Железин аудандық мәслихатының 2025 жылғы 19 желтоқсандағы № 215/8 шешімімен ( Кезектен тыс ХLIV ( кезектен тыс сессия ) , VIII сайланған ) « Железин ауданының 2026-2028 жылдарға арналған ауылдық округтерінің бюджеті туралы » 2025 жылға арналған бюджет кірістер мен шығыстарға 41997.0 мың теңге сомасында бекітілді . Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет 43644.0 теңгені құрайды .
2026 жылғы 1 шілде атқару сатысындағы Азаматтық бюджет Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 67-1-бабының негізінде әзірленді және жарияланды.
Железин ауданы Новомир ауылдық округінің бюджеті кірістер бойынша 51,4 пайызға орындалды .
Кесте 1. Жоспарланған деректермен салыстырғандағы есеп берілген деректер
есепті кезең үшін
Аты |
жылғаарналған жоспар . 2026, мың теңге |
31.06жағдай бойынша факті . 2026, мың теңге |
кірістердің орындалу пайызы |
Ауытқу, мың теңге |
Меншікті кіріс (салық және салықтық емес түсімдер, негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер) |
2307,4 |
2799,4 |
-492 | |
Аудару түбіртектері |
19611,8 |
19611,8 |
100 |
0 |
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Несие түбіртектері |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Пайдаланылған бюджет қаражаты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Барлығы |
21919,2 |
22411,2 |
0 |
-492 |
Кесте 2. Жоспарланған деректермен салыстырғандағы есеп берілген деректер
есепті жыл үшін
Аты |
Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет, мың теңге |
31.06жағдай бойынша факті . 2026, мың теңге |
% орындау |
Ауытқу, мың теңге |
Меншікті кіріс (салық және салықтық емес түсімдер, негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер) |
4488 |
2799,4 |
60,4 |
1688,6 |
Аудару түбіртектері |
39156 |
19611,8 |
50,1 |
19544,2 |
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Несие түбіртектері |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Пайдаланылған бюджет қаражаты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Барлығы |
43644 |
22411,2 |
21232,8 |
Железин ауданы Новомир ауылдық округінің бюджеті шығыстар бөлігінде 99,9 пайызға орындалды, есепті кезеңге жоспар 21410,8 мың . теңге нақты орындалғаны 21392,5 мың . теңгені немесе орындалғаны 21392,5 мың теңгені құрады.
Кесте 3. Жоспарланған көрсеткіштермен салыстырғандағы ағымдағы көрсеткіштер
есепті кезең үшін
Ф.Г |
Аты |
Түзетілген бюджет 01.06.2026 |
Кассалық ресімделу 31.06.26 |
% |
01 |
Жалпы мемлекеттік қызметтер |
17155,8 |
17153,4 |
100 |
02 |
Қорғаныс |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
03 |
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
04 |
Білім |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
05 |
Денсаулық сақтау |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
06 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
2804 |
2804,3 |
100 |
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
09 |
Отын-энергетикалық кешен және жер қойнауын пайдалану |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 |
Көлік және байланыс |
823,0 |
823,0 |
100 |
13 |
Басқалар |
627 |
611,8 |
97,6 |
14 |
Қарызға қызмет көрсету |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 |
Трансферттер |
0,0 |
0,0 |
100 |
TOTAL шығындар |
21410,8 |
21392,5 |
99,9 |
Кесте 4. Жоспарланған көрсеткіштермен салыстырғандағы ағымдағы көрсеткіштер
есепті жыл үшін
Ф.Г |
Аты |
2026 жылға арналған нақтыланған бюджет |
Кассалық ресімделу 31.06.26 |
% |
01 |
Жалпы мемлекеттік қызметтер |
37496 |
17153,4 |
45,7 |
02 |
Қорғаныс |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
03 |
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
04 |
Білім |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
05 |
Денсаулық сақтау |
13,0 |
0,0 |
0,0 |
06 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
4351 |
2804,3 |
64,4 |
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
09 |
Отын-энергетикалық кешен және жер қойнауын пайдалану |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 |
Көлік және байланыс |
1157 |
823,0 |
71,1 |
13 |
Басқалар |
627,0 |
611,8 |
97,6 |
14 |
Қарызға қызмет көрсету |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 |
Трансферттер |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
TOTAL шығындар |
43367 |
21392,5 |
51,4 |
Жергілікті бюджет шығыстары бойынша игерілгені 51,4 % құрады .