Решением Железинского районного маслихата (ХLIV (внеочереднаясессия),VIIIсозыва)от 19 декабря 2025 года № 215/8 «О бюджете сельских округов Железинского района на 2026-2028 годы» утвержден бюджет на 2026 год по доходам и затратам в сумме 41997.0 тыс.тенге. Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет 43644.0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 1 сентября 2026 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Новомирского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 64,7%.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
Наименование |
План на 01.08. 2026 г., тыс.тенге |
Факт на 31.08. 2026 г., тыс.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, тыс. тенге |
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
3791,1 |
3827,4 |
-36,3 | |
Поступления трансфертов |
24390,5 |
24390,5 |
100 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Используемые остатки бюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого |
28181,6 |
28217,9 |
0 |
-36,3 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 31.08. 2026 г., тыс.тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
4488 |
3827,4 |
64,7 |
660,6 |
Поступления трансфертов |
39156 |
24390,5 |
62,3 |
14765,5 |
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Используемые остатки бюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого |
43644 |
28217,9 |
15426,1 |
Бюджет Новомирского сельского округа Железинского района по расходам исполнен на 100% при плане на отчетный 27029,5 тыс. тенге фактическое исполнение составило 27026,1 тыс. тенге или выполнение составило 27026,1 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.08.26г |
Кассовое исполнение на 31.08.26г |
% |
01 |
Государственные услуги общего характера |
22209,5 |
22207,3 |
100 |
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
05 |
Здравоохранение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3354 |
3352,8 |
100 |
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 |
Транспорт и коммуникации |
825,0 |
824,9 |
100 |
13 |
Прочие |
627 |
626,8 |
100 |
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 |
Трансферты |
0,0 |
0,0 |
100 |
ИТОГО по затратам |
27029,5 |
27026,1 |
100 |
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2026 год |
Кассовое исполнение на31.08.26г |
% |
01 |
Государственные услуги общего характера |
37496 |
22207,3 |
59,9 |
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
05 |
Здравоохранение |
13,0 |
0,0 |
0,0 |
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4351 |
3352,8 |
77,1 |
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 |
Транспорт и коммуникации |
1157 |
824,9 |
71,3 |
13 |
Прочие |
627,0 |
626,8 |
100 |
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 |
Трансферты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ИТОГО по затратам |
43367 |
27026,1 |
64,7 |
По расходам местного бюджета освоение составило 64,7%.