жағдай бойынша 3млрд.863млн.806,8 мың теңге немесе түзетілген бюджетке 100% орындалды. 2026 жылғы 1қыркүйекке қарасты жағдай бойынша аудан бюджетнің шығыстың негізгі бағыттары
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
мың теңге
Бағыты |
Бюджеттің шығыстың көлемі | ||
2026 жылғы 1қыркүйекке қарасты анықталған жоспар |
2026 жылғы 1қыркүйекке қарасты кассалық шығындар |
%орындалуы | |
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру |
140 134,3 |
140132,7 |
100,0 |
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек |
4 789,5 |
4 789,5 |
100,0 |
Тұрғын үйге көмек көрсету |
725,7 |
725,7 |
100,0 |
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек |
22 502,0 |
22 501,9 |
100,0 |
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету |
1 903,0 |
1 903,0 |
100,0 |
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу |
133,2 |
133,0 |
99,8 |
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету |
39 549,4 |
39 549,0 |
100,0 |
Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету |
56 242,0 |
56 241,1 |
100,0 |
Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және |
14 289,5 |
14 289,5 |
100,0 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
мың теңге
Бағыты |
Бюджеттің шығын көлемі | ||
2026 жылғы 1қыркүйекке қарасты анықталған жоспар |
2026 жылғы 1қыркүйеккеқарасты кассалық шығындар |
%орындалуы | |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
450 207,7 |
450 177,7 |
100,0 |
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау |
180 352,7 |
180 326,9 |
100,0 |
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi |
95 273,9 |
95 273,5 |
100,0 |
Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту |
23 641,7 |
23 638,5 |
100,0 |
Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары (мәдениет) |
1 989,4 |
1 989,4 |
100,0 |
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер |
13 712,8 |
13 712,8 |
100,0 |
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру |
22 187,3 |
22 187,0 |
100,0 |
Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту |
45 034,4 |
45 034,2 |
100,0 |
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу |
3 482,2 |
3 482,2 |
100,0 |
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы |
11 501,7 |
11 501,6 |
100,0 |
Байланыс желілерін салу |
53 031,6 |
53 031,6 |
100,0 |
Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен «Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мақсат ауылында биіктігі 30 метр антенна-діңгек құрылысын салу (қайта қолдану)» 8 277,2 мың теңге сомасына, «Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы Орынбор ауылында биіктігі 40 метр антенна - діңгек құрылысын салу» жобалары бойынша ЖСҚ әзірленді – 44 754,4 мың теңге.
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
мың теңге
Бағыты |
Бюджеттің шығын көлемі | |||
2026 жылғы 1қыркүйекке қарасты анықталған жоспар |
2026 жылғы 1қыркүйекке қарасты кассалық шығындар |
%орындалуы |
||
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
450 207,7 |
450 177,7 |
100,0 |
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру |
180 352,7 |
180 326,9 |
100,0 |
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету |
95 273,9 |
95 273,5 |
100,0 |
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру |
23 641,7 |
23 638,5 |
100,0 |
|
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу |
1 989,4 |
1 989,4 |
100,0 |
|
Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту |
13 712,8 |
13 712,8 |
100,0 |
|
Облыстық бюджеттен нысаналы даму трансферттері есебінен жобаны іске асыруға арналған шығыстар жүргізілді:
-ҚостанайоблысыБейімбетМайлинауданыТобылкентініңII-шікөтерустанциясына дейін қосымшаВОС,магистральдық су құбырынсалу-101764,9мыңтеңге.
Сондай-ақ, облыстық бюджет қаражаты есебінен халықтың әлеуметтік осал топтары (ХӘОТ) үшін 185 600 мың теңге сомаға тұрғын үй сатып алынды.
Ауыл шаруашылығы, жер қатынастары және ветеринария
мың теңге
Бағыты |
Бюджеттің шығын көлемі | ||
2026 жылғы 1қыркүйекке қарасты анықталған жоспар |
2026 жылғы 1қыркүйекке қарасты кассалық шығындар |
%орындалуы | |
Ауыл шаруашылығы, жер қатынастары және ветеринария |
79 197,6 |
79 197,5 |
100,0 |
Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру |
18 496,6 |
18 496,5 |
100,0 |
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары (ветеринариялық пункттерді сатып алу) |
57 884,0 |
57 884,0 |
100,0 |
Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру |
553,0 |
553,0 |
100,0 |
Қараусыз қалған және қаңғыбас жануарларды уақытша ұстау |
751,0 |
751,0 |
100,0 |
Қараусыз қалған және қаңғыбас жануарларды сәйкестендіру |
194,0 |
194,0 |
100,0 |
Қаңғыбас жануарларды егу және зарарсыздандыру |
1 319,0 |
1 319,0 |
100,0 |
Көлiк және коммуникация
мың теңге
Бағыты |
Бюджеттің шығын көлемі | |||
2026 жылғы 1қыркүйекке қарасты анықталған жоспар |
2026 жылғы 1қыркүйекке қарасты кассалық шығындар |
%орындалуы |
||
Көлiк және коммуникация |
256 880,9 |
256 880,6 |
100,0 |
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
190 822,6 |
190 822,4 |
100,0 |
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу |
43 445,3 |
43 445,2 |
100,0 |
|
Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру |
22 613,0 |
22 613,0 |
100,0 |
|
Облыстық бюджет қаражаты есебінен жобаларды іске асыруға шығыстар жүргізілді:
- Қостанай облысы, Бейімбет Майлин ауданы, Айет ауылындағы Е. Өмірзақов көшесін ағымдағы жөндеу (Жабағые көшесінің шекарасында – айналма жолға шығу) - 105 881,0 мың теңге;
–Аудандық маңызы бар КР-ТR -2 "Тобыл-Новоильиновка-Павловка-Апановка-Евгеновка" автомобиль жолын орташа жөндеу км 33,5 – км 43,5-22 613,0 мың теңге.
Қорғаныс
мың теңге
Бағыты |
Бюджеттің шығын көлемі | ||
2026 жылғы 1қыркүйекке қарасты анықталған жоспар |
2026 жылғы 1қыркүйекке қарасты кассалық шығындар |
%орындалуы | |
Қорғаныс |
17 948,6 |
17 948,1 |
100,0 |
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар |
7 803,8 |
7 803,4 |
100,0 |
Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою |
10 144,8 |
10 144,6 |
100,0 |
Борышқа қызмет көрсету
тыс.тенге
Бағыты |
Бюджеттің шығын көлемі | ||
2026 жылғы 1қыркүйекке қарасты анықталған жоспар |
2026 жылғы 1қыркүйекке қарасты кассалық шығындар |
%орындалуы | |
Борышқа қызмет көрсету |
22 921,1 |
22 920,6 |
100,0 |
Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету |
22 921,1 |
22 920,6 |
100,0 |
Трансферттер
мың теңге
Бағыты |
Бюджеттің шығын көлемі | ||
2026 жылғы 1қыркүйекке қарасты анықталған жоспар |
2026 жылғы 1қыркүйекке қарасты кассалық шығындар |
%орындалуы | |
Трансферттер |
1 412 016,7 |
1 412 016,7 |
100,0 |
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару |
155 141,7 |
155 141,7 |
100,0 |
Бюджеттік алып қоюлар |
1 256 875,0 |
1 256 875,0 |
100,0 |
Қарыздарды өтеу
мың теңге
Бағыты |
Бюджеттің шығын көлемі | ||
2026 жылғы 1қыркүйекке қарасты анықталған жоспар |
2026 жылғы 1қыркүйекке қарасты кассалық шығындар |
%орындалуы | |
Қарыздарды өтеу |
297 466,0 |
297 466,0 |
100,0 |
Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу |
297 466,0 |
297 466,0 |
100,0 |