Решением Железинского районного маслихата (XLIV внеочередная сессия, VIII созыв) № 215/8 от 19 декабря 2025 года «О бюджете сельских округов Железинского района на 2026-2028 годы» (НГР № 219138 от 24 декабря 2025 года) утвержден бюджет на 2026 год по доходам и затратам в сумме 52990,0 тыс.тенге. Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет 68611,0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 31 июля 2026 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Башмачинского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 44%.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными на отчетный год
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 31.07.2026 года |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге | |
Поступления - всего |
68611 |
30185,0 |
44 |
-38426 | |
Доходы местного бюджета |
68611 |
30185 |
44 |
-38426 | |
1 |
Налоговые поступления |
6450 |
5871,0 |
91 |
-579 |
Подоходный налог |
3022 |
1356,7 |
44,9 |
-1665,3 | |
Индивидуальный подоходный налог |
3022 |
1356,7 |
44,9 |
-1665,3 | |
Налоги на собственность |
3070 |
4328,4 |
141 |
1258,4 | |
Налоги на имущество |
100 |
0 |
|||
Земельный налог |
20 |
10,3 |
51,6 |
-9,7 | |
Налог на транспортные средства |
2950 |
3578,2 |
121,3 |
628,2 | |
Единый земельный налог |
|||||
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
358 |
185,8 |
51,9 |
-172,2 | |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
358 |
185,8 |
51,9 |
-172,2 | |
2 |
Неналоговые поступления |
166 |
81,2 |
48,9 |
-84,8 |
Доходы от государственной собственности |
166 |
81,2 |
48,9 |
-84,8 | |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
166 |
81,2 |
48,9 |
-84,8 | |
Другие неналоговые поступления в местный бюджет |
0 |
||||
Поступления от продажи основного капитала |
0 |
192,7 |
192,7 | ||
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
61995 |
24040,1 |
38,8 |
-37954,9 | |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
Наименование |
План на 31.07.2026 года |
Факт на 31.07.2026 года |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге | |
Поступления - всего |
27028,1 |
30185,0 |
111,7 |
3156,9 | |
Доходы местного бюджета |
27028,1 |
30185,0 |
111,7 |
315,9 | |
1 |
Налоговые поступления |
2906 |
5870,9 |
202 |
2964,9 |
Подоходный налог |
1357 |
1356,7 |
100 |
-0,3 | |
Индивидуальный подоходный налог |
1357 |
1356,7 |
100 |
-0,3 | |
Налоги на собственность |
1409 |
4328,4 |
307,2 |
2919,4 | |
Налоги на имущество |
|||||
Земельный налог |
|||||
Налог на транспортные средства |
1409 |
3578,2 |
253,9 |
2169,2 | |
Единый земельный налог |
739,9 |
739,9 | |||
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
140 |
185,8 |
132,7 |
45,8 | |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
140 |
185,8 |
132,7 |
45,8 | |
2 |
Неналоговые поступления |
82 |
81,2 |
99,1 |
-0,8 |
Доходы от государственной собственности |
82 |
81,2 |
99,1 |
-0,8 | |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
82 |
81,2 |
99,1 |
-0,8 | |
Другие неналоговые поступления в местный бюджет |
|||||
Поступления от продажи основного капитала |
0 |
192,7 |
192,7 | ||
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
24040,1 |
24040,1 |
100 |
||
Бюджет Башмачинского сельского округа Железинского района по расходам исполнен на 111,7% при плане на отчетный 27028,1 тыс. тенге фактическое исполнение составило 30185,0 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
ФГ |
Наименование |
План на 31.07.2026 г |
Кассовое исполнение на 31.07.2026 г |
% |
1 |
Государственные услуги общего характера |
21746,2 |
21745,3 |
100 |
2 |
Оборона |
0 |
0 |
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0 |
0 |
|
4 |
Образование |
0 |
0 |
|
5 |
Здравоохранение |
0 |
0 |
|
6 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0 |
0 |
|
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4109,1 |
4108,9 |
100 |
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0 |
0 |
|
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0 |
0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0 |
0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0 |
0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
2814,8 |
2814,8 |
100 |
13 |
Прочие |
0 |
0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0 |
0 |
|
15 |
Трансферты |
1 |
1 |
100 |
ИТОГО по затратам |
28671,1 |
28670,0 |
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрамина отчетный год
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2026 год |
Кассовое исполнение на 31.07.2026 г |
% |
1 |
Государственные услуги общего характера |
44740 |
28670 |
40,8 |
2 |
Оборона |
0 |
0 |
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0 |
0 |
|
4 |
Образование |
0 |
0 |
|
5 |
Здравоохранение |
49 |
0 |
0,0 |
6 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0 |
0 |
|
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
21698 |
4108,9 |
18,9 |
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0 |
0 |
|
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0 |
0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0 |
0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0 |
0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
3766 |
2814,8 |
74,7 |
13 |
Прочие |
0 |
0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0 |
0 |
|
15 |
Трансферты |
1 |
1 |
100 |
ИТОГО по затратам |
70254 |
28670 |
40,8 |
По расходам местного бюджета освоение составило 40,8%.