Маслихат района Мақаншы РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихатарайона Мақаншыот22 декабря2025года №31-226/VIII «О бюджетеКабанбайского сельского округа района Мақаншына 2026-2028годы» следующиеизменения:
пункт 1изложить вновойредакции:
1.«Утвердить бюджет Кабанбайского сельского округа района Мақаншы на 2026-2028 годы, согласно приложению1 на 2026 год в следующих объемах:
1)доходы –942 248,0тысяч тенге, в том числе:
налоговыепоступления –105 319,0тысяч тенге;
неналоговыепоступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов –836 929,0тысяч тенге;
2) затраты –942 248,0тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование -0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты -0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов -0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами -0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов -0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства -0,0 тысяч тенге;
5)дефицит (профицит) бюджета–-0,0тысяч тенге;
6)финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
0,0тысяч тенге:
поступление займов -0,0 тысяч тенге;
погашение займов -0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0,0тысяч тенге;
приложение1к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению».
2. Настоящее решение вводится в действие с 1января2026года.
Должность |
ФИО |
| Приложение 1 | |||||
| к решению акима | |||||
| маслихата района Мақаншы | |||||
| от ___ _______ 2026 года №___/VI | |||||
| Бюджет Кабанбайского сельского округа района Мақаншы на 2026 год | |||||
| Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | ||||
| Класс | |||||
| Подкласс | |||||
| Наименование | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Доходы | 942 248,0 | ||||
| 1 | Налоговые поступления | 105 319,0 | |||
| 01 | Подоходный налог | 83 021,0 | |||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 83 021,0 | |||
| 04 | Hалоги на собственность | 21 234,0 | |||
| 1 | Hалоги на имущество | 3 158,0 | |||
| 3 | Земельный налог | 1 072,0 | |||
| 4 | Hалог на транспортные средства | 16 554,0 | |||
| Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 54,0 | ||||
| Hалог на транспортные средства с физических лиц | 16 500,0 | ||||
| 5 | Единый земельный налог | 450,0 | |||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 064,0 | |||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 064,0 | |||
| 2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
| 06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | |||
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | |||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||
| 01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | |||
| 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | |||
| 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | |||
| 1 | Продажа земли | 0,0 | |||
| Поступления от продажи земельных участков | 0,0 | ||||
| 4 | Поступления трансфертов | 836 929,0 | |||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 836 929,0 | |||
| Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
| Функциональная подгруппа | |||||
| Администратор бюджетных программ | |||||
| Программа | |||||
| Наименование | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Затраты | 942 248,0 | ||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 620 761,0 | |||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 620 761,0 | |||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 620 761,0 | |||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 447,0 | |||
| 022 | Капитальные расходы государственного органа | 564 314,0 | |||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 63 598,0 | |||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 63 598,0 | |||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 598,0 | |||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 20 517,0 | |||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 13 081,0 | |||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 30 000,0 | |||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | |||
| 1 | Деятельность в области культуры | 0,0 | |||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
| 006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 0,0 | |||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 0,0 | |||
| 1 | Автомобильный транспорт | 0,0 | |||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | |||
| 13 | Прочие | 257 889,0 | |||
| 9 | Прочие | 257 889,0 | |||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 257 889,0 | |||
| 057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта | 257 889,0 | |||
| 14 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
| 1 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
| 042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
| 15 | Трансферты | 0,0 | |||
| 1 | Трансферты | 0,0 | |||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
| 043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | |||
| III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
| Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
| 01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
| 1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
| IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
| Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
| V.Дефицит ( профицит) бюджета | 0,0 | ||||
| VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
| Поступления займов | 0,0 | ||||
| 7 | Поступления займов | 0,0 | |||
| 01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | |||
| 2 | Договоры займа | 0,0 | |||
| 16 | Погашение займов | 0,0 | |||
| 1 | Погашение займов | 0,0 | |||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
| 054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
| 055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
| 056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
| 01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
| 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
| Аким Кабанбайского сельского округа Б.С.Керімқан | |||||