Железин аудандық мәслихатының (VIII сайланған XLIV кезектен тыс сессиясы) "Железин ауданының 2026-2028 жылдарға арналған ауылдық округтерінің бюджеті туралы" 2026 жылғы 19 желтоқсандағы № 215/8 шешімімен (2025 жылғы 24 желтоқсандағы № 219138 ҰГР) кірістер мен шығындар бойынша 2026 жылға арналған бюджет 68611,0 мың теңге сомасында бекітілді. Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет 52990,0 мың теңгені құрайды.
2026 жылғы 30 маусымдагі атқару кезеңіндегі азаматтық бюджет Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 67-1 бабы негізінде әзірленді және жарияланды.
Железин ауданы Еңбекші ауылдық округінің бюджеті кірістер бойынша 50,9 % -ға орындалды.
Кесте 1. Жоспарланған мәліметтермен салыстырғанда есепті мәліметтер есепті кезең үшін
Аты-жөні |
Есептіқаржыжылынанақтыланған бюджет, мыңтеңге |
2026.30.06. жағдайбойынша факт. |
Орындау % |
Ауытқу, мыңтеңге | |
Кіріс – жалпы |
68611 |
34951,2 |
50,9 |
-33659,8 | |
Жергілікт ібюджеттің кірістері |
68611 |
34951,2 |
50,9 |
-33659,8 | |
1 |
Салық түсімдері |
6450 |
5945 |
92,2 |
-505 |
Табыс салығы |
3022 |
1356,7 |
44,9 |
-1665,3 | |
Жеке табыс салығы |
3022 |
1356,7 |
44,9 |
-1665,3 | |
Мүлік салығы |
3070 |
4402,4 |
143,4 |
1332,4 | |
Мүлік салығы |
100 |
2,2 |
2,2 |
-97,8 | |
Жер салығы |
20 |
10,3 |
51,6 |
-9,7 | |
Көлік салығы |
2950 |
3649,5 |
123,7 |
699,5 | |
Бірыңғай жер салығы | |||||
Тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге ішкі салықтар |
358 |
185,6 |
51,9 |
-172,4 | |
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер |
358 |
185,6 |
51,9 |
-172,4 | |
2 |
Салықты қеместүсімдер |
166 |
90,7 |
54,7 |
-75,3 |
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер |
166 |
90,7 |
54,7 |
-75,3 | |
Мемлекет меншігіндег імүлікті жалғаберу дентүсетін кірістер |
166 |
90,7 |
54,7 |
-75,3 | |
Жергілікті бюджетке түсетін басқа да салықтықемес түсімдер | |||||
Сатудан түскен түсімдер |
0 |
192,7 |
192,7 | ||
Жоғары тұрған бюджеттерден түсетін трансферттердің түсімдері |
61995 |
28722,8 |
46,3 |
-33272,2 | |
Кесте 2. Есепті деректер жоспарланған мәліметтермен салыстырғанда
есепті жылға
Аты-жөні |
30.06.2026 жағдай бойынша түзетілген бюджет |
2026.30.06. жағдай бойынша факт. |
Орындау % |
Ауытқу, мыңтеңге | |
Кіріс – жалпы |
31800,8 |
34951,2 |
109,9 |
3150,4 | |
Жергілікті бюджеттің кірістері |
3188,0 |
34951,2 |
109,9 |
3150,4 | |
1 |
Салық түсімдері |
2976 |
5945 |
199,8 |
2969 |
Табыссалығы |
1357 |
1356,7 |
100 |
-0,3 | |
Жеке табыс салығы |
1357 |
1356,7 |
100 |
-0,3 | |
Мүлік салығы |
1479 |
4402,4 |
297,7 |
223,4 | |
Мүлік салығы |
2,2 |
2,2 | |||
Жер салығы |
10,3 |
10,3 | |||
Көлік салығы |
1479 |
3649,5 |
246,8 |
2170,5 | |
Бірыңғай жер салығы | |||||
Тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге ішкі салықтар |
140 |
185,6 |
132,8 |
45,6 | |
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | |||||
2 |
Салықтықеместүсімдер |
102 |
90,7 |
89 |
-11,3 |
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер |
102 |
90,7 |
89 |
-11,3 | |
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалғаберуден түсетін кірістер |
102 |
90,7 |
89 |
-11,3 | |
Жергілікті бюджетке түсетін басқа да салықтықемес түсімдер |
0 |
0 |
0 | ||
Сатудантүскентүсімдер |
0 |
192,7 |
192,7 | ||
Жоғарытұрғанбюджеттердентүсетінтрансферттердіңтүсімдері |
28722,8 |
28722,8 |
100 |
0 | |
Железин ауданы Башмачин ауылдық округінің бюджеті шығындар тұрғысынан есеп беру бойынша жоспармен 31800,8 мың теңге 109,9% орындалды, нақты орындалуы 34951,2 мың теңгені құрады.
Кесте 3. Мақсатты көрсеткіштерге қарсы ағымдағы өнімділік
есепті кезең үшін
ФТ |
Атауы |
30.06.2026 жағдай бойынша түзетілген бюджет |
30.06.2026 жағдай бойынша қолма-қолақша орындау |
% |
1 |
Жалпы мемлекеттік қызметтер |
25324,1 |
25322,7 |
100 |
2 |
Қорғаныс |
0 |
0 | |
3 |
Қоғамдықтәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқаруқызметі |
0 |
0 | |
4 |
Білім |
0 |
0 | |
5 |
Денсаулық сақтау |
0 |
0 | |
6 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
0 |
0 | |
7 |
Тұрғынүй және коммуналдық қызметтер |
5303,9 |
5303,9 |
100,0 |
8 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
0 |
0 | |
9 |
Отын-энергетикалық кешен және жер қойнауын пайдалану |
0 |
0 | |
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
0 |
0 | |
11 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
0 |
0 | |
12 |
Көлікжәне коммуникация |
2814,8 |
2814,8 |
100 |
13 |
Басқа |
0 |
0 | |
14 |
Қарызға қызмет көрсету |
0 |
0 | |
15 |
Аударымдар |
1 |
1 |
100 |
Жалпыбаға |
33443,8 |
33442,4 |
100 |
Кесте 4. Мақсатты сандарға қатысты ағымдағы орындау
есепті жылға
ФТ |
Атауы |
Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет |
30.06.2026 жағдай бойынша қолма-қолақша орындау |
% |
1 |
Жалпы мемлекеттік қызметтер |
44740 |
25322,7 |
56,6 |
2 |
Қорғаныс |
0 |
0 | |
3 |
Қоғамдықтәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
0 |
0 | |
4 |
Білім |
0 |
0 | |
5 |
Денсаулық сақтау |
49 |
0 |
0,0 |
6 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
0 |
0 | |
7 |
Тұрғын үй және коммуналдық қызметтер |
21698 |
5303,9 |
24,4 |
8 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
0 |
0 | |
9 |
Отын-энергетикалық кешен және жер қойнауын пайдалану |
0 |
0 | |
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
0 |
0 | |
11 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
0 |
0 | |
12 |
Көлікжәне коммуникация |
3766 |
2814,8 |
74,7 |
13 |
Басқа |
0 |
0 | |
14 |
Қарызға қызмет көрсету |
0 |
0 | |
15 |
Аударымдар |
1 |
1 |
100 |
Жалпы баға |
70254 |
33442,4 |
47,6 |
Жергілікті бюджеттің шығыстары бойынша даму 47,6 % құрады.