Железин аудандық мәслихатының 2025 жылғы 19 желтоқсандағы № 215/8 шешімімен (XLIV кезектен тыс сессия, VIII шақырылым) «Железин ауданының ауылдық округтерінің 2026–2028 жылдарға арналған бюджеті туралы» 2026 жылға арналған кірістер мен шығыстар бойынша бюджет
50 997,0 мың теңге сомасында бекітілді. Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет 53972,0 мың теңгені құрайды.
Азаматтық бюджет 2026 жылғы 1 шілдедағы жағдай бойынша атқарылу сатысында ҚР Бюджет кодексінің 67-1-бабы негізінде әзірленді және жарияланады.
Железин ауданы Веселорощин ауылдық округінің бюджеті кірістер бойынша 101,3% - ға орындалды.
Кесте 1. Есептік деректер жоспарлы деректермен салыстырғанда
есепті кезеңге
Атауы |
01.07. 2026 ж.жоспар,мың теңге |
01.07. 2026 ж.нақты ,мың теңге |
түсімдерді орындау % |
ауытқу, мың теңге |
Меншікті кірістер (салықтық және салықтық емес түсімдер, Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер) |
4101,4 |
4466,8 |
108,9 |
365,4 |
Трансферттер түсімдері |
24902,3 |
24902,3 |
100 |
0,0 |
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Қарыздар түсімдері |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Барлығы |
29003,7 |
29369,1 |
101,3 |
365,4 |
Кесте 2. Есептік деректер жоспарлы деректермен салыстырғанда
есепті жылға
Атауы |
Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет, мың теңге |
01.07. 2026 ж.нақты ,мың теңге |
түсімдерді орындау % |
ауытқу, мың теңге |
Меншікті кірістер (салықтық және салықтық емес түсімдер, Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер) |
5290,0 |
4466,8 |
84,4 |
-823,2 |
Трансферттер түсімдері |
48682,0 |
24902,3 |
51,2 |
-23779,7 |
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Қарыздар түсімдері |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Барлығы |
53972,0 |
29369,1 |
54,4 |
-24602,9 |
Железин ауданының Веселорощин ауылдық округінің бюджеті шығыстар бойынша 100% - ға орындалды, есепті 27893,7 мың теңге жоспар бойынша нақты орындалуы 27892,2 мың теңгені немесе орындалуы 27892,2 мың теңгені құрады.
Кесте 3. Жоспарлы сандармен салыстырғанда ағымдағы орындау
есепті кезеңге
ФГ |
Атауы |
01.07.26 ж. түзетілген бюджет |
Кассалық орындау 01.07.26 ж. |
% |
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
21588,0 |
21586,6 |
100 |
02 |
Қорғаныс |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
03 |
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
04 |
Білім |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
05 |
Денсаулық сақтау |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
06 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
4623,6 |
4623,5 |
100,0 |
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
0 |
0 |
0 |
09 |
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 |
Көлік және коммуникация |
1682,1 |
1682,1 |
100,0 |
13 |
Басқалары |
0 |
0 |
0,0 |
14 |
Қарызға қызмет көрсету |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 |
Трансферттер |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Шығындар бойыншаБАРЛЫҒЫ |
27893,7 |
27892,2 |
100 |
Кесте 4. Жоспарлы сандармен салыстырғанда ағымдағы орындау
есепті жылға
ФГ |
Атауы |
01.07.26 ж. түзетілген бюджет |
Кассалық орындау 01.07.26 |
% |
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
43733,0 |
21586,6 |
49,4 |
02 |
Қорғаныс |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
03 |
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
04 |
Білім |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
05 |
Денсаулық сақтау |
23,0 |
0,0 |
0,0 |
06 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
7516,0 |
4623,5 |
61,5 |
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
0 |
0 |
0 |
09 |
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 |
Көлік және коммуникация |
2700,0 |
1682,1 |
62,3 |
13 |
Басқалары |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 |
Қарызға қызмет көрсету |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 |
Трансферттер |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Шығындар бойыншаБАРЛЫҒЫ |
53972,0 |
27892,2 |
51,7 |
Жергілікті бюджет шығыстары бойынша игеру 100% - құрады.