В компетенцию акимата входят следующие виды деятельности: планирование, формирование и использование бюджета, организация хозяйственной деятельности, использование транспорта, связи и земли, природных ресурсов, обеспечение законности, права, порядка, защита прав, свобод и интересов граждан, приём обращений от физических и юридических лиц и другое. Органы управления в населённых пунктах и селах также входят в местные органы власти.
ГУ "Аппарат акима Кудыксайского сельского округа "Хромтауского района Актюбинской области на 01 августа 2026 года
Форма №1-27 Данные об исполнении бюджета сельского округа, села, поселка, города районного значения на 31.07.2026 Дата: 31.07.2026 Регион: 061607 - Кудуксайский сельский округ Хромтауского района Вид бюджета: 7 - Бюджет МСУ Группировка: 01 - Полная Единица измерения: Теңге Коды бюджетной классификации Наименование Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год Уточненный бюджет на отчетный финансовый год Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год1 Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период Принятые обязательства Неоплаченные обязательства Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.) к свод. плану поступ-ий и финанс-ия на отчет. период, % Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, % по платежам по обязательствам 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I. ДОХОДЫ 43 421 000,0 62 673 000,0 62 673 000,0 36 148 000,0 0,0 0,0 0,0 36 945 780,8 102,2 59,0 1 Налоговые поступления 2 600 000,0 2 600 000,0 2 600 000,0 1 100 000,0 0,0 0,0 0,0 1 897 780,8 172,5 73,0 01 Подоходный налог 200 000,0 200 000,0 200 000,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0 27 000,0 27,0 13,5 2 Индивидуальный подоходный налог 200 000,0 200 000,0 200 000,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0 27 000,0 27,0 13,5 02 Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты 200 000,0 200 000,0 200 000,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0 27 000,0 27,0 13,5 04 Налоги на собственность 1 400 000,0 1 400 000,0 1 400 000,0 600 000,0 0,0 0,0 0,0 1 543 871,7 257,3 110,3 1 Налоги на имущество 50 000,0 50 000,0 50 000,0 25 000,0 0,0 0,0 0,0 6 248,0 25,0 12,5 02 Hалог на имущество физических лиц 50 000,0 50 000,0 50 000,0 25 000,0 0,0 0,0 0,0 6 248,0 25,0 12,5 3 Земельный налог 50 000,0 50 000,0 50 000,0 25 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 02 Земельный налог 50 000,0 50 000,0 50 000,0 25 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 Налог на транспортные средства 800 000,0 800 000,0 800 000,0 300 000,0 0,0 0,0 0,0 670 232,4 223,4 83,8 02 Hалог на транспортные средства с физических лиц 800 000,0 800 000,0 800 000,0 300 000,0 0,0 0,0 0,0 670 232,4 223,4 83,8 5 Единый земельный налог 500 000,0 500 000,0 500 000,0 250 000,0 0,0 0,0 0,0 867 391,3 347,0 173,5 01 Единый земельный налог 500 000,0 500 000,0 500 000,0 250 000,0 0,0 0,0 0,0 867 391,3 347,0 173,5 05 Внутренние налоги на товары, работы и услуги 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 400 000,0 0,0 0,0 0,0 326 909,2 81,7 32,7 3 Поступления за использование природных и других ресурсов 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 400 000,0 0,0 0,0 0,0 326 909,2 81,7 32,7 15 Плата за пользование земельными участками 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 400 000,0 0,0 0,0 0,0 326 909,2 81,7 32,7 5 Погашение бюджетных кредитов 40 821 000,0 60 073 000,0 60 073 000,0 35 048 000,0 0,0 0,0 0,0 35 048 000,0 100,0 58,3 02 Возврат требований по оплаченным государственным гарантиям 40 821 000,0 60 073 000,0 60 073 000,0 35 048 000,0 0,0 0,0 0,0 35 048 000,0 100,0 58,3 3 40 821 000,0 60 073 000,0 60 073 000,0 35 048 000,0 0,0 0,0 0,0 35 048 000,0 100,0 58,3 01 11 000 000,0 30 252 000,0 30 252 000,0 13 703 000,0 0,0 0,0 0,0 13 703 000,0 100,0 45,3 03 29 821 000,0 29 821 000,0 29 821 000,0 21 345 000,0 0,0 0,0 0,0 21 345 000,0 100,0 71,6 II. ЗАТРАТЫ 43 421 000,0 62 713 100,0 62 713 100,0 36 188 100,0 62 713 100,0 38 135 738,4 1 958 190,0 36 177 548,4 100,0 57,7 01 Государственные услуги общего характера 27 121 000,0 46 723 000,0 46 723 000,0 22 779 000,0 46 723 000,0 23 726 689,0 958 190,0 22 768 499,0 100,0 48,7 01 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления 27 121 000,0 46 723 000,0 46 723 000,0 22 779 000,0 46 723 000,0 23 726 689,0 958 190,0 22 768 499,0 100,0 48,7 124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 27 121 000,0 46 723 000,0 46 723 000,0 22 779 000,0 46 723 000,0 23 726 689,0 958 190,0 22 768 499,0 100,0 48,7 001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 27 121 000,0 46 723 000,0 46 723 000,0 22 779 000,0 46 723 000,0 23 726 689,0 958 190,0 22 768 499,0 100,0 48,7 000 27 121 000,0 46 723 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 015 За счет средств местного бюджета 0,0 0,0 27 471 000,0 19 076 000,0 27 471 000,0 20 028 849,0 958 190,0 19 070 659,0 100,0 69,4 111 Оплата труда 0,0 0,0 11 350 000,0 7 063 000,0 11 350 000,0 7 063 000,0 0,0 7 063 000,0 100,0 62,2 112 Дополнительные денежные выплаты 0,0 0,0 3 508 000,0 3 508 000,0 3 508 000,0 3 508 000,0 0,0 3 508 000,0 100,0 100,0 113 Компенсационные выплаты 0,0 0,0 1 872 000,0 1 872 000,0 1 872 000,0 1 871 296,0 0,0 1 871 296,0 100,0 100,0 116 Обязательные пенсионные взносы работодателей 0,0 0,0 552 000,0 379 000,0 552 000,0 378 944,0 0,0 378 944,0 100,0 68,6 121 Социальный налог 0,0 0,0 1 097 000,0 813 000,0 1 097 000,0 813 000,0 0,0 813 000,0 100,0 74,1 122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 0,0 0,0 756 000,0 488 000,0 756 000,0 488 000,0 0,0 488 000,0 100,0 64,6 124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 0,0 0,0 606 000,0 375 000,0 606 000,0 375 000,0 0,0 375 000,0 100,0 61,9 131 Оплата труда технического персонала и контрактных служащих 0,0 0,0 1 420 000,0 839 000,0 1 420 000,0 839 000,0 0,0 839 000,0 100,0 59,1 135 Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим 0,0 0,0 147 000,0 91 000,0 147 000,0 91 000,0 0,0 91 000,0 100,0 61,9 136 Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих 0,0 0,0 128 000,0 98 000,0 128 000,0 98 000,0 0,0 98 000,0 100,0 76,6 144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 0,0 0,0 493 000,0 493 000,0 493 000,0 491 260,0 0,0 491 260,0 99,6 99,6 149 Приобретение прочих запасов 0,0 0,0 900 000,0 900 000,0 900 000,0 900 000,0 0,0 900 000,0 100,0 100,0 151 Оплата коммунальных услуг 0,0 0,0 1 744 000,0 825 000,0 1 744 000,0 824 348,0 0,0 824 348,0 99,9 47,3 152 Оплата услуг связи 0,0 0,0 491 000,0 343 000,0 491 000,0 487 200,0 144 200,0 343 000,0 100,0 69,9 158 Оплата работ и услуг в сфере информатизации 0,0 0,0 754 000,0 441 000,0 754 000,0 753 576,0 313 990,0 439 586,0 99,7 58,3 159 Оплата прочих услуг и работ 0,0 0,0 1 305 000,0 200 000,0 1 305 000,0 700 000,0 500 000,0 200 000,0 100,0 15,3 161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 0,0 0,0 91 000,0 91 000,0 91 000,0 90 825,0 0,0 90 825,0 99,8 99,8 168 Штрафы, неустойка и другие платежи 0,0 0,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 0,0 5 000,0 100,0 100,0 414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 0,0 0,0 252 000,0 252 000,0 252 000,0 251 400,0 0,0 251 400,0 99,8 99,8 029 За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) 0,0 0,0 19 252 000,0 3 703 000,0 19 252 000,0 3 697 840,0 0,0 3 697 840,0 99,9 19,2 111 Оплата труда 0,0 0,0 1 500 000,0 300 000,0 1 500 000,0 299 036,0 0,0 299 036,0 99,7 19,9 112 Дополнительные денежные выплаты 0,0 0,0 1 900 000,0 1 900 000,0 1 900 000,0 1 899 999,0 0,0 1 899 999,0 100,0 100,0 122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 0,0 0,0 100 000,0 0,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 149 Приобретение прочих запасов 0,0 0,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 99 000,0 0,0 99 000,0 99,0 99,0 151 Оплата коммунальных услуг 0,0 0,0 1 028 000,0 0,0 1 028 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 159 Оплата прочих услуг и работ 0,0 0,0 13 224 000,0 1 000 000,0 13 224 000,0 997 580,0 0,0 997 580,0 99,8 7,5 161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 0,0 0,0 1 400 000,0 403 000,0 1 400 000,0 402 225,0 0,0 402 225,0 99,8 28,7 07 Жилищно-коммунальное хозяйство 5 300 000,0 4 950 000,0 4 950 000,0 3 369 000,0 4 950 000,0 3 368 949,4 0,0 3 368 949,4 100,0 68,1 03 Благоустройство населенных пунктов 5 300 000,0 4 950 000,0 4 950 000,0 3 369 000,0 4 950 000,0 3 368 949,4 0,0 3 368 949,4 100,0 68,1 124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 5 300 000,0 4 950 000,0 4 950 000,0 3 369 000,0 4 950 000,0 3 368 949,4 0,0 3 368 949,4 100,0 68,1 008 Освещение улиц в населенных пунктах 3 800 000,0 3 800 000,0 3 800 000,0 2 219 000,0 3 800 000,0 2 218 949,4 0,0 2 218 949,4 100,0 58,4 000 3 800 000,0 3 800 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 015 За счет средств местного бюджета 0,0 0,0 3 800 000,0 2 219 000,0 3 800 000,0 2 218 949,4 0,0 2 218 949,4 100,0 58,4 149 Приобретение прочих запасов 0,0 0,0 110 000,0 110 000,0 110 000,0 109 950,0 0,0 109 950,0 100,0 100,0 159 Оплата прочих услуг и работ 0,0 0,0 3 690 000,0 2 109 000,0 3 690 000,0 2 108 999,4 0,0 2 108 999,4 100,0 57,2 009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 1 500 000,0 1 150 000,0 1 150 000,0 1 150 000,0 1 150 000,0 1 150 000,0 0,0 1 150 000,0 100,0 100,0 000 1 500 000,0 1 150 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 015 За счет средств местного бюджета 0,0 0,0 1 150 000,0 1 150 000,0 1 150 000,0 1 150 000,0 0,0 1 150 000,0 100,0 100,0 159 Оплата прочих услуг и работ 0,0 0,0 1 150 000,0 1 150 000,0 1 150 000,0 1 150 000,0 0,0 1 150 000,0 100,0 100,0 12 Транспорт и коммуникации 11 000 000,0 11 000 000,0 11 000 000,0 10 000 000,0 11 000 000,0 11 000 000,0 1 000 000,0 10 000 000,0 100,0 90,9 01 Автомобильный транспорт 11 000 000,0 11 000 000,0 11 000 000,0 10 000 000,0 11 000 000,0 11 000 000,0 1 000 000,0 10 000 000,0 100,0 90,9 124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 11 000 000,0 11 000 000,0 11 000 000,0 10 000 000,0 11 000 000,0 11 000 000,0 1 000 000,0 10 000 000,0 100,0 90,9 013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах 11 000 000,0 11 000 000,0 11 000 000,0 10 000 000,0 11 000 000,0 11 000 000,0 1 000 000,0 10 000 000,0 100,0 90,9 000 11 000 000,0 11 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 029 За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) 0,0 0,0 11 000 000,0 10 000 000,0 11 000 000,0 11 000 000,0 1 000 000,0 10 000 000,0 100,0 90,9 159 Оплата прочих услуг и работ 0,0 0,0 11 000 000,0 10 000 000,0 11 000 000,0 11 000 000,0 1 000 000,0 10 000 000,0 100,0 90,9 15 Трансферты 0,0 40 100,0 40 100,0 40 100,0 40 100,0 40 100,0 0,0 40 100,0 100,0 100,0 01 Трансферты 0,0 40 100,0 40 100,0 40 100,0 40 100,0 40 100,0 0,0 40 100,0 100,0 100,0 124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 0,0 40 100,0 40 100,0 40 100,0 40 100,0 40 100,0 0,0 40 100,0 100,0 100,0 048 Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов 0,0 40 100,0 40 100,0 40 100,0 40 100,0 40 100,0 0,0 40 100,0 100,0 100,0 000 0,0 40 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 015 За счет средств местного бюджета 0,0 0,0 40 100,0 40 100,0 40 100,0 40 100,0 0,0 40 100,0 100,0 100,0 338 Возврат целевых трансфертов 0,0 0,0 40 100,0 40 100,0 40 100,0 40 100,0 0,0 40 100,0 100,0 100,0 III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Бюджетные кредиты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Погашение бюджетных кредитов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Приобретение финансовых активов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Поступление от продажи финансовых активов государства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА 0,0 -40 100,0 -40 100,0 -40 100,0 768 232,5 VI. НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА 0,0 -40 100,0 -40 100,0 -40 100,0 768 232,5 VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА 0,0 40 100,0 40 100,0 40 100,0 -768 232,5 Поступление займов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Погашение займов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Используемые остатки бюджетных средств 0,0 40 100,0 40 100,0 40 100,0 -768 232,5 Справочно: Остатки бюджетных средств Остатки бюджетных средств на начало финансового года 561 132,8 Временно привлеченные/ отвлеченные остатки бюджетных денег Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода 1 329 365,2 в том числе за счет внешних займов Руководитель территориального подразделения государственные органы, осуществляющего обслуживание исполнения государственного бюджета
Опубликован:
Информация
ГУ "Аппарат акима Кудыксайского сельского округа "Хромтауского района Актюбинской области на 01 июля 2026 года
Форма №1-27 Данные об исполнении бюджета сельского округа, села, поселка, города районного значения на 30.06.2026 Дата: 30.06.2026 Регион: 061607 - Кудуксайский сельский округ Хромтауского района Вид бюджета: 7 - Бюджет МСУ Группировка: 01 - Полная Единица измерения: Теңге Коды бюджетной классификации Наименование Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год Уточненный бюджет на отчетный финансовый год Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год1 Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период Принятые обязательства Неоплаченные обязательства Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.) к свод. плану поступ-ий и финанс-ия на отчет. период, % Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, % по платежам по обязательствам 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I. ДОХОДЫ 43 421 000,0 48 593 000,0 48 593 000,0 32 449 000,0 0,0 0,0 0,0 33 517 449,8 103,3 69,0 1 Налоговые поступления 2 600 000,0 2 600 000,0 2 600 000,0 820 000,0 0,0 0,0 0,0 1 888 449,8 230,3 72,6 01 Подоходный налог 200 000,0 200 000,0 200 000,0 80 000,0 0,0 0,0 0,0 27 000,0 33,8 13,5 2 Индивидуальный подоходный налог 200 000,0 200 000,0 200 000,0 80 000,0 0,0 0,0 0,0 27 000,0 33,8 13,5 02 Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты 200 000,0 200 000,0 200 000,0 80 000,0 0,0 0,0 0,0 27 000,0 33,8 13,5 04 Налоги на собственность 1 400 000,0 1 400 000,0 1 400 000,0 440 000,0 0,0 0,0 0,0 1 534 540,6 348,8 109,6 1 Налоги на имущество 50 000,0 50 000,0 50 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 1 740,0 8,7 3,5 02 Hалог на имущество физических лиц 50 000,0 50 000,0 50 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 1 740,0 8,7 3,5 3 Земельный налог 50 000,0 50 000,0 50 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 02 Земельный налог 50 000,0 50 000,0 50 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 Налог на транспортные средства 800 000,0 800 000,0 800 000,0 200 000,0 0,0 0,0 0,0 665 409,3 332,7 83,2 02 Hалог на транспортные средства с физических лиц 800 000,0 800 000,0 800 000,0 200 000,0 0,0 0,0 0,0 665 409,3 332,7 83,2 5 Единый земельный налог 500 000,0 500 000,0 500 000,0 200 000,0 0,0 0,0 0,0 867 391,3 433,7 173,5 01 Единый земельный налог 500 000,0 500 000,0 500 000,0 200 000,0 0,0 0,0 0,0 867 391,3 433,7 173,5 05 Внутренние налоги на товары, работы и услуги 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 300 000,0 0,0 0,0 0,0 326 909,2 109,0 32,7 3 Поступления за использование природных и других ресурсов 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 300 000,0 0,0 0,0 0,0 326 909,2 109,0 32,7 15 Плата за пользование земельными участками 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 300 000,0 0,0 0,0 0,0 326 909,2 109,0 32,7 5 Погашение бюджетных кредитов 40 821 000,0 45 993 000,0 45 993 000,0 31 629 000,0 0,0 0,0 0,0 31 629 000,0 100,0 68,8 02 Возврат требований по оплаченным государственным гарантиям 40 821 000,0 45 993 000,0 45 993 000,0 31 629 000,0 0,0 0,0 0,0 31 629 000,0 100,0 68,8 3 40 821 000,0 45 993 000,0 45 993 000,0 31 629 000,0 0,0 0,0 0,0 31 629 000,0 100,0 68,8 01 11 000 000,0 16 172 000,0 16 172 000,0 12 203 000,0 0,0 0,0 0,0 12 203 000,0 100,0 75,5 03 29 821 000,0 29 821 000,0 29 821 000,0 19 426 000,0 0,0 0,0 0,0 19 426 000,0 100,0 65,1 II. ЗАТРАТЫ 43 421 000,0 48 633 100,0 48 633 100,0 32 489 100,0 48 633 100,0 35 006 028,6 2 563 988,0 32 442 040,6 99,9 66,7 01 Государственные услуги общего характера 27 121 000,0 32 293 000,0 32 293 000,0 19 897 000,0 32 293 000,0 20 915 938,0 1 063 988,0 19 851 950,0 99,8 61,5 01 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления 27 121 000,0 32 293 000,0 32 293 000,0 19 897 000,0 32 293 000,0 20 915 938,0 1 063 988,0 19 851 950,0 99,8 61,5 124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 27 121 000,0 32 293 000,0 32 293 000,0 19 897 000,0 32 293 000,0 20 915 938,0 1 063 988,0 19 851 950,0 99,8 61,5 001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 27 121 000,0 32 293 000,0 32 293 000,0 19 897 000,0 32 293 000,0 20 915 938,0 1 063 988,0 19 851 950,0 99,8 61,5 000 27 121 000,0 32 293 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 015 За счет средств местного бюджета 0,0 0,0 27 121 000,0 17 194 000,0 27 121 000,0 18 215 677,0 1 063 988,0 17 151 689,0 99,8 63,2 111 Оплата труда 0,0 0,0 10 977 000,0 6 131 000,0 10 977 000,0 6 131 000,0 0,0 6 131 000,0 100,0 55,9 112 Дополнительные денежные выплаты 0,0 0,0 3 508 000,0 3 508 000,0 3 508 000,0 3 508 000,0 0,0 3 508 000,0 100,0 100,0 113 Компенсационные выплаты 0,0 0,0 1 912 000,0 1 392 000,0 1 912 000,0 1 380 224,0 0,0 1 380 224,0 99,2 72,2 116 Обязательные пенсионные взносы работодателей 0,0 0,0 552 000,0 344 000,0 552 000,0 344 000,0 0,0 344 000,0 100,0 62,3 121 Социальный налог 0,0 0,0 1 097 000,0 755 000,0 1 097 000,0 755 000,0 0,0 755 000,0 100,0 68,8 122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 0,0 0,0 756 000,0 433 000,0 756 000,0 406 844,0 0,0 406 844,0 94,0 53,8 124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 0,0 0,0 606 000,0 329 000,0 606 000,0 329 000,0 0,0 329 000,0 100,0 54,3 131 Оплата труда технического персонала и контрактных служащих 0,0 0,0 1 420 000,0 722 000,0 1 420 000,0 722 000,0 0,0 722 000,0 100,0 50,8 135 Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим 0,0 0,0 147 000,0 78 000,0 147 000,0 78 000,0 0,0 78 000,0 100,0 53,1 136 Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих 0,0 0,0 88 000,0 58 000,0 88 000,0 58 000,0 0,0 58 000,0 100,0 65,9 144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 0,0 0,0 493 000,0 493 000,0 493 000,0 491 260,0 0,0 491 260,0 99,6 99,6 149 Приобретение прочих запасов 0,0 0,0 900 000,0 900 000,0 900 000,0 900 000,0 0,0 900 000,0 100,0 100,0 151 Оплата коммунальных услуг 0,0 0,0 1 817 000,0 825 000,0 1 817 000,0 824 348,0 0,0 824 348,0 99,9 45,4 152 Оплата услуг связи 0,0 0,0 491 000,0 300 000,0 491 000,0 487 200,0 187 200,0 300 000,0 100,0 61,1 158 Оплата работ и услуг в сфере информатизации 0,0 0,0 754 000,0 378 000,0 754 000,0 753 576,0 376 788,0 376 788,0 99,7 50,0 159 Оплата прочих услуг и работ 0,0 0,0 1 255 000,0 200 000,0 1 255 000,0 700 000,0 500 000,0 200 000,0 100,0 15,9 161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 0,0 0,0 91 000,0 91 000,0 91 000,0 90 825,0 0,0 90 825,0 99,8 99,8 168 Штрафы, неустойка и другие платежи 0,0 0,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 0,0 5 000,0 100,0 100,0 414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 0,0 0,0 252 000,0 252 000,0 252 000,0 251 400,0 0,0 251 400,0 99,8 99,8 029 За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) 0,0 0,0 5 172 000,0 2 703 000,0 5 172 000,0 2 700 261,0 0,0 2 700 261,0 99,9 52,2 111 Оплата труда 0,0 0,0 300 000,0 300 000,0 300 000,0 299 036,0 0,0 299 036,0 99,7 99,7 112 Дополнительные денежные выплаты 0,0 0,0 1 200 000,0 1 200 000,0 1 200 000,0 1 200 000,0 0,0 1 200 000,0 100,0 100,0 149 Приобретение прочих запасов 0,0 0,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 99 000,0 0,0 99 000,0 99,0 99,0 159 Оплата прочих услуг и работ 0,0 0,0 2 872 000,0 700 000,0 2 872 000,0 700 000,0 0,0 700 000,0 100,0 24,4 161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 0,0 0,0 700 000,0 403 000,0 700 000,0 402 225,0 0,0 402 225,0 99,8 57,5 07 Жилищно-коммунальное хозяйство 5 300 000,0 5 300 000,0 5 300 000,0 3 052 000,0 5 300 000,0 3 049 990,7 0,0 3 049 990,7 99,9 57,5 03 Благоустройство населенных пунктов 5 300 000,0 5 300 000,0 5 300 000,0 3 052 000,0 5 300 000,0 3 049 990,7 0,0 3 049 990,7 99,9 57,5 124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 5 300 000,0 5 300 000,0 5 300 000,0 3 052 000,0 5 300 000,0 3 049 990,7 0,0 3 049 990,7 99,9 57,5 008 Освещение улиц в населенных пунктах 3 800 000,0 3 800 000,0 3 800 000,0 1 902 000,0 3 800 000,0 1 899 990,7 0,0 1 899 990,7 99,9 50,0 000 3 800 000,0 3 800 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 015 За счет средств местного бюджета 0,0 0,0 3 800 000,0 1 902 000,0 3 800 000,0 1 899 990,7 0,0 1 899 990,7 99,9 50,0 149 Приобретение прочих запасов 0,0 0,0 110 000,0 110 000,0 110 000,0 109 950,0 0,0 109 950,0 100,0 100,0 159 Оплата прочих услуг и работ 0,0 0,0 3 690 000,0 1 792 000,0 3 690 000,0 1 790 040,7 0,0 1 790 040,7 99,9 48,5 009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 1 500 000,0 1 500 000,0 1 500 000,0 1 150 000,0 1 500 000,0 1 150 000,0 0,0 1 150 000,0 100,0 76,7 000 1 500 000,0 1 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 015 За счет средств местного бюджета 0,0 0,0 1 500 000,0 1 150 000,0 1 500 000,0 1 150 000,0 0,0 1 150 000,0 100,0 76,7 159 Оплата прочих услуг и работ 0,0 0,0 1 500 000,0 1 150 000,0 1 500 000,0 1 150 000,0 0,0 1 150 000,0 100,0 76,7 12 Транспорт и коммуникации 11 000 000,0 11 000 000,0 11 000 000,0 9 500 000,0 11 000 000,0 11 000 000,0 1 500 000,0 9 500 000,0 100,0 86,4 01 Автомобильный транспорт 11 000 000,0 11 000 000,0 11 000 000,0 9 500 000,0 11 000 000,0 11 000 000,0 1 500 000,0 9 500 000,0 100,0 86,4 124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 11 000 000,0 11 000 000,0 11 000 000,0 9 500 000,0 11 000 000,0 11 000 000,0 1 500 000,0 9 500 000,0 100,0 86,4 013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах 11 000 000,0 11 000 000,0 11 000 000,0 9 500 000,0 11 000 000,0 11 000 000,0 1 500 000,0 9 500 000,0 100,0 86,4 000 11 000 000,0 11 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 029 За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) 0,0 0,0 11 000 000,0 9 500 000,0 11 000 000,0 11 000 000,0 1 500 000,0 9 500 000,0 100,0 86,4 159 Оплата прочих услуг и работ 0,0 0,0 11 000 000,0 9 500 000,0 11 000 000,0 11 000 000,0 1 500 000,0 9 500 000,0 100,0 86,4 15 Трансферты 0,0 40 100,0 40 100,0 40 100,0 40 100,0 40 100,0 0,0 40 100,0 100,0 100,0 01 Трансферты 0,0 40 100,0 40 100,0 40 100,0 40 100,0 40 100,0 0,0 40 100,0 100,0 100,0 124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 0,0 40 100,0 40 100,0 40 100,0 40 100,0 40 100,0 0,0 40 100,0 100,0 100,0 048 Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов 0,0 40 100,0 40 100,0 40 100,0 40 100,0 40 100,0 0,0 40 100,0 100,0 100,0 000 0,0 40 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 015 За счет средств местного бюджета 0,0 0,0 40 100,0 40 100,0 40 100,0 40 100,0 0,0 40 100,0 100,0 100,0 338 Возврат целевых трансфертов 0,0 0,0 40 100,0 40 100,0 40 100,0 40 100,0 0,0 40 100,0 100,0 100,0 III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Бюджетные кредиты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Погашение бюджетных кредитов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Приобретение финансовых активов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Поступление от продажи финансовых активов государства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА 0,0 -40 100,0 -40 100,0 -40 100,0 1 075 409,1 VI. НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА 0,0 -40 100,0 -40 100,0 -40 100,0 1 075 409,1 VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА 0,0 40 100,0 40 100,0 40 100,0 -1 075 409,1 Поступление займов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Погашение займов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Используемые остатки бюджетных средств 0,0 40 100,0 40 100,0 40 100,0 -1 075 409,1 Справочно: Остатки бюджетных средств Остатки бюджетных средств на начало финансового года 561 132,8 Временно привлеченные/ отвлеченные остатки бюджетных денег Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода 1 636 541,9 в том числе за счет внешних займов Руководитель территориального подразделения государственные органы, осуществляющего обслуживание исполнения государственного бюджета Руководитель структурного подразделения государственные органы, ответственного за формирование и ведение сводных планов
Опубликован:
Информация
ГУ "Аппарат акима Табантальского сельского округа "Хромтауского района Актюбинской области на 01 августа 2026 года
Форма №1-27 Данные об исполнении бюджета сельского округа, села, поселка, города районного значения на 31.07.2026 Дата: 31.07.2026 Регион: 061610 - Табантальский сельский округ Хромтауского района Вид бюджета: 7 - Бюджет МСУ Группировка: 01 - Полная Единица измерения: Теңге Коды бюджетной классификации Наименование Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год Уточненный бюджет на отчетный финансовый год Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год1 Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период Принятые обязательства Неоплаченные обязательства Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.) к свод. плану поступ-ий и финанс-ия на отчет. период, % Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, % по платежам по обязательствам 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I. ДОХОДЫ 75 375 000,0 101 701 000,0 101 701 000,0 66 990 000,0 0,0 0,0 0,0 78 711 178,4 117,5 77,4 1 Налоговые поступления 5 650 000,0 17 219 000,0 17 219 000,0 4 043 000,0 0,0 0,0 0,0 15 764 178,4 389,9 91,6 01 Подоходный налог 800 000,0 800 000,0 800 000,0 300 000,0 0,0 0,0 0,0 562 840,0 187,6 70,4 2 Индивидуальный подоходный налог 800 000,0 800 000,0 800 000,0 300 000,0 0,0 0,0 0,0 562 840,0 187,6 70,4 02 Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты 800 000,0 800 000,0 800 000,0 300 000,0 0,0 0,0 0,0 562 840,0 187,6 70,4 04 Налоги на собственность 1 850 000,0 1 850 000,0 1 850 000,0 743 000,0 0,0 0,0 0,0 1 614 726,1 217,3 87,3 1 Налоги на имущество 50 000,0 50 000,0 50 000,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 13 202,7 88,0 26,4 02 Hалог на имущество физических лиц 50 000,0 50 000,0 50 000,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 13 202,7 88,0 26,4 3 Земельный налог 100 000,0 100 000,0 100 000,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0 7 749,9 25,8 7,7 02 Земельный налог 100 000,0 100 000,0 100 000,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0 7 749,9 25,8 7,7 4 Налог на транспортные средства 1 400 000,0 1 400 000,0 1 400 000,0 608 000,0 0,0 0,0 0,0 1 387 333,6 228,2 99,1 01 Hалог на транспортные средства с юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33 500,0 0,0 0,0 02 Hалог на транспортные средства с физических лиц 1 400 000,0 1 400 000,0 1 400 000,0 608 000,0 0,0 0,0 0,0 1 353 833,6 222,7 96,7 5 Единый земельный налог 300 000,0 300 000,0 300 000,0 90 000,0 0,0 0,0 0,0 206 440,0 229,4 68,8 01 Единый земельный налог 300 000,0 300 000,0 300 000,0 90 000,0 0,0 0,0 0,0 206 440,0 229,4 68,8 05 Внутренние налоги на товары, работы и услуги 3 000 000,0 14 569 000,0 14 569 000,0 3 000 000,0 0,0 0,0 0,0 13 586 612,3 452,9 93,3 3 Поступления за использование природных и других ресурсов 3 000 000,0 14 569 000,0 14 569 000,0 3 000 000,0 0,0 0,0 0,0 13 586 612,3 452,9 93,3 15 Плата за пользование земельными участками 3 000 000,0 14 569 000,0 14 569 000,0 3 000 000,0 0,0 0,0 0,0 13 586 612,3 452,9 93,3 5 Погашение бюджетных кредитов 69 725 000,0 84 482 000,0 84 482 000,0 62 947 000,0 0,0 0,0 0,0 62 947 000,0 100,0 74,5 02 Возврат требований по оплаченным государственным гарантиям 69 725 000,0 84 482 000,0 84 482 000,0 62 947 000,0 0,0 0,0 0,0 62 947 000,0 100,0 74,5 3 69 725 000,0 84 482 000,0 84 482 000,0 62 947 000,0 0,0 0,0 0,0 62 947 000,0 100,0 74,5 01 30 700 000,0 45 457 000,0 45 457 000,0 35 500 000,0 0,0 0,0 0,0 35 500 000,0 100,0 78,1 03 39 025 000,0 39 025 000,0 39 025 000,0 27 447 000,0 0,0 0,0 0,0 27 447 000,0 100,0 70,3 II. ЗАТРАТЫ 75 375 000,0 103 609 600,0 103 609 600,0 67 051 600,0 103 609 600,0 77 264 644,6 10 224 283,0 67 040 361,6 100,0 64,7 01 Государственные услуги общего характера 43 175 000,0 51 001 000,0 51 001 000,0 30 990 000,0 51 001 000,0 35 254 028,0 4 274 283,0 30 979 745,0 100,0 60,7 01 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления 43 175 000,0 51 001 000,0 51 001 000,0 30 990 000,0 51 001 000,0 35 254 028,0 4 274 283,0 30 979 745,0 100,0 60,7 124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 43 175 000,0 51 001 000,0 51 001 000,0 30 990 000,0 51 001 000,0 35 254 028,0 4 274 283,0 30 979 745,0 100,0 60,7 001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 43 175 000,0 51 001 000,0 51 001 000,0 30 990 000,0 51 001 000,0 35 254 028,0 4 274 283,0 30 979 745,0 100,0 60,7 000 43 175 000,0 51 001 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 015 За счет средств местного бюджета 0,0 0,0 46 244 000,0 29 990 000,0 46 244 000,0 30 497 028,0 517 283,0 29 979 745,0 100,0 64,8 111 Оплата труда 0,0 0,0 14 163 000,0 8 416 000,0 14 163 000,0 8 416 000,0 0,0 8 416 000,0 100,0 59,4 112 Дополнительные денежные выплаты 0,0 0,0 6 705 000,0 6 705 000,0 6 705 000,0 6 703 990,0 0,0 6 703 990,0 100,0 100,0 113 Компенсационные выплаты 0,0 0,0 2 227 000,0 2 227 000,0 2 227 000,0 2 226 160,0 0,0 2 226 160,0 100,0 100,0 116 Обязательные пенсионные взносы работодателей 0,0 0,0 350 000,0 185 000,0 350 000,0 184 673,0 0,0 184 673,0 99,8 52,8 121 Социальный налог 0,0 0,0 1 138 000,0 816 000,0 1 138 000,0 815 697,0 0,0 815 697,0 100,0 71,7 122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 0,0 0,0 825 000,0 553 000,0 825 000,0 552 306,0 0,0 552 306,0 99,9 66,9 123 Взносы на обязательное страхование 0,0 0,0 35 000,0 0,0 35 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 0,0 0,0 582 000,0 417 000,0 582 000,0 416 386,0 0,0 416 386,0 99,9 71,5 131 Оплата труда технического персонала и контрактных служащих 0,0 0,0 7 752 000,0 4 752 000,0 7 752 000,0 4 751 072,0 0,0 4 751 072,0 100,0 61,3 135 Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим 0,0 0,0 1 124 000,0 699 000,0 1 124 000,0 698 142,0 0,0 698 142,0 99,9 62,1 136 Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих 0,0 0,0 253 000,0 173 000,0 253 000,0 173 000,0 0,0 173 000,0 100,0 68,4 144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 0,0 0,0 750 000,0 500 000,0 750 000,0 498 800,0 0,0 498 800,0 99,8 66,5 149 Приобретение прочих запасов 0,0 0,0 1 178 000,0 428 000,0 1 178 000,0 427 446,0 0,0 427 446,0 99,9 36,3 151 Оплата коммунальных услуг 0,0 0,0 5 240 000,0 1 301 000,0 5 240 000,0 1 300 999,2 0,0 1 300 999,2 100,0 24,8 152 Оплата услуг связи 0,0 0,0 506 000,0 287 000,0 506 000,0 489 892,9 203 293,0 286 599,9 99,9 56,6 158 Оплата работ и услуг в сфере информатизации 0,0 0,0 756 000,0 441 000,0 756 000,0 753 576,0 313 990,0 439 586,0 99,7 58,1 159 Оплата прочих услуг и работ 0,0 0,0 1 136 000,0 1 136 000,0 1 136 000,0 1 135 888,0 0,0 1 135 888,0 100,0 100,0 161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 0,0 0,0 1 522 000,0 952 000,0 1 522 000,0 951 500,0 0,0 951 500,0 99,9 62,5 168 Штрафы, неустойка и другие платежи 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 1 500,0 0,0 1 500,0 75,0 75,0 029 За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) 0,0 0,0 4 757 000,0 1 000 000,0 4 757 000,0 4 757 000,0 3 757 000,0 1 000 000,0 100,0 21,0 159 Оплата прочих услуг и работ 0,0 0,0 4 757 000,0 1 000 000,0 4 757 000,0 4 757 000,0 3 757 000,0 1 000 000,0 100,0 21,0 07 Жилищно-коммунальное хозяйство 20 500 000,0 40 901 000,0 40 901 000,0 29 054 000,0 40 901 000,0 30 303 016,6 1 250 000,0 29 053 016,6 100,0 71,0 03 Благоустройство населенных пунктов 20 500 000,0 40 901 000,0 40 901 000,0 29 054 000,0 40 901 000,0 30 303 016,6 1 250 000,0 29 053 016,6 100,0 71,0 124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 20 500 000,0 40 901 000,0 40 901 000,0 29 054 000,0 40 901 000,0 30 303 016,6 1 250 000,0 29 053 016,6 100,0 71,0 008 Освещение улиц в населенных пунктах 19 000 000,0 30 401 000,0 30 401 000,0 27 554 000,0 30 401 000,0 28 803 016,6 1 250 000,0 27 553 016,6 100,0 90,6 000 19 000 000,0 30 401 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 015 За счет средств местного бюджета 0,0 0,0 1 401 000,0 54 000,0 1 401 000,0 54 000,0 0,0 54 000,0 100,0 3,9 149 Приобретение прочих запасов 0,0 0,0 54 000,0 54 000,0 54 000,0 54 000,0 0,0 54 000,0 100,0 100,0 159 Оплата прочих услуг и работ 0,0 0,0 1 347 000,0 0,0 1 347 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 029 За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) 0,0 0,0 29 000 000,0 27 500 000,0 29 000 000,0 28 749 016,6 1 250 000,0 27 499 016,6 100,0 94,8 149 Приобретение прочих запасов 0,0 0,0 88 000,0 88 000,0 88 000,0 87 016,6 0,0 87 016,6 98,9 98,9 159 Оплата прочих услуг и работ 0,0 0,0 28 662 000,0 27 412 000,0 28 662 000,0 28 662 000,0 1 250 000,0 27 412 000,0 100,0 95,6 414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 0,0 0,0 250 000,0 0,0 250 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 1 500 000,0 1 500 000,0 1 500 000,0 1 500 000,0 1 500 000,0 1 500 000,0 0,0 1 500 000,0 100,0 100,0 000 1 500 000,0 1 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 015 За счет средств местного бюджета 0,0 0,0 1 500 000,0 1 500 000,0 1 500 000,0 1 500 000,0 0,0 1 500 000,0 100,0 100,0 159 Оплата прочих услуг и работ 0,0 0,0 1 500 000,0 1 500 000,0 1 500 000,0 1 500 000,0 0,0 1 500 000,0 100,0 100,0 011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 0,0 9 000 000,0 9 000 000,0 0,0 9 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 000 0,0 9 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 015 За счет средств местного бюджета 0,0 0,0 9 000 000,0 0,0 9 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 159 Оплата прочих услуг и работ 0,0 0,0 9 000 000,0 0,0 9 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 Транспорт и коммуникации 11 700 000,0 11 700 000,0 11 700 000,0 7 000 000,0 11 700 000,0 11 700 000,0 4 700 000,0 7 000 000,0 100,0 59,8 01 Автомобильный транспорт 11 700 000,0 11 700 000,0 11 700 000,0 7 000 000,0 11 700 000,0 11 700 000,0 4 700 000,0 7 000 000,0 100,0 59,8 124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 11 700 000,0 11 700 000,0 11 700 000,0 7 000 000,0 11 700 000,0 11 700 000,0 4 700 000,0 7 000 000,0 100,0 59,8 013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах 11 700 000,0 11 700 000,0 11 700 000,0 7 000 000,0 11 700 000,0 11 700 000,0 4 700 000,0 7 000 000,0 100,0 59,8 000 11 700 000,0 11 700 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 029 За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) 0,0 0,0 11 700 000,0 7 000 000,0 11 700 000,0 11 700 000,0 4 700 000,0 7 000 000,0 100,0 59,8 159 Оплата прочих услуг и работ 0,0 0,0 11 700 000,0 7 000 000,0 11 700 000,0 11 700 000,0 4 700 000,0 7 000 000,0 100,0 59,8 15 Трансферты 0,0 7 600,0 7 600,0 7 600,0 7 600,0 7 600,0 0,0 7 600,0 100,0 100,0 01 Трансферты 0,0 7 600,0 7 600,0 7 600,0 7 600,0 7 600,0 0,0 7 600,0 100,0 100,0 124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 0,0 7 600,0 7 600,0 7 600,0 7 600,0 7 600,0 0,0 7 600,0 100,0 100,0 048 Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов 0,0 7 600,0 7 600,0 7 600,0 7 600,0 7 600,0 0,0 7 600,0 100,0 100,0 000 0,0 7 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 015 За счет средств местного бюджета 0,0 0,0 7 600,0 7 600,0 7 600,0 7 600,0 0,0 7 600,0 100,0 100,0 338 Возврат целевых трансфертов 0,0 0,0 7 600,0 7 600,0 7 600,0 7 600,0 0,0 7 600,0 100,0 100,0 III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Бюджетные кредиты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Погашение бюджетных кредитов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Приобретение финансовых активов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Поступление от продажи финансовых активов государства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА 0,0 -1 908 600,0 -1 908 600,0 -61 600,0 11 670 816,8 VI. НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА 0,0 -1 908 600,0 -1 908 600,0 -61 600,0 11 670 816,8 VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА 0,0 1 908 600,0 1 908 600,0 61 600,0 -11 670 816,8 Поступление займов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Погашение займов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Используемые остатки бюджетных средств 0,0 1 908 600,0 1 908 600,0 61 600,0 -11 670 816,8 Справочно: Остатки бюджетных средств Остатки бюджетных средств на начало финансового года 2 209 048,8 Временно привлеченные/ отвлеченные остатки бюджетных денег Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода 13 879 865,6 в том числе за счет внешних займов Руководитель территориального подразделения государственные органы, осуществляющего обслуживание исполнения государственного бюджета Руководитель структурного подразделения государственные органы, ответственного за формирование и ведение сводных планов М.П. Руководитель структурного подразделения государственные органы, ответственного за формирование отчета
Опубликован:
Информация
ГУ "Аппарат акима Табантальского сельского округа "Хромтауского района Актюбинской области на 01 июня 2026 года
Форма №1-27 Данные об исполнении бюджета сельского округа, села, поселка, города районного значения на 31.05.2026 Дата: 31.05.2026 Регион: 061610 - Табантальский сельский округ Хромтауского района Вид бюджета: 7 - Бюджет МСУ Группировка: 01 - Полная Единица измерения: Тенге Коды бюджетной классификации Наименование Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год Уточненный бюджет на отчетный финансовый год Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год1 Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период Принятые обязательства Неоплаченные обязательства Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.) к свод. плану поступ-ий и финанс-ия на отчет. период, % Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, % по платежам по обязательствам 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I. ДОХОДЫ 75 375 000,0 90 132 000,0 90 132 000,0 55 322 000,0 0,0 0,0 0,0 70 112 231,4 126,7 77,8 1 Налоговые поступления 5 650 000,0 5 650 000,0 5 650 000,0 957 000,0 0,0 0,0 0,0 15 747 231,4 1 645,5 278,7 01 Подоходный налог 800 000,0 800 000,0 800 000,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0 562 840,0 562,8 70,4 2 Индивидуальный подоходный налог 800 000,0 800 000,0 800 000,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0 562 840,0 562,8 70,4 02 Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты 800 000,0 800 000,0 800 000,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0 562 840,0 562,8 70,4 04 Налоги на собственность 1 850 000,0 1 850 000,0 1 850 000,0 109 000,0 0,0 0,0 0,0 1 597 779,1 1 465,9 86,4 1 Налоги на имущество 50 000,0 50 000,0 50 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 497,7 10,0 1,0 02 Hалог на имущество физических лиц 50 000,0 50 000,0 50 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 497,7 10,0 1,0 3 Земельный налог 100 000,0 100 000,0 100 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 7 749,9 77,5 7,7 02 Земельный налог 100 000,0 100 000,0 100 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 7 749,9 77,5 7,7 4 Налог на транспортные средства 1 400 000,0 1 400 000,0 1 400 000,0 84 000,0 0,0 0,0 0,0 1 358 091,6 1 616,8 97,0 01 Hалог на транспортные средства с юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33 500,0 0,0 0,0 02 Hалог на транспортные средства с физических лиц 1 400 000,0 1 400 000,0 1 400 000,0 84 000,0 0,0 0,0 0,0 1 324 591,6 1 576,9 94,6 5 Единый земельный налог 300 000,0 300 000,0 300 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 231 440,0 2 314,4 77,1 01 Единый земельный налог 300 000,0 300 000,0 300 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 231 440,0 2 314,4 77,1 05 Внутренние налоги на товары, работы и услуги 3 000 000,0 3 000 000,0 3 000 000,0 748 000,0 0,0 0,0 0,0 13 586 612,3 1 816,4 452,9 3 Поступления за использование природных и других ресурсов 3 000 000,0 3 000 000,0 3 000 000,0 748 000,0 0,0 0,0 0,0 13 586 612,3 1 816,4 452,9 15 Плата за пользование земельными участками 3 000 000,0 3 000 000,0 3 000 000,0 748 000,0 0,0 0,0 0,0 13 586 612,3 1 816,4 452,9 5 Погашение бюджетных кредитов 69 725 000,0 84 482 000,0 84 482 000,0 54 365 000,0 0,0 0,0 0,0 54 365 000,0 100,0 64,4 02 Возврат требований по оплаченным государственным гарантиям 69 725 000,0 84 482 000,0 84 482 000,0 54 365 000,0 0,0 0,0 0,0 54 365 000,0 100,0 64,4 3 69 725 000,0 84 482 000,0 84 482 000,0 54 365 000,0 0,0 0,0 0,0 54 365 000,0 100,0 64,4 01 30 700 000,0 45 457 000,0 45 457 000,0 34 050 000,0 0,0 0,0 0,0 34 050 000,0 100,0 74,9 03 39 025 000,0 39 025 000,0 39 025 000,0 20 315 000,0 0,0 0,0 0,0 20 315 000,0 100,0 52,1 II. ЗАТРАТЫ 75 375 000,0 90 139 600,0 90 139 600,0 55 329 600,0 90 139 600,0 62 390 694,0 7 123 062,0 55 267 632,0 99,9 61,3 01 Государственные услуги общего характера 43 175 000,0 47 932 000,0 47 932 000,0 21 272 000,0 47 932 000,0 21 988 811,0 723 786,0 21 265 025,0 100,0 44,4 01 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления 43 175 000,0 47 932 000,0 47 932 000,0 21 272 000,0 47 932 000,0 21 988 811,0 723 786,0 21 265 025,0 100,0 44,4 124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 43 175 000,0 47 932 000,0 47 932 000,0 21 272 000,0 47 932 000,0 21 988 811,0 723 786,0 21 265 025,0 100,0 44,4 001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 43 175 000,0 47 932 000,0 47 932 000,0 21 272 000,0 47 932 000,0 21 988 811,0 723 786,0 21 265 025,0 100,0 44,4 000 43 175 000,0 47 932 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 015 За счет средств местного бюджета 0,0 0,0 43 175 000,0 21 272 000,0 43 175 000,0 21 988 811,0 723 786,0 21 265 025,0 100,0 49,3 111 Оплата труда 0,0 0,0 14 427 000,0 5 674 000,0 14 427 000,0 5 673 791,0 0,0 5 673 791,0 100,0 39,3 112 Дополнительные денежные выплаты 0,0 0,0 5 755 000,0 5 755 000,0 5 755 000,0 5 754 922,0 0,0 5 754 922,0 100,0 100,0 113 Компенсационные выплаты 0,0 0,0 1 967 000,0 1 023 000,0 1 967 000,0 1 022 020,0 0,0 1 022 020,0 99,9 52,0 116 Обязательные пенсионные взносы работодателей 0,0 0,0 361 000,0 134 000,0 361 000,0 133 128,0 0,0 133 128,0 99,3 36,9 121 Социальный налог 0,0 0,0 1 146 000,0 698 000,0 1 146 000,0 698 000,0 0,0 698 000,0 100,0 60,9 122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 0,0 0,0 792 000,0 412 000,0 792 000,0 411 077,0 0,0 411 077,0 99,8 51,9 123 Взносы на обязательное страхование 0,0 0,0 35 000,0 0,0 35 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 0,0 0,0 563 000,0 336 000,0 563 000,0 335 996,0 0,0 335 996,0 100,0 59,7 131 Оплата труда технического персонала и контрактных служащих 0,0 0,0 8 019 000,0 3 819 000,0 8 019 000,0 3 818 943,0 0,0 3 818 943,0 100,0 47,6 135 Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим 0,0 0,0 1 157 000,0 562 000,0 1 157 000,0 561 104,0 0,0 561 104,0 99,8 48,5 136 Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих 0,0 0,0 285 000,0 139 000,0 285 000,0 138 400,0 0,0 138 400,0 99,6 48,6 144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 0,0 0,0 710 000,0 210 000,0 710 000,0 209 264,0 0,0 209 264,0 99,6 29,5 149 Приобретение прочих запасов 0,0 0,0 1 228 000,0 228 000,0 1 228 000,0 227 998,0 0,0 227 998,0 100,0 18,6 151 Оплата коммунальных услуг 0,0 0,0 3 074 000,0 974 000,0 3 074 000,0 973 999,2 0,0 973 999,2 100,0 31,7 152 Оплата услуг связи 0,0 0,0 504 000,0 206 000,0 504 000,0 489 892,9 284 200,0 205 692,9 99,9 40,8 158 Оплата работ и услуг в сфере информатизации 0,0 0,0 756 000,0 315 000,0 756 000,0 753 576,0 439 586,0 313 990,0 99,7 41,5 159 Оплата прочих услуг и работ 0,0 0,0 1 385 000,0 285 000,0 1 385 000,0 285 000,0 0,0 285 000,0 100,0 20,6 161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 0,0 0,0 949 000,0 502 000,0 949 000,0 501 700,0 0,0 501 700,0 99,9 52,9 169 Прочие текущие затраты 0,0 0,0 62 000,0 0,0 62 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 029 За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) 0,0 0,0 4 757 000,0 0,0 4 757 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 159 Оплата прочих услуг и работ 0,0 0,0 4 757 000,0 0,0 4 757 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 07 Жилищно-коммунальное хозяйство 20 500 000,0 30 500 000,0 30 500 000,0 27 050 000,0 30 500 000,0 28 694 283,0 1 699 276,0 26 995 007,0 99,8 88,5 03 Благоустройство населенных пунктов 20 500 000,0 30 500 000,0 30 500 000,0 27 050 000,0 30 500 000,0 28 694 283,0 1 699 276,0 26 995 007,0 99,8 88,5 124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 20 500 000,0 30 500 000,0 30 500 000,0 27 050 000,0 30 500 000,0 28 694 283,0 1 699 276,0 26 995 007,0 99,8 88,5 008 Освещение улиц в населенных пунктах 19 000 000,0 29 000 000,0 29 000 000,0 27 050 000,0 29 000 000,0 28 694 283,0 1 699 276,0 26 995 007,0 99,8 93,1 000 19 000 000,0 29 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 029 За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) 0,0 0,0 29 000 000,0 27 050 000,0 29 000 000,0 28 694 283,0 1 699 276,0 26 995 007,0 99,8 93,1 149 Приобретение прочих запасов 0,0 0,0 142 000,0 142 000,0 142 000,0 87 007,0 0,0 87 007,0 61,3 61,3 159 Оплата прочих услуг и работ 0,0 0,0 28 608 000,0 26 908 000,0 28 608 000,0 28 607 276,0 1 699 276,0 26 908 000,0 100,0 94,1 414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 0,0 0,0 250 000,0 0,0 250 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 1 500 000,0 1 500 000,0 1 500 000,0 0,0 1 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 000 1 500 000,0 1 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 015 За счет средств местного бюджета 0,0 0,0 1 500 000,0 0,0 1 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 159 Оплата прочих услуг и работ 0,0 0,0 1 500 000,0 0,0 1 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 Транспорт и коммуникации 11 700 000,0 11 700 000,0 11 700 000,0 7 000 000,0 11 700 000,0 11 700 000,0 4 700 000,0 7 000 000,0 100,0 59,8 01 Автомобильный транспорт 11 700 000,0 11 700 000,0 11 700 000,0 7 000 000,0 11 700 000,0 11 700 000,0 4 700 000,0 7 000 000,0 100,0 59,8 124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 11 700 000,0 11 700 000,0 11 700 000,0 7 000 000,0 11 700 000,0 11 700 000,0 4 700 000,0 7 000 000,0 100,0 59,8 013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах 11 700 000,0 11 700 000,0 11 700 000,0 7 000 000,0 11 700 000,0 11 700 000,0 4 700 000,0 7 000 000,0 100,0 59,8 000 11 700 000,0 11 700 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 029 За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) 0,0 0,0 11 700 000,0 7 000 000,0 11 700 000,0 11 700 000,0 4 700 000,0 7 000 000,0 100,0 59,8 159 Оплата прочих услуг и работ 0,0 0,0 11 700 000,0 7 000 000,0 11 700 000,0 11 700 000,0 4 700 000,0 7 000 000,0 100,0 59,8 15 Трансферты 0,0 7 600,0 7 600,0 7 600,0 7 600,0 7 600,0 0,0 7 600,0 100,0 100,0 01 Трансферты 0,0 7 600,0 7 600,0 7 600,0 7 600,0 7 600,0 0,0 7 600,0 100,0 100,0 124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 0,0 7 600,0 7 600,0 7 600,0 7 600,0 7 600,0 0,0 7 600,0 100,0 100,0 048 Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов 0,0 7 600,0 7 600,0 7 600,0 7 600,0 7 600,0 0,0 7 600,0 100,0 100,0 000 0,0 7 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 015 За счет средств местного бюджета 0,0 0,0 7 600,0 7 600,0 7 600,0 7 600,0 0,0 7 600,0 100,0 100,0 338 Возврат целевых трансфертов 0,0 0,0 7 600,0 7 600,0 7 600,0 7 600,0 0,0 7 600,0 100,0 100,0 III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Бюджетные кредиты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Погашение бюджетных кредитов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Приобретение финансовых активов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Поступление от продажи финансовых активов государства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА 0,0 -7 600,0 -7 600,0 -7 600,0 14 844 599,4 VI. НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА 0,0 -7 600,0 -7 600,0 -7 600,0 14 844 599,4 VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА 0,0 7 600,0 7 600,0 7 600,0 -14 844 599,4 Поступление займов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Погашение займов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Используемые остатки бюджетных средств 0,0 7 600,0 7 600,0 7 600,0 -14 844 599,4 Справочно: Остатки бюджетных средств Остатки бюджетных средств на начало финансового года 2 209 048,8 Временно привлеченные/ отвлеченные остатки бюджетных денег Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода 17 053 648,2 в том числе за счет внешних займов Руководитель территориального подразделения государственные органы, осуществляющего обслуживание исполнения государственного бюджета Руководитель структурного подразделения государственные органы, ответственного за формирование и ведение сводных планов М.П.
Опубликован:
Заключение
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ №20 конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения сельскохозяйственного производства крестьянскому или фермерскому хозяйству
Опубликован:
Информация
ГУ "Аппарат акима сельского округа Дөң Хромтауского района Актюбинской области" на 01 августа 2026 года
Форма №1-27 Данные об исполнении бюджета сельского округа, села, поселка, города районного значения на 31.07.2026 Дата: 31.07.2026 Регион: 061609 - Сельский округ Дөң Хромтауского района Вид бюджета: 7 - Бюджет МСУ Группировка: 01 - Полная Единица измерения: Тенге Коды бюджетной классификации Наименование Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год Уточненный бюджет на отчетный финансовый год Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год1 Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период Принятые обязательства Неоплаченные обязательства Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.) к свод. плану поступ-ий и финанс-ия на отчет. период, % Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, % по платежам по обязательствам 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I. ДОХОДЫ 241 540 000,0 189 306 000,0 189 306 000,0 137 462 000,0 0,0 0,0 0,0 147 416 417,4 107,2 77,9 1 Налоговые поступления 32 500 000,0 54 501 000,0 54 501 000,0 26 704 000,0 0,0 0,0 0,0 36 658 417,4 137,3 67,3 01 Подоходный налог 17 000 000,0 17 001 000,0 17 001 000,0 8 428 000,0 0,0 0,0 0,0 6 267 787,5 74,4 36,9 2 Индивидуальный подоходный налог 17 000 000,0 17 001 000,0 17 001 000,0 8 428 000,0 0,0 0,0 0,0 6 267 787,5 74,4 36,9 02 Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты 17 000 000,0 17 001 000,0 17 001 000,0 8 428 000,0 0,0 0,0 0,0 6 267 787,5 74,4 36,9 04 Налоги на собственность 13 500 000,0 13 500 000,0 13 500 000,0 5 065 000,0 0,0 0,0 0,0 13 708 615,2 270,7 101,5 1 Налоги на имущество 500 000,0 500 000,0 500 000,0 310 000,0 0,0 0,0 0,0 69 903,9 22,5 14,0 02 Hалог на имущество физических лиц 500 000,0 500 000,0 500 000,0 310 000,0 0,0 0,0 0,0 69 903,9 22,5 14,0 3 Земельный налог 500 000,0 500 000,0 500 000,0 310 000,0 0,0 0,0 0,0 14 615,4 4,7 2,9 02 Земельный налог 500 000,0 500 000,0 500 000,0 310 000,0 0,0 0,0 0,0 14 615,4 4,7 2,9 4 Налог на транспортные средства 12 500 000,0 12 500 000,0 12 500 000,0 4 445 000,0 0,0 0,0 0,0 13 061 545,8 293,8 104,5 01 Hалог на транспортные средства с юридических лиц 2 500 000,0 2 500 000,0 2 500 000,0 800 000,0 0,0 0,0 0,0 263 934,0 33,0 10,6 02 Hалог на транспортные средства с физических лиц 10 000 000,0 10 000 000,0 10 000 000,0 3 645 000,0 0,0 0,0 0,0 12 797 611,8 351,1 128,0 5 Единый земельный налог 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562 550,0 0,0 0,0 01 Единый земельный налог 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562 550,0 0,0 0,0 05 Внутренние налоги на товары, работы и услуги 2 000 000,0 24 000 000,0 24 000 000,0 13 211 000,0 0,0 0,0 0,0 16 682 014,8 126,3 69,5 3 Поступления за использование природных и других ресурсов 2 000 000,0 24 000 000,0 24 000 000,0 13 211 000,0 0,0 0,0 0,0 16 682 014,8 126,3 69,5 10 Плата за пользование судоходными водными путями 0,0 21 000 000,0 21 000 000,0 12 711 000,0 0,0 0,0 0,0 13 516 428,0 106,3 64,4 15 Плата за пользование земельными участками 2 000 000,0 3 000 000,0 3 000 000,0 500 000,0 0,0 0,0 0,0 3 165 586,8 633,1 105,5 5 Погашение бюджетных кредитов 209 040 000,0 134 805 000,0 134 805 000,0 110 758 000,0 0,0 0,0 0,0 110 758 000,0 100,0 82,2 02 Возврат требований по оплаченным государственным гарантиям 209 040 000,0 134 805 000,0 134 805 000,0 110 758 000,0 0,0 0,0 0,0 110 758 000,0 100,0 82,2 3 209 040 000,0 134 805 000,0 134 805 000,0 110 758 000,0 0,0 0,0 0,0 110 758 000,0 100,0 82,2 01 179 766 000,0 105 531 000,0 105 531 000,0 81 822 000,0 0,0 0,0 0,0 81 822 000,0 100,0 77,5 03 29 274 000,0 29 274 000,0 29 274 000,0 28 936 000,0 0,0 0,0 0,0 28 936 000,0 100,0 98,8 II. ЗАТРАТЫ 241 540 000,0 194 406 000,0 194 406 000,0 137 462 000,0 194 406 000,0 147 345 791,6 26 465 942,9 120 879 848,7 87,9 62,2 01 Государственные услуги общего характера 121 694 000,0 160 559 000,0 160 559 000,0 108 491 000,0 160 559 000,0 115 814 276,5 23 905 427,4 91 908 849,1 84,7 57,2 01 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления 121 694 000,0 160 559 000,0 160 559 000,0 108 491 000,0 160 559 000,0 115 814 276,5 23 905 427,4 91 908 849,1 84,7 57,2 124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 121 694 000,0 160 559 000,0 160 559 000,0 108 491 000,0 160 559 000,0 115 814 276,5 23 905 427,4 91 908 849,1 84,7 57,2 001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 121 694 000,0 160 559 000,0 160 559 000,0 108 491 000,0 160 559 000,0 115 814 276,5 23 905 427,4 91 908 849,1 84,7 57,2 000 121 694 000,0 160 559 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 015 За счет средств местного бюджета 0,0 0,0 62 928 000,0 34 369 000,0 62 928 000,0 40 881 716,5 6 724 867,4 34 156 849,1 99,4 54,3 111 Оплата труда 0,0 0,0 17 401 000,0 10 334 000,0 17 401 000,0 10 334 000,0 0,0 10 334 000,0 100,0 59,4 112 Дополнительные денежные выплаты 0,0 0,0 8 589 000,0 8 589 000,0 8 589 000,0 8 587 644,0 0,0 8 587 644,0 100,0 100,0 113 Компенсационные выплаты 0,0 0,0 5 102 000,0 1 980 000,0 5 102 000,0 1 979 642,0 0,0 1 979 642,0 100,0 38,8 116 Обязательные пенсионные взносы работодателей 0,0 0,0 486 000,0 486 000,0 486 000,0 486 000,0 0,0 486 000,0 100,0 100,0 121 Социальный налог 0,0 0,0 1 268 000,0 594 000,0 1 268 000,0 594 000,0 0,0 594 000,0 100,0 46,8 122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 0,0 0,0 907 000,0 671 000,0 907 000,0 670 993,0 0,0 670 993,0 100,0 74,0 123 Взносы на обязательное страхование 0,0 0,0 25 000,0 0,0 25 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 0,0 0,0 668 000,0 451 000,0 668 000,0 451 000,0 0,0 451 000,0 100,0 67,5 131 Оплата труда технического персонала и контрактных служащих 0,0 0,0 8 634 000,0 4 243 000,0 8 634 000,0 4 106 033,0 0,0 4 106 033,0 96,8 47,6 135 Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим 0,0 0,0 685 000,0 323 000,0 685 000,0 323 000,0 0,0 323 000,0 100,0 47,2 136 Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих 0,0 0,0 230 000,0 130 000,0 230 000,0 129 750,0 0,0 129 750,0 99,8 56,4 144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 0,0 0,0 962 000,0 962 000,0 962 000,0 961 557,0 0,0 961 557,0 100,0 100,0 149 Приобретение прочих запасов 0,0 0,0 530 000,0 456 000,0 530 000,0 455 120,0 0,0 455 120,0 99,8 85,9 151 Оплата коммунальных услуг 0,0 0,0 5 179 000,0 950 000,0 5 179 000,0 949 999,1 0,0 949 999,1 100,0 18,3 152 Оплата услуг связи 0,0 0,0 426 000,0 0,0 426 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 158 Оплата работ и услуг в сфере информатизации 0,0 0,0 754 000,0 455 000,0 754 000,0 753 576,0 313 990,0 439 586,0 96,6 58,3 159 Оплата прочих услуг и работ 0,0 0,0 9 972 000,0 2 870 000,0 9 972 000,0 9 280 877,4 6 410 877,4 2 870 000,0 100,0 28,8 161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 0,0 0,0 945 000,0 710 000,0 945 000,0 653 525,0 0,0 653 525,0 92,0 69,2 414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 0,0 0,0 165 000,0 165 000,0 165 000,0 165 000,0 0,0 165 000,0 100,0 100,0 029 За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) 0,0 0,0 97 631 000,0 74 122 000,0 97 631 000,0 74 932 560,0 17 180 560,0 57 752 000,0 77,9 59,2 151 Оплата коммунальных услуг 0,0 0,0 19 000 000,0 0,0 19 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 159 Оплата прочих услуг и работ 0,0 0,0 78 631 000,0 74 122 000,0 78 631 000,0 74 932 560,0 17 180 560,0 57 752 000,0 77,9 73,4 07 Жилищно-коммунальное хозяйство 111 946 000,0 25 947 000,0 25 947 000,0 21 271 000,0 25 947 000,0 23 631 515,1 2 360 515,5 21 270 999,6 100,0 82,0 03 Благоустройство населенных пунктов 111 946 000,0 25 947 000,0 25 947 000,0 21 271 000,0 25 947 000,0 23 631 515,1 2 360 515,5 21 270 999,6 100,0 82,0 124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 111 946 000,0 25 947 000,0 25 947 000,0 21 271 000,0 25 947 000,0 23 631 515,1 2 360 515,5 21 270 999,6 100,0 82,0 008 Освещение улиц в населенных пунктах 9 946 000,0 23 946 000,0 23 946 000,0 19 271 000,0 23 946 000,0 21 631 515,1 2 360 515,5 19 270 999,6 100,0 80,5 000 9 946 000,0 23 946 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 015 За счет средств местного бюджета 0,0 0,0 23 946 000,0 19 271 000,0 23 946 000,0 21 631 515,1 2 360 515,5 19 270 999,6 100,0 80,5 159 Оплата прочих услуг и работ 0,0 0,0 23 946 000,0 19 271 000,0 23 946 000,0 21 631 515,1 2 360 515,5 19 270 999,6 100,0 80,5 009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 2 000 000,0 2 000 000,0 2 000 000,0 2 000 000,0 2 000 000,0 2 000 000,0 0,0 2 000 000,0 100,0 100,0 000 2 000 000,0 2 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 015 За счет средств местного бюджета 0,0 0,0 2 000 000,0 2 000 000,0 2 000 000,0 2 000 000,0 0,0 2 000 000,0 100,0 100,0 159 Оплата прочих услуг и работ 0,0 0,0 2 000 000,0 2 000 000,0 2 000 000,0 2 000 000,0 0,0 2 000 000,0 100,0 100,0 011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 100 000 000,0 1 000,0 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 000 100 000 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 015 За счет средств местного бюджета 0,0 0,0 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 159 Оплата прочих услуг и работ 0,0 0,0 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 Транспорт и коммуникации 7 900 000,0 7 900 000,0 7 900 000,0 7 700 000,0 7 900 000,0 7 900 000,0 200 000,0 7 700 000,0 100,0 97,5 01 Автомобильный транспорт 7 900 000,0 7 900 000,0 7 900 000,0 7 700 000,0 7 900 000,0 7 900 000,0 200 000,0 7 700 000,0 100,0 97,5 124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 7 900 000,0 7 900 000,0 7 900 000,0 7 700 000,0 7 900 000,0 7 900 000,0 200 000,0 7 700 000,0 100,0 97,5 013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах 7 900 000,0 7 900 000,0 7 900 000,0 7 700 000,0 7 900 000,0 7 900 000,0 200 000,0 7 700 000,0 100,0 97,5 000 7 900 000,0 7 900 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 029 За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) 0,0 0,0 7 900 000,0 7 700 000,0 7 900 000,0 7 900 000,0 200 000,0 7 700 000,0 100,0 97,5 159 Оплата прочих услуг и работ 0,0 0,0 7 900 000,0 7 700 000,0 7 900 000,0 7 900 000,0 200 000,0 7 700 000,0 100,0 97,5 III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Бюджетные кредиты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Погашение бюджетных кредитов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Приобретение финансовых активов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Поступление от продажи финансовых активов государства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА 0,0 -5 100 000,0 -5 100 000,0 0,0 26 536 568,8 VI. НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА 0,0 -5 100 000,0 -5 100 000,0 0,0 26 536 568,8 VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА 0,0 5 100 000,0 5 100 000,0 0,0 -26 536 568,8 Поступление займов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Погашение займов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Используемые остатки бюджетных средств 0,0 5 100 000,0 5 100 000,0 0,0 -26 536 568,8 Справочно: Остатки бюджетных средств Остатки бюджетных средств на начало финансового года 5 136 469,7 Временно привлеченные/ отвлеченные остатки бюджетных денег Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода 31 673 038,4 в том числе за счет внешних займов Руководитель территориального подразделения государственные органы, осуществляющего обслуживание исполнения государственного бюджета Руководитель структурного подразделения государственные органы, ответственного за формирование и ведение сводных планов