Решением Железинского районного маслихата (XLIV (внеочередная сессия), VIII созыв) от 19 декабря 2025 года № 215/8 «О бюджете сельских округов Железинского района на 2026-2028 годы» утвержден бюджет на 2026 год по доходам и затратам в сумме 50997,0 тыс.тенге. Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет 53972,0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 1 августа 2026 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Веселорощинского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 100,9%.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
Наименование |
План на 01.08. 2026 г., тыс.тенге |
Факт на 01.08. 2026 г., тыс.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, тыс. тенге |
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
4499,3 |
4804,7 |
106,8 |
305,4 |
Поступления трансфертов |
28332,6 |
28332,6 |
100 |
0,0 |
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Используемые остатки бюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого |
32831,9 |
33137,3 |
100,9 |
305,4 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 01.08. 2026 г., тыс.тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
5290,0 |
4804,7 |
90,8 |
-485,3 |
Поступления трансфертов |
48682,0 |
28332,6 |
58,2 |
-20349,4 |
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Используемые остатки бюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого |
53972,0 |
33137,3 |
61,4 |
-20834,7 |
Бюджет Веселорощинского сельского округа Железинского района по расходам исполнен на 100% при плане на отчетный 31721,9 тыс. тенге фактическое исполнение составило 31720,4 тыс. тенге или выполнение составило 31720,4 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.08.26г |
Кассовое исполнение на 01.08.26г |
% |
01 |
Государственные услуги общего характера |
24438,4 |
24437,0 |
100 |
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
05 |
Здравоохранение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5601,4 |
5601,3 |
100,0 |
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0 |
0 |
0 |
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 |
Транспорт и коммуникации |
1682,1 |
1682,1 |
100,0 |
13 |
Прочие |
0 |
0 |
0,0 |
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 |
Трансферты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ИТОГО по затратам |
31721,9 |
31720,4 |
100 |
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.08.26г |
Кассовое исполнение на 01.08.26г |
% |
01 |
Государственные услуги общего характера |
43733,0 |
24437,0 |
55,9 |
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
05 |
Здравоохранение |
23,0 |
0,0 |
0,0 |
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7516,0 |
5601,3 |
74,5 |
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0 |
0 |
0 |
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 |
Транспорт и коммуникации |
2700,0 |
1682,1 |
62,3 |
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 |
Трансферты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ИТОГО по затратам |
53972,0 |
31720,4 |
58,8 |
По расходам местного бюджета освоение составило 100 %.