Железин аудандық мәслихатының (XXIX (кезектен тыс сессия), VIII сайланған) 2025 жылғы 19 желтоқсандағы №215/8 "Железин ауданының 2026-2028 жылдарға арналған ауылдық округтерінің бюджеті туралы" шешімімен 2026 жылға арналған кірістер мен шығыстар бойынша бюджет 55159,0 мың теңге сомасында бекітілді.
Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет 60212,0 мың теңгені құрайды.
Азаматтық бюджет 2026 жылғы 01 шілде айнда жағдай бойынша атқарылу сатысында ҚР Бюджет кодексінің 67-1-бабы негізінде әзірленді және жарияланады.
Железин ауданы Прииртышск ауылдық округінің бюджеті кірістер бойынша 83,5 % - ға орындалды.
Кесте 1. Есептік деректер жоспарлы деректермен салыстырғанда
есепті кезеңге
Атауы |
01.07.2026жылға арналған жоспар, мың теңге |
01.07.2026ж. фактісі, мың теңге |
түсімдерді орындау % |
Ауытқу, мың теңге |
Меншікті кірістер (салықтық және салықтық емес түсімдер, негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер) |
6560,0 |
2165,2 |
330,1 |
-15093,2 |
Трансферттер түсімдері |
29759,0 |
29753,0 |
99,9 |
5,8 |
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Қарыздар түсімдері |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Барлығы |
36319,0 |
51406,4 |
141,5 |
-15087,4 |
Кесте 2. Есепті жылға арналған жоспарлы деректермен салыстырғанда есепті деректер
Атауы |
Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет, мың теңге |
01.07.2026ж. фактісі, мың теңге |
түсімдерді орындау % |
Ауытқу, мың теңге |
Меншікті кірістер (салықтық және салықтық емес түсімдер, негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер) |
13739,0 |
21653,2 |
157,6 |
- 7914,2 |
Трансферттер түсімдері |
46473,0 |
29759,0 |
64,0 |
16714,0 |
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Қарыздар түсімдері |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Барлығы |
60212,0 |
51412,2 |
85,3 |
8799,8 |
Железин ауданының Прииртышск ауылдық округінің бюджеті шығыстар бойынша 85,3 % - ға орындалды, есепті 60212,0 мың теңгеге жоспар бойынша нақты орындалуы 51412,2 мың теңгені құрады.
Кесте 3. Есепті кезеңге арналған жоспарлы сандармен салыстырғанда ағымдағы орындау
ФГ |
Атауы |
01.07.26ж. түзетілген бюджет |
01.07.26кассалық орындау |
% |
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
21652,0 |
21648,0 |
99,9 |
02 |
Қорғаныс |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
03 |
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
04 |
Білім |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
05 |
Денсаулық сақтау |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
06 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
6058,0 |
6056,9 |
100,0 |
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
09 |
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 |
Көлік және коммуникация |
1564,0 |
1564,0 |
100 |
13 |
Басқалар |
479,0 |
478,3 |
99,9 |
14 |
Қарызға қызмет көрсету |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 |
Трансферттер |
6,0 |
6,0 |
100,0 |
Шығындар бойынша жиыны |
29759,0 |
29753,2 |
99,9 |
Кесте 4. Есепті жылға арналған жоспарлы сандармен салыстырғанда ағымдағы орындау
ФГ |
Атауы |
2026жылға арналған түзетілген бюджет |
01.07.26ж. кассалық орындау |
% |
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
42286,0 |
21648,0 |
51,2 |
02 |
Қорғаныс |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
03 |
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
04 |
Білім |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
05 |
Денсаулық сақтау |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
06 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
15084,0 |
6056,9 |
40,2 |
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
09 |
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 |
Көлік және коммуникация |
3016,0 |
1564,0,0 |
51,9 |
13 |
Басқалар |
553,0 |
478,3 |
86,5 |
14 |
Қарызға қызмет көрсету |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 |
Трансферттер |
6,0 |
6,0 |
100,0 |
Шығындар бойынша жиыны |
60945,0 |
29753,2 |
48,8 |
Жергілікті бюджет шығыстары бойынша игеру 99,9 % құрады.