| Отчет об исполнении бюджета | |||||||||||||
| на 1 августа 2026 года | |||||||||||||
| Дата | 2026-07-31 | ||||||||||||
| Регион: | 060000 - Актюбинская область | ||||||||||||
| Группировка: | Полная | ||||||||||||
| Единица измерения: | тыс. тенге | ||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.) к свод. плану поступ-ий и финанс-ия на отчет. период, % | Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, % | |||
| -/АБП | -/БП | -/БПП | по платежам | по обязательствам | |||||||||
| II. ЗАТРАТЫ | 21 532 079 | 27 275 993 | 35 275 993 | 19 443 402 | 35 275 993 | 24 938 915,7424 | 12 400 237,54801 | 12 538 678,19439 | 64,49 | 35,54 | |||
| 288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 21 532 079 | 27 275 993 | 35 275 993 | 19 443 402 | 35 275 993 | 24 938 915,7424 | 12 400 237,54801 | 12 538 678,19439 | 64,49 | 35,54 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 198 409 | 245 626 | 245 626 | 204 459 | 245 626 | 196 081,17311 | 3 280,15698 | 192 801,01613 | 94,30 | 78,49 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 245 626 | 204 459 | 245 626 | 196 081,17311 | 3 280,15698 | 192 801,01613 | 94,30 | 78,49 | ||
| 005 | Развитие объектов органов внутренних дел | 0 | 4 507 | 4 507 | 4 507 | 4 507 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 4 507 | 4 507 | 4 507 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| 009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 0 | 4 234 816 | 4 234 816 | 4 234 816 | 4 234 816 | 1 245 891 | 0 | 1 245 891 | 29,42 | 29,42 | ||
| 005 | За счет внутренних займов | 0 | 0 | 4 234 816 | 4 234 816 | 4 234 816 | 1 245 891 | 0 | 1 245 891 | 29,42 | 29,42 | ||
| 010 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 470 259 | 306 842 | 306 842 | 306 842 | 306 842 | 117 191,32868 | 42 556,32868 | 74 635 | 24,32 | 24,32 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 306 842 | 306 842 | 306 842 | 117 191,32868 | 42 556,32868 | 74 635 | 24,32 | 24,32 | ||
| 011 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 0 | 4 651 | 4 651 | 4 651 | 4 651 | 4 650 | 1 550 | 3 100 | 66,65 | 66,65 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 4 651 | 4 651 | 4 651 | 4 650 | 1 550 | 3 100 | 66,65 | 66,65 | ||
| 012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 3 798 534 | 4 746 712 | 4 746 712 | 3 367 811 | 4 746 712 | 4 343 953,89878 | 2 131 501,32158 | 2 212 452,5772 | 65,69 | 46,61 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 4 746 712 | 3 367 811 | 4 746 712 | 4 343 953,89878 | 2 131 501,32158 | 2 212 452,5772 | 65,69 | 46,61 | ||
| 022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 0 | 223 591 | 223 591 | 220 000 | 223 591 | 223 590,99999 | 193 590,99999 | 30 000 | 13,64 | 13,42 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 223 591 | 220 000 | 223 591 | 223 590,99999 | 193 590,99999 | 30 000 | 13,64 | 13,42 | ||
| 024 | Развитие объектов спорта | 93 369 | 2 072 987 | 2 072 987 | 1 078 149 | 2 072 987 | 1 959 170,26626 | 1 551 840,11526 | 407 330,151 | 37,78 | 19,65 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 2 072 987 | 1 078 149 | 2 072 987 | 1 959 170,26626 | 1 551 840,11526 | 407 330,151 | 37,78 | 19,65 | ||
| 027 | Развитие объектов культуры | 4 203 280 | 830 424 | 830 424 | 830 424 | 830 424 | 830 423,99999 | ################# | 818 507,9587 | 98,57 | 98,57 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 830 424 | 830 424 | 830 424 | 830 423,99999 | ################# | 818 507,9587 | 98,57 | 98,57 | ||
| 038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 502 409 | 596 785 | 596 785 | 433 376 | 596 785 | 587 598,46601 | 216 216,0289 | 371 382,43711 | 85,70 | 62,23 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 596 785 | 433 376 | 596 785 | 587 598,46601 | 216 216,0289 | 371 382,43711 | 85,70 | 62,23 | ||
| 039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 1 956 447 | 3 461 512 | 3 461 512 | 850 000 | 3 461 512 | 3 406 995,84944 | 2 682 814,79519 | 724 181,05425 | 85,20 | 20,92 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 3 461 512 | 850 000 | 3 461 512 | 3 406 995,84944 | 2 682 814,79519 | 724 181,05425 | 85,20 | 20,92 | ||
| 061 | Развитие объектов государственных органов | 289 874 | 432 051 | 432 051 | 282 051 | 432 051 | 420 789,62405 | 420 789,62405 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 432 051 | 282 051 | 432 051 | 420 789,62405 | 420 789,62405 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| 099 | Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования | 0 | 383 333 | 383 333 | 383 333 | 383 333 | 383 332,1361 | 144 182,1361 | 239 150 | 62,39 | 62,39 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 383 333 | 383 333 | 383 333 | 383 332,1361 | 144 182,1361 | 239 150 | 62,39 | 62,39 | ||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 3 373 910 | 3 373 910 | 3 373 910 | 359 889 | 3 373 910 | 359 889 | 0 | 359 889 | 100,00 | 10,67 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 3 373 910 | 359 889 | 3 373 910 | 359 889 | 0 | 359 889 | 100,00 | 10,67 | ||
| 114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 6 645 588 | 6 358 246 | 6 358 246 | 3 883 094 | 6 358 246 | 2 859 358 | 0 | 2 859 358 | 73,64 | 44,97 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 6 358 246 | 3 883 094 | 6 358 246 | 2 859 358 | 0 | 2 859 358 | 73,64 | 44,97 | ||
| 167 | Реализация бюджетных инвестиционных проектов за счет резерва на инициативы Президента Республики Казахстан | 0 | 0 | 8 000 000 | 3 000 000 | 8 000 000 | 7 999 999,99999 | 4 999 999,99999 | 3 000 000 | 100,00 | 37,50 | ||
Скачать
4-20
XLS · 18 КБ