Решением Железинского районного маслихата (XLIV(внеочередная сессия), VIII созыва) от 19 декабря 2025 года №215/8 «О бюджете сельских округов Железинского района на 2026-2028 годы» утвержден бюджет на 2026 год по доходам в сумме и затратам в сумме 55159,0 тыс. тенге.
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет 60212,0 тыс. тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 1 августа 2026 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Прииртышского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 87,5%.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
Наименование |
План на 01.08. 2026 г., тыс. тенге |
Факт на 01.08. 2026 г., тыс. тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, тыс. тенге |
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
10445,0 |
22792,0 |
218,2 |
-12347,0 |
Поступления трансфертов |
35614,0 |
35607,8 |
99,9 |
6,2 |
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Используемые остатки бюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого |
46059,0 |
58399,8 |
126,8 |
-12340,8 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс. тенге |
Факт на 01.08. 2026 г., тыс. тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
13739,0 |
22792,0 |
165,9 |
-9053,0 |
Поступления трансфертов |
46473,0 |
35614,0 |
76,6 |
10859,0 |
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Используемые остатки бюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого |
60212,0 |
58406,0 |
97,0 |
1806,0 |
Бюджет Прииртышского сельского округа Железинского района по расходам исполнен на 97,0 % при плане на отчетный 60212,0 тыс. тенге фактическое исполнение составило 58406,0 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.08.26 г |
Кассовое исполнение на 01.08.26 г |
% |
01 |
Государственные услуги общего характера |
26122,0 |
26118,0 |
99,9 |
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
05 |
Здравоохранение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7309,0 |
7307,5 |
99,9 |
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 |
Транспорт и коммуникации |
1698,0 |
1698,0 |
100 |
13 |
Прочие |
479,0 |
478,3 |
99,9 |
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 |
Трансферты |
6 |
6 |
100 |
ИТОГО по затратам |
35614,0 |
35607,8 |
99,9 |
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2026 год |
Кассовое исполнение на 01.08.26г |
% |
01 |
Государственные услуги общего характера |
42286,0 |
26118,0 |
61,8 |
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
05 |
Здравоохранение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
15084,0 |
7307,5 |
48,4 |
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 |
Транспорт и коммуникации |
3016,0 |
1698,0 |
56,3 |
13 |
Прочие |
553,0 |
478,3 |
86,5 |
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 |
Трансферты |
6,0 |
6,0 |
100,0 |
ИТОГО по затратам |
60945,0 |
35607,8 |
58,4 |
По расходам местного бюджета освоение составило 99,9 %.