маслихат района Мақаншы РЕШИЛ:
- Внести в решение маслихата района Мақаншы от 22 декабря 2025 года №31-221/VIII «О бюджете Келдимуратовского сельского округа района Мақаншы на 2026-2028 годы» следующие изменения :
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Келдимуратовского сельского округа района Мақаншы на 2026-2028 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
- доходы – 104 887,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8 497,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 96 390,0 тысяч тенге;
2) затраты – 105 403 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -516,0 тысяч тенге;
6) ненефтянной дефицит (профицит) бюджета -516,0 тысяч тенге
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
516,0 тысяч тенге:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 516,0 тысяч тенге;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению».
- 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Должность |
ФИО |
Приложение к решению маслихата района Мақаншы от 2026 года №____ -____/VIII |
Бюджет Келдимуратовского сельского округа районаМақаншына 2026 года
Категория |
Всего доходы (тысяч тенге) | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||||
I. Доходы |
104 887,0 | |||||||
1 |
Налоговые поступления |
7 497,0 | ||||||
01 |
Подоходный налог |
2 431,0 | ||||||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
2 431,0 | ||||||
04 |
Hалоги на собственность |
5 898,0 | ||||||
1 |
Hалоги на имущество |
340,0 | ||||||
3 |
Земельный налог |
98,0 | ||||||
4 |
Hалог на транспортные средства |
4 500,0 | ||||||
5 |
Единый земельный налог |
960,0 | ||||||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
168,0 | ||||||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
168,0 | ||||||
2 |
Неналоговые поступления |
0,0 | ||||||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
0,0 | ||||||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
0,0 | ||||||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
0,0 | ||||||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
0,0 | ||||||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
0,0 | ||||||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
0,0 | ||||||
1 |
Продажа земли |
0,0 | ||||||
Поступления от продажи земельных участков |
0,0 | |||||||
5 |
Поступления трансфертов |
96 390,0 | ||||||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
96 390,0 | ||||||
Функциональная группа |
Всего затраты (тысяч тенге) | |||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
Наименование | ||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
II. Затраты |
105 403,0 | |||||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
42 166,0 | ||||||
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
42 166,0 | ||||||
124 |
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
42 166,0 | ||||||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
42 166,0 | ||||||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
0,0 | ||||||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
13 236,0 | ||||||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
13 236,0 | ||||||
124 |
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
13 236,0 | ||||||
008 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
2 500,0 | ||||||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
736,0 | ||||||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
10 000,0 | ||||||
08 |
Культура,спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 | ||||||
1 |
Деятельность в области культуры |
0,0 | ||||||
124 |
Аппарат акима города районного значения, села,поселка,сельского округа |
0,0 | ||||||
006 |
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне |
0,0 | ||||||
12 |
Транспорт и коммуникации |
0,0 | ||||||
1 |
Автомобильный транспорт |
0,0 | ||||||
124 |
Аппарат акима города районного значения,села поселка, сельского округа |
0,0 | ||||||
013 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения,селах,поселках, сельских округах |
0,0 | ||||||
13 |
Прочие |
50 000,0 | ||||||
9 |
Прочие |
50 000,0 | ||||||
124 |
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
50 000,0 | ||||||
057 |
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» |
50 000,0 | ||||||
14 |
Обслуживание долга |
0,0 | ||||||
1 |
Обслуживание долга |
0,0 | ||||||
124 |
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
0,0 | ||||||
042 |
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета |
0,0 | ||||||
15 |
Трансферты |
1,0 | ||||||
1 |
Трансферты |
1,0 | ||||||
124 |
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
1,0 | ||||||
043 |
Бюджетные изъятия |
0,0 | ||||||
048 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
1,0 | ||||||
III. Чистое бюджетное кредитование |
0,0 | |||||||
Бюджетные кредиты |
0,0 | |||||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 | ||||||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 | ||||||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
0,0 | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
0,0 | |||||||
Приобретение финансовых активов |
0,0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства |
0,0 | |||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-516,0 | |||||||
VІ. Ненефтянной дефицит (профицит) бюджета |
516,0 | |||||||
VІI. Финансирование дефицита |
516,0 | |||||||
Поступления займов |
0,0 | |||||||
7 |
Поступления займов |
0,0 | ||||||
01 |
Внутренние государственные займы |
0,0 | ||||||
2 |
Договоры займа |
0,0 | ||||||
16 |
Погашение займов |
0,0 | ||||||
1 |
Погашение займов |
0,0 | ||||||
124 |
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
0,0 | ||||||
054 |
Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета |
0,0 | ||||||
055 |
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета |
0,0 | ||||||
056 |
Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом |
0,0 | ||||||
8 |
Используемые остатки бюджетных средств |
516,0 | ||||||
01 |
Остатки бюджетных средств |
516,0 | ||||||
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
516,0 | ||||||