Ауданның барлық азаматтарын бюджеттік параметрлермен, басымдықтармен және шешімдермен таныстыру мақсатында 2025-2027 жылдарға арналған Азаматтық бюджет әзірленді, онда аудандық бюджеттің негізгі көрсеткіштері, оны қалыптастыру параметрлері және бюджет қаражатын жұмсау бағыттары туралы ақпарат қамтылған.
Құжат келесі бөлімдерден тұрады:
- Аудан бюджетін нақтылау және түзету саны бойынша мәліметтер;
- Бюджетті жоспарлау;
Ш. 2025-2027 жылдарға арналған шығыстар мен кірістер туралы мәліметтер;
- Базалық ставкалар туралы мәліметтер.
- Аудан бюджетін нақтылау және түзету саны бойынша мәліметтер;
Саны |
Күні |
себебі (Бюджет кодексіне сәйкес кімнің бастамасы бойынша мәслихат немесе жергілікті атқарушы орган депутаттарын нақтылау жүргізілгенін көрсете отырып). |
себебі |
1 |
27.12.2024 ж. № 23-2 |
Мәслихаттың 27.12.2024 ж. № 23-2 шешіміне сәйкес 2025-2027 жылдарға арналған бюджетті бекіту |
Көкпекті аудандық мәслихатының шешімі бюджеттің бекітілуіне байланысты |
1 |
20.02.2025 ж. № 24-2 |
Аудандық мәслихаттың 20.02.2025 ж. № 24-2 шешіміне сәйкес бюджеттік бағдарламалар бөлінісінде қаражатты қайта бөлу, бос қалдықтарды жіберу |
облыстық бюджет қаражатын бөлу және бюджеттік бағдарламалар бөлінісінде қаражатты қайта бөлу ауданның бос қалдықтары. |
1 |
09.06.2025 ж. № 28-2 |
Аудандық мәслихаттың 09.06.2025 ж. № 28-2 шешіміне сәйкес бюджеттік бағдарламалар бөлінісінде қаражатты қайта бөлу |
Көкпекті аудандық мәслихатының шешімі облыстық бюджеттен қаражаттың бөлінуіне байланысты. |
1 |
13.08.2025 ж. № 30-2 |
Аудандық мәслихаттың 13.08.2025 ж. № 30-2 шешіміне сәйкес бюджеттік бағдарламалар бөлінісінде қаражатты қайта бөлу |
облыстық бюджет қаражатын бөлу және шешім Көкпекті аудандық мәслихаты |
1 |
15.10.2025 ж. № 32-5/3 |
Аудандық мәслихаттың 15.10.2025 ж. № 32-5/3 шешіміне сәйкес бюджеттік бағдарламалар бөлінісінде қаражатты қайта бөлу |
Көкпекті аудандық мәслихатының шешімі және облыстық бюджет қаражатына өзгерістер енгізу |
1 |
25.11.2025 ж. № 34-3 |
Аудандық мәслихаттың 25.11.2025 ж. № 34-3 шешіміне сәйкес бюджеттік бағдарламалар бөлінісінде қаражатты қайта бөлу |
Көкпекті аудандық мәслихатының шешімі және облыстық бюджет қаражатына өзгерістер енгізу |
1 |
11.12.2025 ж. № 36-2 |
Аудандық мәслихаттың 11.12.2025 ж. № 36-2 шешіміне сәйкес бюджеттік бағдарламалар бөлінісінде қаражатты қайта бөлу |
Көкпекті аудандық мәслихатының шешімі және облыстық бюджет қаражатына өзгерістер енгізу |
1 |
19.02.2025 ж. № 44 |
Бюджет кодексінің 111-бабының 3-тармағының, 4-тармақшасы және 44-бабының, 7-тармағына сәйкес |
Жергілікті өзін өзі басқару туралы Заңының 31 бабының 2 тармағына сәйкес түзетуге байланысты |
1 |
05.03.2025 ж. № 60 |
Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығыстар резерві есебінен іс-шараларды жүзеге асыру Бюджет кодексінің 20-бабы. |
Аудан әкімдігінің қаулысы |
1 |
28.03.2025 ж. № 70 |
79 Бюджет кодексінің баптары және 111-бапқа, 3-тармақтың 2-тармақшасына |
Аудан әкімдігінің қаулысы |
1 |
03.04.2025 ж. № 73 |
Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығыстар резерві есебінен іс-шараларды жүзеге асыру Бюджет кодексінің 20-бабы. |
Аудан әкімдігінің қаулысы |
1 |
14.05.2025 ж. № 101 |
Бюджет кодексінің 93 және 98-баптары |
жергілікті бюджетті нақтылауға байланысты |
1 |
15.05.2025 ж. № 103 |
Бюджет кодексінің 93 және 98-баптары |
Аудан әкімдігінің қаулысы және облыстық бюджетті түзетуге байланысты |
1 |
15.05.2025 ж. № 113 |
Бюджет кодексінің 93 және 98-баптары |
жергілікті бюджетті нақтылауға байланысты) |
1 |
17.07.2025 ж. № 161 |
Бюджет кодексінің 93 және 98-баптары |
облыстық бюджетті түзетуге байланысты (нысаналы трансферттерді өзгерту) |
1 |
01.08.2025 ж. № 178 |
Бюджет кодексінің 93 және 98-баптары |
облыстық бюджетті түзетуге байланысты (нысаналы трансферттерді өзгерту) |
1 |
14.11.2025 ж. № 252 |
Бюджет кодексінің 93 және 98-баптары |
облыстық бюджетті түзетуге байланысты (нысаналы трансферттерді өзгерту) |
1 |
17.12.2025 ж. № 268 |
Бюджет кодексінің 93 және 98-баптары |
облыстық бюджетті түзетуге байланысты (нысаналы трансферттерді өзгерту) |
- Бюджетті жоспарлау.
Көкпекті ауданының 2025 жылға арналған әлеуметтік-экономикалық
дамудың негізгі көрсеткіштері.
Атауы |
2024жылға арналған жоспар-тапсырма |
2024жылғы қаңтар-желтоқсан (факт) |
2025жылғы қаңтар-желтоқсан (факт) |
2025/ 2024 ж, %(гр4/гр3*100) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Өнеркәсіп | ||||
Өнеркәсіп өнімін өндіру көлемі, млн. теңге |
1 184,6 |
1 247,6 |
105,3 | |
НКИ, % |
98,7 | |||
Сауда | ||||
Бөлшек тауар айналымы, млн. теңге |
5 270,0 |
5 312,9 |
100,8 | |
НКИ, % |
103,1 | |||
Ауыл шаруашылығы | ||||
Ауыл шаруашылығы өнімінің көлемі, млн. теңге |
31 944,4 |
39 598,2 |
123,9 | |
НКИ, % |
94,9 | |||
Сатылған ет, (тірі салмақта) тонна |
9 040,3 |
9 110,9 |
101,8 | |
Сауылға сүт,тонна |
28 108,5 |
29 847,7 |
106,2 | |
Алынған жұмыртқа,мың дана |
6 862,0 |
6 841,8 |
100,3 | |
Дәнді және бұршақты дақылдарды жалпы жинау |
80 866,9 |
53 331,8 |
65,9 | |
ІҚМ,бас |
62 896 |
62 718 |
99,7 | |
Қой мен ешкі,бас |
53 983 |
60 782 |
112,6 | |
Жылқы,бас |
19 637 |
20 901 |
106,4 | |
Шошқалар,бас |
44 |
53 |
120,5 | |
Құстар,бас |
39 074 |
39 710 |
101,6 | |
Инвестиция | ||||
Негізгі капиталғаинвестиция,млн. теңге |
27 674,0 |
24 114,1 |
87,1 | |
НКИ, % |
85,1 | |||
Шағын бизнес | ||||
Тіркелген шағын бизнес кәсіпорындары, бірлік |
1 367 |
1 272 |
93,1 | |
Жұмыс істеп тұрған шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері, бірлік |
1 272 |
1 218 |
95,8 | |
Оның ішінде: жұмыс істеп тұрған шағын бизнес кәсіпорындары, заңдытұлғалар бірліктері. |
79 |
83 |
105,1 | |
Әлеуметтік қорғау | ||||
Тіркелген жұмыссыздар, адам |
570 |
607 |
106,5 | |
Жаңа жұмыс орындары құрылды, оның ішінде уақытша және тұрақты, бірлік |
806 |
849 |
105,3 | |
Құрылыс | ||||
Тұрғын үйді пайдалануға беру, мың шаршы метр |
5 322,0 |
6 431,0 |
120,8 | |
Құрылыс жұмыстарының көлемі, млн. теңге |
21 557,0 |
23 679,4 |
109,8 | |
НКИ, % |
107,7 | |||
Бюджет | ||||
Жергілікті бюджетке салық түсімі барлығы, млн. теңге |
1 376,2 |
2 253,9 |
163,8 | |
Білім | ||||
Білім беру объектілерінің саны, оның ішінде: |
25 |
25 |
96,1 | |
Жалпы білім беретін мектептер |
18 |
18 |
100,0 | |
Балабақшалар |
7 |
7 |
100,0 | |
Колледждер |
0 |
0 | ||
Балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамту, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 | |
Денсаулық сақтау | ||||
100,0 мың тұрғынға шаққанда туберкулезбен сырқаттанушылық, % |
5 (41,5) |
4 (34,3) |
80,0 | |
Медициналық мекемелердің саны бірлік |
16 |
17 |
106,3 | |
Инфрақұрылым | ||||
Автомобиль жолдарының ұзындығы, оның ішінде: шақырым |
282,4 |
282,4 |
100,0 | |
қатты жабыны бар, шақырым |
111,4 |
111,4 |
100,0 | |
қиыршық тас және топырақ, шақырым |
171,0 |
171,0 |
100,0 | |
Су құбыры желілерінің ұзындығы шақырым |
163,8 |
163,8 |
100,0 | |
Тозу % |
30 |
30 |
100,0 | |
Кәріз желілерінің ұзындығы, шақырым |
3,5 |
3,5 |
100,0 | |
Тозу % |
70 |
70 | ||
Қоғамдық қауіпсіздік және тәртіп | ||||
Тіркелген қылмыс, барлығы |
51 |
44 |
86,3 | |
Ауыр және аса ауыр қылмыстардың ашылуы,% |
100,0 |
55,6 | ||
Ш. 2025-2027 жылдарға арналған бюджеттің шығыстары мен кірістері туралы мәліметтер.
Мың теңге
Кодтар |
Атауы |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
факт |
Бекітілген |
жоспар | ||
I. КІРІСТЕР |
8 531 498,6 |
5 159 815,0 |
3 383 802,0 | |
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ |
2 054 414,6 |
1637035 |
1697121 | |
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ ЕМЕС |
74 576,7 |
16 156,00 |
16963 | |
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР |
35 558,6 |
30220 |
19130 | |
ТРАНСФЕРТТЕР ТҮСІМДЕРІ |
4 693 759,1 |
3292533 |
1595611 | |
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ |
49 484,0 |
56283 |
54977 | |
ҚАРЫЗДАР ТҮСІМДЕРІ |
941 824,0 |
127588 | ||
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТЫНЫҢ ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ |
681 881,6 | |||
II. Шығындар |
8 531 498,6 |
5 159 815,0 |
3 383 802,0 | |
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
1 480 784,0 |
1252857 |
1070566 |
02 |
Қорғаныс |
28 061,8 |
30052 |
31465 |
03 |
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
4 760,0 |
10500 |
11025 |
04 |
Білім | |||
06 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
518 388,9 |
738698 |
420700 |
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
2 735 852,1 |
804386 |
704906 |
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
738 966,6 |
692170 |
682357 |
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
203 705,0 |
227754 |
94622 |
11 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
67 500,0 | ||
12 |
Көлік және коммуникация |
1 742 084,3 |
284175 |
217960 |
13 |
Басқалар |
395 713,0 |
35118 |
37400 |
14 |
Қарызға қызмет көрсету |
56 973,0 |
211822 |
57824 |
15 |
Трансферттер |
509 225,9 | ||
16 |
Қарыздарды өтеу |
49 484,0 |
872283 |
54977 |
III. Таза бюджеттік кредиттеу |
78 250,0 | |||
Бюджеттік кредиттер |
127 734,0 | |||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо |
0,0 | |||
V бюджет тапшылығы (профициті) |
-1 574 221,6 | |||
VI бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) |
1 574 221,6 |
- Базалық ставкалар туралы мәліметтер.
Айлық есептік көрсеткіштер.
2024 жылғы 1 қаңтар — 3692
2025 жылғы 1 қаңтар - 3932
2026 жылғы 1 қаңтар - 4325
2024 жылға арналған ҚР базалық ставкаларының мөлшері
2025 жылға арналған айлық есептік көрсеткіш (АЕК) :
3932 теңге
2025 жылға арналған ең төменгі жалақы мөлшері (ЕТЖ):
85 000 теңге
2025 жылға арналған ең төменгі күнкөріс деңгейі:
46 228 теңге
2025 жылға арналған зейнетақының ең төменгі мөлшері:
62 771 теңге
2025 жылға арналған мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің ең төменгі мөлшері:
32 360 теңге
2025 жылға арналған кедейлік шегі:
46 228 теңге
2025-2027 жылдарға арналған аудан бюджеті Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне және Салық кодексіне сәйкес әзірленді. Бюджет ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуына және болжамды көрсеткіштерге сәйкес әзірленді.
Көкпекті аудандық мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 23-2 шешімімен Көкпекті ауданының 2025-20267 жылдарға арналған бюджеті бекітілді.