Маслихат района Мақаншы РЕШИЛ:
- Внести в решение маслихата района Мақаншы от 22 декабря 2025 года №31-223/VIII «О бюджете Коктерекского сельского округа района Мақаншы на 2026-2028 годы» следующие изменения :
Пункт 1 изложить в новой редакции:
- Утвердить бюджет Коктерекского сельского округа района Мақаншы на 2026-2028 годы согласно приложением 1,2 и 3 соответсвенно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 312 560,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8 351,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 304 209,0 тысяч тенге;
2) затраты – 312825,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге;
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -265,0 тысяч тенге;
6) Ненефтяной дефицит ( профицит) бюджета -265,0 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
265,0 тысяч тенге;
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 265,0 тысяч тенге».
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
- 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Должность |
ФИО |
Приложение к решению маслихата района Мақаншы от ____ _______ 20___ года № ___-______/_ Приложение 1 к решению маслихата района Мақаншы от 22 декабря 2025 года №31-223/VIII___ |
Бюджет Коктерекского сельского округа района Мақаншы
на 2026 год
Категория |
Всего доходы (тысяч тенге) | ||||||||||
Класс | |||||||||||
Подкласс | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |||||||
I. Доходы |
312 560,0 | ||||||||||
1 |
Налоговые поступления |
8 351,0 | |||||||||
01 |
Подоходный налог |
1 185,0 | |||||||||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
1 185,0 | |||||||||
04 |
Hалоги на собственность |
7 085,0 | |||||||||
1 |
Hалоги на имущество |
240,0 | |||||||||
3 |
Земельный налог |
45,0 | |||||||||
4 |
Hалог на транспортные средства |
3 200,0 | |||||||||
5 |
Единый земельный налог |
3 600,0 | |||||||||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
81,0 | |||||||||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
81,0 | |||||||||
2 |
Неналоговые поступления |
0,0 | |||||||||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
0,0 | |||||||||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
0,0 | |||||||||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
0,0 | |||||||||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
0,0 | |||||||||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
0,0 | |||||||||
5 |
Поступления трансфертов |
304 209,0 | |||||||||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
304 209,0 | |||||||||
Функциональная группа |
Всего затраты (тысяч тенге) | ||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||
Программа | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||||
II. Затраты |
312 825,0 | ||||||||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
54 837,0 | |||||||||
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
54 837,0 | |||||||||
124 |
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
54 837,0 | |||||||||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
54 837,0 | |||||||||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
16 356,0 | |||||||||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
16 356,0 | |||||||||
124 |
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
16 356,0 | |||||||||
008 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
15 500,0 | |||||||||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
856,0 | |||||||||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
0,0 | |||||||||
12 |
Транспорт и коммуникации |
241 367,0 | |||||||||
1 |
Автомобильный транспорт |
241 367,0 | |||||||||
124 |
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
241 367,0 | |||||||||
013 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах |
241 367,0 | |||||||||
14 |
Обслуживание долга |
0,0 | |||||||||
1 |
Обслуживание долга |
0,0 | |||||||||
124 |
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
0,0 | |||||||||
042 |
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета |
0,0 | |||||||||
15 |
Трансферты |
265,0 | |||||||||
1 |
Трансферты |
265,0 | |||||||||
124 |
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
265,0 | |||||||||
043 |
Бюджетные изъятия |
0,0 | |||||||||
048 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
265,0 | |||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование |
0,0 | ||||||||||
Бюджетные кредиты |
0,0 | ||||||||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 | |||||||||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 | |||||||||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
0,0 | |||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
0,0 | ||||||||||
Приобретение финансовых активов |
0,0 | ||||||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства |
0,0 | ||||||||||
V. Дефицит ( профицит) бюджета |
-265,0 | ||||||||||
VI. Ненефтяной дефицит |
265,0 | ||||||||||
VII. Финансирование дефицита |
265,0 | ||||||||||
Поступления займов |
0,0 | ||||||||||
7 |
Поступления займов |
0,0 | |||||||||
01 |
Внутренние государственные займы |
0,0 | |||||||||
2 |
Договоры займа |
0,0 | |||||||||
16 |
Погашение займов |
0,0 | |||||||||
1 |
Погашение займов |
0,0 | |||||||||
124 |
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
0,0 | |||||||||
054 |
Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета |
0,0 | |||||||||
055 |
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета |
0,0 | |||||||||
056 |
Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом |
0,0 | |||||||||
8 |
Используемые остатки бюджетных средств |
265,0 | |||||||||
01 |
Остатки бюджетных средств |
265,0 | |||||||||
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
265,0 | |||||||||