Железин аудандық мәслихатының 2025 жылғы 19 желтоқсандағы № 215/8 шешімімен (XLIV (кезектен тыс сессия), VIII шақырылым) «Железин ауданының ауылдық округтерінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті туралы» 2026 жылға арналған кірістер мен шығыстар бюджеті 45 897,0 мың теңге көлемінде бекітілді.
Азаматтық бюджет 2026 жылғы 31 қаңтардағы жағдай бойынша атқарылу сатысында ҚР Бюджет кодексінің 67-1-бабы негізінде әзірленді және жарияланады.
Железин ауданының Ақтау ауылдық округінің бюджеті кірістер бойынша 100% - ға орындалды. Немесе орындау 31605,5 мың теңгені құрады.
1 кесте. Есепті кезеңде
жоспарлық деректерге салыстырғанда есептелген деректер
Атауы |
2026 ж. 01.07 жоспары, мыңтеңге |
2026 ж. 01.07 факті, мыңтеңге |
түсімдердің% орындауы |
Ауытқу, млнтеңге |
Меншікті кірістер (Салықтық және салықтық емес түсімдер, Негізгі капиталды сатудан түсетін кірістер) |
4955,0 |
8492,1 |
218,0 |
-3537,1 |
Аударымдар туралы түбіртек |
40942,0 |
23113,4 |
55,4 |
0,0 |
Бюджеттік несиелерді өтеу |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Несиелік түбіртектер |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет қалдықтары пайдаланылған қалдықтар |
1450,0 |
1450,0 |
100 |
0,0 |
Барлығы |
47347,0 |
33055,5 |
373,4 |
-3537,1 |
2 кесте. Есепті жылда
жоспардың деректерімен салыстырғанда есепті деректер
Атауы |
Есептіқаржыжылынатүзетілген бюджеті, мыңтеңге |
2026 ж. 01.07 факті, мыңтеңге |
орындауы% |
Ауытқу, млнтеңге |
Меншікті кірістер (Салықтық және салықтық емес түсімдер, Негізгі капиталды сатудан түсетін кірістер) |
4955,0 |
8492,1 |
218,0 |
+3537,1 |
Аударымдар туралы түбіртек |
41685,0 |
23113,4 |
55,4 |
0,0 |
Бюджеттік несиелерді өтеу |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Несиелік түбіртектер |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет қалдықтары пайдаланылған қалдықтар |
1450,0 |
1450,0 |
100 |
0,0 |
Барлығы |
48090,0 |
33055,5 |
373,4 |
+3537,1 |
Железин ауданы Ақтау ауылдық округінің бюджеті маусым айында шығыстар бойынша 100% -ға орындалды, есепті кезеңге арналған жоспар 25771,5 мың теңге болған кезде іс жүзінде атқарылуы 25771,5 мың теңгені құрады немесе орындалуы 25771,5 мың теңгені құрады.
3 кесте. Есепті кезеңде
жоспарлық сандармен салыстырғанда ағымдағы орындауы
ФГ |
Атауы |
2026 жылға 01.07. арналған түзетілген бюджеті |
01.07.2026 жылғы кассалық орындауы |
% |
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
39396,0 |
20433,5 |
51,9 |
02 |
Қорғаныс |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
03 |
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
04 |
Білім |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
05 |
Денсаулық сақтау |
24,0 |
24,0 |
100,0 |
06 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыз дандыру |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
07 |
Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылығы |
5747,0 |
3171,0 |
55,2 |
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
09 |
Отын-энергетика кешені және жерқойнауын пайдалану |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 |
Ауыл, су, орман, балықшаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаға нортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 |
Өнеркәсіп, сәулет, қалақұрылысыжәнеқұрылысқызметі |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 |
Көлік және коммуникация |
2875,0 |
2135,0 |
74,3 |
13 |
Өзгелері |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 |
Борышқа қызмет көрсету |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 |
Трансферттер |
8,0 |
8,0 |
100,0 |
Шығындар бойыншаЖИЫНЫ |
48050,0 |
25771,5 |
381,4 |
Маусым айындағы жергілікті бюджет шығыстары бойынша игеру 100% -ды құрады.