| Отчет об исполнении бюджета | |||||||||||||
| на 1 июля 2026 года | |||||||||||||
| Дата | 2026-06-30 | ||||||||||||
| Регион: | 060000 - Актюбинская область | ||||||||||||
| Группировка: | Полная | ||||||||||||
| Единица измерения: | тыс. тенге | ||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.) к свод. плану поступ-ий и финанс-ия на отчет. период, % | Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, % | |||
| -/АБП | -/БП | -/БПП | по платежам | по обязательствам | |||||||||
| II. ЗАТРАТЫ | 21 532 079 | 27 087 028 | 35 087 028 | 13 479 082 | 35 087 028 | 21 745 143,26705 | 12 508 270,45814 | 9 236 872,80891 | 68,53 | 26,33 | |||
| 288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 21 532 079 | 27 087 028 | 35 087 028 | 13 479 082 | 35 087 028 | 21 745 143,26705 | 12 508 270,45814 | 9 236 872,80891 | 68,53 | 26,33 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 198 409 | 220 391 | 220 391 | 165 432 | 220 391 | 166 067,53499 | 3 779,06986 | 162 288,46513 | 98,10 | 73,64 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 220 391 | 165 432 | 220 391 | 166 067,53499 | 3 779,06986 | 162 288,46513 | 98,10 | 73,64 | ||
| 005 | Развитие объектов органов внутренних дел | 0 | 4 430 | 4 430 | 4 430 | 4 430 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 4 430 | 4 430 | 4 430 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| 009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 0 | 4 234 816 | 4 234 816 | 1 245 891 | 4 234 816 | 1 245 891 | 0 | 1 245 891 | 100,00 | 29,42 | ||
| 005 | За счет внутренних займов | 0 | 0 | 4 234 816 | 1 245 891 | 4 234 816 | 1 245 891 | 0 | 1 245 891 | 100,00 | 29,42 | ||
| 010 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 470 259 | 306 842 | 306 842 | 306 842 | 306 842 | 287 450,32868 | 212 815,32868 | 74 635 | 24,32 | 24,32 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 306 842 | 306 842 | 306 842 | 287 450,32868 | 212 815,32868 | 74 635 | 24,32 | 24,32 | ||
| 011 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 0 | 4 651 | 4 651 | 4 651 | 4 651 | 4 650 | 1 550 | 3 100 | 66,65 | 66,65 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 4 651 | 4 651 | 4 651 | 4 650 | 1 550 | 3 100 | 66,65 | 66,65 | ||
| 012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 3 798 534 | 4 746 712 | 4 746 712 | 2 927 927 | 4 746 712 | 4 743 953,89878 | 2 945 918,95143 | 1 798 034,94735 | 61,41 | 37,88 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 4 746 712 | 2 927 927 | 4 746 712 | 4 743 953,89878 | 2 945 918,95143 | 1 798 034,94735 | 61,41 | 37,88 | ||
| 022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 0 | 223 591 | 223 591 | 140 000 | 223 591 | 223 590,99999 | 193 590,99999 | 30 000 | 21,43 | 13,42 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 223 591 | 140 000 | 223 591 | 223 590,99999 | 193 590,99999 | 30 000 | 21,43 | 13,42 | ||
| 024 | Развитие объектов спорта | 93 369 | 1 072 987 | 1 072 987 | 678 149 | 1 072 987 | 958 170,26634 | 601 840,11534 | 356 330,151 | 52,54 | 33,21 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 1 072 987 | 678 149 | 1 072 987 | 958 170,26634 | 601 840,11534 | 356 330,151 | 52,54 | 33,21 | ||
| 027 | Развитие объектов культуры | 4 203 280 | 4 216 852 | 4 216 852 | 1 559 852 | 4 216 852 | 860 423,99998 | ################# | 818 507,9587 | 52,47 | 19,41 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 4 216 852 | 1 559 852 | 4 216 852 | 860 423,99998 | ################# | 818 507,9587 | 52,47 | 19,41 | ||
| 038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 502 409 | 596 785 | 596 785 | 333 376 | 596 785 | 587 598,46601 | 317 054,23353 | 270 544,23248 | 81,15 | 45,33 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 596 785 | 333 376 | 596 785 | 587 598,46601 | 317 054,23353 | 270 544,23248 | 81,15 | 45,33 | ||
| 039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 1 956 447 | 906 447 | 906 447 | 661 300 | 906 447 | 899 015,01213 | 654 833,95788 | 244 181,05425 | 36,92 | 26,94 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 906 447 | 661 300 | 906 447 | 899 015,01213 | 654 833,95788 | 244 181,05425 | 36,92 | 26,94 | ||
| 061 | Развитие объектов государственных органов | 289 874 | 432 051 | 432 051 | 211 974 | 432 051 | 420 789,62405 | 420 789,62405 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 432 051 | 211 974 | 432 051 | 420 789,62405 | 420 789,62405 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| 099 | Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования | 0 | 383 333 | 383 333 | 383 333 | 383 333 | 383 332,1361 | 144 182,1361 | 239 150 | 62,39 | 62,39 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 383 333 | 383 333 | 383 333 | 383 332,1361 | 144 182,1361 | 239 150 | 62,39 | 62,39 | ||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 3 373 910 | 3 373 910 | 3 373 910 | 359 889 | 3 373 910 | 359 889 | 0 | 359 889 | 100,00 | 10,67 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 3 373 910 | 359 889 | 3 373 910 | 359 889 | 0 | 359 889 | 100,00 | 10,67 | ||
| 114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 6 645 588 | 6 363 230 | 6 363 230 | 3 496 036 | 6 363 230 | 2 634 321 | 0 | 2 634 321 | 75,35 | 41,40 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 6 363 230 | 3 496 036 | 6 363 230 | 2 634 321 | 0 | 2 634 321 | 75,35 | 41,40 | ||
| 167 | Реализация бюджетных инвестиционных проектов за счет резерва на инициативы Президента Республики Казахстан | 0 | 0 | 8 000 000 | 1 000 000 | 8 000 000 | 7 970 000 | 6 970 000 | 1 000 000 | 100,00 | 12,50 | ||
Скачать
4-20
XLS · 18 КБ