Решением Железинского районного маслихата № 215/8 от 19.12.2025 года (XLIV (внеочередная сессия), VIII созыв) «О бюджете сельских округов Железинского района на 2026 – 2028 годы» утвержден бюджет на 2026 год по доходам и затратам в сумме 45897,0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 31 января 2026 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Актауского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 100%. Или исполнение составило 38063,1 тыс.тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
Наименование |
План на 01.09. 2026 г., тыс.тенге |
Факт на 01.09. 2026 г., тыс.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
4955,0 |
10730,7 |
205,1 |
-5775,7 |
Поступления трансфертов |
40942,0 |
27332,4 |
65,6 |
0,0 |
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Используемые остатки бюджетных средств |
1450,0 |
1450,0 |
100 |
0,0 |
Итого |
47347,0 |
39513,1 |
370,7 |
-5775,7 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 01.09. 2026 г., тыс.тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
7151,0 |
10730,7 |
205,1 |
+3579,3 |
Поступления трансфертов |
41685,0 |
27332,4 |
65,6 |
0,0 |
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Используемые остатки бюджетных средств |
1450,0 |
1450,0 |
100 |
0,0 |
Итого |
50286,0 |
39513,1 |
428,6 |
+3579,3 |
Бюджет Актауского сельского округа Железинского района по расходам за август месяц исполнен на 100%, при плане на отчетный период 32458,3 тыс. тенге фактическое исполнение составило 32458,3 тыс. тенге или выполнение составило 32458,3 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.09.26г |
Кассовое исполнение на 01.09.26г |
% |
01 |
Государственные услуги общего характера |
42120,0 |
26495,9 |
62,9 |
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
05 |
Здравоохранение |
24,0 |
24,0 |
100,0 |
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5219,0 |
3644,4 |
69,8 |
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 |
Транспорт и коммуникации |
2875,0 |
2286,0 |
79,5 |
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 |
Трансферты |
8,0 |
8,0 |
100,0 |
ИТОГО по затратам |
50246,0 |
32458,3 |
412,2 |
По расходам местного бюджета за август месяц, освоение составило 100%.