Железин аудандық мәслихатының(VIII сайланған XLIV (кезектен тыс) сессиясы) 2025 жылғы 19 желтоқсандағы № 215/8"Железин ауданының 2026-2028 жылдарға арналған ауылдық округтерінің бюджеті туралы" шешімімен 2026 жылға арналған кірістер мен шығыстар бойынша 44874,0 мың теңге сомасындағы бюджет бекітілді.
Азаматтық бюджет 2026 жылғы 31 қаңтардағы жағдай бойынша орындалу сатысында ҚР Бюджет кодексінің 67-1-бабының негізінде әзірленді және жарияланады.
Железин ауданы Алакөл ауылдық округінің бюджеті кірістер бойынша 102,3% - ға орындалды. Немесе орындалуы 27248,6 мың теңгені құрады.
1 кесте. Есепті кезеңде
жоспарлық деректерге салыстырғанда есептелген деректер
Атауы |
2026 ж. 01.07 жоспары, мыңтеңге |
2026 ж. 01.07 факті, мыңтеңге |
түсімдердің% орындауы |
Ауытқу, млнтеңге |
Меншікті кірістер (Салықтық және салықтық емес түсімдер, Негізгі капиталды сатудан түсетін кірістер) |
10804,0 |
6255,1 |
57,9 |
4548,9 |
Аударымдар туралы түбіртек |
34070,0 |
20993,5 |
61,6 |
13076,5 |
Бюджеттік несиелерді өтеу |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Несиелік түбіртектер |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет қалдықтары пайдаланылған қалдықтар |
374,0 |
2033,2 |
100 |
1659,2 |
Барлығы |
44874,0 |
27248,6 |
60,7 |
17625,4 |
2 кесте. Есепті жылда
жоспардың деректерімен салыстырғанда есепті деректер
Атауы |
Есептіқаржыжылынатүзетілген бюджеті, мыңтеңге |
2026 ж. 01.07 факті, мыңтеңге |
Орындауы % |
Ауытқу, млнтеңге |
Меншікті кірістер (Салықтық және салықтық емес түсімдер, Негізгі капиталды сатудан түсетін кірістер) |
10804,0 |
6255,1 |
57,9 |
4548,9 |
Аударымдар туралы түбіртек |
35125,0 |
20993,5 |
59,7 |
14131,5 |
Бюджеттік несиелерді өтеу |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Несиелік түбіртектер |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет қалдықтары пайдаланылған қалдықтар |
374,0 |
2033,2 |
100 |
1659,2 |
Барлығы |
45929,0 |
27248,6 |
59,3 |
18680,4 |
Железин ауданы Алакөл ауылдық округінің бюджеті маусым айында шығыстар бойынша 100% - ға орындалды, есепті кезеңге жоспар бойынша 25591,5 мың теңге нақты орындалуы 25589,4 мың теңгені немесе орындалуы 25589,4 мың теңгені құрады.
3 кесте. Есепті кезеңде
жоспарлық сандармен салыстырғанда ағымдағы орындауы
ФГ |
Атауы |
2026 жылға 01.07. арналған түзетілген бюджеті |
01.07.2026 жылғы кассалық орындауы |
% |
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
33039,0 |
18999,0 |
57,5 |
02 |
Қорғаныс |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
03 |
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
04 |
Білім |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
05 |
Денсаулық сақтау |
45,0 |
0,0 |
0,0 |
06 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыз дандыру |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
07 |
Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылығы |
10748,0 |
5293,5 |
49,3 |
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
09 |
Отын-энергетика кешені және жерқойнауын пайдалану |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 |
Ауыл, су, орман, балықшаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаға нортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 |
Өнеркәсіп, сәулет, қалақұрылысыжәнеқұрылысқызметі |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 |
Көлік және коммуникация |
2465,0 |
1292,0 |
52,4 |
13 |
Өзгелері |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 |
Борышқа қызмет көрсету |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 |
Трансферттер |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Шығындар бойыншаЖИЫНЫ |
46302,0 |
25589,4 |
55,3 |
Маусым айында жергілікті бюджет шығыстары бойынша игеру 100% - ды құрады.