КГУ «Отдел экономики и финансов акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области»

    Общая информация

    Мы приветствуем Вас на официальном сайте отдела экономики и финансов Мамлютского района.

    За годы независимости Казахстан стал полноправным членом мирового сообщества, чьи инициативы практически всегда получали широкую поддержку и осуществлялись на практике.

    Динамичное развитие казахстанского общества сопровождается серьезными коррективами экономического курса государства. Происходит не только изменения процессов текущей модернизации, но в значительно большей степени качественное обновление содержания концепции реформирования. Первый этап экономического строительства, связанный с восстановлением производства, переходом на рыночные условия возродил сырьевой сектор, наиболее востребованный мировым рынкам. Не вызывает сомнений, что в ближайшие годы неизбежные колебания мировой конъюнктуры усилят его доминирования в экономике страны.

    Хотелось бы выразить уверенность, что официальный сайт станет для Вас путеводителем по экономическим и бюджетным вопросам, где Вы можете узнать последнюю информацию по интересующим вас вопросам и получить исчерпывающие ответы.

    Новости

    Все новости

    Документы

    Информация

    Исполнение социально экономических показателей за январь-май 2026 года

    Информация об исполнении социально экономических показателей за январь-май 2026 года. По итогам 5-ти месяцев 2026 года снижение из 6 основных показателей социально-экономического развития района допущено в показателе «Ввод в эксплуатацию жилых зданий» - ИФО 89,9%. Промышленность.Объем производства промышленной продукции за январь-май 2026 года составил 891,0 млн. тенге, индекс физического объема – 207,1% к уровню января-мая 2025 года (за 5 месяцев 2025 года –515,0млн.тенге). Доля производства промышленной продукции в областном объеме составляет 0,2%. 2. Ввод жилья.По итогам 5-ти месяцев 2026 года на территории района введено 1 051 кв метров (хозяйствующими субъектами частной собственности: дома, пристройки и мансарды к жилым домам в г.Мамлютка и в сельских округах района) или 89,9% к соответствующему периоду 2025 года (в январе-мае 2025 года – 1 169 кв. метров). Снижение объемов на 10,1% в связи с тем, что в 2026 году не выделено денежных средств на строительство домов гражданам социально-уязвимым слоям населения (СУСН), в 2025 году было построено 9 домов СУСН. 3. Сельское хозяйство.Объем валовой продукции сельского хозяйства по итогам 5 месяцев 2026 года составил 3 426,8 млн. тенге (продукция животноводства), индекс физического объема – 109,0% к уровню января-мая 2025 года(за январь-май 2025 года – 3 016,7 млн.тенге). Производство мяса в живом весе увеличилось и составило 816,2 тонны или 106,9% к аналогичному периоду 2025 года, производство мяса в убойном весевыросло на 5,9% и составило 443,0 тонн по сравнению с производством в январе-мае 2025 года. Производство молока увеличилось на 12,6% и составило 10 320,0 тонн, производство яиц возросло на 1,5% и составило 982,3 тыс.штук. Согласно статистических данных по итогам января-мая 2026 года численность крупно-рогатого скота увеличилась на 7,1% и составило 20,4 тыс.голов, поголовье коров на 1 июня 2026 года составило 9,0 тыс.голов или 105,9% к аналогичному периоду 2025 года Поголовье коз возросло на 40 голов и составило 512 голов или 108,5%; на 7,6% выросло поголовье лошадей и достигло 7,0 тыс.голов; поголовье свиней составило 6,5 тыс.голов или на 14,0% больше в сравнении с соответствующим периодом 2025 года; численность птиц в январе-мае 2026 года выросла на 1,1% - 50,2 тыс.голов. Снижение. Численность овец уменьшилась на 1,9% и составила 28,3 тыс.голов, уменьшение поголовья произошло в сельхозфомированиях района на 818 голов или на 8,2%, в том числе в сельхозпредприятиях на 893 головы или на 20,4%. В том числе, причины снижения - вывоз поголовья за пределы области и района. 4.Торговля. По итогам 5-ти месяцев 2026 года индекс физического объема розничного товарооборота составил 100,5% к аналогичному периоду 2025 года или 2 288,0 млн.тенге (за январь-май 2025 года – 2 024,1 млн.тенге). Объем оптового товарооборота составил 6 905,7 млн.тенге или 100,9% к аналогичному периоду 2025 года (за январь-май 2025 года – 6 469,7 млн.тенге). Доля объема розничной торговли в областном объеме составляет 1,2%. Согласно статистическим данным по состоянию на 1 мая 2026 года в районе зарегистрировано 818 субъектов малого бизнеса (из них действующих – 772 или 94,3% к общему объему), в том числе индивидуальных предпринимателей – 473 (действующих – 439 или 92,8%), юридических лиц –126 (действующих – 117 или 92,9%), крестьянских или фермерских хозяйств –219 (действующих – 216 или 98,6 %). На 1 июня 2026 года зарегистрировано 207 юридических лиц, из них действующих 195 или 94,2% от общего объема, в том числе: вновь зарегистрированные 1 или 0,5%, активные – 161 или 82,5%, временно приостановившие деятельность – 33 или 16,9%. По формам собственности из 207 зарегистрированных юридических лиц: 69 – государственная собственность или 33,3% от общего числа зарегистрированных, 135 – частная или 65,2% (6 – совместных предприятий (с иностранным участием)), 3 - иностранная собственность или 1,4% от общего числа зарегистрированных. 5.Строительство.Объем строительных работ по Мамлютскому району за январь-май 2026 года составил 898,6 млн.тенге или 102,7% к аналогичному периоду 2025 года (в январе-мае 2025 года – 831,0 млн.тенге). Доля объема строительных работ в областном объеме составляет 2,2%. 6. Инвестиции в основной капитал. По итогам 5-ти месяцев 2026 года объем инвестиций в основной капитал составил 3 818,1 млн. тенге или 140,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (за январь-май 2025 года –2 572,4 млн. тенге). Из них 738,2 млн.тенге (19,3%) – республиканский бюджет; 204,6 млн.тенге (5,3%) - местный бюджет; 2 012,9 млн.тенге или 52,7% от общего объема инвестиций – собственные средства предприятий и организаций; 862,4 млн. тенге или 22,6% – другие заемные средства. В структуру инвестиций в основной капитал на 1 июня 2026 года входят: работы по строительству и капитальному ремонту зданий и сооружений на сумму 1 375,8 млн.тенге или 36,0% от общего объема, затраты на приобретение машин, оборудования и транспортных средств и их капитальный ремонт– 2 198,6 млн.тенге или 57,6%, прочие капитальные работы и затраты в сумме 243,7 млн.тенге или 6,4%. Объем частных инвестиций в основной капитал за январь-май 2026 года составил 2 875,3 млн.тенге или 198,3% (75,3% к общему объему инвестиций) по сравнению с объемом частных инвестиций аналогичного периода 2025 года (за январь-май 2025 года – 1 371,5 млн.тенге). Удельный вес района в областном объеме инвестиций в основной капитал составляет 2,4%. Среднемесячная заработная плата.За I квартал 2026 года среднемесячная заработная плата по району увеличилась на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 285 926 тенге (за январь-март 2025 года – 262 869 тенге). Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве составила 328 508 тенге (116,5%), в отрасли промышленности – 304 203 тенге или 124,4% к уровню соответствующего периода 2025 года, в отрасли строительства – 418 730 тенге или 101,8% к аналогичному уровню 2025 года, государственное управление и оборона (обязательное социальное обеспечение) – 296 349 тенге (113,6%), в сфере образования заработная плата увеличилась на 0,7% к аналогичному периоду 2025 года и составила 266 646 тенге, в сфере здравоохранения и социального обслуживания населения – 311 704 или 110,9%. Демография.Численность населения района на 1 мая 2026 года составила 16 348 человек (на 1 января 2026 года – 16 399 человек), за 4 месяца 2026 года численность уменьшилась на (-51) человека. Городское население на 1 мая 2026 года составило 6 592 человека или на 41 человека меньше по сравнению с населением города на 1 января 2026 года, сельское население района на 1 мая 2026 года 9 756 человек или на 10 человек меньше по сравнению с численностью населения на начало года. За 4 месяца 2026 года естественная убыль населения составила (-28) человек. За 4 месяца 2026 года зарегистрировано 40 новорожденных (20 детей в городе Мамлютка и 20 детей в сельских населенных пунктах) и 68 человек умерших (23 человека в городе и 45 -в сельских населенных пунктах). Число браков – 24, число разводов – 12. Всего на 1 мая 2026 года прибыло 390 человек (городское население -113 человек, сельское – 277 человека), выбыло 413 человека (городское население 151 человек, сельское – 262 человека), сальдо миграции составило (-23) человека. В том числе, внутренняя миграция: прибыло – 389 человек (городское население – 113 человек, сельское – 276 человек), выбыло – 411 человек (городское население - 151 человек,сельское – 260 человек), сальдо миграции составило (-22) человека; внешняя миграция: прибыло за 4 месяца 2026 года в сельский населенный пункт 1 человек, выбыло - 2 человека из численности сельского населения, сальдо миграции – (-1) человек.

    Опубликован:
    Информация

    Отчёт по государственным услугам за июнь 2026 года

    Отчет о предоставлении в КГУ «Отдел экономики и финансов акимата Мамлютского района Северо – Казахстанской области» государственной услуги заиюнь 2026 года Отделом экономики и финансов акимата Мамлютского района оказывается государственная услуга по предоставлению мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты. В рамках программы «С дипломом в село!» в июне месяце 2026 года предоставлена социальная поддержка в виде подъемного пособия из средств местного бюджета 14 специалистам, в том числе: 13 специалистов сферы образования на общую сумму 5 622,5 тыс.тенге и 1 специалист сферы агропромышленного комплекса (ветеринарный врач)на сумму 432,5 тыс.тенге. Утвержденных регламентов и стандартов государственной услуги за июнь месяц 2026 года не было. Соответственно нарушения сроков и лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности за нарушение требований стандартов и регламентов государственных услуг и дисциплинарных взысканий нет. Рассмотрения жалоб по оказанию государственной услуги за июнь 2026 года не было. С учетом потребности в специалистах в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов на 2026 год в рамках программы запланировано предоставление подъемного пособия из средств местного бюджета 50 специалистам на общую сумму 21 625,0 тыс.тенге, в виде бюджетного кредита на приобретение жилья за счет средств республиканского бюджета 4 специалистам на общую сумму 34 600,0 тыс.тенге. *ЗаIполугодие 2026 года предоставлена социальная поддержка в виде подъемного пособия из средств местного бюджета 49 специалистам на общую сумму21 192,5тыс.тенге, в том числе 1 специалист области здравоохранения на сумму 432,5 тыс.тенге, сферы образования42специалиста на сумму18 165,0тыс.тенге, 5 специалистов агропромышленного комплекса (1 агроном, 3 вет.фльдшера и 1 вет.врач)на сумму 2 162,5 тыс.тенге и 1 специалист области культуры (библиотекарь)на сумму 432,5 тыс.тенге. 5 отказов, в том числе: 2 отказа в связи с тем, что специальность не соответствует перечню востребованных специальностей в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта, агропромышленного комплекса и государственных служащих аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты и 3 заявки в связи с тем, что специалистами ранее были получены меры социальной поддержки в виде подъемного пособия (повторная заявка) . Руководительотдела экономики и финансов С.А. Нурмуканов ! И.Казанцева (: 8(715-41)2-23-19

    Опубликован:
    Информация

    Районный бюджет июнь 2026 год

    Отчет о кассовом исполнении на 30.06.2026 года Период 2026 год Дата 30.06.2026 Единица измерения тыс. тенге Коды бюджетной классификации Наименование Утвержденный бюджет Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год Скорректированный план по платежам Кассовое исполнение Остаток по платежам % исполнения по платежам Скорректированный план по обязательствам Принятые обязательства Остаток по обязательствам % исполнения по обязательствам на отчетный месяц за месяц на отчетный месяц за месяц на отчетный месяц на год на текущий период на год на отчетный месяц на отчетный месяц на год на текущий период на год на текущий период Расходы 4,795,748.0 5,186,098.5 2,410,250.1 484,727.8 2,333,676.6 439,684.1 76,573.5 2,852,421.9 96.8 45.0 5,151,498.5 3,160,474.1 2,025,624.4 1,991,024.4 60.9 61.4 01 Государственные услуги общего характера 1,642,718.0 1,779,329.1 872,376.0 149,900.2 850,521.2 128,519.0 21,854.8 928,807.9 97.5 47.8 1,779,329.1 898,629.5 880,699.6 880,699.6 50.5 50.5 1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления 1,070,708.0 1,163,208.1 641,604.5 96,994.8 640,632.8 96,260.6 971.7 522,575.3 99.8 55.1 1,163,208.1 676,751.8 486,456.3 486,456.3 58.2 58.2 112 Аппарат маслихата района (города областного значения) 57,287.0 55,787.0 30,664.4 4,554.1 30,660.2 4,552.6 4.2 25,126.8 100.0 55.0 55,787.0 32,542.0 23,245.0 23,245.0 58.3 58.3 001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) 57,287.0 55,787.0 30,664.4 4,554.1 30,660.2 4,552.6 4.2 25,126.8 100.0 55.0 55,787.0 32,542.0 23,245.0 23,245.0 58.3 58.3 015 За счет средств местного бюджета 51,795.0 50,295.0 27,807.4 4,098.1 27,803.2 4,095.9 4.2 22,491.8 100.0 55.3 50,295.0 29,685.0 20,610.0 20,610.0 59.0 59.0 111 Оплата труда 24,544.0 24,358.2 12,270.8 2,139.0 12,270.7 2,139.5 0.1 12,087.5 100.0 50.4 24,358.2 12,270.7 12,087.5 12,087.5 50.4 50.4 112 Дополнительные денежные выплаты 3,039.0 4,138.6 4,138.6 0.0 4,138.5 0.0 0.1 0.1 100.0 100.0 4,138.6 4,138.5 0.1 0.1 100.0 100.0 113 Компенсационные выплаты 4,091.0 4,173.6 3,652.6 531.8 3,652.5 531.8 0.1 521.1 100.0 87.5 4,173.6 3,652.5 521.1 521.1 87.5 87.5 116 Обязательные пенсионные взносы работодателей 965.0 947.7 352.7 45.2 352.3 45.1 0.4 595.4 99.9 37.2 947.7 352.3 595.4 595.4 37.2 37.2 121 Социальный налог 1,628.0 1,650.6 917.5 152.9 917.5 153.0 0.0 733.1 100.0 55.6 1,650.6 917.5 733.1 733.1 55.6 55.6 122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 1,339.0 1,330.1 632.1 99.9 632.1 99.9 0.0 698.0 100.0 47.5 1,330.1 632.1 698.0 698.0 47.5 47.5 123 Взносы на обязательное страхование 15.0 17.0 17.0 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 99.9 99.9 17.0 17.0 0.0 0.0 99.9 99.9 124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 826.0 752.6 364.6 49.0 364.5 49.0 0.1 388.1 100.0 48.4 752.6 364.5 388.1 388.1 48.4 48.4 131 Оплата труда технического персонала и контрактных служащих 5,298.0 5,132.3 2,480.3 432.1 2,480.3 432.5 0.0 2,652.0 100.0 48.3 5,132.3 2,480.3 2,652.0 2,652.0 48.3 48.3 135 Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим 856.0 890.3 464.3 77.3 464.3 77.3 0.0 426.0 100.0 52.1 890.3 464.3 426.0 426.0 52.1 52.1 144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 482.0 482.0 93.2 24.2 93.1 24.3 0.1 388.9 99.9 19.3 482.0 481.9 0.1 0.1 100.0 100.0 149 Приобретение прочих запасов 596.0 596.0 231.5 0.0 231.4 0.0 0.1 364.6 100.0 38.8 596.0 231.4 364.6 364.6 38.8 38.8 151 Оплата коммунальных услуг 195.0 195.0 28.2 6.0 28.1 5.9 0.1 166.9 99.7 14.4 195.0 28.1 166.9 166.9 14.4 14.4 152 Оплата услуг связи 785.0 785.0 299.8 64.5 296.7 61.5 3.1 488.3 99.0 37.8 785.0 785.0 0.0 0.0 100.0 100.0 158 Оплата работ и услуг в сфере информатизации 2,049.0 1,470.5 610.4 37.5 610.4 37.5 0.0 860.1 100.0 41.5 1,470.5 1,035.0 435.5 435.5 70.4 70.4 159 Оплата прочих услуг и работ 2,900.0 1,929.7 357.3 75.4 357.2 75.4 0.1 1,572.5 100.0 18.5 1,929.7 937.4 992.3 992.3 48.6 48.6 161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 2,187.0 1,445.8 896.5 363.3 896.4 363.3 0.1 549.4 100.0 62.0 1,445.8 896.4 549.4 549.4 62.0 62.0 028 За счет трансфертов из областного бюджета 5,492.0 5,492.0 2,857.0 456.0 2,857.0 456.8 0.0 2,635.0 100.0 52.0 5,492.0 2,857.0 2,635.0 2,635.0 52.0 52.0 111 Оплата труда 4,110.0 4,110.0 1,960.0 328.0 1,960.0 328.0 0.0 2,150.0 100.0 47.7 4,110.0 1,960.0 2,150.0 2,150.0 47.7 47.7 113 Компенсационные выплаты 655.0 655.0 572.0 72.0 572.0 72.8 0.0 83.0 100.0 87.3 655.0 572.0 83.0 83.0 87.3 87.3 116 Обязательные пенсионные взносы работодателей 155.0 155.0 58.0 10.0 58.0 10.0 0.0 97.0 100.0 37.4 155.0 58.0 97.0 97.0 37.4 37.4 121 Социальный налог 239.0 239.0 114.0 20.0 114.0 20.0 0.0 125.0 100.0 47.7 239.0 114.0 125.0 125.0 47.7 47.7 122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 199.0 199.0 95.0 16.0 95.0 16.0 0.0 104.0 100.0 47.7 199.0 95.0 104.0 104.0 47.7 47.7 124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 134.0 134.0 58.0 10.0 58.0 10.0 0.0 76.0 100.0 43.3 134.0 58.0 76.0 76.0 43.3 43.3 122 Аппарат акима района (города областного значения) 491,236.0 518,590.0 295,073.3 47,863.0 294,980.5 47,524.9 92.8 223,609.5 100.0 56.9 518,590.0 311,213.6 207,376.4 207,376.4 60.0 60.0 001 Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) 241,210.0 244,210.0 137,022.0 22,512.7 136,929.3 22,174.6 92.7 107,280.7 99.9 56.1 244,210.0 153,162.4 91,047.6 91,047.6 62.7 62.7 015 За счет средств местного бюджета 224,187.0 227,187.0 128,513.0 21,093.7 128,444.6 20,767.8 68.4 98,742.4 99.9 56.5 227,187.0 144,677.7 82,509.3 82,509.3 63.7 63.7 111 Оплата труда 84,542.0 88,955.6 46,482.4 7,470.1 46,482.4 7,470.1 0.0 42,473.2 100.0 52.3 88,955.6 46,482.4 42,473.2 42,473.2 52.3 52.3 112 Дополнительные денежные выплаты 14,402.0 19,080.7 19,080.7 4,856.6 19,080.1 4,856.0 0.6 0.6 100.0 100.0 19,080.7 19,080.1 0.6 0.6 100.0 100.0 113 Компенсационные выплаты 16,379.0 16,588.8 13,402.9 0.0 13,402.9 -258.1 0.1 3,186.0 100.0 80.8 16,588.8 13,402.9 3,186.0 3,186.0 80.8 80.8 116 Обязательные пенсионные взносы работодателей 3,885.0 3,929.2 1,939.5 337.2 1,939.2 337.0 0.3 1,990.0 100.0 49.4 3,929.2 1,939.2 1,990.0 1,990.0 49.4 49.4 121 Социальный налог 1,747.0 3,261.1 3,261.1 629.6 3,261.1 629.6 0.0 0.0 100.0 100.0 3,261.1 3,261.1 0.0 0.0 100.0 100.0 122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 4,916.0 4,988.8 2,512.2 443.0 2,512.2 443.0 0.0 2,476.6 100.0 50.4 4,988.8 2,512.2 2,476.6 2,476.6 50.4 50.4 123 Взносы на обязательное страхование 72.0 72.0 53.4 17.8 53.3 17.8 0.1 18.7 99.9 74.1 72.0 69.5 2.5 2.5 96.5 96.5 124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 2,834.0 3,235.3 1,800.2 326.6 1,800.1 326.5 0.1 1,435.2 100.0 55.6 3,235.3 1,800.1 1,435.2 1,435.2 55.6 55.6 131 Оплата труда технического персонала и контрактных служащих 29,498.0 30,446.5 15,920.2 3,188.1 15,911.1 3,179.0 9.1 14,535.4 99.9 52.3 30,446.5 15,911.1 14,535.4 14,535.4 52.3 52.3 135 Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим 4,774.0 4,412.7 2,131.2 420.1 2,125.1 414.0 6.1 2,287.6 99.7 48.2 4,412.7 2,125.1 2,287.6 2,287.6 48.2 48.2 136 Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих 0.0 165.2 165.2 0.0 165.1 0.0 0.1 0.1 100.0 100.0 165.2 165.1 0.1 0.1 100.0 100.0 144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 3,321.0 3,321.0 1,276.5 551.3 1,276.5 551.3 0.0 2,044.5 100.0 38.4 3,321.0 1,598.5 1,722.5 1,722.5 48.1 48.1 149 Приобретение прочих запасов 2,210.0 2,210.0 1,582.9 223.4 1,582.9 223.4 0.0 627.1 100.0 71.6 2,210.0 1,607.8 602.2 602.2 72.8 72.8 151 Оплата коммунальных услуг 6,116.0 7,003.9 3,301.0 74.9 3,301.0 75.0 0.0 3,702.9 100.0 47.1 7,003.9 3,301.0 3,702.9 3,702.9 47.1 47.1 152 Оплата услуг связи 7,076.0 6,480.2 2,537.1 486.6 2,537.0 486.6 0.1 3,943.2 100.0 39.2 6,480.2 6,480.1 0.1 0.1 100.0 100.0 158 Оплата работ и услуг в сфере информатизации 4,835.0 3,802.7 913.6 32.3 913.6 32.4 0.0 2,889.1 100.0 24.0 3,802.7 3,802.6 0.1 0.1 100.0 100.0 159 Оплата прочих услуг и работ 33,291.0 24,925.3 8,938.1 1,101.9 8,938.1 1,101.9 0.0 15,987.2 100.0 35.9 24,925.3 17,975.9 6,949.4 6,949.4 72.1 72.1 161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 3,909.0 3,909.0 3,109.5 899.6 3,057.6 847.7 51.9 851.4 98.3 78.2 3,909.0 3,057.6 851.4 851.4 78.2 78.2 168 Штрафы, неустойка и другие платежи 0.0 62.7 62.3 18.6 62.3 18.6 0.0 0.4 100.0 99.3 62.7 62.3 0.4 0.4 99.3 99.3 169 Прочие текущие затраты 380.0 336.3 43.0 16.0 43.0 16.0 0.0 293.3 100.0 12.8 336.3 43.0 293.3 293.3 12.8 12.8 028 За счет трансфертов из областного бюджета 17,023.0 17,023.0 8,509.0 1,419.0 8,484.7 1,406.8 24.3 8,538.3 99.7 49.8 17,023.0 8,484.7 8,538.3 8,538.3 49.8 49.8 111 Оплата труда 13,735.0 13,735.0 6,865.0 1,145.0 6,843.2 1,123.2 21.8 6,891.8 99.7 49.8 13,735.0 6,843.2 6,891.8 6,891.8 49.8 49.8 116 Обязательные пенсионные взносы работодателей 564.0 477.1 195.1 20.4 194.4 24.1 0.7 282.7 99.7 40.8 477.1 194.4 282.7 282.7 40.8 40.8 121 Социальный налог 960.0 1,480.6 1,000.6 210.6 1,000.6 210.6 0.0 480.0 100.0 67.6 1,480.6 1,000.6 480.0 480.0 67.6 67.6 122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 804.0 650.0 248.0 25.9 246.8 29.3 1.2 403.2 99.5 38.0 650.0 246.8 403.2 403.2 38.0 38.0 124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 960.0 680.3 200.3 17.1 199.7 19.5 0.6 480.6 99.7 29.4 680.3 199.7 480.6 480.6 29.4 29.4 003 Капитальные расходы государственного органа 15,000.0 15,000.0 3,007.8 277.7 3,007.7 277.7 0.1 11,992.3 100.0 20.1 15,000.0 3,007.7 11,992.3 11,992.3 20.1 20.1 015 За счет средств местного бюджета 15,000.0 15,000.0 3,007.8 277.7 3,007.7 277.7 0.1 11,992.3 100.0 20.1 15,000.0 3,007.7 11,992.3 11,992.3 20.1 20.1 414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 15,000.0 14,976.0 2,983.8 253.7 2,983.8 253.7 0.0 11,992.2 100.0 19.9 14,976.0 2,983.8 11,992.2 11,992.2 19.9 19.9 419 Приобретение прочих основных средств 0.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 0.0 0.0 99.9 99.9 24.0 24.0 0.0 0.0 99.9 99.9 113 Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам 235,026.0 259,380.0 155,043.5 25,072.6 155,043.5 25,072.6 0.0 104,336.5 100.0 59.8 259,380.0 155,043.5 104,336.5 104,336.5 59.8 59.8 015 За счет средств местного бюджета 195,756.0 220,110.0 137,077.5 22,000.6 137,077.5 22,000.6 0.0 83,032.5 100.0 62.3 220,110.0 137,077.5 83,032.5 83,032.5 62.3 62.3 339 Текущие трансферты другим уровням государственного управления 195,756.0 220,110.0 137,077.5 22,000.6 137,077.5 22,000.6 0.0 83,032.5 100.0 62.3 220,110.0 137,077.5 83,032.5 83,032.5 62.3 62.3 028 За счет трансфертов из областного бюджета 39,270.0 39,270.0 17,966.0 3,072.0 17,966.0 3,072.0 0.0 21,304.0 100.0 45.7 39,270.0 17,966.0 21,304.0 21,304.0 45.7 45.7 339 Текущие трансферты другим уровням государственного управления 39,270.0 39,270.0 17,966.0 3,072.0 17,966.0 3,072.0 0.0 21,304.0 100.0 45.7 39,270.0 17,966.0 21,304.0 21,304.0 45.7 45.7 124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 522,185.0 588,831.1 315,866.8 44,577.7 314,992.1 44,183.1 874.7 273,839.0 99.7 53.5 588,831.1 332,996.2 255,834.9 255,834.9 56.6 56.6 001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 452,978.0 468,878.1 246,977.4 43,834.8 246,429.8 43,767.3 547.6 222,448.3 99.8 52.6 468,878.1 264,107.1 204,771.0 204,771.0 56.3 56.3 015 За счет средств местного бюджета 217,952.0 209,648.1 92,023.8 18,813.7 92,019.5 18,875.5 4.3 117,628.6 100.0 43.9 209,648.1 99,400.3 110,247.8 110,247.8 47.4 47.4 111 Оплата труда 104,100.0 91,049.9 37,310.4 7,299.8 37,310.3 7,299.8 0.1 53,739.6 100.0 41.0 91,049.9 37,310.3 53,739.6 53,739.6 41.0 41.0 112 Дополнительные денежные выплаты 10,866.0 15,343.8 15,343.8 2,457.7 15,343.6 2,457.6 0.2 0.2 100.0 100.0 15,343.8 15,343.6 0.2 0.2 100.0 100.0 113 Компенсационные выплаты 15,734.0 18,099.6 11,431.2 2,285.9 11,430.4 2,285.5 0.8 6,669.2 100.0 63.2 18,099.6 11,430.4 6,669.2 6,669.2 63.2 63.2 116 Обязательные пенсионные взносы работодателей 2,596.0 1,943.2 952.6 154.8 952.6 154.8 0.0 990.6 100.0 49.0 1,943.2 952.6 990.6 990.6 49.0 49.0 121 Социальный налог 4,523.0 5,066.7 2,873.7 351.0 2,873.5 350.9 0.2 2,193.2 100.0 56.7 5,066.7 2,873.5 2,193.2 2,193.2 56.7 56.7 122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 3,968.0 3,539.5 1,757.1 296.6 1,756.3 358.5 0.8 1,783.2 100.0 49.6 3,539.5 1,756.3 1,783.2 1,783.2 49.6 49.6 123 Взносы на обязательное страхование 19.0 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0 0.0 0.0 19.0 0.0 19.0 19.0 0.0 0.0 124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 2,431.0 1,978.7 976.1 151.6 976.1 151.7 0.0 1,002.6 100.0 49.3 1,978.7 976.1 1,002.6 1,002.6 49.3 49.3 131 Оплата труда технического персонала и контрактных служащих 50,657.0 46,419.8 12,983.4 3,340.4 12,983.2 3,341.1 0.2 33,436.6 100.0 28.0 46,419.8 12,983.2 33,436.6 33,436.6 28.0 28.0 135 Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим 4,356.0 3,532.9 1,359.1 254.7 1,359.0 255.2 0.1 2,173.9 100.0 38.5 3,532.9 1,359.0 2,173.9 2,173.9 38.5 38.5 144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 2,783.0 3,743.4 1,326.7 353.3 1,326.5 353.2 0.2 2,416.9 100.0 35.4 3,743.4 3,609.8 133.6 133.6 96.4 96.4 149 Приобретение прочих запасов 648.0 1,532.3 704.0 625.2 703.7 625.2 0.3 828.6 100.0 45.9 1,532.3 744.2 788.1 788.1 48.6 48.6 151 Оплата коммунальных услуг 982.0 952.0 177.1 79.8 177.1 79.9 0.0 774.9 100.0 18.6 952.0 177.1 774.9 774.9 18.6 18.6 152 Оплата услуг связи 2,447.0 2,273.0 890.2 183.2 890.1 183.3 0.1 1,382.9 100.0 39.2 2,273.0 2,184.6 88.4 88.4 96.1 96.1 158 Оплата работ и услуг в сфере информатизации 3,052.0 3,267.4 1,595.7 149.7 1,595.5 149.6 0.2 1,671.9 100.0 48.8 3,267.4 3,082.0 185.4 185.4 94.3 94.3 159 Оплата прочих услуг и работ 7,846.0 9,336.7 1,507.0 579.1 1,506.0 578.2 1.0 7,830.7 99.9 16.1 9,336.7 3,782.1 5,554.6 5,554.6 40.5 40.5 161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 790.0 1,405.7 830.7 250.9 830.6 250.9 0.1 575.1 100.0 59.1 1,405.7 830.6 575.1 575.1 59.1 59.1 168 Штрафы, неустойка и другие платежи 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 169 Прочие текущие затраты 154.0 144.0 5.0 0.0 5.0 0.0 0.0 139.0 100.0 3.5 144.0 5.0 139.0 139.0 3.5 3.5 028 За счет трансфертов из областного бюджета 39,270.0 39,270.0 17,966.0 3,072.0 17,911.2 3,054.2 54.8 21,358.8 99.7 45.6 39,270.0 17,911.2 21,358.8 21,358.8 45.6 45.6 111 Оплата труда 33,447.0 33,557.7 15,421.7 2,620.0 15,400.1 2,598.5 21.6 18,157.6 99.9 45.9 33,557.7 15,400.1 18,157.6 18,157.6 45.9 45.9 116 Обязательные пенсионные взносы работодателей 1,149.0 1,127.1 509.1 90.0 500.6 87.1 8.5 626.5 98.3 44.4 1,127.1 500.6 626.5 626.5 44.4 44.4 121 Социальный налог 2,000.0 1,969.2 881.2 155.0 872.0 157.3 9.2 1,097.2 99.0 44.3 1,969.2 872.0 1,097.2 1,097.2 44.3 44.3 122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 1,669.0 1,638.3 717.3 127.0 708.0 134.4 9.3 930.3 98.7 43.2 1,638.3 708.0 930.3 930.3 43.2 43.2 124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 1,005.0 977.7 436.7 80.0 430.5 76.8 6.2 547.2 98.6 44.0 977.7 430.5 547.2 547.2 44.0 44.0 029 За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) 195,756.0 219,960.0 136,987.6 21,949.1 136,499.1 21,837.6 488.5 83,460.9 99.6 62.1 219,960.0 146,795.6 73,164.4 73,164.4 66.7 66.7 111 Оплата труда 46,682.0 62,262.3 36,824.5 6,156.4 36,808.1 6,144.5 16.4 25,454.2 100.0 59.1 62,262.3 36,808.1 25,454.2 25,454.2 59.1 59.1 112 Дополнительные денежные выплаты 18,594.0 21,540.6 18,833.4 89.2 18,806.9 128.8 26.5 2,733.7 99.9 87.3 21,540.6 18,806.9 2,733.7 2,733.7 87.3 87.3 113 Компенсационные выплаты 12,735.0 12,912.2 9,221.1 2,518.3 9,219.3 2,517.0 1.8 3,692.9 100.0 71.4 12,912.2 9,219.3 3,692.9 3,692.9 71.4 71.4 116 Обязательные пенсионные взносы работодателей 3,375.0 3,231.8 1,690.3 252.3 1,689.2 252.0 1.1 1,542.6 99.9 52.3 3,231.8 1,689.2 1,542.6 1,542.6 52.3 52.3 121 Социальный налог 4,955.0 5,291.9 3,581.2 569.3 3,581.0 648.2 0.2 1,710.9 100.0 67.7 5,291.9 3,581.0 1,710.9 1,710.9 67.7 67.7 122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 4,467.0 4,472.2 2,431.8 333.6 2,431.5 355.7 0.3 2,040.7 100.0 54.4 4,472.2 2,431.5 2,040.7 2,040.7 54.4 54.4 123 Взносы на обязательное страхование 149.0 184.8 53.6 18.0 53.3 17.8 0.3 131.5 99.5 28.9 184.8 53.3 131.5 131.5 28.9 28.9 124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 3,155.0 3,141.8 1,701.2 246.0 1,700.9 282.9 0.3 1,440.9 100.0 54.1 3,141.8 1,700.9 1,440.9 1,440.9 54.1 54.1 131 Оплата труда технического персонала и контрактных служащих 55,192.0 56,433.8 36,276.4 4,651.3 36,272.8 4,648.0 3.6 20,161.0 100.0 64.3 56,433.8 36,272.8 20,161.0 20,161.0 64.3 64.3 135 Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим 13,458.0 12,510.2 5,921.5 889.4 5,921.2 1,012.0 0.3 6,589.0 100.0 47.3 12,510.2 5,921.2 6,589.0 6,589.0 47.3 47.3 144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 6,308.0 6,223.8 3,871.2 731.3 3,869.9 732.9 1.3 2,353.9 100.0 62.2 6,223.8 5,631.4 592.4 592.4 90.5 90.5 149 Приобретение прочих запасов 2,080.0 2,720.4 1,446.7 244.6 1,446.3 244.6 0.4 1,274.1 100.0 53.2 2,720.4 1,599.8 1,120.6 1,120.6 58.8 58.8 151 Оплата коммунальных услуг 3,408.0 2,978.2 773.2 109.0 770.5 109.0 2.7 2,207.7 99.6 25.9 2,978.2 770.5 2,207.7 2,207.7 25.9 25.9 152 Оплата услуг связи 5,458.0 5,298.8 2,033.4 361.8 2,032.9 386.1 0.5 3,265.9 100.0 38.4 5,298.8 4,732.2 566.6 566.6 89.3 89.3 158 Оплата работ и услуг в сфере информатизации 9,407.0 9,904.0 5,214.6 987.7 5,199.7 980.4 14.9 4,704.3 99.7 52.5 9,904.0 8,998.1 905.9 905.9 90.9 90.9 159 Оплата прочих услуг и работ 5,078.0 8,336.5 4,828.7 3,158.9 4,435.4 2,765.8 393.3 3,901.1 91.9 53.2 8,336.5 6,319.0 2,017.5 2,017.5 75.8 75.8 161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 1,000.0 2,364.1 2,217.1 611.0 2,216.4 611.4 0.7 147.7 100.0 93.8 2,364.1 2,216.4 147.7 147.7 93.8 93.8 168 Штрафы, неустойка и другие платежи 0.0 29.6 26.3 0.0 23.7 0.5 2.6 5.9 90.0 80.0 29.6 23.7 5.9 5.9 80.0 80.0 169 Прочие текущие затраты 255.0 123.0 41.4 21.0 20.3 0.0 21.1 102.7 49.1 16.5 123.0 20.3 102.7 102.7 16.5 16.5 022 Капитальные расходы государственного органа 0.0 746.0 415.9 415.9 415.8 415.8 0.1 330.2 100.0 55.7 746.0 415.8 330.2 330.2 55.7 55.7 015 За счет средств местного бюджета 0.0 596.0 326.0 326.0 325.9 325.9 0.1 270.1 100.0 54.7 596.0 325.9 270.1 270.1 54.7 54.7 414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 0.0 596.0 326.0 326.0 325.9 325.9 0.1 270.1 100.0 54.7 596.0 325.9 270.1 270.1 54.7 54.7 029 За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) 0.0 150.0 89.9 89.9 89.8 89.8 0.1 60.2 99.9 59.9 150.0 89.8 60.2 60.2 59.9 59.9 414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 0.0 150.0 89.9 89.9 89.8 89.8 0.1 60.2 99.9 59.9 150.0 89.8 60.2 60.2 59.9 59.9 032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 69,207.0 119,207.0 68,473.5 327.0 68,146.5 0.0 327.0 51,060.5 99.5 57.2 119,207.0 68,473.4 50,733.6 50,733.6 57.4 57.4 028 За счет трансфертов из областного бюджета 69,207.0 119,207.0 68,473.5 327.0 68,146.5 0.0 327.0 51,060.5 99.5 57.2 119,207.0 68,473.4 50,733.6 50,733.6 57.4 57.4 421 Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств 69,207.0 119,207.0 68,473.5 327.0 68,146.5 0.0 327.0 51,060.5 99.5 57.2 119,207.0 68,473.4 50,733.6 50,733.6 57.4 57.4 2 Финансовая деятельность 3,069.0 2,044.9 1,106.9 39.0 1,106.8 39.0 0.1 938.1 100.0 54.1 2,044.9 1,121.8 923.1 923.1 54.9 54.9 459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 3,069.0 2,044.9 1,106.9 39.0 1,106.8 39.0 0.1 938.1 100.0 54.1 2,044.9 1,121.8 923.1 923.1 54.9 54.9 003 Проведение оценки имущества в целях налогообложения 2,092.0 1,067.9 1,067.9 0.0 1,067.8 0.0 0.1 0.1 100.0 100.0 1,067.9 1,067.8 0.1 0.1 100.0 100.0 015 За счет средств местного бюджета 2,092.0 1,067.9 1,067.9 0.0 1,067.8 0.0 0.1 0.1 100.0 100.0 1,067.9 1,067.8 0.1 0.1 100.0 100.0 159 Оплата прочих услуг и работ 2,092.0 1,067.9 1,067.9 0.0 1,067.8 0.0 0.1 0.1 100.0 100.0 1,067.9 1,067.8 0.1 0.1 100.0 100.0 010 Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим 977.0 977.0 39.0 39.0 39.0 39.0 0.0 938.0 100.0 4.0 977.0 54.0 923.0 923.0 5.5 5.5 015 За счет средств местного бюджета 977.0 977.0 39.0 39.0 39.0 39.0 0.0 938.0 100.0 4.0 977.0 54.0 923.0 923.0 5.5 5.5 159 Оплата прочих услуг и работ 977.0 977.0 39.0 39.0 39.0 39.0 0.0 938.0 100.0 4.0 977.0 54.0 923.0 923.0 5.5 5.5 9 Прочие государственные услуги общего характера 568,941.0 614,076.1 229,664.6 52,866.4 208,781.6 32,219.4 20,883.0 405,294.5 90.9 34.0 614,076.1 220,755.9 393,320.2 393,320.2 35.9 35.9 459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 114,303.0 112,527.1 61,797.2 8,638.7 61,795.5 8,637.5 1.7 50,731.6 100.0 54.9 112,527.1 72,323.3 40,203.8 40,203.8 64.3 64.3 001 Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) 114,303.0 111,503.0 60,963.7 8,593.2 60,962.1 8,592.0 1.6 50,540.9 100.0 54.7 111,503.0 71,320.2 40,182.8 40,182.8 64.0 64.0 015 За счет средств местного бюджета 102,228.0 99,428.0 53,857.7 7,360.2 53,856.1 7,359.0 1.6 45,571.9 100.0 54.2 99,428.0 64,214.2 35,213.8 35,213.8 64.6 64.6 111 Оплата труда 22,895.0 20,705.0 9,691.2 1,485.8 9,691.2 1,485.8 0.0 11,013.8 100.0 46.8 20,705.0 9,691.2 11,013.8 11,013.8 46.8 46.8 112 Дополнительные денежные выплаты 5,828.0 8,217.0 8,217.0 630.0 8,217.0 630.0 0.0 0.0 100.0 100.0 8,217.0 8,217.0 0.0 0.0 100.0 100.0 113 Компенсационные выплаты 5,828.0 6,234.7 5,709.1 0.0 5,709.1 0.0 0.0 525.6 100.0 91.6 6,234.7 5,709.1 525.6 525.6 91.6 91.6 116 Обязательные пенсионные взносы работодателей 1,428.0 1,428.0 672.7 95.8 672.7 95.8 0.0 755.3 100.0 47.1 1,428.0 672.7 755.3 755.3 47.1 47.1 121 Социальный налог 2,113.0 2,138.8 1,330.7 172.5 1,330.7 172.5 0.0 808.1 100.0 62.2 2,138.8 1,330.7 808.1 808.1 62.2 62.2 122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 1,836.0 1,849.2 1,003.3 147.0 1,003.3 147.0 0.0 845.9 100.0 54.3 1,849.2 1,003.3 845.9 845.9 54.3 54.3 123 Взносы на обязательное страхование 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 1,224.0 1,237.0 666.3 97.5 666.3 97.5 0.0 570.7 100.0 53.9 1,237.0 666.3 570.7 570.7 53.9 53.9 131 Оплата труда технического персонала и контрактных служащих 22,342.0 21,639.8 10,467.8 1,495.7 10,467.8 1,495.7 0.0 11,172.0 100.0 48.4 21,639.8 10,467.8 11,172.0 11,172.0 48.4 48.4 135 Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим 3,615.0 3,593.0 1,670.0 218.9 1,670.0 218.9 0.0 1,923.0 100.0 46.5 3,593.0 1,670.0 1,923.0 1,923.0 46.5 46.5 136 Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих 1,986.0 485.8 328.8 216.3 328.7 216.3 0.1 157.1 100.0 67.7 485.8 328.7 157.1 157.1 67.7 67.7 144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 374.0 374.0 372.6 0.0 372.6 0.0 0.0 1.4 100.0 99.6 374.0 372.6 1.4 1.4 99.6 99.6 149 Приобретение прочих запасов 1,169.0 1,169.0 607.5 63.3 607.4 63.3 0.1 561.6 100.0 52.0 1,169.0 737.6 431.4 431.4 63.1 63.1 151 Оплата коммунальных услуг 2,014.0 1,979.5 643.4 34.2 643.4 34.2 0.0 1,336.1 100.0 32.5 1,979.5 643.4 1,336.1 1,336.1 32.5 32.5 152 Оплата услуг связи 490.0 649.2 211.7 41.8 211.7 41.9 0.0 437.5 100.0 32.6 649.2 642.3 6.9 6.9 98.9 98.9 158 Оплата работ и услуг в сфере информатизации 16,032.0 16,032.0 7,062.4 2,006.2 7,062.4 2,006.2 0.0 8,969.6 100.0 44.1 16,032.0 15,744.9 287.1 287.1 98.2 98.2 159 Оплата прочих услуг и работ 9,859.0 9,699.8 4,021.3 416.2 4,021.1 416.1 0.2 5,678.7 100.0 41.5 9,699.8 5,136.0 4,563.8 4,563.8 52.9 52.9 161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 3,157.0 1,958.2 1,181.9 239.0 1,180.7 237.9 1.2 777.5 99.9 60.3 1,958.2 1,180.7 777.5 777.5 60.3 60.3 169 Прочие текущие затраты 18.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 0.0 18.0 0.0 18.0 18.0 0.0 0.0 028 За счет трансфертов из областного бюджета 12,075.0 12,075.0 7,106.0 1,233.0 7,106.0 1,233.0 0.0 4,969.0 100.0 58.8 12,075.0 7,106.0 4,969.0 4,969.0 58.8 58.8 111 Оплата труда 12,075.0 12,075.0 7,106.0 1,233.0 7,106.0 1,233.0 0.0 4,969.0 100.0 58.8 12,075.0 7,106.0 4,969.0 4,969.0 58.8 58.8 015 Капитальные расходы государственного органа 0.0 1,024.1 833.5 45.5 833.4 45.5 0.1 190.7 100.0 81.4 1,024.1 1,003.1 21.0 21.0 97.9 97.9 015 За счет средств местного бюджета 0.0 1,024.1 833.5 45.5 833.4 45.5 0.1 190.7 100.0 81.4 1,024.1 1,003.1 21.0 21.0 97.9 97.9 414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 0.0 1,024.1 833.5 45.5 833.4 45.5 0.1 190.7 100.0 81.4 1,024.1 1,003.1 21.0 21.0 97.9 97.9 495 Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) 454,638.0 501,549.0 167,867.4 44,227.7 146,986.1 23,582.0 20,881.3 354,562.9 87.6 29.3 501,549.0 148,432.6 353,116.4 353,116.4 29.6 29.6 001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог 61,369.0 61,369.0 31,560.5 5,106.0 30,091.5 3,872.6 1,469.0 31,277.5 95.3 49.0 61,369.0 31,538.0 29,831.0 29,831.0 51.4 51.4 015 За счет средств местного бюджета 56,097.0 56,097.0 28,926.5 4,667.0 27,619.8 3,589.4 1,306.7 28,477.2 95.5 49.2 56,097.0 29,066.4 27,030.6 27,030.6 51.8 51.8 111 Оплата труда 22,131.0 20,254.5 9,656.4 1,808.0 9,569.7 1,721.7 86.7 10,684.8 99.1 47.2 20,254.5 9,569.7 10,684.8 10,684.8 47.2 47.2 112 Дополнительные денежные выплаты 3,669.0 5,487.4 5,487.4 0.0 5,487.4 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 5,487.4 5,487.4 0.0 0.0 100.0 100.0 113 Компенсационные выплаты 3,669.0 3,669.0 3,184.2 1,274.1 2,314.5 404.4 869.7 1,354.5 72.7 63.1 3,669.0 2,314.5 1,354.5 1,354.5 63.1 63.1 116 Обязательные пенсионные взносы работодателей 642.0 642.0 454.3 68.7 448.9 63.3 5.4 193.1 98.8 69.9 642.0 448.9 193.1 193.1 69.9 69.9 121 Социальный налог 1,387.0 1,387.0 832.4 103.6 824.3 95.5 8.1 562.7 99.0 59.4 1,387.0 824.3 562.7 562.7 59.4 59.4 122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 1,156.0 1,156.0 650.0 65.1 643.1 81.4 6.9 512.9 98.9 55.6 1,156.0 643.1 512.9 512.9 55.6 55.6 123 Взносы на обязательное страхование 34.0 34.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0.0 0.0 34.0 0.0 34.0 34.0 0.0 0.0 124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 770.0 770.0 472.9 49.1 468.2 54.3 4.7 301.8 99.0 60.8 770.0 468.2 301.8 301.8 60.8 60.8 131 Оплата труда технического персонала и контрактных служащих 9,205.0 9,205.0 4,528.4 594.7 4,528.4 594.7 0.0 4,676.6 100.0 49.2 9,205.0 4,528.4 4,676.6 4,676.6 49.2 49.2 135 Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим 1,491.0 1,491.0 504.4 62.1 504.3 62.1 0.1 986.7 100.0 33.8 1,491.0 504.3 986.7 986.7 33.8 33.8 144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 560.0 567.0 567.0 402.3 253.8 89.1 313.2 313.2 44.8 44.8 567.0 567.0 0.0 0.0 100.0 100.0 149 Приобретение прочих запасов 438.0 438.0 237.8 0.0 237.8 0.0 0.0 200.2 100.0 54.3 438.0 237.8 200.2 200.2 54.3 54.3 151 Оплата коммунальных услуг 880.0 880.0 839.4 0.0 839.3 0.0 0.1 40.7 100.0 95.4 880.0 839.3 40.7 40.7 95.4 95.4 152 Оплата услуг связи 722.0 722.0 289.9 57.5 289.9 58.5 0.0 432.1 100.0 40.2 722.0 722.0 0.0 0.0 100.0 100.0 158 Оплата работ и услуг в сфере информатизации 566.0 566.0 243.0 40.5 243.0 40.5 0.0 323.0 100.0 42.9 566.0 486.0 80.0 80.0 85.9 85.9 159 Оплата прочих услуг и работ 8,372.0 8,372.0 677.0 11.5 665.3 194.3 11.7 7,706.7 98.3 7.9 8,372.0 1,123.6 7,248.4 7,248.4 13.4 13.4 161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 400.0 400.0 250.9 129.8 250.9 129.8 0.1 149.2 100.0 62.7 400.0 250.9 149.2 149.2 62.7 62.7 168 Штрафы, неустойка и другие платежи 0.0 51.1 51.1 0.0 51.0 0.0 0.1 0.1 99.9 99.9 51.1 51.0 0.1 0.1 99.9 99.9 169 Прочие текущие затраты 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 028 За счет трансфертов из областного бюджета 5,272.0 5,272.0 2,634.0 439.0 2,471.6 283.1 162.4 2,800.4 93.8 46.9 5,272.0 2,471.6 2,800.4 2,800.4 46.9 46.9 111 Оплата труда 4,022.0 3,881.4 1,728.4 177.1 1,717.8 170.9 10.6 2,163.6 99.4 44.3 3,881.4 1,717.8 2,163.6 2,163.6 44.3 44.3 113 Компенсационные выплаты 582.0 812.1 690.1 227.9 539.1 77.0 151.0 273.0 78.1 66.4 812.1 539.1 273.0 273.0 66.4 66.4 116 Обязательные пенсионные взносы работодателей 116.0 113.8 46.8 7.7 46.8 7.8 0.0 67.0 100.0 41.1 113.8 46.8 67.0 67.0 41.1 41.1 121 Социальный налог 213.0 184.6 70.6 11.0 69.8 10.9 0.8 114.8 98.9 37.8 184.6 69.8 114.8 114.8 37.8 37.8 122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 189.0 160.0 58.0 9.3 58.0 9.9 0.0 102.0 100.0 36.3 160.0 58.0 102.0 102.0 36.3 36.3 124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 150.0 120.1 40.1 6.0 40.1 6.6 0.0 80.0 100.0 33.4 120.1 40.1 80.0 80.0 33.4 33.4 003 Капитальные расходы государственного органа 0.0 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 0.0 0.0 300.0 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 015 За счет средств местного бюджета 0.0 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 0.0 0.0 300.0 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 0.0 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 0.0 0.0 300.0 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 113 Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам 393,269.0 439,880.0 136,306.9 39,121.7 116,894.6 19,709.4 19,412.3 322,985.4 85.8 26.6 439,880.0 116,894.6 322,985.4 322,985.4 26.6 26.6 015 За счет средств местного бюджета 119,593.0 126,604.0 52,700.1 10,109.4 52,700.1 10,109.4 0.0 73,903.9 100.0 41.6 126,604.0 52,700.1 73,903.9 73,903.9 41.6 41.6 339 Текущие трансферты другим уровням государственного управления 119,593.0 126,604.0 52,700.1 10,109.4 52,700.1 10,109.4 0.0 73,903.9 100.0 41.6 126,604.0 52,700.1 73,903.9 73,903.9 41.6 41.6 028 За счет трансфертов из областного бюджета 273,676.0 313,276.0 83,606.8 29,012.3 64,194.5 9,600.0 19,412.3 249,081.5 76.8 20.5 313,276.0 64,194.5 249,081.5 249,081.5 20.5 20.5 339 Текущие трансферты другим уровням государственного управления 273,676.0 313,276.0 83,606.8 29,012.3 64,194.5 9,600.0 19,412.3 249,081.5 76.8 20.5 313,276.0 64,194.5 249,081.5 249,081.5 20.5 20.5 02 Оборона 22,582.0 22,582.0 7,849.9 2,338.9 7,849.4 2,339.7 0.5 14,732.6 100.0 34.8 22,582.0 13,907.9 8,674.1 8,674.1 61.6 61.6 1 Военные нужды 12,866.0 12,866.0 4,300.0 1,237.2 4,299.7 1,238.1 0.3 8,566.3 100.0 33.4 12,866.0 7,529.1 5,336.9 5,336.9 58.5 58.5 122 Аппарат акима района (города областного значения) 12,866.0 12,866.0 4,300.0 1,237.2 4,299.7 1,238.1 0.3 8,566.3 100.0 33.4 12,866.0 7,529.1 5,336.9 5,336.9 58.5 58.5 005 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности 12,866.0 12,866.0 4,300.0 1,237.2 4,299.7 1,238.1 0.3 8,566.3 100.0 33.4 12,866.0 7,529.1 5,336.9 5,336.9 58.5 58.5 015 За счет средств местного бюджета 12,866.0 12,866.0 4,300.0 1,237.2 4,299.7 1,238.1 0.3 8,566.3 100.0 33.4 12,866.0 7,529.1 5,336.9 5,336.9 58.5 58.5 131 Оплата труда технического персонала и контрактных служащих 4,665.0 4,665.0 1,491.7 558.3 1,491.6 558.3 0.1 3,173.4 100.0 32.0 4,665.0 1,491.6 3,173.4 3,173.4 32.0 32.0 135 Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим 579.0 579.0 253.4 72.3 253.3 73.3 0.1 325.7 100.0 43.7 579.0 253.3 325.7 325.7 43.7 43.7 149 Приобретение прочих запасов 754.0 754.0 96.6 54.2 96.6 54.2 0.0 657.4 100.0 12.8 754.0 149.5 604.5 604.5 19.8 19.8 152 Оплата услуг связи 76.0 76.0 24.9 5.0 24.9 5.0 0.0 51.1 99.8 32.7 76.0 76.0 0.0 0.0 100.0 100.0 153 Оплата транспортных услуг 1,992.0 1,992.0 636.8 212.3 636.8 212.3 0.1 1,355.3 100.0 32.0 1,992.0 1,698.0 294.0 294.0 85.2 85.2 159 Оплата прочих услуг и работ 4,800.0 4,800.0 1,796.6 335.1 1,796.6 335.1 0.0 3,003.4 100.0 37.4 4,800.0 3,860.7 939.3 939.3 80.4 80.4 2 Организация работы по чрезвычайным ситуациям 9,716.0 9,716.0 3,549.9 1,101.7 3,549.7 1,101.6 0.2 6,166.3 100.0 36.5 9,716.0 6,378.8 3,337.2 3,337.2 65.7 65.7 122 Аппарат акима района (города областного значения) 9,716.0 9,716.0 3,549.9 1,101.7 3,549.7 1,101.6 0.2 6,166.3 100.0 36.5 9,716.0 6,378.8 3,337.2 3,337.2 65.7 65.7 006 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) 6,655.0 6,655.0 3,549.9 1,101.7 3,549.7 1,101.6 0.2 3,105.3 100.0 53.3 6,655.0 6,084.8 570.2 570.2 91.4 91.4 015 За счет средств местного бюджета 6,655.0 6,655.0 3,549.9 1,101.7 3,549.7 1,101.6 0.2 3,105.3 100.0 53.3 6,655.0 6,084.8 570.2 570.2 91.4 91.4 143 Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования 0.0 1,890.0 945.0 945.0 945.0 945.0 0.0 945.0 100.0 50.0 1,890.0 1,890.0 0.0 0.0 100.0 100.0 144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 1,340.0 1,340.0 51.5 16.9 51.4 16.8 0.1 1,288.6 99.8 3.8 1,340.0 1,338.4 1.6 1.6 99.9 99.9 149 Приобретение прочих запасов 327.0 697.2 639.4 0.0 639.4 0.0 0.1 57.9 100.0 91.7 697.2 639.4 57.9 57.9 91.7 91.7 159 Оплата прочих услуг и работ 610.0 610.0 269.5 96.3 269.5 96.3 0.0 340.5 100.0 44.2 610.0 572.6 37.4 37.4 93.9 93.9 414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 4,378.0 2,117.8 1,644.5 43.5 1,644.4 43.4 0.1 473.4 100.0 77.6 2,117.8 1,644.4 473.4 473.4 77.6 77.6 007 Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы 3,061.0 3,061.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,061.0 0.0 0.0 3,061.0 294.0 2,767.0 2,767.0 9.6 9.6 015 За счет средств местного бюджета 3,061.0 3,061.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,061.0 0.0 0.0 3,061.0 294.0 2,767.0 2,767.0 9.6 9.6 144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 345.0 345.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 345.0 0.0 0.0 345.0 0.0 345.0 345.0 0.0 0.0 149 Приобретение прочих запасов 1,961.0 1,673.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,673.9 0.0 0.0 1,673.9 294.0 1,379.9 1,379.9 17.6 17.6 414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 755.0 1,042.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,042.1 0.0 0.0 1,042.1 0.0 1,042.1 1,042.1 0.0 0.0 06 Социальная помощь и социальное обеспечение 435,248.0 443,072.0 191,986.7 28,576.0 191,962.2 32,030.7 24.5 251,109.8 100.0 43.3 443,072.0 199,148.3 243,923.7 243,923.7 44.9 44.9 1 Социальное обеспечение 21,421.0 21,421.0 3,384.8 738.2 3,384.8 738.2 0.0 18,036.2 100.0 15.8 21,421.0 3,384.8 18,036.2 18,036.2 15.8 15.8 451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 21,421.0 21,421.0 3,384.8 738.2 3,384.8 738.2 0.0 18,036.2 100.0 15.8 21,421.0 3,384.8 18,036.2 18,036.2 15.8 15.8 005 Государственная адресная социальная помощь 21,421.0 21,421.0 3,384.8 738.2 3,384.8 738.2 0.0 18,036.2 100.0 15.8 21,421.0 3,384.8 18,036.2 18,036.2 15.8 15.8 015 За счет средств местного бюджета 21,421.0 21,421.0 3,384.8 738.2 3,384.8 738.2 0.0 18,036.2 100.0 15.8 21,421.0 3,384.8 18,036.2 18,036.2 15.8 15.8 322 Трансферты физическим лицам 21,421.0 21,421.0 3,384.8 738.2 3,384.8 738.2 0.0 18,036.2 100.0 15.8 21,421.0 3,384.8 18,036.2 18,036.2 15.8 15.8 2 Социальная помощь 347,861.0 355,685.0 150,243.5 22,705.4 150,220.0 25,918.1 23.5 205,465.0 100.0 42.2 355,685.0 153,633.8 202,051.2 202,051.2 43.2 43.2 451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 347,861.0 355,685.0 150,243.5 22,705.4 150,220.0 25,918.1 23.5 205,465.0 100.0 42.2 355,685.0 153,633.8 202,051.2 202,051.2 43.2 43.2 004 Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан 4,974.0 4,974.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,974.0 0.0 0.0 4,974.0 0.0 4,974.0 4,974.0 0.0 0.0 015 За счет средств местного бюджета 4,974.0 4,974.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,974.0 0.0 0.0 4,974.0 0.0 4,974.0 4,974.0 0.0 0.0 322 Трансферты физическим лицам 4,974.0 4,974.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,974.0 0.0 0.0 4,974.0 0.0 4,974.0 4,974.0 0.0 0.0 006 Оказание жилищной помощи 214.0 214.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 214.0 0.0 0.0 214.0 0.0 214.0 214.0 0.0 0.0 015 За счет средств местного бюджета 214.0 214.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 214.0 0.0 0.0 214.0 0.0 214.0 214.0 0.0 0.0 322 Трансферты физическим лицам 214.0 214.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 214.0 0.0 0.0 214.0 0.0 214.0 214.0 0.0 0.0 007 Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов 65,033.0 65,033.0 31,763.9 1,295.8 31,763.8 1,296.1 0.1 33,269.2 100.0 48.8 65,033.0 31,763.8 33,269.2 33,269.2 48.8 48.8 015 За счет средств местного бюджета 65,033.0 65,033.0 31,763.9 1,295.8 31,763.8 1,296.1 0.1 33,269.2 100.0 48.8 65,033.0 31,763.8 33,269.2 33,269.2 48.8 48.8 322 Трансферты физическим лицам 65,033.0 65,033.0 31,763.9 1,295.8 31,763.8 1,296.1 0.1 33,269.2 100.0 48.8 65,033.0 31,763.8 33,269.2 33,269.2 48.8 48.8 010 Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому 701.0 701.0 259.5 64.8 259.5 64.9 0.0 441.5 100.0 37.0 701.0 259.5 441.5 441.5 37.0 37.0 015 За счет средств местного бюджета 701.0 701.0 259.5 64.8 259.5 64.9 0.0 441.5 100.0 37.0 701.0 259.5 441.5 441.5 37.0 37.0 322 Трансферты физическим лицам 701.0 701.0 259.5 64.8 259.5 64.9 0.0 441.5 100.0 37.0 701.0 259.5 441.5 441.5 37.0 37.0 014 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому 141,873.0 149,697.0 64,149.0 11,665.4 64,126.0 14,877.9 23.0 85,571.0 100.0 42.8 149,697.0 65,087.3 84,609.8 84,609.8 43.5 43.5 015 За счет средств местного бюджета 141,873.0 129,873.0 63,181.4 11,332.6 63,168.5 14,479.5 12.9 66,704.5 100.0 48.6 129,873.0 64,129.8 65,743.2 65,743.2 49.4 49.4 111 Оплата труда 112,500.0 98,221.8 52,620.8 8,566.6 52,620.7 10,100.8 0.1 45,601.1 100.0 53.6 98,221.8 52,620.7 45,601.1 45,601.1 53.6 53.6 112 Дополнительные денежные выплаты 0.0 350.0 350.0 0.0 350.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 350.0 350.0 0.0 0.0 100.0 100.0 113 Компенсационные выплаты 6,481.0 6,636.2 1,762.3 1,223.1 1,762.3 1,355.1 0.0 4,873.9 100.0 26.6 6,636.2 1,762.3 4,873.9 4,873.9 26.6 26.6 116 Обязательные пенсионные взносы работодателей 3,937.0 3,937.0 770.3 0.0 768.9 162.5 1.4 3,168.1 99.8 19.5 3,937.0 768.9 3,168.1 3,168.1 19.5 19.5 121 Социальный налог 5,828.0 5,828.0 2,812.9 491.9 2,812.8 1,046.9 0.1 3,015.2 100.0 48.3 5,828.0 2,812.8 3,015.2 3,015.2 48.3 48.3 122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 5,062.0 5,062.0 2,447.3 442.3 2,447.2 839.6 0.1 2,614.8 100.0 48.3 5,062.0 2,447.2 2,614.8 2,614.8 48.3 48.3 123 Взносы на обязательное страхование 24.0 24.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0.0 0.0 24.0 0.0 24.0 24.0 0.0 0.0 124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 3,375.0 3,375.0 1,579.1 292.1 1,578.1 546.1 1.0 1,796.9 99.9 46.8 3,375.0 1,578.1 1,796.9 1,796.9 46.8 46.8 144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 572.0 572.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 572.0 0.0 0.0 572.0 0.0 572.0 572.0 0.0 0.0 149 Приобретение прочих запасов 1,382.0 1,382.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,382.0 0.0 0.0 1,382.0 0.0 1,382.0 1,382.0 0.0 0.0 158 Оплата работ и услуг в сфере информатизации 0.0 486.0 81.0 0.0 81.0 81.0 0.0 405.0 100.0 16.7 486.0 81.0 405.0 405.0 16.7 16.7 159 Оплата прочих услуг и работ 2,706.0 3,988.0 747.7 306.6 747.6 347.4 0.1 3,240.4 100.0 18.7 3,988.0 1,708.9 2,279.1 2,279.1 42.9 42.9 169 Прочие текущие затраты 6.0 11.0 10.0 10.0 0.0 0.0 10.0 11.0 0.0 0.0 11.0 0.0 11.0 11.0 0.0 0.0 028 За счет трансфертов из областного бюджета 0.0 19,824.0 967.6 332.8 957.5 398.4 10.1 18,866.5 99.0 4.8 19,824.0 957.5 18,866.5 18,866.5 4.8 4.8 111 Оплата труда 0.0 6,532.7 915.1 307.6 915.1 367.8 0.0 5,617.6 100.0 14.0 6,532.7 915.1 5,617.6 5,617.6 14.0 14.0 113 Компенсационные выплаты 0.0 558.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 558.0 0.0 0.0 558.0 0.0 558.0 558.0 0.0 0.0 116 Обязательные пенсионные взносы работодателей 0.0 134.5 6.1 0.0 3.0 0.0 3.1 131.5 48.8 2.2 134.5 3.0 131.5 131.5 2.2 2.2 121 Социальный налог 0.0 280.4 26.8 25.2 26.7 25.1 0.1 253.7 99.8 9.5 280.4 26.7 253.7 253.7 9.5 9.5 122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 0.0 190.4 12.8 0.0 8.6 4.3 4.3 181.9 66.8 4.5 190.4 8.6 181.9 181.9 4.5 4.5 124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 0.0 128.0 6.8 0.0 4.1 1.2 2.7 123.9 60.4 3.2 128.0 4.1 123.9 123.9 3.2 3.2 159 Оплата прочих услуг и работ 0.0 12,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12,000.0 0.0 0.0 12,000.0 0.0 12,000.0 12,000.0 0.0 0.0 017 Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью 98,065.0 98,065.0 48,793.2 7,960.0 48,793.1 7,959.9 0.1 49,271.9 100.0 49.8 98,065.0 48,793.1 49,271.9 49,271.9 49.8 49.8 015 За счет средств местного бюджета 49,708.0 49,708.0 20,272.8 6,993.3 20,272.8 6,993.3 0.0 29,435.2 100.0 40.8 49,708.0 20,272.8 29,435.2 29,435.2 40.8 40.8 322 Трансферты физическим лицам 49,708.0 49,708.0 20,272.8 6,993.3 20,272.8 6,993.3 0.0 29,435.2 100.0 40.8 49,708.0 20,272.8 29,435.2 29,435.2 40.8 40.8 028 За счет трансфертов из областного бюджета 48,357.0 48,357.0 28,520.4 966.7 28,520.3 966.6 0.1 19,836.7 100.0 59.0 48,357.0 28,520.3 19,836.7 19,836.7 59.0 59.0 322 Трансферты физическим лицам 48,357.0 48,357.0 28,520.4 966.7 28,520.3 966.6 0.1 19,836.7 100.0 59.0 48,357.0 28,520.3 19,836.7 19,836.7 59.0 59.0 027 Реализация мероприятий по социальной защите населения 37,001.0 37,001.0 5,277.9 1,719.4 5,277.5 1,719.3 0.4 31,723.5 100.0 14.3 37,001.0 7,730.1 29,270.9 29,270.9 20.9 20.9 028 За счет трансфертов из областного бюджета 37,001.0 37,001.0 5,277.9 1,719.4 5,277.5 1,719.3 0.4 31,723.5 100.0 14.3 37,001.0 7,730.1 29,270.9 29,270.9 20.9 20.9 111 Оплата труда 15,128.0 15,128.0 3,564.6 865.7 3,564.6 865.7 0.1 11,563.5 100.0 23.6 15,128.0 3,564.6 11,563.5 11,563.5 23.6 23.6 113 Компенсационные выплаты 1,261.0 1,261.0 255.0 0.0 255.0 0.0 0.0 1,006.0 100.0 20.2 1,261.0 255.0 1,006.0 1,006.0 20.2 20.2 116 Обязательные пенсионные взносы работодателей 530.0 530.0 71.2 21.4 71.2 21.4 0.0 458.8 99.9 13.4 530.0 71.2 458.8 458.8 13.4 13.4 121 Социальный налог 817.0 817.0 216.2 47.6 216.1 47.6 0.1 600.9 100.0 26.5 817.0 216.1 600.9 600.9 26.5 26.5 122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 681.0 681.0 91.5 27.4 91.5 27.5 0.0 589.5 100.0 13.4 681.0 91.5 589.5 589.5 13.4 13.4 124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 454.0 454.0 61.0 18.3 61.0 18.3 0.0 393.0 100.0 13.4 454.0 61.0 393.0 393.0 13.4 13.4 144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 481.0 481.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 481.0 0.0 0.0 481.0 0.0 481.0 481.0 0.0 0.0 149 Приобретение прочих запасов 200.0 200.0 109.2 20.3 109.1 20.3 0.1 90.9 99.9 54.6 200.0 199.1 0.9 0.9 99.6 99.6 152 Оплата услуг связи 670.0 670.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 670.0 0.0 0.0 670.0 0.0 670.0 670.0 0.0 0.0 158 Оплата работ и услуг в сфере информатизации 1,166.0 1,166.0 219.1 28.6 219.0 28.5 0.1 947.0 100.0 18.8 1,166.0 925.5 240.5 240.5 79.4 79.4 159 Оплата прочих услуг и работ 6,042.0 6,042.0 690.1 690.1 690.1 690.1 0.1 5,352.0 100.0 11.4 6,042.0 2,346.2 3,695.8 3,695.8 38.8 38.8 161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 481.0 481.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 481.0 0.0 0.0 481.0 0.0 481.0 481.0 0.0 0.0 414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 9,090.0 9,090.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9,090.0 0.0 0.0 9,090.0 0.0 9,090.0 9,090.0 0.0 0.0 9 Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения 65,966.0 65,966.0 38,358.4 5,132.4 38,357.5 5,374.4 0.9 27,608.5 100.0 58.1 65,966.0 42,129.7 23,836.3 23,836.3 63.9 63.9 451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 65,966.0 65,966.0 38,358.4 5,132.4 38,357.5 5,374.4 0.9 27,608.5 100.0 58.1 65,966.0 42,129.7 23,836.3 23,836.3 63.9 63.9 001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения 59,266.0 59,266.0 33,664.3 5,110.3 33,663.5 5,352.3 0.8 25,602.5 100.0 56.8 59,266.0 37,435.7 21,830.3 21,830.3 63.2 63.2 015 За счет средств местного бюджета 54,792.0 54,792.0 31,234.3 4,755.3 31,233.5 4,997.3 0.8 23,558.5 100.0 57.0 54,792.0 35,005.7 19,786.3 19,786.3 63.9 63.9 111 Оплата труда 22,616.0 23,008.3 11,307.3 1,801.1 11,307.2 1,801.0 0.1 11,701.1 100.0 49.1 23,008.3 11,307.2 11,701.1 11,701.1 49.1 49.1 112 Дополнительные денежные выплаты 4,373.0 5,473.0 5,472.5 840.0 5,472.4 840.0 0.1 0.6 100.0 100.0 5,473.0 5,472.4 0.6 0.6 100.0 100.0 113 Компенсационные выплаты 4,107.0 4,560.1 3,453.7 0.0 3,453.6 0.0 0.1 1,106.5 100.0 75.7 4,560.1 3,453.6 1,106.5 1,106.5 75.7 75.7 116 Обязательные пенсионные взносы работодателей 945.0 724.0 395.2 61.2 395.1 61.8 0.1 328.9 100.0 54.6 724.0 395.1 328.9 328.9 54.6 54.6 121 Социальный налог 1,398.0 1,483.0 1,115.6 144.2 1,115.6 144.2 0.0 367.4 100.0 75.2 1,483.0 1,115.6 367.4 367.4 75.2 75.2 122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 1,215.0 855.0 529.5 107.5 529.5 108.1 0.0 325.5 100.0 61.9 855.0 529.5 325.5 325.5 61.9 61.9 123 Взносы на обязательное страхование 24.0 17.8 17.8 0.0 17.8 0.0 0.0 0.0 99.9 99.9 17.8 17.8 0.0 0.0 99.9 99.9 124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 809.0 650.0 334.4 51.4 334.4 51.6 0.0 315.6 100.0 51.4 650.0 334.4 315.6 315.6 51.4 51.4 131 Оплата труда технического персонала и контрактных служащих 6,764.0 6,546.0 3,104.8 522.8 3,104.7 522.8 0.1 3,441.3 100.0 47.4 6,546.0 3,104.7 3,441.3 3,441.3 47.4 47.4 135 Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим 1,094.0 944.0 465.4 82.0 465.4 82.0 0.0 478.6 100.0 49.3 944.0 465.4 478.6 478.6 49.3 49.3 144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 572.0 532.0 532.0 0.1 531.9 0.0 0.1 0.1 100.0 100.0 532.0 531.9 0.1 0.1 100.0 100.0 149 Приобретение прочих запасов 373.0 373.0 236.3 159.3 236.3 159.4 0.0 136.7 100.0 63.3 373.0 236.3 136.7 136.7 63.3 63.3 152 Оплата услуг связи 1,041.0 1,041.0 437.0 86.0 437.0 86.2 0.0 604.0 100.0 42.0 1,041.0 1,040.6 0.4 0.4 100.0 100.0 158 Оплата работ и услуг в сфере информатизации 774.0 774.0 301.9 24.5 301.9 24.5 0.0 472.1 100.0 39.0 774.0 558.0 216.0 216.0 72.1 72.1 159 Оплата прочих услуг и работ 7,694.0 6,817.8 3,046.5 390.8 3,046.4 631.3 0.1 3,771.4 100.0 44.7 6,817.8 5,958.9 858.9 858.9 87.4 87.4 161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 973.0 973.0 484.4 484.4 484.4 484.4 0.0 488.6 100.0 49.8 973.0 484.4 488.6 488.6 49.8 49.8 169 Прочие текущие затраты 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 028 За счет трансфертов из областного бюджета 4,474.0 4,474.0 2,430.0 355.0 2,430.0 355.0 0.0 2,044.0 100.0 54.3 4,474.0 2,430.0 2,044.0 2,044.0 54.3 54.3 111 Оплата труда 3,619.0 3,674.1 1,874.1 300.0 1,874.1 300.0 0.0 1,800.0 100.0 51.0 3,674.1 1,874.1 1,800.0 1,800.0 51.0 51.0 113 Компенсационные выплаты 266.0 266.0 266.0 0.0 266.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 266.0 266.0 0.0 0.0 100.0 100.0 116 Обязательные пенсионные взносы работодателей 128.0 111.0 51.0 10.0 51.0 10.0 0.0 60.0 100.0 45.9 111.0 51.0 60.0 60.0 45.9 45.9 121 Социальный налог 188.0 182.6 126.6 22.0 126.6 22.0 0.0 56.0 100.0 69.3 182.6 126.6 56.0 56.0 69.3 69.3 122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 163.0 138.3 64.3 13.0 64.3 13.0 0.0 74.0 100.0 46.5 138.3 64.3 74.0 74.0 46.5 46.5 124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 110.0 102.0 48.0 10.0 48.0 10.0 0.0 54.0 100.0 47.1 102.0 48.0 54.0 54.0 47.1 47.1 011 Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат 350.0 350.0 148.6 22.1 148.5 22.1 0.1 201.5 99.9 42.4 350.0 148.5 201.5 201.5 42.4 42.4 015 За счет средств местного бюджета 350.0 350.0 148.6 22.1 148.5 22.1 0.1 201.5 99.9 42.4 350.0 148.5 201.5 201.5 42.4 42.4 159 Оплата прочих услуг и работ 350.0 350.0 148.6 22.1 148.5 22.1 0.1 201.5 99.9 42.4 350.0 148.5 201.5 201.5 42.4 42.4 021 Капитальные расходы государственного органа 5,000.0 5,000.0 4,545.5 0.0 4,545.5 0.0 0.0 454.5 100.0 90.9 5,000.0 4,545.5 454.5 454.5 90.9 90.9 015 За счет средств местного бюджета 5,000.0 5,000.0 4,545.5 0.0 4,545.5 0.0 0.0 454.5 100.0 90.9 5,000.0 4,545.5 454.5 454.5 90.9 90.9 414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 5,000.0 5,000.0 4,545.5 0.0 4,545.5 0.0 0.0 454.5 100.0 90.9 5,000.0 4,545.5 454.5 454.5 90.9 90.9 054 Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях 1,350.0 1,350.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,350.0 0.0 0.0 1,350.0 0.0 1,350.0 1,350.0 0.0 0.0 015 За счет средств местного бюджета 1,350.0 1,350.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,350.0 0.0 0.0 1,350.0 0.0 1,350.0 1,350.0 0.0 0.0 155 Оплата услуг в рамках государственного социального заказа 1,350.0 1,350.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,350.0 0.0 0.0 1,350.0 0.0 1,350.0 1,350.0 0.0 0.0 07 Жилищно-коммунальное хозяйство 770,018.0 831,888.2 393,594.1 186,229.3 356,461.2 176,330.9 37,132.9 475,427.0 90.6 42.8 831,888.2 742,397.5 89,490.7 89,490.7 89.2 89.2 1 Жилищное хозяйство 35,348.0 52,485.0 46,736.7 35,176.0 46,736.7 35,176.0 0.0 5,748.3 100.0 89.0 52,485.0 46,736.7 5,748.3 5,748.3 89.0 89.0 495 Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) 35,348.0 52,485.0 46,736.7 35,176.0 46,736.7 35,176.0 0.0 5,748.3 100.0 89.0 52,485.0 46,736.7 5,748.3 5,748.3 89.0 89.0 008 Организация сохранения государственного жилищного фонда 20,182.0 20,182.0 14,484.2 2,923.5 14,484.2 2,923.5 0.0 5,697.8 100.0 71.8 20,182.0 14,484.2 5,697.8 5,697.8 71.8 71.8 015 За счет средств местного бюджета 20,182.0 20,182.0 14,484.2 2,923.5 14,484.2 2,923.5 0.0 5,697.8 100.0 71.8 20,182.0 14,484.2 5,697.8 5,697.8 71.8 71.8 151 Оплата коммунальных услуг 15,000.0 17,033.5 14,484.2 2,923.5 14,484.2 2,923.5 0.0 2,549.3 100.0 85.0 17,033.5 14,484.2 2,549.3 2,549.3 85.0 85.0 159 Оплата прочих услуг и работ 5,182.0 3,148.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,148.5 0.0 0.0 3,148.5 0.0 3,148.5 3,148.5 0.0 0.0 098 Приобретение жилья коммунального жилищного фонда 15,166.0 32,303.0 32,252.5 32,252.5 32,252.5 32,252.5 0.0 50.5 100.0 99.8 32,303.0 32,252.5 50.5 50.5 99.8 99.8 015 За счет средств местного бюджета 0.0 32,303.0 32,252.5 32,252.5 32,252.5 32,252.5 0.0 50.5 100.0 99.8 32,303.0 32,252.5 50.5 50.5 99.8 99.8 412 Приобретение помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств 0.0 32,303.0 32,252.5 32,252.5 32,252.5 32,252.5 0.0 50.5 100.0 99.8 32,303.0 32,252.5 50.5 50.5 99.8 99.8 028 За счет трансфертов из областного бюджета 15,166.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 412 Приобретение помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств 15,166.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 Коммунальное хозяйство 511,859.0 563,391.2 259,236.9 104,517.9 243,448.9 115,567.9 15,788.0 319,942.3 93.9 43.2 563,391.2 561,679.3 1,711.9 1,711.9 99.7 99.7 124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 3,625.0 5,157.2 2,415.9 1,517.9 2,415.9 1,517.9 0.0 2,741.3 100.0 46.8 5,157.2 3,445.3 1,711.9 1,711.9 66.8 66.8 014 Организация водоснабжения населенных пунктов 3,625.0 5,157.2 2,415.9 1,517.9 2,415.9 1,517.9 0.0 2,741.3 100.0 46.8 5,157.2 3,445.3 1,711.9 1,711.9 66.8 66.8 015 За счет средств местного бюджета 0.0 1,532.2 1,320.9 1,320.9 1,320.9 1,320.9 0.0 211.3 100.0 86.2 1,532.2 1,320.9 211.3 211.3 86.2 86.2 159 Оплата прочих услуг и работ 0.0 1,532.2 1,320.9 1,320.9 1,320.9 1,320.9 0.0 211.3 100.0 86.2 1,532.2 1,320.9 211.3 211.3 86.2 86.2 029 За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) 3,625.0 3,625.0 1,095.0 197.0 1,095.0 197.0 0.0 2,530.0 100.0 30.2 3,625.0 2,124.4 1,500.6 1,500.6 58.6 58.6 151 Оплата коммунальных услуг 453.0 2,253.0 945.0 197.0 945.0 197.0 0.0 1,308.0 100.0 41.9 2,253.0 945.0 1,308.0 1,308.0 41.9 41.9 159 Оплата прочих услуг и работ 3,172.0 1,372.0 150.0 0.0 150.0 0.0 0.0 1,222.0 100.0 10.9 1,372.0 1,179.4 192.6 192.6 86.0 86.0 495 Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) 508,234.0 558,234.0 256,821.0 103,000.0 241,033.0 114,050.0 15,788.0 317,201.0 93.9 43.2 558,234.0 558,234.0 0.0 0.0 100.0 100.0 013 Развитие коммунального хозяйства 0.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 100.0 100.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 100.0 100.0 028 За счет трансфертов из областного бюджета 0.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 100.0 100.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 100.0 100.0 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов 0.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 100.0 100.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 100.0 100.0 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах 508,234.0 508,234.0 206,821.0 53,000.0 191,033.0 64,050.0 15,788.0 317,201.0 92.4 37.6 508,234.0 508,234.0 0.0 0.0 100.0 100.0 028 За счет трансфертов из областного бюджета 508,234.0 508,234.0 206,821.0 53,000.0 191,033.0 64,050.0 15,788.0 317,201.0 92.4 37.6 508,234.0 508,234.0 0.0 0.0 100.0 100.0 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов 508,234.0 508,234.0 206,821.0 53,000.0 191,033.0 64,050.0 15,788.0 317,201.0 92.4 37.6 508,234.0 508,234.0 0.0 0.0 100.0 100.0 3 Благоустройство населенных пунктов 222,811.0 216,012.0 87,620.5 46,535.4 66,275.7 25,587.0 21,344.8 149,736.3 75.6 30.7 216,012.0 133,981.6 82,030.4 82,030.4 62.0 62.0 124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 222,811.0 216,012.0 87,620.5 46,535.4 66,275.7 25,587.0 21,344.8 149,736.3 75.6 30.7 216,012.0 133,981.6 82,030.4 82,030.4 62.0 62.0 008 Освещение улиц в населенных пунктах 79,093.0 85,093.0 35,727.4 6,023.9 35,725.7 6,023.1 1.7 49,367.3 100.0 42.0 85,093.0 42,302.2 42,790.8 42,790.8 49.7 49.7 015 За счет средств местного бюджета 42,957.0 42,957.0 19,301.9 3,339.9 19,301.9 3,339.9 0.0 23,655.1 100.0 44.9 42,957.0 19,301.9 23,655.1 23,655.1 44.9 44.9 151 Оплата коммунальных услуг 0.0 34,457.0 18,376.9 2,414.9 18,376.9 2,414.9 0.0 16,080.1 100.0 53.3 34,457.0 18,376.9 16,080.1 16,080.1 53.3 53.3 159 Оплата прочих услуг и работ 42,957.0 8,500.0 925.0 925.0 925.0 925.0 0.0 7,575.0 100.0 10.9 8,500.0 925.0 7,575.0 7,575.0 10.9 10.9 029 За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) 36,136.0 42,136.0 16,425.5 2,684.0 16,423.8 2,683.2 1.7 25,712.2 100.0 39.0 42,136.0 23,000.4 19,135.6 19,135.6 54.6 54.6 151 Оплата коммунальных услуг 0.0 17,292.2 8,614.9 1,285.2 8,613.9 1,284.9 1.0 8,678.3 100.0 49.8 17,292.2 8,613.9 8,678.3 8,678.3 49.8 49.8 159 Оплата прочих услуг и работ 36,136.0 24,843.8 7,810.6 1,398.8 7,809.9 1,398.3 0.7 17,033.9 100.0 31.4 24,843.8 14,386.5 10,457.3 10,457.3 57.9 57.9 009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 13,473.0 13,473.0 3,836.0 3,191.0 2,500.5 1,855.9 1,335.5 10,972.5 65.2 18.6 13,473.0 8,610.8 4,862.2 4,862.2 63.9 63.9 029 За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) 13,473.0 13,473.0 3,836.0 3,191.0 2,500.5 1,855.9 1,335.5 10,972.5 65.2 18.6 13,473.0 8,610.8 4,862.2 4,862.2 63.9 63.9 159 Оплата прочих услуг и работ 13,473.0 13,473.0 3,836.0 3,191.0 2,500.5 1,855.9 1,335.5 10,972.5 65.2 18.6 13,473.0 8,610.8 4,862.2 4,862.2 63.9 63.9 010 Содержание мест захоронений и погребение безродных 683.0 683.0 585.3 233.5 585.3 233.5 0.0 97.7 100.0 85.7 683.0 588.8 94.2 94.2 86.2 86.2 029 За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) 683.0 683.0 585.3 233.5 585.3 233.5 0.0 97.7 100.0 85.7 683.0 588.8 94.2 94.2 86.2 86.2 159 Оплата прочих услуг и работ 683.0 683.0 585.3 233.5 585.3 233.5 0.0 97.7 100.0 85.7 683.0 588.8 94.2 94.2 86.2 86.2 011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 129,562.0 116,763.0 47,471.8 37,087.0 27,464.2 17,474.6 20,007.6 89,298.8 57.9 23.5 116,763.0 82,479.8 34,283.2 34,283.2 70.6 70.6 015 За счет средств местного бюджета 17,093.0 17,093.0 6,346.9 3,898.9 6,346.8 3,898.8 0.1 10,746.2 100.0 37.1 17,093.0 8,436.7 8,656.3 8,656.3 49.4 49.4 149 Приобретение прочих запасов 1,000.0 1,000.0 531.9 91.9 531.8 91.9 0.1 468.2 100.0 53.2 1,000.0 531.8 468.2 468.2 53.2 53.2 159 Оплата прочих услуг и работ 16,093.0 16,093.0 5,815.0 3,807.0 5,814.9 3,806.9 0.1 10,278.1 100.0 36.1 16,093.0 7,904.9 8,188.1 8,188.1 49.1 49.1 028 За счет трансфертов из областного бюджета 80,000.0 69,600.0 29,012.3 29,012.3 9,600.0 9,600.0 19,412.3 60,000.0 33.1 13.8 69,600.0 51,063.4 18,536.6 18,536.6 73.4 73.4 159 Оплата прочих услуг и работ 80,000.0 69,600.0 29,012.3 29,012.3 9,600.0 9,600.0 19,412.3 60,000.0 33.1 13.8 69,600.0 51,063.4 18,536.6 18,536.6 73.4 73.4 029 За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) 32,469.0 30,070.0 12,112.6 4,175.8 11,517.4 3,975.8 595.2 18,552.6 95.1 38.3 30,070.0 22,979.6 7,090.4 7,090.4 76.4 76.4 149 Приобретение прочих запасов 1,700.0 601.0 569.3 405.3 569.3 405.3 0.0 31.7 100.0 94.7 601.0 569.3 31.7 31.7 94.7 94.7 159 Оплата прочих услуг и работ 30,769.0 29,469.0 11,543.3 3,770.5 10,948.2 3,570.5 595.1 18,520.8 94.8 37.2 29,469.0 22,410.3 7,058.7 7,058.7 76.0 76.0 08 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 940,985.0 1,078,410.0 495,951.1 78,939.7 478,418.9 61,717.4 17,532.2 599,991.1 96.5 44.4 1,078,410.0 578,001.3 500,408.7 500,408.7 53.6 53.6 1 Деятельность в области культуры 327,479.0 328,479.0 164,373.5 25,171.7 164,303.8 25,308.6 69.7 164,175.2 100.0 50.0 328,479.0 176,544.1 151,934.9 151,934.9 53.7 53.7 124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 213,010.0 213,010.0 101,157.5 17,182.7 101,087.8 17,319.6 69.7 111,922.2 99.9 47.5 213,010.0 113,328.1 99,681.9 99,681.9 53.2 53.2 006 Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне 213,010.0 213,010.0 101,157.5 17,182.7 101,087.8 17,319.6 69.7 111,922.2 99.9 47.5 213,010.0 113,328.1 99,681.9 99,681.9 53.2 53.2 015 За счет средств местного бюджета 0.0 16,000.0 576.7 0.0 576.5 0.0 0.2 15,423.5 100.0 3.6 16,000.0 576.5 15,423.5 15,423.5 3.6 3.6 111 Оплата труда 0.0 15,816.3 393.0 0.0 392.8 0.0 0.2 15,423.5 100.0 2.5 15,816.3 392.8 15,423.5 15,423.5 2.5 2.5 113 Компенсационные выплаты 0.0 183.7 183.7 0.0 183.7 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 183.7 183.7 0.0 0.0 100.0 100.0 029 За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) 213,010.0 197,010.0 100,580.8 17,182.7 100,511.2 17,319.6 69.6 96,498.8 99.9 51.0 197,010.0 112,751.5 84,258.5 84,258.5 57.2 57.2 111 Оплата труда 133,475.0 119,796.5 68,584.1 9,342.6 68,571.8 9,331.1 12.3 51,224.7 100.0 57.2 119,796.5 68,571.8 51,224.7 51,224.7 57.2 57.2 112 Дополнительные денежные выплаты 0.0 1,435.6 1,419.9 0.0 1,419.8 0.0 0.1 15.8 100.0 98.9 1,435.6 1,419.8 15.8 15.8 98.9 98.9 113 Компенсационные выплаты 3,647.0 3,185.9 328.6 0.1 328.5 0.0 0.1 2,857.4 100.0 10.3 3,185.9 328.5 2,857.4 2,857.4 10.3 10.3 116 Обязательные пенсионные взносы работодателей 4,194.0 3,494.1 1,339.6 189.1 1,339.0 193.2 0.6 2,155.1 100.0 38.3 3,494.1 1,339.0 2,155.1 2,155.1 38.3 38.3 121 Социальный налог 6,889.0 6,485.0 3,835.7 539.0 3,834.4 540.9 1.3 2,650.6 100.0 59.1 6,485.0 3,834.4 2,650.6 2,650.6 59.1 59.1 122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 5,961.0 5,550.3 3,048.3 439.3 2,996.0 415.3 52.3 2,554.3 98.3 54.0 5,550.3 2,996.0 2,554.3 2,554.3 54.0 54.0 124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 3,975.0 3,615.1 1,798.5 268.3 1,797.4 285.7 1.1 1,817.7 99.9 49.7 3,615.1 1,797.4 1,817.7 1,817.7 49.7 49.7 144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 22,700.0 21,794.0 6,087.9 3,804.4 6,087.5 3,804.4 0.4 15,706.5 100.0 27.9 21,794.0 17,796.6 3,997.4 3,997.4 81.7 81.7 149 Приобретение прочих запасов 2,012.0 1,965.0 1,090.7 94.7 1,090.1 124.1 0.6 874.9 99.9 55.5 1,965.0 1,090.1 874.9 874.9 55.5 55.5 151 Оплата коммунальных услуг 19,705.0 19,234.2 8,380.7 869.9 8,380.5 989.9 0.2 10,853.7 100.0 43.6 19,234.2 8,380.5 10,853.7 10,853.7 43.6 43.6 152 Оплата услуг связи 644.0 574.5 66.0 18.1 65.8 17.9 0.2 508.7 99.6 11.4 574.5 277.8 296.7 296.7 48.4 48.4 159 Оплата прочих услуг и работ 5,187.0 5,699.8 3,344.7 1,617.2 3,344.5 1,617.2 0.2 2,355.3 100.0 58.7 5,699.8 3,663.7 2,036.1 2,036.1 64.3 64.3 168 Штрафы, неустойка и другие платежи 0.0 2,263.0 1,256.1 0.0 1,256.1 0.0 0.0 1,006.9 100.0 55.5 2,263.0 1,256.1 1,006.9 1,006.9 55.5 55.5 169 Прочие текущие затраты 4,621.0 1,917.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,917.0 0.0 0.0 1,917.0 0.0 1,917.0 1,917.0 0.0 0.0 478 Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) 114,469.0 115,469.0 63,216.0 7,989.0 63,216.0 7,989.0 0.0 52,253.0 100.0 54.7 115,469.0 63,216.0 52,253.0 52,253.0 54.7 54.7 009 Поддержка культурно-досуговой работы 114,469.0 115,469.0 63,216.0 7,989.0 63,216.0 7,989.0 0.0 52,253.0 100.0 54.7 115,469.0 63,216.0 52,253.0 52,253.0 54.7 54.7 015 За счет средств местного бюджета 109,469.0 100,469.0 63,216.0 7,989.0 63,216.0 7,989.0 0.0 37,253.0 100.0 62.9 100,469.0 63,216.0 37,253.0 37,253.0 62.9 62.9 311 Субсидии государственным предприятиям 109,469.0 100,469.0 63,216.0 7,989.0 63,216.0 7,989.0 0.0 37,253.0 100.0 62.9 100,469.0 63,216.0 37,253.0 37,253.0 62.9 62.9 028 За счет трансфертов из областного бюджета 5,000.0 15,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15,000.0 0.0 0.0 15,000.0 0.0 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 311 Субсидии государственным предприятиям 0.0 15,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15,000.0 0.0 0.0 15,000.0 0.0 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 418 Материально-техническое оснащение государственных предприятий 5,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 Спорт 150,061.0 150,061.0 76,480.4 23,257.6 59,186.1 5,967.8 17,294.3 90,874.9 77.4 39.4 150,061.0 130,827.4 19,233.6 19,233.6 87.2 87.2 465 Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) 50,061.0 50,061.0 30,089.4 5,966.6 30,086.1 5,967.8 3.3 19,974.9 100.0 60.1 50,061.0 31,965.3 18,095.7 18,095.7 63.9 63.9 001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта 26,988.0 26,988.0 15,564.3 1,827.0 15,561.1 1,828.2 3.2 11,426.9 100.0 57.7 26,988.0 17,070.8 9,917.2 9,917.2 63.3 63.3 015 За счет средств местного бюджета 25,240.0 25,240.0 14,632.3 1,691.0 14,631.4 1,694.1 0.9 10,608.6 100.0 58.0 25,240.0 16,141.0 9,099.0 9,099.0 64.0 64.0 111 Оплата труда 10,214.0 10,041.8 5,135.6 833.8 5,135.6 833.8 0.0 4,906.2 100.0 51.1 10,041.8 5,135.6 4,906.2 4,906.2 51.1 51.1 112 Дополнительные денежные выплаты 1,983.0 1,951.0 1,948.4 0.0 1,948.3 0.0 0.1 2.7 100.0 99.9 1,951.0 1,948.3 2.7 2.7 99.9 99.9 113 Компенсационные выплаты 1,974.0 1,974.0 907.0 0.0 906.9 0.0 0.1 1,067.1 100.0 45.9 1,974.0 906.9 1,067.1 1,067.1 45.9 45.9 116 Обязательные пенсионные взносы работодателей 304.0 304.0 184.5 24.7 184.5 24.7 0.0 119.5 100.0 60.7 304.0 184.5 119.5 119.5 60.7 60.7 121 Социальный налог 659.0 659.0 382.9 51.2 382.9 51.2 0.0 276.1 100.0 58.1 659.0 382.9 276.1 276.1 58.1 58.1 122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 548.0 548.0 296.4 45.4 296.3 45.4 0.1 251.7 100.0 54.1 548.0 296.3 251.7 251.7 54.1 54.1 123 Взносы на обязательное страхование 16.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0.0 0.0 16.0 0.0 16.0 16.0 0.0 0.0 124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 371.0 371.0 206.7 30.3 206.6 30.3 0.1 164.4 100.0 55.7 371.0 206.6 164.4 164.4 55.7 55.7 131 Оплата труда технического персонала и контрактных служащих 3,410.0 3,478.7 1,916.6 245.9 1,916.6 249.4 0.0 1,562.1 100.0 55.1 3,478.7 1,916.6 1,562.1 1,562.1 55.1 55.1 135 Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим 547.0 494.2 216.3 39.1 216.3 39.1 0.0 277.9 100.0 43.8 494.2 216.3 277.9 277.9 43.8 43.8 136 Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих 0.0 285.5 285.5 0.0 285.5 0.0 0.1 0.1 100.0 100.0 285.5 285.5 0.1 0.1 100.0 100.0 144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 858.0 858.0 856.7 0.0 856.7 0.0 0.0 1.3 100.0 99.8 858.0 856.7 1.3 1.3 99.8 99.8 149 Приобретение прочих запасов 311.0 311.0 284.3 0.0 284.2 0.0 0.1 26.8 100.0 91.4 311.0 284.2 26.8 26.8 91.4 91.4 152 Оплата услуг связи 690.0 690.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 690.0 0.0 0.0 690.0 689.8 0.2 0.2 100.0 100.0 158 Оплата работ и услуг в сфере информатизации 480.0 480.0 243.0 40.5 243.0 40.5 0.0 237.0 100.0 50.6 480.0 405.0 75.0 75.0 84.4 84.4 159 Оплата прочих услуг и работ 1,382.0 1,186.0 176.6 96.4 176.4 96.2 0.2 1,009.6 99.9 14.9 1,186.0 834.3 351.7 351.7 70.3 70.3 161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 1,493.0 1,591.8 1,591.8 283.7 1,591.6 283.5 0.2 0.2 100.0 100.0 1,591.8 1,591.6 0.2 0.2 100.0 100.0 028 За счет трансфертов из областного бюджета 1,748.0 1,748.0 932.0 136.0 929.7 134.2 2.3 818.3 99.8 53.2 1,748.0 929.7 818.3 818.3 53.2 53.2 111 Оплата труда 1,632.0 1,632.0 816.0 136.0 814.2 134.2 1.8 817.8 99.8 49.9 1,632.0 814.2 817.8 817.8 49.9 49.9 116 Обязательные пенсионные взносы работодателей 20.0 20.0 20.0 0.0 19.7 0.0 0.3 0.3 98.5 98.5 20.0 19.7 0.3 0.3 98.5 98.5 121 Социальный налог 35.0 35.0 35.0 0.0 35.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 35.0 35.0 0.0 0.0 100.0 100.0 122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 30.0 30.0 30.0 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 30.0 30.0 0.0 0.0 100.0 100.0 124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 31.0 31.0 31.0 0.0 30.8 0.0 0.2 0.2 99.5 99.5 31.0 30.8 0.2 0.2 99.5 99.5 006 Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне 5,319.0 5,319.0 2,775.6 548.1 2,775.5 548.1 0.1 2,543.5 100.0 52.2 5,319.0 3,145.1 2,173.9 2,173.9 59.1 59.1 015 За счет средств местного бюджета 5,319.0 5,319.0 2,775.6 548.1 2,775.5 548.1 0.1 2,543.5 100.0 52.2 5,319.0 3,145.1 2,173.9 2,173.9 59.1 59.1 149 Приобретение прочих запасов 3,990.0 3,990.0 2,021.4 218.4 2,021.4 218.4 0.0 1,968.6 100.0 50.7 3,990.0 2,390.9 1,599.1 1,599.1 59.9 59.9 169 Прочие текущие затраты 1,329.0 1,329.0 754.2 329.7 754.2 329.7 0.0 574.8 100.0 56.7 1,329.0 754.2 574.8 574.8 56.7 56.7 007 Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях 17,754.0 17,754.0 11,749.5 3,591.5 11,749.4 3,591.4 0.1 6,004.6 100.0 66.2 17,754.0 11,749.4 6,004.6 6,004.6 66.2 66.2 015 За счет средств местного бюджета 17,754.0 17,754.0 11,749.5 3,591.5 11,749.4 3,591.4 0.1 6,004.6 100.0 66.2 17,754.0 11,749.4 6,004.6 6,004.6 66.2 66.2 169 Прочие текущие затраты 17,754.0 17,754.0 11,749.5 3,591.5 11,749.4 3,591.4 0.1 6,004.6 100.0 66.2 17,754.0 11,749.4 6,004.6 6,004.6 66.2 66.2 495 Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) 100,000.0 100,000.0 46,391.0 17,291.0 29,100.0 0.0 17,291.0 70,900.0 62.7 29.1 100,000.0 98,862.1 1,137.9 1,137.9 98.9 98.9 021 Развитие объектов спорта 100,000.0 100,000.0 46,391.0 17,291.0 29,100.0 0.0 17,291.0 70,900.0 62.7 29.1 100,000.0 98,862.1 1,137.9 1,137.9 98.9 98.9 028 За счет трансфертов из областного бюджета 100,000.0 100,000.0 46,391.0 17,291.0 29,100.0 0.0 17,291.0 70,900.0 62.7 29.1 100,000.0 98,862.1 1,137.9 1,137.9 98.9 98.9 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов 100,000.0 100,000.0 46,391.0 17,291.0 29,100.0 0.0 17,291.0 70,900.0 62.7 29.1 100,000.0 98,862.1 1,137.9 1,137.9 98.9 98.9 3 Информационное пространство 133,910.0 174,910.0 61,265.9 10,030.2 61,258.0 10,006.5 7.9 113,652.0 100.0 35.0 174,910.0 72,852.2 102,057.8 102,057.8 41.7 41.7 478 Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) 133,910.0 174,910.0 61,265.9 10,030.2 61,258.0 10,006.5 7.9 113,652.0 100.0 35.0 174,910.0 72,852.2 102,057.8 102,057.8 41.7 41.7 005 Услуги по проведению государственной информационной политики 14,365.0 15,365.0 4,728.7 0.0 4,728.7 0.0 0.0 10,636.3 100.0 30.8 15,365.0 14,365.0 1,000.0 1,000.0 93.5 93.5 015 За счет средств местного бюджета 14,365.0 15,365.0 4,728.7 0.0 4,728.7 0.0 0.0 10,636.3 100.0 30.8 15,365.0 14,365.0 1,000.0 1,000.0 93.5 93.5 159 Оплата прочих услуг и работ 14,365.0 15,365.0 4,728.7 0.0 4,728.7 0.0 0.0 10,636.3 100.0 30.8 15,365.0 14,365.0 1,000.0 1,000.0 93.5 93.5 007 Функционирование районных (городских) библиотек 118,545.0 158,545.0 56,010.0 10,030.2 56,002.2 10,022.9 7.8 102,542.8 100.0 35.3 158,545.0 57,960.1 100,584.9 100,584.9 36.6 36.6 015 За счет средств местного бюджета 118,545.0 118,545.0 56,010.0 10,030.2 56,002.2 10,022.9 7.8 62,542.8 100.0 47.2 118,545.0 57,960.1 60,584.9 60,584.9 48.9 48.9 111 Оплата труда 89,845.0 88,100.0 42,926.2 7,335.0 42,926.2 7,335.0 0.0 45,173.8 100.0 48.7 88,100.0 42,926.2 45,173.8 45,173.8 48.7 48.7 112 Дополнительные денежные выплаты 0.0 1,550.9 1,550.9 0.0 1,550.8 0.0 0.1 0.1 100.0 100.0 1,550.9 1,550.8 0.1 0.1 100.0 100.0 113 Компенсационные выплаты 5,334.0 5,334.0 854.8 359.8 854.8 359.8 0.0 4,479.2 100.0 16.0 5,334.0 854.8 4,479.2 4,479.2 16.0 16.0 116 Обязательные пенсионные взносы работодателей 3,145.0 3,145.0 978.1 160.7 975.7 158.4 2.4 2,169.3 99.8 31.0 3,145.0 975.7 2,169.3 2,169.3 31.0 31.0 121 Социальный налог 4,653.0 4,747.0 2,541.1 433.1 2,541.1 433.1 0.0 2,205.9 100.0 53.5 4,747.0 2,541.1 2,205.9 2,205.9 53.5 53.5 122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 4,043.0 4,043.0 1,985.4 330.0 1,982.4 327.0 3.0 2,060.6 99.8 49.0 4,043.0 1,982.4 2,060.6 2,060.6 49.0 49.0 124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 2,695.0 2,695.0 1,160.5 191.0 1,158.5 189.0 2.0 1,536.5 99.8 43.0 2,695.0 1,158.5 1,536.5 1,536.5 43.0 43.0 131 Оплата труда технического персонала и контрактных служащих 1,439.0 1,439.0 408.7 59.0 408.6 59.0 0.1 1,030.4 100.0 28.4 1,439.0 408.6 1,030.4 1,030.4 28.4 28.4 135 Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим 233.0 233.0 75.2 12.7 75.1 12.6 0.1 157.9 99.9 32.2 233.0 75.1 157.9 157.9 32.2 32.2 149 Приобретение прочих запасов 2,295.0 2,295.0 1,209.1 999.9 1,209.0 999.9 0.1 1,086.0 100.0 52.7 2,295.0 1,209.0 1,086.0 1,086.0 52.7 52.7 151 Оплата коммунальных услуг 1,389.0 1,389.0 1,053.4 5.6 1,053.3 5.6 0.1 335.7 100.0 75.8 1,389.0 1,053.3 335.7 335.7 75.8 75.8 152 Оплата услуг связи 2,058.0 2,058.0 802.4 135.3 802.4 135.4 0.0 1,255.6 100.0 39.0 2,058.0 2,058.0 0.0 0.0 100.0 100.0 158 Оплата работ и услуг в сфере информатизации 595.0 595.0 190.5 0.0 190.5 0.0 0.0 404.5 100.0 32.0 595.0 512.9 82.1 82.1 86.2 86.2 159 Оплата прочих услуг и работ 703.0 703.0 100.6 8.1 100.6 8.1 0.0 602.4 100.0 14.3 703.0 480.4 222.6 222.6 68.3 68.3 161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 118.0 218.0 173.0 0.0 173.0 0.0 0.0 45.0 100.0 79.4 218.0 173.0 45.0 45.0 79.4 79.4 168 Штрафы, неустойка и другие платежи 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 50.0 50.0 0.1 0.1 0.1 0.1 50.0 50.0 028 За счет трансфертов из областного бюджета 0.0 40,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40,000.0 0.0 0.0 40,000.0 0.0 40,000.0 40,000.0 0.0 0.0 159 Оплата прочих услуг и работ 0.0 40,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40,000.0 0.0 0.0 40,000.0 0.0 40,000.0 40,000.0 0.0 0.0 008 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана 1,000.0 1,000.0 527.2 0.0 527.2 -16.4 0.0 472.8 100.0 52.7 1,000.0 527.2 472.8 472.8 52.7 52.7 015 За счет средств местного бюджета 1,000.0 1,000.0 527.2 0.0 527.2 -16.4 0.0 472.8 100.0 52.7 1,000.0 527.2 472.8 472.8 52.7 52.7 159 Оплата прочих услуг и работ 680.0 680.0 312.6 0.0 312.6 -16.4 0.0 367.4 100.0 46.0 680.0 312.6 367.4 367.4 46.0 46.0 169 Прочие текущие затраты 320.0 320.0 214.6 0.0 214.6 0.0 0.0 105.4 100.0 67.1 320.0 214.6 105.4 105.4 67.1 67.1 9 Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства 329,535.0 424,960.0 193,831.3 20,480.2 193,671.1 20,434.5 160.2 231,288.9 99.9 45.6 424,960.0 197,777.7 227,182.3 227,182.3 46.5 46.5 478 Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) 329,535.0 424,960.0 193,831.3 20,480.2 193,671.1 20,434.5 160.2 231,288.9 99.9 45.6 424,960.0 197,777.7 227,182.3 227,182.3 46.5 46.5 001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры 30,808.0 35,808.0 17,164.7 2,121.4 17,012.1 2,081.6 152.6 18,795.9 99.1 47.5 35,808.0 20,732.3 15,075.7 15,075.7 57.9 57.9 015 За счет средств местного бюджета 26,969.0 31,969.0 15,337.7 1,818.4 15,187.4 1,695.1 150.3 16,781.6 99.0 47.5 31,969.0 18,907.6 13,061.4 13,061.4 59.1 59.1 111 Оплата труда 15,530.0 10,765.9 5,777.9 704.5 5,777.9 704.5 0.0 4,988.0 100.0 53.7 10,765.9 5,777.9 4,988.0 4,988.0 53.7 53.7 112 Дополнительные денежные выплаты 3,070.0 1,703.2 1,703.2 0.0 1,703.1 0.0 0.1 0.1 100.0 100.0 1,703.2 1,703.1 0.1 0.1 100.0 100.0 113 Компенсационные выплаты 2,589.0 2,589.0 1,769.0 2.1 1,766.9 0.0 2.1 822.1 99.9 68.2 2,589.0 1,766.9 822.1 822.1 68.2 68.2 116 Обязательные пенсионные взносы работодателей 651.0 608.2 260.2 12.6 257.6 30.1 2.6 350.6 99.0 42.4 608.2 257.6 350.6 350.6 42.4 42.4 121 Социальный налог 957.0 900.3 393.3 51.9 393.3 51.9 0.0 507.0 100.0 43.7 900.3 393.3 507.0 507.0 43.7 43.7 122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 837.0 752.9 305.9 40.3 305.9 42.2 0.0 447.0 100.0 40.6 752.9 305.9 447.0 447.0 40.6 40.6 124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 557.0 525.5 228.5 23.9 225.7 25.7 2.8 299.8 98.8 43.0 525.5 225.7 299.8 299.8 43.0 43.0 131 Оплата труда технического персонала и контрактных служащих 1,481.0 5,104.0 3,304.0 316.5 3,191.9 204.5 112.1 1,912.1 96.6 62.5 5,104.0 3,191.9 1,912.1 1,912.1 62.5 62.5 135 Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим 323.0 346.0 346.0 23.0 346.0 23.1 0.0 0.0 100.0 100.0 346.0 346.0 0.0 0.0 100.0 100.0 144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 0.0 324.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 324.0 0.0 0.0 324.0 0.0 324.0 324.0 0.0 0.0 149 Приобретение прочих запасов 0.0 542.5 143.6 101.1 143.5 101.0 0.1 399.0 99.9 26.5 542.5 422.7 119.8 119.8 77.9 77.9 152 Оплата услуг связи 685.0 685.0 331.6 57.0 331.6 57.0 0.0 353.4 100.0 48.4 685.0 684.3 0.7 0.7 99.9 99.9 158 Оплата работ и услуг в сфере информатизации 289.0 1,165.0 489.0 200.0 488.8 199.8 0.2 676.2 99.9 42.0 1,165.0 1,024.0 141.0 141.0 87.9 87.9 159 Оплата прочих услуг и работ 0.0 5,172.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,172.0 0.0 0.0 5,172.0 2,553.0 2,619.0 2,619.0 49.4 49.4 161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 0.0 785.5 285.5 285.5 255.2 255.2 30.3 530.3 89.4 32.5 785.5 255.2 530.3 530.3 32.5 32.5 028 За счет трансфертов из областного бюджета 3,839.0 3,839.0 1,827.0 303.0 1,824.7 386.6 2.3 2,014.3 99.9 47.5 3,839.0 1,824.7 2,014.3 2,014.3 47.5 47.5 111 Оплата труда 2,884.0 2,884.0 1,321.0 261.0 1,321.0 340.0 0.0 1,563.0 100.0 45.8 2,884.0 1,321.0 1,563.0 1,563.0 45.8 45.8 113 Компенсационные выплаты 481.0 481.0 285.0 0.0 282.7 0.0 2.3 198.3 99.2 58.8 481.0 282.7 198.3 198.3 58.8 58.8 116 Обязательные пенсионные взносы работодателей 101.0 101.0 47.0 9.0 47.0 10.6 0.0 54.0 100.0 46.5 101.0 47.0 54.0 54.0 46.5 46.5 121 Социальный налог 156.0 156.0 72.0 14.0 72.0 14.0 0.0 84.0 100.0 46.2 156.0 72.0 84.0 84.0 46.2 46.2 122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 130.0 130.0 61.0 11.0 61.0 13.4 0.0 69.0 100.0 46.9 130.0 61.0 69.0 69.0 46.9 46.9 124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 87.0 87.0 41.0 8.0 41.0 8.6 0.0 46.0 100.0 47.1 87.0 41.0 46.0 46.0 47.1 47.1 004 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 16,510.0 16,510.0 7,612.3 942.7 7,604.7 936.8 7.6 8,905.3 99.9 46.1 16,510.0 7,991.1 8,518.9 8,518.9 48.4 48.4 015 За счет средств местного бюджета 16,510.0 16,510.0 7,612.3 942.7 7,604.7 936.8 7.6 8,905.3 99.9 46.1 16,510.0 7,991.1 8,518.9 8,518.9 48.4 48.4 111 Оплата труда 8,425.0 8,400.0 4,252.0 737.0 4,244.9 730.0 7.1 4,155.1 99.8 50.5 8,400.0 4,244.9 4,155.1 4,155.1 50.5 50.5 112 Дополнительные денежные выплаты 0.0 670.0 670.0 0.0 670.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 670.0 670.0 0.0 0.0 100.0 100.0 113 Компенсационные выплаты 638.0 638.0 514.7 0.0 514.6 0.0 0.1 123.4 100.0 80.7 638.0 514.6 123.4 123.4 80.7 80.7 116 Обязательные пенсионные взносы работодателей 295.0 318.6 177.0 26.4 176.9 26.3 0.1 141.7 99.9 55.5 318.6 176.9 141.7 141.7 55.5 55.5 121 Социальный налог 455.0 490.9 270.8 38.9 270.7 38.9 0.1 220.2 100.0 55.1 490.9 270.7 220.2 220.2 55.1 55.1 122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 379.0 407.4 221.6 33.2 221.5 33.1 0.1 185.9 99.9 54.4 407.4 221.5 185.9 185.9 54.4 54.4 123 Взносы на обязательное страхование 16.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0.0 0.0 16.0 0.0 16.0 16.0 0.0 0.0 124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 253.0 263.5 147.7 21.2 147.6 22.1 0.1 115.9 100.0 56.0 263.5 147.6 115.9 115.9 56.0 56.0 131 Оплата труда технического персонала и контрактных служащих 1,365.0 813.0 201.7 33.7 201.7 33.9 0.0 611.3 100.0 24.8 813.0 201.7 611.3 611.3 24.8 24.8 135 Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим 221.0 119.6 32.9 5.3 32.8 5.5 0.1 86.8 99.8 27.5 119.6 32.8 86.8 86.8 27.5 27.5 144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 514.0 507.5 507.5 0.0 507.5 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 507.5 507.5 0.0 0.0 100.0 100.0 149 Приобретение прочих запасов 495.0 431.5 34.4 0.0 34.3 0.0 0.1 397.2 99.8 8.0 431.5 34.3 397.2 397.2 8.0 8.0 152 Оплата услуг связи 393.0 393.0 164.0 33.0 164.0 33.0 0.0 229.0 100.0 41.7 393.0 373.7 19.3 19.3 95.1 95.1 155 Оплата услуг в рамках государственного социального заказа 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 158 Оплата работ и услуг в сфере информатизации 556.0 556.0 281.0 0.0 281.0 0.0 0.0 275.0 100.0 50.5 556.0 457.8 98.2 98.2 82.3 82.3 159 Оплата прочих услуг и работ 500.0 480.0 137.0 14.0 137.0 14.0 0.0 343.0 100.0 28.5 480.0 137.0 343.0 343.0 28.5 28.5 169 Прочие текущие затраты 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 0.0 56,425.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56,425.0 0.0 0.0 56,425.0 0.0 56,425.0 56,425.0 0.0 0.0 015 За счет средств местного бюджета 0.0 56,425.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56,425.0 0.0 0.0 56,425.0 0.0 56,425.0 56,425.0 0.0 0.0 414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 0.0 56,425.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56,425.0 0.0 0.0 56,425.0 0.0 56,425.0 56,425.0 0.0 0.0 113 Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам 282,217.0 316,217.0 169,054.3 17,416.1 169,054.3 17,416.1 0.0 147,162.7 100.0 53.5 316,217.0 169,054.3 147,162.7 147,162.7 53.5 53.5 015 За счет средств местного бюджета 213,010.0 197,010.0 100,580.8 17,089.1 100,580.8 17,089.1 0.0 96,429.2 100.0 51.1 197,010.0 100,580.8 96,429.2 96,429.2 51.1 51.1 339 Текущие трансферты другим уровням государственного управления 213,010.0 197,010.0 100,580.8 17,089.1 100,580.8 17,089.1 0.0 96,429.2 100.0 51.1 197,010.0 100,580.8 96,429.2 96,429.2 51.1 51.1 028 За счет трансфертов из областного бюджета 69,207.0 119,207.0 68,473.5 327.0 68,473.5 327.0 0.0 50,733.5 100.0 57.4 119,207.0 68,473.5 50,733.5 50,733.5 57.4 57.4 339 Текущие трансферты другим уровням государственного управления 69,207.0 119,207.0 68,473.5 327.0 68,473.5 327.0 0.0 50,733.5 100.0 57.4 119,207.0 68,473.5 50,733.5 50,733.5 57.4 57.4 10 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 163,137.0 171,137.0 79,959.6 20,597.1 79,941.6 20,601.1 18.0 91,195.4 100.0 46.7 136,537.0 87,083.8 84,053.2 49,453.2 50.9 63.8 1 Сельское хозяйство 62,569.0 67,569.0 38,604.0 10,731.0 38,586.9 10,735.1 17.1 28,982.1 100.0 57.1 67,569.0 40,237.1 27,331.9 27,331.9 59.5 59.5 474 Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) 62,569.0 67,569.0 38,604.0 10,731.0 38,586.9 10,735.1 17.1 28,982.1 100.0 57.1 67,569.0 40,237.1 27,331.9 27,331.9 59.5 59.5 001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии 62,569.0 62,569.0 35,106.0 9,633.0 35,088.9 9,637.1 17.1 27,480.1 100.0 56.1 62,569.0 36,739.1 25,829.9 25,829.9 58.7 58.7 015 За счет средств местного бюджета 57,131.0 57,131.0 32,388.0 9,180.0 32,376.7 9,186.5 11.3 24,754.3 100.0 56.7 57,131.0 34,026.9 23,104.1 23,104.1 59.6 59.6 111 Оплата труда 18,094.0 16,845.0 7,851.0 1,377.0 7,850.9 1,377.0 0.1 8,994.1 100.0 46.6 16,845.0 7,850.9 8,994.1 8,994.1 46.6 46.6 112 Дополнительные денежные выплаты 3,016.0 3,525.0 3,525.0 500.0 3,524.7 500.0 0.3 0.3 100.0 100.0 3,525.0 3,524.7 0.3 0.3 100.0 100.0 113 Компенсационные выплаты 3,016.0 3,106.0 2,137.0 0.0 2,136.2 0.0 0.8 969.8 100.0 68.8 3,106.0 2,136.2 969.8 969.8 68.8 68.8 116 Обязательные пенсионные взносы работодателей 739.0 683.0 178.0 38.0 175.6 39.6 2.4 507.4 98.7 25.7 683.0 175.6 507.4 507.4 25.7 25.7 121 Социальный налог 1,068.0 1,283.0 759.0 108.0 758.2 107.2 0.8 524.8 99.9 59.1 1,283.0 758.2 524.8 524.8 59.1 59.1 122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 950.0 993.0 517.0 92.0 516.6 91.6 0.4 476.4 99.9 52.0 993.0 516.6 476.4 476.4 52.0 52.0 123 Взносы на обязательное страхование 18.0 17.0 17.0 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 99.9 99.9 17.0 17.0 0.0 0.0 99.9 99.9 124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 634.0 681.0 359.0 61.0 358.9 60.9 0.1 322.1 100.0 52.7 681.0 358.9 322.1 322.1 52.7 52.7 131 Оплата труда технического персонала и контрактных служащих 14,386.0 15,419.0 8,087.0 1,204.0 8,085.0 1,202.1 2.0 7,334.0 100.0 52.4 15,419.0 8,085.0 7,334.0 7,334.0 52.4 52.4 135 Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим 2,328.0 2,066.0 868.0 123.0 868.0 131.9 0.0 1,198.0 100.0 42.0 2,066.0 868.0 1,198.0 1,198.0 42.0 42.0 144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 650.0 650.0 257.0 50.0 257.0 50.0 0.0 393.0 100.0 39.5 650.0 649.3 0.7 0.7 99.9 99.9 149 Приобретение прочих запасов 284.0 284.0 99.0 0.0 98.1 0.0 0.9 185.9 99.1 34.6 284.0 196.3 87.7 87.7 69.1 69.1 151 Оплата коммунальных услуг 2,800.0 2,800.0 1,477.0 0.0 1,476.6 0.0 0.4 1,323.4 100.0 52.7 2,800.0 1,476.6 1,323.4 1,323.4 52.7 52.7 152 Оплата услуг связи 747.0 747.0 310.0 62.0 308.2 61.5 1.8 438.8 99.4 41.3 747.0 747.0 0.0 0.0 100.0 100.0 158 Оплата работ и услуг в сфере информатизации 495.0 495.0 217.0 0.0 217.0 0.0 0.0 278.0 100.0 43.8 495.0 426.7 68.3 68.3 86.2 86.2 159 Оплата прочих услуг и работ 6,968.0 6,435.0 4,882.0 4,804.0 4,880.9 4,803.5 1.1 1,554.1 100.0 75.8 6,435.0 5,392.2 1,042.8 1,042.8 83.8 83.8 161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 938.0 1,102.0 848.0 761.0 847.7 761.2 0.3 254.3 100.0 76.9 1,102.0 847.7 254.3 254.3 76.9 76.9 028 За счет трансфертов из областного бюджета 5,438.0 5,438.0 2,718.0 453.0 2,712.2 450.6 5.8 2,725.8 99.8 49.9 5,438.0 2,712.2 2,725.8 2,725.8 49.9 49.9 111 Оплата труда 4,149.0 4,174.0 2,044.0 414.0 2,043.5 413.9 0.5 2,130.5 100.0 49.0 4,174.0 2,043.5 2,130.5 2,130.5 49.0 49.0 113 Компенсационные выплаты 593.0 586.0 375.0 0.0 374.6 0.0 0.4 211.4 99.9 63.9 586.0 374.6 211.4 211.4 63.9 63.9 116 Обязательные пенсионные взносы работодателей 145.0 139.0 60.0 6.0 59.1 5.4 0.9 79.9 98.4 42.5 139.0 59.1 79.9 79.9 42.5 42.5 121 Социальный налог 240.0 233.0 103.0 13.0 101.4 12.9 1.6 131.6 98.4 43.5 233.0 101.4 131.6 131.6 43.5 43.5 122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 187.0 184.0 80.0 12.0 79.0 11.0 1.0 105.0 98.8 42.9 184.0 79.0 105.0 105.0 42.9 42.9 124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 124.0 122.0 56.0 8.0 54.7 7.3 1.3 67.3 97.7 44.9 122.0 54.7 67.3 67.3 44.9 44.9 003 Капитальные расходы государственного органа 0.0 5,000.0 3,498.0 1,098.0 3,498.0 1,098.0 0.0 1,502.0 100.0 70.0 5,000.0 3,498.0 1,502.0 1,502.0 70.0 70.0 015 За счет средств местного бюджета 0.0 5,000.0 3,498.0 1,098.0 3,498.0 1,098.0 0.0 1,502.0 100.0 70.0 5,000.0 3,498.0 1,502.0 1,502.0 70.0 70.0 414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 0.0 5,000.0 3,498.0 1,098.0 3,498.0 1,098.0 0.0 1,502.0 100.0 70.0 5,000.0 3,498.0 1,502.0 1,502.0 70.0 70.0 6 Земельные отношения 40,293.0 43,293.0 18,240.8 3,474.1 18,240.2 3,474.1 0.6 25,052.8 100.0 42.1 43,293.0 23,732.1 19,560.9 19,560.9 54.8 54.8 463 Отдел земельных отношений района (города областного значения) 40,293.0 43,293.0 18,240.8 3,474.1 18,240.2 3,474.1 0.6 25,052.8 100.0 42.1 43,293.0 23,732.1 19,560.9 19,560.9 54.8 54.8 001 Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) 40,293.0 42,293.0 17,240.8 3,474.1 17,240.2 3,474.1 0.6 25,052.8 100.0 40.8 42,293.0 22,732.1 19,560.9 19,560.9 53.7 53.7 015 За счет средств местного бюджета 33,200.0 35,200.0 13,361.8 2,864.1 13,361.2 2,864.1 0.6 21,838.8 100.0 38.0 35,200.0 18,853.1 16,346.9 16,346.9 53.6 53.6 111 Оплата труда 8,270.0 8,161.8 2,687.3 615.7 2,687.3 615.7 0.0 5,474.5 100.0 32.9 8,161.8 2,687.3 5,474.5 5,474.5 32.9 32.9 112 Дополнительные денежные выплаты 2,002.0 2,893.3 2,893.3 500.0 2,893.2 500.0 0.1 0.1 100.0 100.0 2,893.3 2,893.2 0.1 0.1 100.0 100.0 113 Компенсационные выплаты 1,952.0 1,952.0 893.6 893.6 893.6 893.6 0.0 1,058.4 100.0 45.8 1,952.0 893.6 1,058.4 1,058.4 45.8 45.8 116 Обязательные пенсионные взносы работодателей 606.0 575.1 247.6 46.8 247.5 46.8 0.1 327.6 100.0 43.0 575.1 247.5 327.6 327.6 43.0 43.0 121 Социальный налог 915.0 956.9 553.6 146.7 553.5 146.7 0.1 403.4 100.0 57.8 956.9 553.5 403.4 403.4 57.8 57.8 122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 762.0 762.0 389.1 71.0 389.1 71.0 0.0 372.9 100.0 51.1 762.0 389.1 372.9 372.9 51.1 51.1 123 Взносы на обязательное страхование 15.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0 0.0 17.0 0.0 17.0 17.0 0.0 0.0 124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 520.0 528.0 281.5 50.3 281.4 50.3 0.1 246.6 100.0 53.3 528.0 281.4 246.6 246.6 53.3 53.3 131 Оплата труда технического персонала и контрактных служащих 6,247.0 5,455.7 1,758.1 265.2 1,758.1 265.2 0.0 3,697.6 100.0 32.2 5,455.7 1,758.1 3,697.6 3,697.6 32.2 32.2 135 Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим 1,011.0 891.0 287.3 43.2 287.2 43.2 0.1 603.8 100.0 32.2 891.0 287.2 603.8 603.8 32.2 32.2 136 Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих 0.0 47.6 47.6 0.0 47.6 0.0 0.0 0.0 99.9 99.9 47.6 47.6 0.0 0.0 99.9 99.9 144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 745.0 821.0 820.8 0.0 820.8 0.0 0.0 0.2 100.0 100.0 821.0 820.8 0.2 0.2 100.0 100.0 149 Приобретение прочих запасов 765.0 765.0 409.9 0.0 409.8 0.0 0.1 355.2 100.0 53.6 765.0 464.8 300.2 300.2 60.8 60.8 151 Оплата коммунальных услуг 55.0 55.0 19.7 4.2 19.7 4.2 0.0 35.3 99.9 35.8 55.0 19.7 35.3 35.3 35.8 35.8 152 Оплата услуг связи 768.0 768.0 290.2 62.8 290.2 62.8 0.0 477.8 100.0 37.8 768.0 744.6 23.4 23.4 97.0 97.0 158 Оплата работ и услуг в сфере информатизации 500.0 500.0 190.5 0.0 190.5 0.0 0.0 309.5 100.0 38.1 500.0 431.0 69.0 69.0 86.2 86.2 159 Оплата прочих услуг и работ 8,062.0 9,985.0 1,526.1 164.6 1,526.1 164.6 0.0 8,458.9 100.0 15.3 9,985.0 6,268.1 3,716.9 3,716.9 62.8 62.8 161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 0.0 60.6 60.6 0.0 60.6 0.0 0.1 0.1 99.9 99.9 60.6 60.6 0.1 0.1 99.9 99.9 169 Прочие текущие затраты 5.0 5.0 5.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 5.0 5.0 0.0 0.0 100.0 100.0 028 За счет трансфертов из областного бюджета 7,093.0 7,093.0 3,879.0 610.0 3,879.0 610.0 0.0 3,214.0 100.0 54.7 7,093.0 3,879.0 3,214.0 3,214.0 54.7 54.7 111 Оплата труда 6,367.0 6,517.0 3,829.0 560.0 3,829.0 560.0 0.0 2,688.0 100.0 58.8 6,517.0 3,829.0 2,688.0 2,688.0 58.8 58.8 113 Компенсационные выплаты 522.0 372.0 50.0 50.0 50.0 50.0 0.0 322.0 100.0 13.4 372.0 50.0 322.0 322.0 13.4 13.4 121 Социальный налог 84.0 84.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 84.0 0.0 0.0 84.0 0.0 84.0 84.0 0.0 0.0 122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 72.0 72.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72.0 0.0 0.0 72.0 0.0 72.0 72.0 0.0 0.0 124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 48.0 48.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 48.0 0.0 48.0 48.0 0.0 0.0 007 Капитальные расходы государственного органа 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 100.0 100.0 015 За счет средств местного бюджета 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 100.0 100.0 414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 100.0 100.0 9 Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений 60,275.0 60,275.0 23,114.8 6,392.0 23,114.5 6,391.8 0.3 37,160.5 100.0 38.3 25,675.0 23,114.5 37,160.5 2,560.5 38.3 90.0 459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 60,275.0 60,275.0 23,114.8 6,392.0 23,114.5 6,391.8 0.3 37,160.5 100.0 38.3 25,675.0 23,114.5 37,160.5 2,560.5 38.3 90.0 018 Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов 34,600.0 34,600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34,600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34,600.0 0.0 0.0 0.0 013 За счет кредитов из республиканского бюджета 34,600.0 34,600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34,600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34,600.0 0.0 0.0 0.0 514 Бюджетные кредиты физическим лицам 34,600.0 34,600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34,600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34,600.0 0.0 0.0 0.0 099 Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов 25,675.0 25,675.0 23,114.8 6,392.0 23,114.5 6,391.8 0.3 2,560.5 100.0 90.0 25,675.0 23,114.5 2,560.5 2,560.5 90.0 90.0 015 За счет средств местного бюджета 25,675.0 25,675.0 23,114.8 6,392.0 23,114.5 6,391.8 0.3 2,560.5 100.0 90.0 25,675.0 23,114.5 2,560.5 2,560.5 90.0 90.0 159 Оплата прочих услуг и работ 4,050.0 4,050.0 1,922.3 337.0 1,922.0 336.8 0.3 2,128.0 100.0 47.5 4,050.0 1,922.0 2,128.0 2,128.0 47.5 47.5 322 Трансферты физическим лицам 21,625.0 21,625.0 21,192.5 6,055.0 21,192.5 6,055.0 0.0 432.5 100.0 98.0 21,625.0 21,192.5 432.5 432.5 98.0 98.0 11 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 39,266.0 39,266.0 10,516.0 8,597.2 10,516.0 8,597.2 0.0 28,750.0 100.0 26.8 39,266.0 28,130.0 11,136.0 11,136.0 71.6 71.6 2 Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 39,266.0 39,266.0 10,516.0 8,597.2 10,516.0 8,597.2 0.0 28,750.0 100.0 26.8 39,266.0 28,130.0 11,136.0 11,136.0 71.6 71.6 495 Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) 39,266.0 39,266.0 10,516.0 8,597.2 10,516.0 8,597.2 0.0 28,750.0 100.0 26.8 39,266.0 28,130.0 11,136.0 11,136.0 71.6 71.6 005 Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов 39,266.0 39,266.0 10,516.0 8,597.2 10,516.0 8,597.2 0.0 28,750.0 100.0 26.8 39,266.0 28,130.0 11,136.0 11,136.0 71.6 71.6 028 За счет трансфертов из областного бюджета 39,266.0 39,266.0 10,516.0 8,597.2 10,516.0 8,597.2 0.0 28,750.0 100.0 26.8 39,266.0 28,130.0 11,136.0 11,136.0 71.6 71.6 159 Оплата прочих услуг и работ 39,266.0 39,266.0 10,516.0 8,597.2 10,516.0 8,597.2 0.0 28,750.0 100.0 26.8 39,266.0 28,130.0 11,136.0 11,136.0 71.6 71.6 12 Транспорт и коммуникации 415,221.0 529,591.2 156,788.3 8,226.8 156,787.1 8,225.8 1.2 372,804.1 100.0 29.6 529,591.2 410,636.4 118,954.8 118,954.8 77.5 77.5 1 Автомобильный транспорт 412,221.0 526,591.2 154,038.3 7,726.8 154,037.1 7,725.8 1.2 372,554.1 100.0 29.3 526,591.2 407,886.4 118,704.8 118,704.8 77.5 77.5 124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 226,883.0 289,753.2 79,294.3 1,725.8 79,294.1 1,725.8 0.2 210,459.1 100.0 27.4 289,753.2 232,862.1 56,891.1 56,891.1 80.4 80.4 013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах 33,205.0 44,864.1 24,699.8 1,725.8 24,699.6 1,725.8 0.2 20,164.5 100.0 55.1 44,864.1 37,985.6 6,878.5 6,878.5 84.7 84.7 015 За счет средств местного бюджета 0.0 8,259.1 6,054.1 483.5 6,054.1 483.5 0.0 2,205.0 100.0 73.3 8,259.1 7,335.8 923.3 923.3 88.8 88.8 149 Приобретение прочих запасов 0.0 5,259.1 4,772.4 483.5 4,772.4 483.5 0.0 486.7 100.0 90.7 5,259.1 4,772.4 486.7 486.7 90.7 90.7 159 Оплата прочих услуг и работ 0.0 3,000.0 1,281.7 0.0 1,281.7 0.0 0.0 1,718.3 100.0 42.7 3,000.0 2,563.4 436.6 436.6 85.4 85.4 029 За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) 33,205.0 36,605.0 18,645.7 1,242.3 18,645.5 1,242.3 0.2 17,959.5 100.0 50.9 36,605.0 30,649.8 5,955.2 5,955.2 83.7 83.7 149 Приобретение прочих запасов 1,040.0 1,040.0 842.3 842.3 842.3 842.3 0.0 197.7 100.0 81.0 1,040.0 842.3 197.7 197.7 81.0 81.0 159 Оплата прочих услуг и работ 32,165.0 35,532.3 17,770.7 400.0 17,770.5 400.0 0.2 17,761.8 100.0 50.0 35,532.3 29,774.8 5,757.5 5,757.5 83.8 83.8 419 Приобретение прочих основных средств 0.0 32.7 32.7 0.0 32.7 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 32.7 32.7 0.0 0.0 100.0 100.0 045 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах 193,678.0 244,889.1 54,594.5 0.0 54,594.5 0.0 0.0 190,294.6 100.0 22.3 244,889.1 194,876.5 50,012.6 50,012.6 79.6 79.6 015 За счет средств местного бюджета 0.0 1,201.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,201.1 0.0 0.0 1,201.1 1,201.0 0.1 0.1 100.0 100.0 159 Оплата прочих услуг и работ 0.0 1,201.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,201.1 0.0 0.0 1,201.1 1,201.0 0.1 0.1 100.0 100.0 028 За счет трансфертов из областного бюджета 193,676.0 243,676.0 54,594.5 0.0 54,594.5 0.0 0.0 189,081.5 100.0 22.4 243,676.0 193,674.7 50,001.3 50,001.3 79.5 79.5 159 Оплата прочих услуг и работ 193,676.0 243,676.0 54,594.5 0.0 54,594.5 0.0 0.0 189,081.5 100.0 22.4 243,676.0 193,674.7 50,001.3 50,001.3 79.5 79.5 029 За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) 2.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0 0.0 12.0 0.8 11.2 11.2 6.7 6.7 159 Оплата прочих услуг и работ 2.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0 0.0 12.0 0.8 11.2 11.2 6.7 6.7 495 Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) 185,338.0 236,838.0 74,744.0 6,001.0 74,743.0 6,000.0 1.0 162,095.0 100.0 31.6 236,838.0 175,024.3 61,813.7 61,813.7 73.9 73.9 023 Обеспечение функционирования автомобильных дорог 84,043.0 85,543.0 60,043.0 6,000.0 60,043.0 6,000.0 0.0 25,500.0 100.0 70.2 85,543.0 75,023.8 10,519.2 10,519.2 87.7 87.7 015 За счет средств местного бюджета 0.0 1,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,500.0 0.0 0.0 1,500.0 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 159 Оплата прочих услуг и работ 0.0 1,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,500.0 0.0 0.0 1,500.0 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 028 За счет трансфертов из областного бюджета 84,043.0 84,043.0 60,043.0 6,000.0 60,043.0 6,000.0 0.0 24,000.0 100.0 71.4 84,043.0 75,023.8 9,019.2 9,019.2 89.3 89.3 159 Оплата прочих услуг и работ 84,043.0 84,043.0 60,043.0 6,000.0 60,043.0 6,000.0 0.0 24,000.0 100.0 71.4 84,043.0 75,023.8 9,019.2 9,019.2 89.3 89.3 045 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов 101,295.0 151,295.0 14,701.0 1.0 14,700.0 0.0 1.0 136,595.0 100.0 9.7 151,295.0 100,000.5 51,294.5 51,294.5 66.1 66.1 015 За счет средств местного бюджета 1,295.0 1,295.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1,295.0 0.0 0.0 1,295.0 0.5 1,294.5 1,294.5 0.0 0.0 159 Оплата прочих услуг и работ 1,295.0 1,294.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,294.0 0.0 0.0 1,294.0 0.0 1,294.0 1,294.0 0.0 0.0 422 Капитальный ремонт дорог 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.5 50.0 50.0 028 За счет трансфертов из областного бюджета 100,000.0 150,000.0 14,700.0 0.0 14,700.0 0.0 0.0 135,300.0 100.0 9.8 150,000.0 100,000.0 50,000.0 50,000.0 66.7 66.7 159 Оплата прочих услуг и работ 100,000.0 150,000.0 14,700.0 0.0 14,700.0 0.0 0.0 135,300.0 100.0 9.8 150,000.0 100,000.0 50,000.0 50,000.0 66.7 66.7 9 Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций 3,000.0 3,000.0 2,750.0 500.0 2,750.0 500.0 0.0 250.0 100.0 91.7 3,000.0 2,750.0 250.0 250.0 91.7 91.7 495 Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) 3,000.0 3,000.0 2,750.0 500.0 2,750.0 500.0 0.0 250.0 100.0 91.7 3,000.0 2,750.0 250.0 250.0 91.7 91.7 039 Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям 3,000.0 3,000.0 2,750.0 500.0 2,750.0 500.0 0.0 250.0 100.0 91.7 3,000.0 2,750.0 250.0 250.0 91.7 91.7 015 За счет средств местного бюджета 3,000.0 3,000.0 2,750.0 500.0 2,750.0 500.0 0.0 250.0 100.0 91.7 3,000.0 2,750.0 250.0 250.0 91.7 91.7 313 Субсидии физическим лицам 3,000.0 3,000.0 2,750.0 500.0 2,750.0 500.0 0.0 250.0 100.0 91.7 3,000.0 2,750.0 250.0 250.0 91.7 91.7 13 Прочие 57,410.0 56,910.0 12,088.9 1,322.6 12,080.6 1,322.3 8.3 44,829.4 99.9 21.2 56,910.0 13,400.9 43,509.1 43,509.1 23.5 23.5 3 Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции 25,373.0 24,873.0 12,088.9 1,322.6 12,080.6 1,322.3 8.3 12,792.4 99.9 48.6 24,873.0 13,400.9 11,472.1 11,472.1 53.9 53.9 469 Отдел предпринимательства района (города областного значения) 25,373.0 24,873.0 12,088.9 1,322.6 12,080.6 1,322.3 8.3 12,792.4 99.9 48.6 24,873.0 13,400.9 11,472.1 11,472.1 53.9 53.9 001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства 25,373.0 24,873.0 12,088.9 1,322.6 12,080.6 1,322.3 8.3 12,792.4 99.9 48.6 24,873.0 13,400.9 11,472.1 11,472.1 53.9 53.9 015 За счет средств местного бюджета 23,848.0 23,348.0 11,321.9 1,194.6 11,316.0 1,194.3 5.9 12,032.0 99.9 48.5 23,348.0 12,636.3 10,711.7 10,711.7 54.1 54.1 111 Оплата труда 10,024.0 9,647.0 4,150.1 648.9 4,148.9 647.7 1.2 5,498.1 100.0 43.0 9,647.0 4,148.9 5,498.1 5,498.1 43.0 43.0 112 Дополнительные денежные выплаты 1,896.0 2,268.3 2,268.3 0.0 2,268.3 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 2,268.3 2,268.3 0.0 0.0 100.0 100.0 113 Компенсационные выплаты 1,896.0 1,896.0 907.0 0.0 906.9 0.0 0.1 989.1 100.0 47.8 1,896.0 906.9 989.1 989.1 47.8 47.8 116 Обязательные пенсионные взносы работодателей 440.0 440.0 236.7 23.5 236.7 23.5 0.0 203.3 100.0 53.8 440.0 236.7 203.3 203.3 53.8 53.8 121 Социальный налог 273.0 425.0 395.8 100.0 395.2 99.4 0.6 29.8 99.9 93.0 425.0 395.2 29.8 29.8 93.0 93.0 122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 554.0 554.0 267.8 31.4 267.7 31.4 0.1 286.3 100.0 48.3 554.0 267.7 286.3 286.3 48.3 48.3 123 Взносы на обязательное страхование 23.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0.0 0.0 23.0 0.0 23.0 23.0 0.0 0.0 124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 366.0 366.0 201.5 22.2 201.4 22.1 0.1 164.6 100.0 55.0 366.0 201.4 164.6 164.6 55.0 55.0 131 Оплата труда технического персонала и контрактных служащих 3,408.0 3,260.7 1,542.4 269.7 1,542.4 269.7 0.0 1,718.3 100.0 47.3 3,260.7 1,542.4 1,718.3 1,718.3 47.3 47.3 135 Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим 563.0 563.0 235.3 27.7 231.7 27.7 3.6 331.3 98.5 41.1 563.0 231.7 331.3 331.3 41.1 41.1 144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 507.0 507.0 506.7 0.0 506.7 0.0 0.0 0.3 100.0 99.9 507.0 506.7 0.3 0.3 99.9 99.9 149 Приобретение прочих запасов 333.0 333.0 21.8 0.0 21.8 0.0 0.0 311.2 100.0 6.5 333.0 164.5 168.5 168.5 49.4 49.4 151 Оплата коммунальных услуг 16.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0.0 0.0 16.0 0.0 16.0 16.0 0.0 0.0 152 Оплата услуг связи 686.0 686.0 283.6 55.8 283.5 57.5 0.1 402.5 100.0 41.3 686.0 675.2 10.8 10.8 98.4 98.4 158 Оплата работ и услуг в сфере информатизации 1,113.0 1,113.0 258.4 15.4 258.3 15.3 0.1 854.7 100.0 23.2 1,113.0 436.2 676.8 676.8 39.2 39.2 159 Оплата прочих услуг и работ 1,016.0 1,016.0 46.5 0.0 46.5 0.0 0.0 969.5 100.0 4.6 1,016.0 654.5 361.5 361.5 64.4 64.4 161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 710.0 210.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 210.0 0.0 0.0 210.0 0.0 210.0 210.0 0.0 0.0 169 Прочие текущие затраты 24.0 24.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0.0 0.0 24.0 0.0 24.0 24.0 0.0 0.0 028 За счет трансфертов из областного бюджета 1,525.0 1,525.0 767.0 128.0 764.5 128.0 2.5 760.5 99.7 50.1 1,525.0 764.5 760.5 760.5 50.1 50.1 111 Оплата труда 1,353.0 1,353.0 677.0 113.0 677.0 113.0 0.0 676.0 100.0 50.0 1,353.0 677.0 676.0 676.0 50.0 50.0 116 Обязательные пенсионные взносы работодателей 26.0 26.0 12.0 2.0 12.0 2.0 0.0 14.0 100.0 46.2 26.0 12.0 14.0 14.0 46.2 46.2 121 Социальный налог 69.0 69.0 36.0 6.0 36.0 6.0 0.0 33.0 100.0 52.2 69.0 36.0 33.0 33.0 52.2 52.2 122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 44.0 44.0 24.0 4.0 21.5 4.0 2.5 22.5 89.8 49.0 44.0 21.5 22.5 22.5 49.0 49.0 124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 33.0 33.0 18.0 3.0 18.0 3.0 0.0 15.0 100.0 54.5 33.0 18.0 15.0 15.0 54.5 54.5 9 Прочие 32,037.0 32,037.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32,037.0 0.0 0.0 32,037.0 0.0 32,037.0 32,037.0 0.0 0.0 459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 32,037.0 32,037.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32,037.0 0.0 0.0 32,037.0 0.0 32,037.0 32,037.0 0.0 0.0 012 Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) 32,037.0 32,037.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32,037.0 0.0 0.0 32,037.0 0.0 32,037.0 32,037.0 0.0 0.0 100 Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории района (города областного значения) 16,019.0 16,019.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16,019.0 0.0 0.0 16,019.0 0.0 16,019.0 16,019.0 0.0 0.0 169 Прочие текущие затраты 16,019.0 16,019.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16,019.0 0.0 0.0 16,019.0 0.0 16,019.0 16,019.0 0.0 0.0 101 Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на неотложные затраты 16,018.0 16,018.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16,018.0 0.0 0.0 16,018.0 0.0 16,018.0 16,018.0 0.0 0.0 169 Прочие текущие затраты 16,018.0 16,018.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16,018.0 0.0 0.0 16,018.0 0.0 16,018.0 16,018.0 0.0 0.0 14 Обслуживание долга 46,119.0 33,988.0 12.0 0.0 11.1 0.0 0.9 33,976.9 92.6 0.0 33,988.0 11.1 33,976.9 33,976.9 0.0 0.0 1 Обслуживание долга 46,119.0 33,988.0 12.0 0.0 11.1 0.0 0.9 33,976.9 92.6 0.0 33,988.0 11.1 33,976.9 33,976.9 0.0 0.0 459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 46,119.0 33,988.0 12.0 0.0 11.1 0.0 0.9 33,976.9 92.6 0.0 33,988.0 11.1 33,976.9 33,976.9 0.0 0.0 021 Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета 46,119.0 33,988.0 12.0 0.0 11.1 0.0 0.9 33,976.9 92.6 0.0 33,988.0 11.1 33,976.9 33,976.9 0.0 0.0 015 За счет средств местного бюджета 46,119.0 33,988.0 12.0 0.0 11.1 0.0 0.9 33,976.9 92.6 0.0 33,988.0 11.1 33,976.9 33,976.9 0.0 0.0 212 Выплаты вознаграждений по займам, полученным из вышестоящего бюджета местными исполнительными органами 46,119.0 33,988.0 12.0 0.0 11.1 0.0 0.9 33,976.9 92.6 0.0 33,988.0 11.1 33,976.9 33,976.9 0.0 0.0 15 Трансферты 0.0 1,671.0 1,671.0 0.0 1,670.9 0.0 0.1 0.1 100.0 100.0 1,671.0 1,670.9 0.1 0.1 100.0 100.0 1 Трансферты 0.0 1,671.0 1,671.0 0.0 1,670.9 0.0 0.1 0.1 100.0 100.0 1,671.0 1,670.9 0.1 0.1 100.0 100.0 124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 0.0 1,200.6 1,200.6 0.0 1,200.6 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 1,200.6 1,200.6 0.0 0.0 100.0 100.0 048 Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов 0.0 1,200.6 1,200.6 0.0 1,200.6 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 1,200.6 1,200.6 0.0 0.0 100.0 100.0 015 За счет средств местного бюджета 0.0 1,200.6 1,200.6 0.0 1,200.6 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 1,200.6 1,200.6 0.0 0.0 100.0 100.0 338 Возврат целевых трансфертов 0.0 1,200.6 1,200.6 0.0 1,200.6 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 1,200.6 1,200.6 0.0 0.0 100.0 100.0 459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 0.0 470.4 470.4 0.0 470.3 0.0 0.1 0.1 100.0 100.0 470.4 470.3 0.1 0.1 100.0 100.0 006 Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов 0.0 469.5 469.5 0.0 469.4 0.0 0.1 0.1 100.0 100.0 469.5 469.4 0.1 0.1 100.0 100.0 015 За счет средств местного бюджета 0.0 469.5 469.5 0.0 469.4 0.0 0.1 0.1 100.0 100.0 469.5 469.4 0.1 0.1 100.0 100.0 338 Возврат целевых трансфертов 0.0 469.5 469.5 0.0 469.4 0.0 0.1 0.1 100.0 100.0 469.5 469.4 0.1 0.1 100.0 100.0 054 Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан 0.0 0.9 0.9 0.0 0.8 0.0 0.1 0.1 94.1 94.1 0.9 0.8 0.1 0.1 94.1 94.1 015 За счет средств местного бюджета 0.0 0.9 0.9 0.0 0.8 0.0 0.1 0.1 94.1 94.1 0.9 0.8 0.1 0.1 94.1 94.1 352 Возврат части средств, привлеченных из Национального фонда Республики Казахстан 0.0 0.9 0.9 0.0 0.8 0.0 0.1 0.1 94.1 94.1 0.9 0.8 0.1 0.1 94.1 94.1 16 Погашение займов 263,044.0 198,254.0 187,456.5 0.0 187,456.5 0.0 0.1 10,797.6 100.0 94.6 198,254.0 187,456.5 10,797.6 10,797.6 94.6 94.6 1 Погашение займов 263,044.0 198,254.0 187,456.5 0.0 187,456.5 0.0 0.1 10,797.6 100.0 94.6 198,254.0 187,456.5 10,797.6 10,797.6 94.6 94.6 459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 263,044.0 198,254.0 187,456.5 0.0 187,456.5 0.0 0.1 10,797.6 100.0 94.6 198,254.0 187,456.5 10,797.6 10,797.6 94.6 94.6 005 Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом 263,044.0 198,254.0 187,456.5 0.0 187,456.5 0.0 0.1 10,797.6 100.0 94.6 198,254.0 187,456.5 10,797.6 10,797.6 94.6 94.6 015 За счет средств местного бюджета 263,044.0 198,254.0 187,456.5 0.0 187,456.5 0.0 0.1 10,797.6 100.0 94.6 198,254.0 187,456.5 10,797.6 10,797.6 94.6 94.6 711 Погашение основного долга перед вышестоящим бюджетом 263,044.0 198,254.0 187,456.5 0.0 187,456.5 0.0 0.1 10,797.6 100.0 94.6 198,254.0 187,456.5 10,797.6 10,797.6 94.6 94.6

    Опубликован:
    Информация

    План развития Мамлютского района на 2026 – 2030 годы

    Утверждена решением сессии маслихата Мамлютского района Северо-Казахстанской области от _______2025 год №__________ План развития Мамлютского района на 2026 – 2030 годы г.Мамлютка Содержание Паспорт 3 Анализ текущей ситуации 7 Развитие сельского хозяйства – улучшение качества жизни сельчан 7 Промышленность 8 Предпринимательство 8 Инвестиции 9 Туризм 10 Увеличение зоны покрытия мобильной связью и повышение качества интернета 11 Развитие инфраструктуры Жилье для социально уязвимых слоев населения 11 Улучшение качества автомобильных дорог, транспортное сообщение 11 Коммунальные услуги: теплоснабжение, питьевая вода, газификация 13 Благоприятная экологическая среда 13 Образование и здравоохранение 14 Создание условий для качественного образования 14 Здоровье населения 17 Культура - основа духовности 18 Развитие массового спорта 19 5.Поддержка молодежи Молодежь – будущее страны 20 Основные проблемные вопросы региона 21 Комплексная характеристика основных проблем 22 Конкурентные преимущества и возможности 22 6.Основные направления, цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результатов и ресурсы 23 Паспорт Наименова-ние План развития Мамлютского района Северо-Казахстанской области на 2026 - 2030 года Основные характерис-тики региона Направления цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результатов и ресурсы Необходимые ресурсы Мамлютский район расположен на северо-западе Северо-Казахстанской области. Общая площадь района составляет 4,1 тыс.км2 (удельный вес в территории области 4,2 %). Районный центр – г.Мамлютка. В районе 11 сельских округов, 32 сельских населенных пункта. Мамлютский район граничит на западе с Жамбылским районом, на севере – с Курганской областью Российской Федерации, на востоке и юго-востоке – с Кызылжарским районом, на юге – с Есильским районом. Численность населения района на 1 октября 2025 года составила 16 489 человек (на 1 января 2025 года – 16 884 человек), за 9 месяцев 2025 года численность уменьшилась на 395 человека. Казахи–25,2 %, русские–58,5 %, татары- 6,9 %, украинцы–2,0 %, немцы–3,6 %, другие национальности –3,8 % Направление 1. Крепкий фундамент экономики КНИ-2. Доля переработанной продукции в АПК ,% (по республике) Цель: Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов АПК. Целевой индикатор: Индекс физического объема валовой продукции сельского хозяйства. Показатель результата: 1.1. Численность поголовья МРС во всех категориях хозяйств. Показатель результата: 1.2.Численность поголовья КРС во всех категориях хозяйств. Показатель результата: 1.3. Численность племенного поголовья КРС. Показатель результата: 1.4. Численность племенного поголовья МРС. Показатель результата: 1.5. Завоз импортного поголовья КРС. Показатель результата:1.6. Увеличение посевных площадей зерновых и зернобобовых культур. Показатель результата: 1.7. Увеличение посевных площадей масличных культур. Показатель результата : 1.8. Увеличение посевных площадей кормовых культур. Показатель результата: 1.9. Увеличение посевных площадей картофеля. Показатель результата: 2.0 Увеличение посевных площадей овощей. Показатель результата: 2.1Увеличение площадей с применением водосберегающих технологий. Показатель результата: 2.2 Доля элитных семян сельхоз культур в общем объеме посевных площадей. Направление 2.Новые точки роста Цель: Формирование благоприятной туристической среды для развития внутреннего туризма. КНИ-26. Количество внутренних туристов, обслуженных местами размещения (по республике) Целевой индикатор: Количество внутренних туристов, обслуженных местами размещения, тыс. человек Направление 3. Высокое качество жизни Цель : Содействие занятости населения и усиление адресности социальной поддержки КНИ-11. Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума/ниже черты бедности (по республике) Целевой индикатор: Уровень безработицы КНИ-7. Качество результатов среднего образования на основе тестирования PISA читательская грамотность (по республике) КНИ-8. Качество результатов среднего образования на основе тестирования PISA математическая грамотность (по республике) КНИ-9. Качество результатов среднего образования на основе тестирования PISA, естественно-научная грамотность (по республике Цель: Повышение уровня развития умений и навыков детей дошкольного возраста Целевой индикатор: Охват детей дошкольным воспитанием и обучением от 2 до 6 лет Цель: Создание эргономичной и безопасной среды с современной материально-технической базой Целевой индикатор: Доля основных и средних школ, обеспеченных предметными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники, STEM Цель:Всестороннее удовлетворение образовательных способностей, формирование устойчивой жизненной позиции Целевой индикатор: Охват детей дополнительным образованием. Цель : Создание комфортной среды для жителей городов и сел Целевой индикатор: Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50% от общего населения. Целевой индикатор : Увеличение количества объектов культуры Целевой индикатор: Увеличение доли внутренних дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии Целевой индикатор: Обеспеченность населения области водоснабжением Задача: Повышение надежности оказания услуг водоснабжения потребителям Показатель результата: Снижение износа сетей водоснабжения Показатель результата: Снижение износа сетей водоотведения Целевой индикатор: реконструкция и строительство сетей теплоснабжения Целевой индикатор: Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий Направление 4. Сквозные преобразования экономики и общества КНИ-28. Доля ВДС МСП в ВВП (по республике) КНИ-29 Доля ВДС среднего предпринимательства в ВВП (по республике) Цель: Повышение предпринимательской активности Целевой индикатор: Рост активных предприятий малого и среднего бизнеса КНИ-30 Инвестиции в основной капитал(ИОК) % к ВВП (по республике) Цель: Создание благоприятных условий для улучшения инвестиционного климата Целевой индикатор: инвестиции в основной капитал КНИ-15Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни (по республике) КНИ-34 Предельный объем парниковых газов, % к уровню 1990 года (по республике) Цель: Переход Республики Казахстан к низкоуглеродному развитию Целевой индикатор - Доля переработки и утилизации коммунальных отходов (%) Задача: Создание условий для достижения углеродной нейтральности Показатель результата: Обеспечение населения услугами по сбору и вывозу отходов (%). Иные цели Цель : Обеспечение правопорядка и безопасности Целевой индикатор: Уровень уголовных правонарушений на 10 тыс. населения. Задача:Повышение уровня безопасности посредством повышения профилактических мер. Показатель результата. Снижение количества уголовных правонарушений. Цель: Развитие государственного языка и лингвистического капитала казахстанцев. Целевой индикатор: Проведение социологического и аналитического исследования по вопросам языковой ситуации в районе. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ Развитие сельского хозяйства – основа улучшения качества жизни сельчан Мамлютский район - аграрный регион с развитым мясным и молочным скотоводством, является аграрно-индустриальным регионом, производит 5,2% валовой продукции сельского хозяйства области. За счет реализации новых инвестиционных проектов в районе ежегодно увеличивается спрос на квалифицированную рабочую силу. Главой государства в Послании от 1 сентября 2023 года «Экономический курс справедливого Казахстана» поставлена стратегическая задача добиться реального прорыва в агропромышленном комплексе. В приоритете обозначены перспективные направления: глубокая переработка мяса, молока и зерна. Для обеспечения развития сельского хозяйстваи обеспечения продовольственной безопасности планируется: - реализация 3-х инвестиционных проектов,в том числе проектов открытие откормплощадки ,мини завод по переработке молока, орошения. Будут созданы новые рабочие места. Открытие откорм площадки последующим расширением Планируются 2026 году открытия откормочной площадки КРС на базе ТОО «Агрофирма Мамлютская» на 500 голов в с. Дубровное, Дубровинский сельский округ.Рост валового производства мяса. Создание рабочих мест 2) Переработка сельхоз продукции СПК «Ахитовка» в 2026 году планируют строительства Мини-завода по переработке молока в с. Покровка, Пригородного сельского округа. Мощность проекта составляет 3600 тонн в год переработка молока по сырью. Планируемый выпуск продукции; пастеризованное молоко, творог, масло, йогурт. Выпуск готовой молочной продукций. Создание рабочих мест. 3 ) Орошения ФХ «Тумар» занимается выращиванием картофеля, в 2026 году планирует приобрести, дождевальную машину орошать 51 гектаров земли. На сегодняшний день комитетом по водным ресурсам, ФХ «Тумар» выдано разрешения на специальное водопользование, то есть забор воды из озера «Плоское» объемом 1647 м. куб на 1га земли, общим объемом 83997 м. куб. на 51 гектар. Повышения урожайности на орошаемых землях на 30-40%. Создание рабочих мест. Реализация планируемых проектов в 2026 году позволить обеспечит дальнейшее развитие агропромышленного комплекса района повысить эффективность сельскохозяйственного производства улучшит качества продукции. Данные меры позволят увеличить объем валовой продукции сельского хозяйства в 1,2 раза, создание рабочих мест , повысить уровень обеспеченности основными продовольственными товарами(в том числе социально значимыми)до 100% , и сдерживать цены на продукты питания. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ По итогам 10 месяцев 2025 года объем промышленности составил 1427,5 млн. тенге или 101,1 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (за январь- октябрь 2024 года –1325,7 млн. тенге). Доля промышленности Мамлютского района в структуре экономики области составляет 0,2 %. Основным производителем и экспортером (95,0% экспортируется в Республику Афганистан)промышленной продукции в районе является ТОО «AgrimerMamlutka». За январь-октябрь 2025 года производство муки составило 6647 тонн (за октябрь месяц 2025 года произведено 1872 тонны)на сумму 771,4 млн. тенге (за январь-октябрь2024 года было произведено5513тонн муки на сумму636,9млн. тенге). В структуре промышленности наибольший вес в общем объеме занимает обрабатывающая промышленность – 74,9 %, которая включает следующие подотрасли: пищевая промышленность (62,7 %), машиностроение (12,0 %) и прочие отрасли (25,0 %). В обрабатывающей промышленности задействовано 7 предприятий, в том числе 4 средних и 3 малых предприятий. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО Количество действующих субъектов МСП в 2024 году составило 889 единиц, что на 5 единиц меньше аналогичного периода 2023 года (894 единиц). Согласно статистическим данным по состоянию на 1 ноября 2025 года в районе зарегистрирован 908 субъекта малого и среднего бизнеса (из них действующих – 848 или 93,3 % к общему объему), в том числе индивидуальных предпринимателей – 552 (действующих – 509 или 92,2 %), юридических лиц –131 (действующих – 123 или 93,8 %), крестьянских или фермерских хозяйств –225 (действующих – 216 или 96,0 %). В целях снижения количества бездействующих предприятий в районе действует рабочая группа по актуализации предпринимателей, закрытие бездействующих ИП, ТОО, КХ, ФХ . Работа по снижению бездействующих предприятий будет продолжена совместно с управлением статистики и управлением государственных доходов и акимами сельских округов. На территории района реализуется инвестиционный проект по производству древесно-стружечных плит ТОО «Сапа Инвест Плюс», стоимость проекта - 1500,0 млн. тенге, мощность 30000 куб. м. в год, с созданием 15 рабочих мест, срок реализации 2025 год; Реализуется проект по переработке мяса (полуфабрикатов) КХ «Фатерланд» - сумма проекта 20 млн. тенге, с созданием 6 рабочих мест, срок реализации 2025-2026 год; Планируется открытие цеха по переработке рыбы ИП «Ухов» - сумма 150,0 млн.тенге, мощность проекта 50 тонн в год, с созданием 4 рабочих мест, срок реализации 2025 -2026 год; Планируется строительство мини-завода по переработке молока СПК «Ахитовка» -110,0 млн.тенге, мощность проекта 5 500 тонн в год, с созданием 8 рабочих мест,срок реализации 2025-2026 год; ТОО «Vizitservicegroup» открытие придорожного сервиса (кафе, автосервис, хостел, магазин), сумма проекта 250 млн. тенге, срок реализации 2025-2026 год; ТОО «Акваспецстрой» строительство завода по изготовлению воздушных фильтров для спецтехники и автомобилей на сумму – 540,0 млн.тенге, с созданием 7 рабочих мест, срок реализации 2026 год. ИНВЕСТИЦИИ Объём инвестиций в основной капитал за 2024 год по району составил 15,4 млрд. тенге ИФО – 102,2 % к аналогичному периоду 2023 года. Из них частных инвестиций составил 6,2 млн. тенге или 79,0 % к аналогичному периоду 2023 года. По итогам 10 месяцев 2025 года объем инвестиций в основной капитал составил 14236,8 млн. тенге или 105,3 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (за январь- октябрь 2024 года –12812,8 млн. тенге). Объем частных инвестиций за январь - октябрь 2025 года составил 5188,7 млн. тенге, ИФО – 95,7 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (за январь-октябрь 2024 года –4992,4 млн. тенге). Объем инвестиций в основной капитал в 2025 году утвержден в размере 21,0 млрд тенге, ифо 132 %, в т.ч.. , достижение плана по привлечению инвестиции планируется: За счет бюджетных инвестиций: реконструкция и средний ремонт автомобильной дороги М 51 «Челябинск-Новосибирск», ремонт дорог областного и районного значения, строительство системы водоснабжения в селах и г. Мамлютка, строительство воздушных линий электропередач, приобретение оборудования, автотранспорта, мебели в объекты образования, приобретение оборудования в объекты здравоохранения. За счет частных инвестиций: реализации инвестиционных проектов, приобретение и ремонт с/х техники и оборудования, строительство объектов, перевод скота в основное стадо хозяйствующими субъектами района. ТУРИЗМ За период с 2022 – 2024 годы наблюдается увеличение количества обслуженных посетителей района на 109 % (2022 год - 255 человек, 2023 году - 217 человек, 2024 год - 280 человек). В настоящее время в районе действуют два объекта размещения, входящие в объекты туризма: - Кафе - гостиница «Петрович» (15 койко-мест); - Кафе - хостел «Лада» (7 койко-мест). За январь-июнь 2025 года средняя стоимость койко-суток составляет 2750 тенге. Количество обслуженных посетителей – 130 человек, объем оказанных услуг – 404,0 тыс. тенге. В 2024 году ИП «Авдеева» провела капитальный ремонт объекта на сумму порядка 30 млн тенге, внедрив новые сервисы: кофе на вынос и фастфуд. Мамлютский район располагает географическими, природными, экономическими, социальными, культурными возможностями для успешного развития туризма. Район выгодно расположен в небольшой отдаленности от областного центра (40км), имеется республиканская трасса «Мамлютка-Костанай» который проходит через районный центр, международная автодорога «Челябинск - Новосибирск» проходящая через территорию района Российскую Федерацию. Есть потенциал развития внутреннего туризма в районе. - медицинский туризм –строительство грязелечебницы на базе озера Менгисор Мамлютского района, состав воды которого близок к озеру Медвежье Курганской области В летний сезон количество посетивших озеро насчитывается около 6000-7000 человек. Сезон отдыха на озере начинается с начала июля и продолжается до середины августа. Озеро Менгисор находится в 3 км. от села Минкесер и на расстоянии 61 км. от районного центра г.Мамлютка. Данное озеро является уникальным грязевым месторождением, содержащим достаточные залежи иловой сульфидной грязи, обладающей активным бальнеологическим действием, что подтверждается популярностью среди населения и развитием здесь «дикого» лечения. С целью облагораживания и комфортного пребывания отдыхающих на берегу лечебного озера Менгисор проведены следующие мероприятия по обеспечению инфраструктуры. Вложеные средства- 35 млн. тенге. ИП «Менгесер» в лице руководителя Касеновой Р.Н. за счет собственных средств на территорию зоны отдыха соленого озера Менгисор подведено электричество, специализированным транспортом осуществляется подвоз питьевой воды и технической воды. На территории установлена мобильная баня на 4 места, лежаки, шезлонги, беседка открытого типа, душевые кабины, кабины для переодевания, стационарные туалеты, футбольная и волейбольная площадка, юрты, детская игровая зона, предоставляются на временное пользование палатки, мангалы, вещмешки. Тариф для отдыхающих составляет от 1500 до 2000 тенге (въезд машины на территорию). Увеличение зоны покрытия мобильной связью и повышение качества интернета В отдаленных населенных пунктах существует проблема с низким уровнем покрытия мобильной связью. В частности, в отдаленных сельских округах слабая мобильная связь. Также в районе существует проблема скорости интернета, что отрицательно влияет на ключевые сферы экономики и продвижению технологических процессов особенно в сферах образования и медицины. Для доступности широкополосного интернета планируем обеспечить: - строительство базовой вышки связи и установка оборудования в с.Щучье Беловского с/о, - 100% обеспечение интернетом всех школ района, - проведение ВОЛС, спутниковой связи в населенных пунктах и т.п. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ Доступное жилье – один из факторов повышения благосостояния народа. Ежегодно в районе вводится более 3 тыс. кв. метров жилья, В районе планируеться выкуп нового жилья для СУСН Данные меры позволят к 2030 году обеспечить жильемграждан относящихся к категории социально уязвимых слоев населения Улучшение качества автомобильных дорог, транспортное сообщение Сеть автомобильных дорог района общего пользования составляет 675 км, в том числе: республиканского значения 93 км:областного значения 105 км, дороги районного значения 210 км, внутрипоселковые дороги 267 км. В настоящее время доля дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, составляет 50%. Для улучшения качестваавтомобильных дорог: В текущем году завершены работы по ремонту автодороги районного значения: Подъезд к г.Мамлютка км 0-1,4. Завершены работы по ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог: Средний ремонт внутрипоселковых дорог в с.Минкесер (улюДружбы; ул.Луговая; ул.Молодежная; ул.Трудовая) Продолжнаются работы по ремонту автомобильныз дорог районного значения Подъезд к с.Белое км 0-4,0. Планируется реализация следующих проектов по ремонту автомобильных дорог районного значения: Краснознаменное-Беловка км 14-17; Бексеит-Бостандык км 0-6,2; Леденево-Новомихайловка км 0-20; Капитальный ремонт подъезда к с.Покровка. Продолжаются работы по ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог: Средний ремонт внутрипоселковых дорог в с.Андреевка; Средний ремонт внутрипоселнковых дорог в с.Бостандык; Средний ремонт внутрипоселковых дорог в с.Бексеит (ул.Енбек, ул.Жастар, ул.Женис, ул.Мектеп) Планируется реализация следующих проектов по ремониту внутрипоселковых автомобильных дорог: Средний ремонт внутрипоселковых дорог в с.Новомихайловка (ул.Интернациональная, ул.Молодежная); Средний ремонт внутрипосековых дорог с.Краснознаменное (ул.М.Беловой, ул. Б.Тургунова, ул.Конституции, ул.Садовая, ул.Мектеп); Средний ремонт улиц А.Кунанбаева, Ломоносова, Лермонтова, Гоголя, Деповская в г.Мамлютка; Средний ремонт дорог улиц Ыбырая Алтынсарина, Интернациональная, Достык, Горького в г.Мамлютка; Средний ремонт улиц Гагарина, Панфилова, Переулок Беловский, Курмангазы, Г.Мусрепова в г.Мамлютка. Данные меры позволят к 2030 году увеличить долю дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии с 50% до 100%. Качественная питьевая вода и газификация сел, теплоснабжение Из 33 сельских населённых пунктов района централизованным водоснабжением обеспечено 24 сёла (73 %) с численностью населения 15 365 человек (или 92,7%), не обеспечено водой 9 сёл (27 %) с численностью 1218 человек (или 7,3%). В целом, ожидается, что доступ сельского населения к централизованному водоснабжению на конец 2030 года составит – 100,0%. Завершены работы по проектам: Строительство разводящих сетей водоснабжения села Искра Мамлютского района Северо-Казахстанской области; Строительство водонапорных сооружений в селе Афонькино Мамлютского района; Строительство разводящих сетей водоснабжения в селе Воскресеновка Мамлютского района; Строительство системы водоснабжения села Дубровное Мамлютского района; Строительство разводящих сетей водоснабжения села Краснознаменное Мамлютского района. Продолжаются работы по проектам: Строительство разводящих сетей водоснабжения в городе Мамлютка Северо-Казахстанской области (3 очередь); Строительство разводящих сетей водоснабжения в городе Мамлютка (2 очередь); Строительство разводящих сетей водоснабжения в селе Бексеит Мамлютского района. Планируется реализация следующих проектов: Строительство системы водоснабжения в селе Щучье Беловского сельского округа Мамлютского района Северо-Казахстанской области; Строительство водонапорных сооружений в селе Токаревка Мамлютского района Северо-Казахстанской области; Строительство разводящих сетей водоснабжения в городе Мамлютка Мамлютского района Северо-Казахстанской обалсти (1 очереднь) Благоприятная экологическая среда В Мамлютском районе имеется 23 объекта размещения ТБО. На все объекты оформлены земельно-кадастровые акты и зарегистрировано право собственности в органах юстиции. На 1объект (г.Мамлютка) имеются все разрешительные документы. По г.Мамлютка установлено 5 контейнеров для сбора ртутьсодержащих ламп (подана заявка на выделение денежных средств для заключения договора на обслуживание), и на самом полигоне вручную производится сортировка твердых бытовых отходов. На территории района действует 2 пункта приема вторсырья ИП «Любенко» и ИП «Коркин» (макулатура, целлофан, бутылки, картон, металлолом и пр.). По району не утвержден тариф на вывоз, сортировку и захоронение ТБО Все несанкционированные свалки района выявленные АО «Национальная Компания «ҚазақстанҒарышСапары» ликвидируются своевременно. ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ Создание условий для качественного образования. Общая сеть дошкольных организаций на текущий период составляет 22 единицы (2022 г.-22, 2023 г.-22, 2024 – 22). Из них 1 Комлекс школа – ясли- сад им. Х. Бектурганова г. Мамлютка с проектной мощностью на 190 мест (123 воспитанника). Также в районе действуют 21 мини-центр, 20 из которых с полным днем пребывания (95%). Численность детей от 0 до 6 лет по району составляет 922. В районе созданы 786 мест в дошкольных организациях, за счет открытых мини-центров при каждой общеобразовательной школе. Охват составляет 393 детей, что составляет 98 % (2026 г -99%, 2027-99%, 2028-100%). Очередности нет. Имеется профицит дошкольных мест на 50%. В 2023 году в КГУ «Комплекс школа – ясли сад» была увеличена проектная мощность с 184 до 190 мест, дополнительно 6 мест были отведены на группу с казахским языком обучения. В 2024 году согласно дорожной карте Мамлютского района, была увеличена проектная мощность мини- центра «Бөбек» при КГУ Покровская СШ на 4 места, для детей 4-х лет с казахским языком обучения с целью формирования языковой среды для свободного владения государственным языком с дошкольного возраста. В районе 3 дошкольных организаций с государственным языком обучения, в них 47 воспитанника охвачены дошкольным воспитанием и обучением, а также 6 дошкольных организаций функционируют со смешанным языком обучения с охватом 84 ребенка с 2 х до 5 лет. В 2023 – 2025 году для достижения показателей была проведена работапо изменению требований в Уставе организаций образования, а именно прием и зачисление детей в дошкольные организации в возрасте с 2-х лет, с учетом обязательного создания условий в дошкольных организациях для детей согласно санитарно-эпидемиологическимтребованиям в дошкольных организациях, что значительно решило проблему доступности в дошкольные организации, сокращая очередность. В 2026 году планируется разъяснительная работа с родителями по оформлению детей в дошкольные организации с раннего возраста, для повышения уровня развития умений и навыков детей дошкольного возраста, а также для сокращения профицита. На текущий период 2025 года численность обучающихся в районе с 1-11 классов составляет – 2351 (2023 г. -2405, 2024г.- 2350) детей. На данный момент в районе функционирует 23 общеобразовательных школ, из них: 2 - начальных, 3– основных, 18 – средних Из 23 школ с государственным языком обучения 3 школы (Мамлютская казахская школа-интернат, Бостандыкская СШ, Бексеитская СШ), со смешанным языком обучения 6 школ (Андреевская СШ, Краснознаменская СШ, Покровская СШ, Комплекс школа-ясли-сад имени Х.Бектурганова), оставшиеся 14 школ с русским языком обучения. На сегодняшний день отсутствуют школы с трехсменным обучением, аварийных школ нет. За последние 3 года под реорганизацию и ликвидацию организации образования района не попадали. Капитальные и текущие ремонты В 2025 году проведен капитальный ремонт двухгодичный проект КГУ «Дубровинская средняя школа имени С.Г.Гуденко» на сумму 219,8 млн. тенге. Также капитальный ремонт зданий двухгодичный проект начался в КГУ «Минкесерской средней школе» на сумму 223 ,8 млн. тенге. Также завершился текущий ремонт КГУ «Краснознаменская СШ» на сумму 6,4 млн.тенге. КГУ «Комплекс школа ясли-сад им. Х.Бектурганова» на сумму 1,5 млн.тенге КГУ «Калугинская НСШ» на сумму 0,5 млн.тенге. КГУ «Новомихайловская СШ»на сумму 8,0 млн.тенге. КГУ «Лениская СШ» на сумму 3,0 млн.тенге. КГУ «Мамлютская школа гимназия №1» на сумму 30,5 млн.тенге, КГУ «Михайловская средняя школа» на сумму 4,6 млн.тенге. В 2024 году был произведен капитальный ремонт КГУ «Покровская средняя школа» на сумму 150,6 млн. тенге. Также завершился текущий ремонты КГУ «Новомихайловская СШ» на сумму 10,0 млн. тенге. КГУ «Краснознаменская СШ» на сумму 5,0 млн. тенге. КГУ «Беловская СШ» на сумму 5,0 млн. тенге. КГУ «Мамлютская казахская школа интернат» на сумму 20,0 млн. тенге. КГУ «Комплекс школа ясли-сад им. Х.Бектурганова» на сумму 1,8 млн. тенге. В 2023 году проведен капитальный ремонт в КГУ «Кызыласкерском среднем школы» на сумму 129,8 млн.тенге. Материально-техническая база В 2023-2024 году преобретено 10 кабинетов новой модификации из местного бюджета. В конце 2024 года, общественный фонд Қазақстанхалқына оснастил кабинетами КГУ «Мамлютская школа-гимназия №1» современным компьютерным оборудованием – кабинеты новой модификации (биология, физика, химия, Stem лаборатория), В 2025 году в рамках проекта «Ауыл мектебі – сапа алаңы» приобретены 6 кабинетов новой модификации (Беловская СШ, Минкесерская СШ, Новомихайловская СШ). В 23 школах района имеется 732 камеры цифровые видеонаблюдения. Из них 490 камер внутреннего видеонаблюдения и 242 камер наружного наблюдения. Из них 18 школ относится к уязвимым в террористическом отношении- подключены к ЦОУ. Речевое оповещение имеется в 23 учреждениях образования. Турникеты имеются в 4 школах города, на данный момент в этих школах установлены аппаратно-программные комплексы. В 18 школах имеются тревожные кнопки, а так жеподключены к районному отделу полиции которые относится к первой группе и к второй группе по № 117 приказу. В 4 школах г. Мамлютка заключен договор со специализированной охраной на 3 года. За последние три года (2023-2025 г.г.) для безопасного и комфортного подвоза детей приобретен автотранспорт (4 ед.) Краснознаменская СШ, Дубровинская СШ, Мамлютская средняя школа №2, Воскресеновская СШ на сумму 85,7 млн.тенге. Дополнительное образование В 2025 году в Мамлютском районе продолжена системная работа по обеспечению доступности и качества дополнительного образования. За отчётный период наблюдается рост охвата и развитие новых направлений деятельности, включая творческие кружки (театральные кружки, вокал, хореография и т.д.), спортивные кружки, технические кружки (робототехника, моделирование 3Д). На территории района функционируют 2 организации дополнительного образования, в которых обучаются 1178 учащихся, что составляет 52% от общего числа школьников: КГКП «Мамлютская школа искусств» – 464 учащихся; КГУ «Детско-юношеский клуб физической подготовки» – 714 учащихся; В 23 организациях образования проводятся кружки и секции по интересам, где охвачено 2351 учащихся. Общий охват дополнительным образованием составил 98%. Это на 5 % выше, чем в 2024-2025 учебном году. В течение отчетного периода в целях создания условий для качественного обучения и творческого развития учащихся была проведена работа по укреплению материально-технической базы Мамлютской школы искусств. В КГКП «Мамлютская школа искусств» в 2022 году был произведен текущий ремонт на сумму 11982855,98 тыс.тенге. Была заменена мягкая кровля, оконные блоки. В 2023 году произвели замену освещения, пошив штор, косметический ремонт. Было выделено 6413000,00 тенге на укрепление материально – технической базы школы. Приобретены: Музыкальные инструменты на сумму 1511368 тыс.тенге. Звуковая и звукозаписывающая аппаратура на сумму 1746912 тыс. тенге. Видеокамера на сумму 104 000 тенге Доска маркерная 4 шт. на сумму 96 000 тенге Мольберты металлические 10 шт. на сумму 42 110 тенге Рамка багетная 10 шт. на сумму 54 440 тенге МФУ (принтер) 4 шт., один из них цветной на сумму 135 116,88 Удлинитель 5 шт., сейф 1 шт. на сумму 80 567 тенге Стенды 10 шт. на сумму 269 000 тенге Питьевой фонтанчик на сумму 172 000 тенге Ожидается поступление компьютеров в количестве 5 штук, банкеток для фортепиано и скамеек на сумму 1362720 тыс. тенге В работе смета на текущий ремонт кабинета хореографии на сумму 8523011 тыс. тенге и устройство перегородки для класса компьютерной графики и дизайна на сумму 2250937 тыс. тенге. Результатом данной работы стало улучшение условий обучения, повышение мотивации учащихся и педагогов, а также расширение возможностей для проведения творческих мероприятий. Работа по дальнейшему укреплению материальной базы будет продолжена в плановом порядке. Комплексная характеристика основных проблем Отмечается тенденция ежегодного снижения численности учащихся. За последние три года (2023-2025 гг.)количество обучающихся школ сократилось на 154 детей и на сегодня (на 1.09.2025 г.)составляет 2351 обучающихся. Конкурентные преимущества Рост качества обучения. Возможности Обеспечение бюджетного финансирования расходов, направленных на укрепление материально-технической базы организаций образования; Повышение уровня знаний учащихся и повышение качества предоставления образовательных услуг. Здоровье населения На сегодняшний день в районе наблюдаетсявысокий износ зданий здравоохранения – 88,3%, дефицит врачебных кадров – 3чел, среднемедицинского персонала – 8 чел. - в целях повышения доступности первичной медико-санитарной помощи по Национальному проекту «Модернизация сельского здравоохранения» в 2025 году произведенно строительство 4 объектов здравоохранения (ФАП с.Новомихайловка, ФАП с. Покровка, МП с. Бостандык, МП с. Бексеит. - в 2025 году проведен капитальный ремонтс.Дубровное,с.Кызыласкер - увеличение охвата детей до 1 годадо 98%проактивным наблюдением и скринингами, - проведение ежегодно более 2,7 тыс. скрининговых исследований на раннее выявление злокачественных новообразований. Данные меры позволят увеличить продолжительность жизни населения с 68 лет до 71,6 лет, снизить износ зданий здравоохранения и сократить количество медицинских объектов, размещенных в арендуемых и приспособленных помещениях, решить дефицит работников здравоохранения. КУЛЬТУРА В районе функционирует 28 объектов культуры государственной форм собственности (2022г.-27, 2023 г.- 28, 2024 г.-28), деятельность которых направлена на сохранение и развитие культурного наследия. (12 – учреждений клубного типа, 16 – библиотек). Деятельность учреждений культуры одна из социальных основ качества жизни населения. Учреждениями культуры проводятся мероприятия для всех категорий населения. В районе работает 80 клубных формирований, в которых занимается 857 человек. На сегодняшний день, завершены капитальные ремонты четырёх объектов культуры: Дома культуры с. Воскресеновка, Дома культуры с.Бике, Дубровинского культурно-досугового развлекательного центра (ремонт проводился в рамках программы «Ауыл Ел бесігі»). Завершена реконструкция здания Бостандыкского сельского клуба. Требуется капитальный ремонт сельского клуба в селе Белое, проектно-сметная документация имеется. Так же требуется капитальный ремонт Мамлютского культурного центра, Щучинского и Новодубровинского сельских клубов Проводится корректировка ПСД на капитальный ремонт Мамлютского культурного центра. Также актуальной остаётся проблема отсутствия культурно-досуговых центров в населённых пунктах, таких как сёла Краснознаменное, Леденево и Покровка Мамлютского района. В 2025 году по направлению «Развитие государственного языка и лингвистического капитала казахстанцев»52,2% населения охвачено социологическим и аналитическим исследованием по вопросам языковой ситуации в районе (в 2026 году – 52,3%, в 2027 году – 52,5%, в 2028 году – 53%, в 2029 году – 53,3%, в 2030 – 53,5%). Ежегодно в районе проводится по одному социологическому исследованиюпо направлению «Развитие государственного языка и лингвистического капитала казахстанцев». Развитие массового спорта В 2024 году открыт отдел физической культуры и спорта. За счет спонсорских средств были построены мини-футбольные поля в с. Бостандык и с. Андреевка. В с. Новомихайловка силами ТОО « Новомихайловка 2003» был открыт спорткомплекс. Прорабатывается вопрос по привлечению студентов для работы инструкторами по спорту в сельских округах. На сегодняшний день в районе функционирует 76 единиц спортивных сооружений, из них 30 в сельской местности. На территории района действует 1 стадион , который находится в г. Мамлютка. В районе 23 спортивных зала, 17 залов находятся в сельских школах, 5 залов в городских школах и 1 зал в Доме культуры села Воскресеновка, а так же 6 приспособленных спортивных залов. В районе функционирует 8 хоккейных кортов, из них 1 крытый хоккейный корт «Тарлан» в г.Мамлютка. На территории каждого сельского округа и города Мамлютка действуют 37 плоскостных сооружений из них 25 на селе, спортивных площадок – 17; (в том числе волейбольные площадки – 9, баскетбольные площадки –5, уличные тренажерные комплексы - 3), футбольных полей – 18 (из них 7 мини-футбольных полей с искусственным покрытием с.Бексеит, с. Андреевка, с. Леденево, с.Минкесер, с. Бостандык и 2 ед. в г.Мамлютка. На стадионе «Юность» имеется один комплекс уличных тренажеров в количестве 11 штук, в парке «Достык» - 8 штук, а также 7 штук на территории детской игровой площадки по ул.Аблайхана - завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Женис»в г. Мамлютка, в нем имеется большой игровой зал, борцовский залы, раздевалки и душевые кабинки. В 2026 году планируется капитальный ремонт ст. « Юность» -Общее число занимающихся физической культурой и спортом составляет 7333 человек, что составляет 44,27 % от общего населения района, в 2024 году 7308 человек - 43%, по сравнению с прошлым годом увеличение произошло на 25 человек. (областной показатель 43%) Детско-юношеский спорт в районе развивают общеобразовательные школы, детско-юношеский клуб физической подготовки и детско-юношеская спортивная школа. В общеобразовательных школах посещают учебные занятия по физической культуре всего 2326 человек. В ДЮК ФП работают 42 групп с общим количеством учащихся 714 человека, из них 544 на селе (тем самым произошло увеличение на 34 человека в сравнении с 2024 г.) В новом учебном году открылась секция бокса. В ДЮСШ работают 43 группы ( в 2024г. - 38 групп), с общим количеством учащихся 553 человек из них 502 человек на селе. (увеличение произошло на 95 человек за счет уменьшения отделений в сравнении с 2024г.). В текущем году открылось отделение тяжелой атлетики. Основными проблемами в сфере спорта района являются: - низкая доля обеспеченности населения спортивным инвентарем, - нехватка спортивных сооружений и оборудования - отток хороших спортсменов в другие регионы В целях развития спорта в Мамлютском районе: - необходимо введение в штат аппаратов акимов сельских округов единицы инструктора по спорту, на сегодняшний день инструктора по спорту числятся на добровольной основе. Инструкторами будет проводиться работа по вовлечению населения всех возрастов в спортивные секции, проведение соревнований, отбора лучших спортсменов. - необходимо продолжить поощрение чемпионов и призеров денежными премиями, в областных играх Народного спорта за занятые призовые места; - необходимо приобретение спортивного инвентаря по всем видам спорта - привлечение на работу квалифицированных тренеров по легкой атлетике, по зимним видам спорта и подготовка хороших молодых спортсменов - активизация внеклассной и внешкольной секционной работы с учащимися общеобразовательных учреждений, а так же организация спортивно-массовых мероприятий среди всех возрастных групп и людей с ограниченными возможностями. - усилить работу акимов сельских округов по вовлечению населения к занятиям спортом и участию в проводимых районных соревнованиях Планируется: -предоставление детям возможности бесплатно посещать спортивные секции или творческие кружки, в первую очередь детям из многодетных и социально уязвимых семей; -проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований в районе; Это позволит улучшить показатель занимающихся физической культурой и спортом, до 40,96% от общего населения. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖИ Молодежь – будущее страны В районе проживают 4120 молодых людей. Количество безработной молодежи составляет 181 человек. Количество молодежи категории NEET в районе оставляет 205 человек. Сотрудниками молодежного ресурсного центра на регулярной основе проводятся беседы по оказанию консультативной помощи по трудоустройству, работы среди молодежи по разъяснению действующих государственных программ: - «С дипломом в село!» Также организовано 6 мероприятий с целью формирования у молодежи патриотического сознания и интереса к военной службе. В результате реализации запланированных мероприятий, будут решены актуальные проблемы инженерно-коммуникационной и дорожной инфраструктур, повышено качество образования, совершенствована система социального обслуживания населения. Особое внимание уделяется развитию культуры и спорта. В результате реализации запланированных мероприятий, будут решены актуальные проблемы инженерно-коммуникационной и дорожной инфраструктур, улучшены качество медицинского обслуживания, повышено качество образования, совершенствована система социального обслуживания населения. Особое внимание уделяется развитию культуры и спорта. Комплексная характеристика основных проблем На сегодня в районе остро стоят следующие вопросы: Мамлютский район состоит из 11 сельских округов и города Мамлютка. Всего населеных пунктов 38, где проживает 18 517 человека (6 345 дворов). Водообеспечение населенных пунктов осуществляется от Пресновского группового водопровода, в том числе: 13 населенных пунктов от I-очереди, 7 населенных пунктов от II-очереди. 1 населенный пункт (с.Леденево) от Булаевского группового водопровода, 14 населенных пунктов привозной водой, 3 населенных пункта Краснознаменского сельского округа от локального водоисточника. Бесперебойным водоснабжением обеспечены 2 населенных пункта (с.Бостандык, с.Минкесер). Доступ к водоснабжению составляет 79,9%. Канализационно очистные сооружение и централизованное газоснабжение в районе отсутствует 2. В районе имеется – 23 школы. (Количество детей в этих школах -2361 чел. При мощности школ 7519 мест). Количество школ где необходимо проведение капитального ремонта – 6. Всего в районе в очереди на получение жилья состоят 234 человек, из них категории СУСН – 57 человек. Дефицит врачебных кадров составляет 3 врача: 2 единицы врач-терапевт и 1 единица врач – ВОП . 5.Сохраняется безработица – 5,2 %. Конкурентные преимущества Выгодное географическое положение и развитые транспортные связи, в том числе с приграничными регионами Российской Федерации; Значительный аграрный потенциал, устойчивые позиции в производстве продукции растениеводства и животноводства; Устойчивая урожайность сельскохозяйственных культур; Наличие условий для роста производства животноводческой продукции; Растущий промышленный потенциал, прежде всего в обрабатывающей промышленности. Раздел 4. Основные направления, цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результатов и ресурсы № Индикатор Ответственные Источник информации Ед. изм. Отчетный год План (факт) текущего года Плановый период 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Реализация плана развития области Направление 1. Крепкий фундамент экономики КНИ - 23.Доля переработанной продукции в АПК, % (по республике) Цель: Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов АПК ЦИ Индекс физического объема валовой продукции сельского хозяйства ОСХиВ Статистические данные БНС РК % 119,2 110,0 101 101,2 101,7 101,8 102,0 Задача: Повышение экономической доступности товаров, работ и услуг для производства продукции по переработке сельскохозяйственного сырья Показатель результата 1.1 Численность поголовья МРС во всех категориях хозяйств ОСХиВ Статистические данные тыс. голов 20,3 21,1 22,3 24,1 26,0 28,1 30,3 Показатель результата 1.2Численность поголовья КРС во всех категориях хозяйств ОСХиВ Статистические данные тыс. голов 16,4 17 17,8 18,9 21,0 22,9 25,0 Показатель результата 1.3Численность племенного поголовья КРС ОСХиВ Республиканская система животноводства «ИАС» голов 4307 4024 4547 5275 6224 6535 6862 Показатель результата 1.4 Численность племенного поголовья МРС ОСХиВ Республиканская система животноводства «ИАС» голов 337 337 394 461 538 629 736 Показатель результата 1.5 Завоз импортного поголовья КРС ОСХиВ Ведомственные данные голов 326 60 72 76 76 76 76 Показатель результата 1.6 Увеличение посевных площадей зерновых и зернобобовых культур ОСХиВ Ведомственные данные гектар 127,7 132,8 127,4 123,6 117,5 117,5 108,8 Показатель результата 1.7Увеличение посевных площадей масличных культур ОСХиВ Ведомственные данные гектар 29,9 34,7 34,7 38,1 35,2 41,1 44,9 Показатель результата 1.8Увеличение посевных площадей кормовых культур ОСХиВ Ведомственные данные гектар 19,2 18,2 23,1 24,2 25,3 26,3 26,7 Показатель результата 1.9 Увеличение посевных площадей картофеля ОСХиВ Ведомственные данные гектар 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 Показатель результата 2.0 Увеличение посевных площадей овощей ОСХиВ Ведомственные данные гектар 0,03 0,10 0,10 0,11 0,08 0,08 0,06 Показатель результата 2.1 Увеличение площадей с применением водосберегающих технологий ОСХиВ Ведомственные данные гектар 40 40 40 40 40 325 610 Показатель результата 2.2 Доля элитных семян сельскохоз культур в общем объеме посевных площадей ОСХиВ Ведомственные данные % 9,2 11,2 (11,1) 12,5 13,7 15,0 16,2 17,4 Показатель результата 2.3 Доля переработки мяса ОСХиВ Ведомственные данные % - - - - - - Показатель результата2.4 Доля переработки молока ОСХиВ Ведомственные данные % 1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Показатель результата 2.5 Доля переработки масличных культур (подсолнечник) ОСХиВ Ведомственные данные % - - - - - - - Показатель результата 2.6 Доля переработки гречихи ОСХиВ Ведомственные данные % - - - - - - - Финансовые ресурсы Направление 2. Новые точки роста Цель: Формирование благоприятной туристской среды для развития внутреннего туризма КНИ – 26.Количество внутренних туристов, обслуженных местами размещения (по республике) ЦИКоличество внутренних туристов, обслуженных местами размещения, тыс. человек Отдел предпринимательства акимата Мамлютского района Статистические данные тыс. человек 0,2 1 1,2 1,3 1,5 1,7 2 Цель: Формирование странового туристского бренда Казахстана и создание его положительного имиджа КНИ – 27.Количество въездных туристов, обслуженных местами размещения (по республике) ЦИКоличество въездных туристов, обслуженных местами размещения, тыс. человек Отдел предпринимательства акимата Мамлютского района Статистические данные тыс. человек 0 0,28 0,29 0,3 0,31 0,32 0,33 Финансовые ресурсы Направление 3. Высокое качество жизни КНИ - 11. Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума/ниже черты бедности (по республике) Цель:Содействие занятости населения и усиление адресности социальной поддержки ЦИ Уровень безработицы аким Мамлютского района, ОЗСП, КЦ Статданные % 4,9 5,1 4,9 4,8 4,8 4,7 4,7 КНИ - 7.Качество результатов среднего образования на основе тестирования PISA, читательская грамотность (по республике) КНИ - 8.Качество результатов среднего образования на основе тестирования PISA, математическая грамотность (по республике) КНИ - 9.Качество результатов среднего образования на основе тестирования PISA, Естественно-научная грамотность(по республике) Цель: Повышение уровня развития умений и навыков детей дошкольного возраста ЦИ Охват детей дошкольным воспитанием и обучением от 2 до 6 лет Руководитель отдела образования Мамлютского районаТашмаганбетов М.И. НОБД % 98,0 98,0 99 99 100 100 100 Цель: Создание эргономичной и безопасной среды с современной материально-технической базой ЦИ Доля основных и средних школ, обеспеченных предметными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники, STEM Руководитель отдела образования Мамлютского района Ташмаганбетов М.И. НОБД % 86,4 89,0 92,1 95,0 97,2 100 100 Цель: Всестороннее удовлетворение образовательных способностей, формирование устойчивой жизненной позиции ЦИ Охват детей дополнительным образованием Руководитель отдела образования Мамлютского района Ташмаганбетов М.И. НОБД % 86,4 90,0 95 100 100 100 100 Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов КНИ - 12.город (по республике) КНИ - 13.село (по республике) Цель: Создание комфортной среды для жителей городов и сел ЦИ Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения Заместитель акима района Анафина Д.А. Руководитель ОФКиСКанжигалин С.С. акимы сельских округов Статистические данные % 42,90 44,27 44,90 46,98 47,02 48,52 48,60 ЦИ Увеличение количества объектов культуры Заместитель акима района Анафина Д.А. Руководитель ОКиРЯТайшабай Д.К. акимы сельских округов Статистические данные ед. 28 28 28 29 30 31 32 Цель: Развитие государственного языка и лингвистического капитала казахстанцев ЦИ Проведение социологического и аналитического исследования по вопросам языковой ситуации в районе Заместитель акима района Анафина Д.А. Руководитель ОКиРЯТайшабай Д.К. акимы сельских округов Ведомственные данные % 52,0 52.2 52.3 52.5 53,0 53.3 53.5 Цель: Привлечение молодежи в волонтерству ЦИ Увеличение волонтеров в районе И.о директора Молодежного ресурсного центра Даулетпеков М.Е акимы сельских округов Статистические данные кол. 1298 1362 1390 1460 1510 1600 1670 ЦИ Увеличение доли внутренних дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ ПТ и АД Ведомственные данные % 73 81 84 88 91 95 95 ЦИ обеспеченность населения области водоснабжением Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ ПТ и АД Ведомственные данные % 90 995 100 100 100 100 100 Задача: Повышение надежности оказания услуг водоснабжения потребителям Показатель результата:Снижение износа сетей водоснабжения Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ ПТ и АД Ведомственные данные % 37 35 32 30 27 24 21 Показатель результата:Снижение износа сетей водоотведения - - - - - - - - - - ЦИ Реконструкция и строительство сетей теплоснабжения Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ ПТ и АД Ведомственные данные км 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 ЦИОбщая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ ПТ и АД Статистические данные кв.м 4785 5000 5200 5400 5650 5900 6150 Направление 4. Сквозные преобразования экономики и общества КНИ - 28.Доля ВДС МСП в ВВП (по республике) КНИ - 29.Доля ВДС среднего предпринимательства в ВВП (по республике) Цель: Повышение предпринимательской активности ЦИ Рост количества активных предприятий малого и среднего бизнеса Отдел сельского хозяйства, предпринимательства и ветеринарии Официальные статистические данные ед. 889 898 907 916 925 934 943 КНИ - 30.Инвестиции в основной капитал (ИОК), % от ВВП (по республике) Цель: Инвестиции ЦИ Инвестиции в основной капитал Отдел сельского хозяйства, предпринимательства и ветеринарии Официальные статистические данные млрд. тенге 15,4 21,0 26,0 31,0 39,0 48,0 50,0 КНИ - 15.Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни (по республике) КНИ - 34.Предельный объем парниковых газов, % (к уровню 1990 года) (по республике) Цель: Переход Республики Казахстан к низкоуглеродному развитию ЦИ Доля переработки и утилизации коммунальных отходов Аким Мамлютского района Ведомственные данные % 4,3 29 32 34 35 36 36 Задача: Создание условий для достижения углеродной нейтральности Показатель результата Обеспечение населения услугами по сбору и вывозу отходов (%) Аким Мамлютского района Ведомственные данные % 59,5 59,5 60,7 60,7 60,7 61,3 61,3 Иные цели Цель: Обеспечение правопорядка и безопасности ЦИ Уровень уголовных правонарушений на 10 тыс. населения Начальник РОП Байкадамов А.Г. Официальная статистика % 41,6 41 40 39 38 37 36 Задача: Повышение уровня восприятия гражданами своей безопасности посредством повышения профилактических мер Показатель результата Снижение количества уголовных правонарушений Начальник РОП Байкадамов А.Г. Официальная статистика ед. 71 85 82 80 78 75 72 Финансовые ресурсы млн. тенге 0 0 0 0 0 0 0 ИТОГО финансовых ресурсов на реализацию иных документов и функций млн. тенге 0 0 0 0 0 0 0 ИТОГО ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ РАЙОНА млн. тенге 1328,9 7809,5 23337,5 7159,4 7713,4 1093,4 798,4 ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ млн. тенге 1328,9 7809,5 23337,5 7159,4 7713,4 1093,4 798,4 в том числе бюджетные средства, неохваченные целевыми индикаторами и показателями результатов млн. тенге 0 0 0 0 0 0 0 Аким Мамлютского района Северо-Казахстанской области Е. Степаненко

    Опубликован:
    Информация

    Инвест ПМ свод

    на _______2026-2030________________ годы (плановый период) Раздел 1. Описание результатов обзора расходов № Наименование Ответственный исполнитель Источник информации Единица измерения Форма завершения 2024 год План (факт) текущего 2025 года Плановый период Источник финансирования/код бюджетной программы Код БП (БПП) Ожидаемый результат от реализации проекта, в т.ч. к-во созданных рабочих мест (постоянных/временных) 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Направление 1 Крепкий фундамент экономики Цель: Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов АПК ЦИ Индекс физического объема валовой продукции сельского хозяйства Заместитель акима района Нәсір Н.Т. руководитель РОСХ Ильясов Д.С., акимы сельских округов Статистические данные БНС РК % ведомственный отчет 119,9 110,0 101,1 101,1 101,1 102,0 102,5 не требуется 1 Показатель результата 1,1 Численность поголовья МРС во всех категориях хозяйств Заместитель акима района Нәсір Н.Т. руководитель РОСХ Ильясов Д.С., акимы сельских округов Статистические данные тыс. голов ведомственный отчет 20,3 21,1 22,3 24,1 26,0 28,1 30,3 не требуется 2 Показатель результата 1.2 Численность поголовья КРС во всех категориях хозяйств Заместитель акима района Нәсір Н.Т. руководитель РОСХ Ильясов Д.С., акимы сельских округов Статистические данные тыс. голов ведомственный отчет 16,4 17,0 17,8 18,9 21,0 22,9 25,0 не требуется 3 Показатель результата 1.3 Численность племенного поголовья КРС Заместитель акима района Нәсір Н.Т. руководитель РОСХ Ильясов Д.С., акимы сельских округов Республиканская система животноводства «ИАС» голов ведомственный отчет 4307,0 4024,0 4547,0 5275,0 6224,0 6535,0 6862,0 не требуется 4 Показатель результата 1.4 Численность племенного поголовья МРС Заместитель акима района Нәсір Н.Т. руководитель РОСХ Ильясов Д.С., акимы сельских округов Республиканская система животноводства «ИАС» голов ведомственный отчет 337,0 337,0 394,0 461,0 538,0 629,0 736,0 не требуется 5 Показатель результата 1.5 Завоз импортного поголовья КРС Заместитель акима района Нәсір Н.Т. руководитель РОСХ Ильясов Д.С., акимы сельских округов Ведомственные данные голов ведомственный отчет 326,0 60,0 72,0 76,0 76,0 76,0 76,0 не требуется 6 Показатель результата 1.6 Увеличение посевных площадей зерновых и зернобобовых культур Заместитель акима района Нәсір Н.Т. руководитель РОСХ Ильясов Д.С., акимы сельских округов Ведомственные данные гектар ведомственный отчет 127,7 132,8 127,4 123,6 117,5 117,5 108,8 не требуется 7 Показатель результата 1.7 Увеличение посевных площадей масличных культур Заместитель акима района Нәсір Н.Т. руководитель РОСХ Ильясов Д.С., акимы сельских округов Ведомственные данные гектар ведомственный отчет 29,9 34,7 34,7 38,1 35,2 41,1 44,9 не требуется 8 Показатель результата 1.8 Увеличение посевных площадей кормовых культур Заместитель акима района Нәсір Н.Т. руководитель РОСХ Ильясов Д.С., акимы сельских округов Ведомственные данные гектар ведомственный отчет 19,2 18,2 23,1 24,2 25,3 26,3 26,7 не требуется 9 Показатель результата 1.9 Увеличение посевных площадей картофеля Заместитель акима района Нәсір Н.Т. руководитель РОСХ Ильясов Д.С., акимы сельских округов Ведомственные данные гектар ведомственный отчет 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 не требуется 10 Показатель результата 2.0 Увеличение посевных площадей овощей Заместитель акима района Нәсір Н.Т. руководитель РОСХ Ильясов Д.С., акимы сельских округов Ведомственные данные гектар ведомственный отчет 0,03 0,100 0,10 0,11 0,08 0,08 0,06 не требуется 11 Показатель результата 2.1 Увеличение площадей с применением водосберегающих технологий Заместитель акима района Нәсір Н.Т. руководитель РОСХ Ильясов Д.С., акимы сельских округов Ведомственные данные гектар ведомственный отчет 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 325,0 610,0 не требуется 12 Показатель результата 2.2 Доля элитных семян сельскохоз культур в общем объеме посевных площадей Заместитель акима района Нәсір Н.Т. руководитель РОСХ Ильясов Д.С., акимы сельских округов Ведомственные данные % ведомственный отчет 9,2 11,2 12,5 13,7 15,0 16,2 17,4 не требуется 13 Показатель результата 2.3 Инвестиции в основной капитал в АПК Заместитель акима района Нәсір Н.Т. руководитель РОСХ Ильясов Д.С., акимы сельских округов Статистические данные млн. тенге ведомственный отчет 3820,0 4011,0 5 885,0 6 300,0 6 700,0 7 200,0 7 700,0 не требуется 14 Показатель результата 2.4 Объем внесенных минеральных удобрений Заместитель акима района Нәсір Н.Т. руководитель РОСХ Ильясов Д.С., акимы сельских округов Ведомственные данные тыс. тонн ведомственный отчет 11,7 14,1 16,6 18,4 20,2 20,2 20,2 не требуется 15 Показатель результата 2.5 Уровень обновления сельхозтехники Заместитель акима района Нәсір Н.Т. руководитель РОСХ Ильясов Д.С., акимы сельских округов Ведомственные данные % ведомственный отчет 5,5 7,0 8,5 8,8 9,1 9,6 10,0 не требуется 16 Показатель результата 2.6 Доля маточного поголовья охваченного породным преобразованием Заместитель акима района Нәсір Н.Т. руководитель РОСХ Ильясов Д.С., акимы сельских округов Ведомственные данные % ведомственный отчет 8,5 7,8 9,0 10,0 11,0 11,0 11,0 не требуется Мероприятия 1 Ежегодное повышение урожайности зерновых и масличных культур на 2-3 ц/га Заместитель акима района Нәсір Н.Т. руководитель РОСХ Ильясов Д.С., акимы сельских округов Статистические данные БНС РК Зерновые Статистические данные БНС РК ц/га 22,2 25,7 21,4 21,5 21,7 21,8 21,9 не требуется Масличные Статистические данные БНС РК ц/га 15,9 15,9 12,5 12,6 12,7 12,8 13,0 не требуется 2 Увеличение численности поголовья скота и птицы всех видов до 10% в год Заместитель акима района Нәсір Н.Т. руководитель РОСХ Ильясов Д.С., акимы сельских округов Статистические данные КРС Статистические данные тыс. голов 16,4 17,2 17,8 18,9 21 22,9 25 не требуется МРС Статистические данные тыс. голов 20,3 28,8 22,3 24,1 26 28,1 30,3 не требуется 3 Увеличение численности племенного поголовья КРС на 10% в год Заместитель акима района Нәсір Н.Т. руководитель РОСХ Ильясов Д.С., акимы сельских округов Республиканская система животноводства «ИАС» голов 3695,0 3879,7 4547 5275 6224 6535 6862 не требуется 4 Увеличение численности племенного поголовья МРС на 15% в год Заместитель акима района Нәсір Н.Т. руководитель РОСХ Ильясов Д.С., акимы сельских округов Республиканская система животноводства «ИАС» голов 326,0 333 394 461 538 629 736 не требуется 5 Расширение действующих и создание новых животноводческих ферм за счет завоза импортного поголовья КРС Заместитель акима района Нәсір Н.Т. руководитель РОСХ Ильясов Д.С., акимы сельских округов Ведомственные данные голов 326,0 50 115 119 119 119 119 не требуется 6 Проведение диверсификации посевных площадей за счет увеличения посевов высокорентабельных масличных культур в среднем на 0,5-2 тыс.га Заместитель акима района Нәсір Н.Т. руководитель РОСХ Ильясов Д.С., акимы сельских округов Ведомственные данные гектар 29,9 49,9 59,7 60,2 63,1 66,1 69,9 не требуется Показатель результата3.2 Доля переработки молока Заместитель акима района Нәсір Н.Т. руководитель РОСХ Ильясов Д.С., акимы сельских округов 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 не требуется 7 Увеличение урожайности сельхозкультур за счет ежегодного повышения сортообновления семян И.о заместитель акима района руководитель РОСХ Ильясов Д.С., акимы сельских округов Ведомственные данные % 10,0 11,2 12,5 13,7 15 15 15 не требуется 8 Проект 1. Открытие откорм площадки последующим расширениемПланируются открытия Откормочная площадка КРС на базе ТОО «Агрофирма Мамлютская» на 500 голов в с. Дубровное, Дубровинский сельский округ Аким Мамлютского района Степаненко Е.Ф. Ведомственные данные голов 500 5 постоянных рабочих места млн. тенге 100 ДИ 9 Проект 2.Переработка сельхоз продукции СПК «Ахитовка» в 2026 году планируют строительства Мини-завода по переработке молока в с. Покровка, Пригородного сельского округа.Мощность проекта составляет 3600 тонн в год переработка молока по сырьюПланируемый выпуск продукции; пастеризованное молоко, творог, масло, йогурт. Аким Мамлютского района Степаненко Е.Ф. Ведомственные данные гектар 0,4 8 постоянных рабочих места млн. тенге 130 ДИ 10 Проект 3. ОрошенияФХ «Тумар» занимается выращиванием картофеля, планирует приобрести дождевальную машину орошать 51 гектаров земли. На сегодняшний день комитетом по водным ресурсам, ФХ «Тумар» выдано разрешения на специальное водопользование, то есть забор воды из озера «Плоское» объемом 1647 м. куб на 1га земли, общим объемом 83997 м. куб. на 51 гектар. Для приобретения оборудования требуется сумма 25 млн. тенге, собственные средства 10 млн. тенге требуемая заемные средства 15 млн. тенге. Аким Мамлютского района Степаненко Е.Ф. Ведомственные данные гектар 51 2 сезонных рабочих мест млн. тенге 25 ДИ Из РБ млн. тенге 0 0 0 0 0 0 0 Из ОБ млн. тенге 0 0 0 0 0 0 0 Из МБ млн. тенге 0 0 0 0 0 0 0 Из ДИ млн. тенге 0,0 0,0 255,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ЦИ Количество внутренних туристов, обслуженных местами размещения, тыс. человек Заместитель акима Мамлютского района Мамашарипов Т.С. руководитель отдела предпринимательства, акимы сельских округов Статистические данные тыс. человек ведомственный отчет 0,2 1,0 1,2 1,3 1,5 1,7 2,0 не требуется Мероприятия 1 Популяризация всех объектов туризма, достопримечательностей через районные и областные СМИ с использованием социальных сетей и мессенджеров Whatsapp, Telegram, официальный Интернет-ресурс государственных органов для увеличения количества внутренних туристов, обслуженных местами размещения. Заместитель акима Мамлютского района Мамашарипов Т.С. руководитель отдела предпринимательства, акимы сельских округов Статистические данные единиц 4 4 4 4 4 4 4 не требуется Финансирование всего млн. тенге 0 0 0 0 0 0 0 Из НФ млн. тенге 0 0 0 0 0 0 0 Из РБ млн. тенге 0 0 0 0 0 0 0 Из ОБ млн. тенге 0 0 0 0 0 0 0 Из МБ млн. тенге 0 0 0 0 0 0 0 Из ДИ млн. тенге 0 0 0 0 0 0 0 Направление 3. Высокое качество жизни Цель: Содействие занятости населения и усиление адресности социальной поддержки ЦИ Уровень безработицы аким Мамлютского района, ОЗСП, КЦ Стат.данные % статистический отчет 4,9 5,1 4,9 4,8 4,8 4,7 4,7 не требуется Создание рабочих мест будет способствовать снижению уровня безработицы в районе Задача: Трудоустройство более 3,3 млн. граждан, из них молодежи не менее 2,3 млн.человек Показатель результата: Количество трудоустроенных граждан аким Мамлютского района, ОЗСП, КЦ Стат.данные мест статистический отчет 746 754 482 482 483 482 482 не требуется Создание рабочих мест будет способствовать снижению уровня безработицы в районе в том числе молодежь аким Мамлютского района, ОЗСП, КЦ 376 379 326 416 423 423 423 не требуется Создание рабочих мест будет способствовать снижению уровня безработицы в районе Мероприятия 1 Мероприятие. Информирование безработных граждан о существующих мерах государственной поддержки по вопросам занятости населения аким Мамлютского района, ОЗСП, КЦ Ведомственные данные ед. Мониторинг 9 9 9 9 9 9 9 не требуется Мероприятие. Оказание содействия в занятости безработным гражданам аким Мамлютского района, ОЗСП, КЦ АИС «Рынок труда» ед. Мониторинг 9 9 9 9 9 9 9 не требуется Финансирование всего млн. тенге 0 0 0 0 0 0 0 Из НФ млн. тенге 0 0 0 0 0 0 0 Из РБ млн. тенге 0 0 0 0 0 0 0 Из ОБ млн. тенге 0 0 0 0 0 0 0 Из МБ млн. тенге 0 0 0 0 0 0 0 Из ДИ млн. тенге 0 0 0 0 0 0 0 Цель: Повышение уровня развития умений и навыков детей дошкольного возраста ЦИ Охват детей дошкольным воспитанием и обучением от 2 до 6 лет Заместитель акима района Анафина Д.А., Руководитель отдела образования Ташмаганбетов М.И., акимы сельских округов НОБД % ведомственный отчет 98,0 98,0 99,0 99,0 100,0 100,0 100,0 не требуется Мероприятия 1 Охват детей 2–6 лет в сельских малочисленных населённых пунктах увеличен до целевого уровня за счёт гибких и доступных форм дошкольного образования. Заместитель акима района Анафина Д.А., Руководитель отдела образования Ташмаганбетов М.И., акимы сельских округов НОБД % ведомственный отчет в пределах выделенных сумм Создание условий для полноценного развития детей раннего и дошкольного возраста.Увеличение количества детей, посещающих программы раннего развития и подготовки к школе. Повышение квалификации педагогов и расширение кадрового потенциала в сельских территориях. Финансирование всего млн. тенге 0 0 0 0 0 0 0 Из НФ млн. тенге 0 0 0 0 0 0 0 Из РБ млн. тенге 0 0 0 0 0 0 0 Из ОБ млн. тенге 0 0 0 0 0 0 0 Из МБ млн. тенге 0 0 0 0 0 0 0 Из ДИ млн. тенге 0 0 0 0 0 0 0 Цель: Создание эргономичной и безопасной среды с современной материально-технической базой ЦИ Доля основных и средних школ, обеспеченных предметными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники, STEM2 Заместитель акима района Анафина Д.А., Руководитель отдела образования Ташмаганбетов М.И., акимы сельских округов НОБД % ведомственный отчет 86,4 89 92,1 95 97,2 100 100 не требуется Мероприятия 1 Приобретение предметных кабинетов физики, химии, биологии, робототехники, STEM2 Заместитель акима района Анафина Д.А., Руководитель отдела образования Ташмаганбетов М.И., акимы сельских округов НОБД млн.тенге ведомственный отчет 25 86,6 0 40 35 30 20 ОБ Повышение качества образовательного процесса. Рост образовательных результатов обучающихся. Расширение возможностей профориентации.Развитие кадрового потенциала школы. Улучшение условий обучения для всех категорий детей, включая одарённых и с особыми образовательными потребностями Финансирование всего млн. тенге 25 86,6 0 40 35 30 20 Из НФ млн. тенге 0 0 0 0 0 0 0 Из РБ млн. тенге 0 0 0 0 0 0 0 Из ОБ млн. тенге 25 86,6 0 40 35 30 20 Из МБ млн. тенге 0 0 0 0 0 0 0 Из ДИ млн. тенге 0 0 0 0 0 0 0 Цель: Всестороннее удовлетворение образовательных способностей, формирование устойчивой жизненной позиции ЦИ Охват детей дополнительным образованием Заместитель акима района Анафина Д.А., Руководитель отдела образования Ташмаганбетов М.И., акимы сельских округов НОБД % ведомственный отчет 86,4 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 не требуется Финансирование всего млн. тенге 0 0 0 0 0 0 0 Из НФ млн. тенге 0 0 0 0 0 0 0 Из РБ млн. тенге 0 0 0 0 0 0 0 Из ОБ млн. тенге 0 0 0 0 0 0 0 Из МБ млн. тенге 0 0 0 0 0 0 0 Из ДИ млн. тенге 0 0 0 0 0 0 0 Цель: Создание комфортной среды для жителей городов и сел ЦИ Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения Заместитель акима района Анафина Д.А.Руководитель ОФКиС Канжегалин С.С.акимы сельских округов Статистические данные % ведомственный отчет 42,9 44,2 44,9 46,9 47 48,5 48,6 не требуется Мероприятия 1 капитальный ремонт стадиона "Юность" в г.Мамлютка Заместитель акима района Анафина Д.А.Руководитель ОФКиС Канжегалин С.С.акимы сельских округов ведомственные данные млн.тенге акт ввода 547,379 ОБ 08.285.113.015 Расширится сеть доступных спортивных секций по разным видам спорта для детей, подростков и молодежи, привлечено больше человек к занятию физическим спортом и активному образу жизни. 2 Ремонт стадиона в селе Новомихайловка Заместитель акима района Анафина Д.А.Руководитель ОФКиС Канжегалин С.С.акимы сельских округов ведомственные данные млн.тенге акт ввода 300,0 ОБ 08.285.113.015 Будут улучшены условия для населения района, что станет дополнительным стимулом для занятий массовым спортом. Расширится сеть доступных спортивных секций по разным видам спорта для детей, подростков и молодежи, привлечено больше человек к занятию физическим спортом и активному образу жизни. 3 Ремонт стадиона в селе Дубровное Заместитель акима района Анафина Д.А.Руководитель ОФКиС Канжегалин С.С.акимы сельских округов ведомственные данные млн.тенге акт ввода 300,00 Рай.б Расширится сеть доступных спортивных секций по разным видам спорта для детей, подростков и молодежи, привлечено больше человек к занятию физическим спортом и активному образу жизни. 4 Строительство хоккейной коробки в селе Краснознаменное Заместитель акима района Анафина Д.А.Руководитель ОФКиС Канжегалин С.С.акимы сельских округов ведомственные данные млн.тенге акт ввода 15,0 Рай.б Будут созданы условия для занятия массовым спортом для детей, подростков и молодежи, будет привлечено больше человек к занятию физическим спортом и активному образу жизни. 5 Строительство хоккейной коробки в селе Покровка Заместитель акима района Анафина Д.А.Руководитель ОФКиС Канжегалин С.С.акимы сельских округов ведомственные данные млн.тенге акт ввода 15,0 Рай.б Будут созданы условия для занятия массовым спортом для детей, подростков и молодежи, будет привлечено больше человек к занятию физическим спортом и активному образу жизни. 6 Устройство мини-футбольного поля с искуственным покрытием в селе Афонькино Заместитель акима района Анафина Д.А.Руководитель ОФКиС Канжегалин С.С.акимы сельских округов ведомственные данные млн.тенге акт ввода 15,0 ОБ 7.279.113.015 Будут созданы условия для занятия массовым спортом для детей, подростков и молодежи, будет привлечено больше человек к занятию физическим спортом и активному образу жизни. Финансирование всего млн. тенге 0,0 0,0 547,4 15,0 315,0 300,0 15,0 Из НФ млн. тенге 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Из РБ млн. тенге 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Из ОБ млн. тенге 0,0 0,0 547,4 0,0 300,0 0,0 15,0 Из МБ млн. тенге 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 300,0 0,0 Из ДИ млн. тенге 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ЦИ Увеличение количества объектов культуры Заместитель акима района Анафина Д.А. Руководитель ОКиРЯ Тайшибай Д.К.акимы сельских округов Статистические данные ед. акт ввода 28 28 28 29 30 31 32 Мероприятия 1 Капитальный ремонт дома культуры в с.Белое Беловского сельского округа Мамлютского района Северо-казахстанской области Заместитель акима района Анафина Д.А. Руководитель ОКиРЯ Тайшибай Д.К.акимы сельских округов акт ввода млн.тенге акт ввода 491,0 ОБ 08.748.113.015 Будут созданы условия для организации культурного досуга населения, формирований условий для общения, развития творческого потенциала, отдыха, воостановления физических и духовных сил. Планируется создать 12 новых рабочих мест Строительство дома культуры в селе Краснознаменное. Заместитель акима района Анафина Д.А. Руководитель ОКиРЯ Тайшибай Д.К.акимы сельских округов акт ввода млн.тенге акт ввода 750,0 ОБ 08.285.113.015 Будут созданы условия для организации культурного досуга населения, формирований условий для общения, развития творческого потенциала, отдыха, воостановления физических и духовных сил. Планируется создать 12 новых рабочих мест Строительство дома культуры в селе Леденево Заместитель акима района Анафина Д.А. Руководитель ОКиРЯ Тайшибай Д.К.акимы сельских округов акт ввода млн.тенге акт ввода 750,0 ОБ 08.285.113.015 Будут созданы условия для организации культурного досуга населения, формирований условий для общения, развития творческого потенциала, отдыха, воостановления физических и духовных сил. Планируется создать 12 новых рабочих мест Строительство дома культуры в селе Покровка Заместитель акима района Анафина Д.А. Руководитель ОКиРЯ Тайшибай Д.К.акимы сельских округов акт ввода млн.тенге акт ввода 750,0 ОБ 08.285.113.015 Будут созданы условия для организации культурного досуга населения, формирований условий для общения, развития творческого потенциала, отдыха, воостановления физических и духовных сил. Планируется создать 12 новых рабочих мест Финансирование всего млн. тенге 0,0 0,0 0,0 491,0 750,0 750,0 750,0 Из НФ млн. тенге 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Из РБ млн. тенге 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Из ОБ млн. тенге 0,0 0,0 0,0 491,0 750,0 750,0 750,0 Из МБ млн. тенге 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Из ДИ млн. тенге 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ЦИ Увеличение доли внутренних дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии Заместитель акима района Мамашарипов Т.С., руководитель отдела АСЖКХПТиАД акимы сельских округов ведомственные данные % ведомственный отчет 73 81 84 88 91 95 95 Мероприятия 1 Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КТММ-214 «Автомобильная дорога общего пользования международного значения М-51 «Челябинск-Новосибирск» - Белое» км 0-4,0 Мамлютского района Северо-Казахстанской области Заместитель акима района Мамашарипов Т.С., руководитель отдела АСЖКХПТиАД акимы сельских округов ведомственные данные млн. тенге ведомственный отчет 645,7 100 152,7 ОБ 12.268.113.015 Реализация данного проекта приведет к улучшению состояния подъедных путей к селу. Хорошие дороги-показатель качества жэизни на селе. 2 Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КТММ-226 «Автомобильная дорога областного значения КТ-22 "Становое-Новомихайловка- Минкесер-автодорога "Сенжарка-Николаевка" - автомобильная дорога областного значения КТ-4 "Новоникольское-Андреевка-Бостандык-Новомихайловка" (Бексеит- Бостандык) км 0-6,2 в Мамлютском районе Северо-Казахстанской области Заместитель акима района Мамашарипов Т.С., руководитель отдела АСЖКХПТиАД акимы сельских округов ведомственные данные млн. тенге ведомственный отчет 202,6 ОБ 12.268.113.015 Реализация данного проекта приведет к улучшению состояния подъедных путей к селу. Хорошие дороги-показатель качества жэизни на селе. 3 Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КТММ-21 «Автомобильная дорога общего пользования международного значения М-51 "Челябинск-Новосибирск" - Краснознаменное - Беловка» км 14-17 в Мамлютском районе Северо-Казахстанской области Заместитель акима района Мамашарипов Т.С., руководитель отдела АСЖКХПТиАД акимы сельских округов ведомственные данные млн. тенге ведомственный отчет 241,0 ОБ 12.268.113.015 Реализация данного проекта приведет к улучшению состояния подъедных путей к селу. Хорошие дороги-показатель качества жэизни на селе. 4 Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КТММ-8 «А/д районного значения КТММ-6 «А/д республиканского значения А-21 «Мамлютка-Костанай» - Воскресеновка-Боголюбово-Надежка» - Новомихайловка» км 0-20 в Мамлютском районе Северо-Казахстанской области Заместитель акима района Мамашарипов Т.С., руководитель отдела АСЖКХПТиАД акимы сельских округов ведомственные данные млн. тенге ведомственный отчет 738,6 ОБ 12.268.113.015 Реализация данного проекта приведет к улучшению состояния подъедных путей к селу. Хорошие дороги-показатель качества жэизни на селе. 5 Капитальный ремонт автодороги районного значения «Автомобильная дорога КТММ-217 автомобильная дорога М-51«Челябинск-Новосибирск-Покровка» км 0-1,3 в Мамлютском районе Северо-Казахстанской области Заместитель акима района Мамашарипов Т.С., руководитель отдела АСЖКХПТиАД акимы сельских округов ведомственные данные млн. тенге ведомственный отчет Реализация данного проекта приведет к улучшению состояния подъедных путей к селу. Хорошие дороги-показатель качества жэизни на селе. 6 Средний ремонт внутрипоселковых дорог в с. Бексеит (ул.Енбек; ул.Жастар; ул.Женiс; ул.Мектеп), Новомихайловского сельского округа, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области Заместитель акима района Мамашарипов Т.С., руководитель отдела АСЖКХПТиАД акимы сельских округов ведомственные данные млн. тенге ведомственный отчет 50 74,1 ОБ 12.268.113.015 Реализация данного проекта приведет к улучшению состояния подъедных путей к селу. Хорошие дороги-показатель качества жэизни на селе. 7 Средний ремонт внутрипоселковых дорог в с. Новомихайловка (ул.Интернациональная, ул.Молодежная),с. Токарёвка (ул.Школьная, ул.Шоссейная) Новомихайловского сельского округа, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области Заместитель акима района Мамашарипов Т.С., руководитель отдела АСЖКХПТиАД акимы сельских округов ведомственные данные млн. тенге ведомственный отчет 246,2 ОБ 12.268.113.015 Реализация данного проекта приведет к улучшению состояния подъедных путей к селу. Хорошие дороги-показатель качества жэизни на селе. 8 Средний ремонт внутрипоселковых дорог в с. Минкесер (ул.Дружбы, ул.Молодежная, ул.Луговая, ул.Трудовая),с. Токарёвка (ул.Школьная, ул.Шоссейная) Новомихайловского сельского округа, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области Заместитель акима района Мамашарипов Т.С., руководитель отдела АСЖКХПТиАД акимы сельских округов ведомственные данные млн. тенге ведомственный отчет 78,2 ОБ 12.268.113.015 Реализация данного проекта приведет к улучшению состояния подъедных путей к селу. Хорошие дороги-показатель качества жэизни на селе. 9 Средний ремонт улиц Ыбырая Алтынсарина, Интернациональная, Достық, Горького в г. Мамлютка СевероКазахстанской области Заместитель акима района Мамашарипов Т.С., руководитель отдела АСЖКХПТиАД акимы сельских округов ведомственные данные млн. тенге ведомственный отчет 51,0 150,3 ОБ 12.268.113.015 Реализация данного проекта приведет к улучшению состояния подъедных путей к селу. Хорошие дороги-показатель качества жэизни на селе. 10 Средний ремонт внутрипоселковых дорог в с. Андреевка (ул. 50 лет Казахстана, ул. Школьная, ул. Молодёжная, ул. Целинная, ул. Студенческая) Андреевского сельского округа, Мамлютскогорайона, Северо-Казахстанской области Заместитель акима района Мамашарипов Т.С., руководитель отдела АСЖКХПТиАД акимы сельских округов ведомственные данные млн. тенге ведомственный отчет 100,0 304,5 ОБ 12.268.113.015 Реализация данного проекта приведет к улучшению состояния подъедных путей к селу. Хорошие дороги-показатель качества жэизни на селе. 11 Средний ремонт внутрипоселковых дорог в с. Бостандык (ул. Ак Орда, ул. Мектеп, ул. Шанырак, пер. Первый), Андреевского сельского округа, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области Заместитель акима района Мамашарипов Т.С., руководитель отдела АСЖКХПТиАД акимы сельских округов ведомственные данные млн. тенге ведомственный отчет 100,0 54,6 ОБ 12.268.113.015 Реализация данного проекта приведет к улучшению состояния подъедных путей к селу. Хорошие дороги-показатель качества жэизни на селе. 12 Капитальный ремонт автодороги районного значения "Автомобильная дорога КТММ-217 автомобильная дорога М-51 "Челябинск-Новосибирск-Покровка" Заместитель акима района Мамашарипов Т.С., руководитель отдела АСЖКХПТиАД акимы сельских округов ведомственные данные млн. тенге ведомственный отчет 159,7 ОБ 12.268.113.015 Реализация данного проекта приведет к улучшению состояния подъедных путей к селу. Хорошие дороги-показатель качества жэизни на селе. 13 Средний ремонт улиц Гагарина, Панфилова, Переулок Беловский, Курмангазы, Г. Мусрепова в г. Мамлютка СевероКазахстанской области Заместитель акима района Мамашарипов Т.С., руководитель отдела АСЖКХПТиАД акимы сельских округов ведомственные данные млн. тенге ведомственный отчет 190,8 ОБ 12.268.113.015 Реализация данного проекта приведет к улучшению состояния подъедных путей к селу. Хорошие дороги-показатель качества жэизни на селе. 14 Средний ремонт ул.ул. А.Кунанбаева, Гоголя, Лермонтова, Ломоносова, Деповская в г. Мамлютка Мамлютского района СевероКазахстанской области Заместитель акима района Мамашарипов Т.С., руководитель отдела АСЖКХПТиАД акимы сельских округов ведомственные данные млн. тенге ведомственный отчет 105,6 ОБ 12.268.113.015 Реализация данного проекта приведет к улучшению состояния подъедных путей к селу. Хорошие дороги-показатель качества жэизни на селе. 15 Средний ремонт внутрипоселковых дорог в с.Дубровное, Мамлютского района СКО (ул. Интернациональная, Проезд №1, Проезд №2, Проезд №3) Заместитель акима района Мамашарипов Т.С., руководитель отдела АСЖКХПТиАД акимы сельских округов ведомственные данные млн. тенге ведомственный отчет 80,6 ОБ 12.268.113.015 Реализация данного проекта приведет к улучшению состояния подъедных путей к селу. Хорошие дороги-показатель качества жэизни на селе. 16 Средний ремонт внутрипоселковых дорог в с.Белое ул.Объездная, в с.Щучье ул. Школьная, ул. Гульдер, ул. Объездная Беловского сельского округа Мамлютского района СКО Заместитель акима района Мамашарипов Т.С., руководитель отдела АСЖКХПТиАД акимы сельских округов ведомственные данные млн. тенге ведомственный отчет 421,4 ОБ 12.268.113.015 Реализация данного проекта приведет к улучшению состояния подъедных путей к селу. Хорошие дороги-показатель качества жэизни на селе. 17 Средний ремонт внутрипоселковых дорог с.Краснознаменное (ул. М. Беловой, ул. Б.Тургунова, ул. Конституции, ул. Садовая, ул. Мектеп) Мамлютского района СКО Заместитель акима района Мамашарипов Т.С., руководитель отдела АСЖКХПТиАД акимы сельских округов ведомственные данные млн. тенге ведомственный отчет 248,0 ОБ 12.268.113.015 Реализация данного проекта приведет к улучшению состояния подъедных путей к селу. Хорошие дороги-показатель качества жэизни на селе. 18 Средний ремонт улицы Мира км 0-1,05 в селе Покровка Мамлютского района СКО Заместитель акима района Мамашарипов Т.С., руководитель отдела АСЖКХПТиАД акимы сельских округов ведомственные данные млн. тенге ведомственный отчет 81,1 12.268.113.015 Реализация данного проекта приведет к улучшению состояния подъедных путей к селу. Хорошие дороги-показатель качества жэизни на селе. ЦИ Обеспеченность населения района водоснабжением Заместитель акима района Мамашарипов Т.С., руководитель отдела АСЖКХПТиАД акимы сельских округов ведомственные данные % ведомственный отчет 90 95 100 100 100 100 100 Задача: Повышение надежности оказания услуг водоснабжения потребителям Показатель результата Снижение износа сетей водоснабжения Заместитель акима района Мамашарипов Т.С., руководитель отдела АСЖКХПТиАД акимы сельских округов ведомственные данные % ведомственный отчет 28,0 28,0 25,9 24,9 22,9 20,9 20,9 не требуется Показатель результата Снижение износа сетей водоотведения Заместитель акима района Мамашарипов Т.С., руководитель отдела АСЖКХПТиАД акимы сельских округов ведомственные данные % ведомственный отчет Мероприятия 1 Строительство разводящих сетей водоснабжения в городе Мамлютка Северо-Казахстанской области (1 очередь) Заместитель акима района Мамашарипов Т.С., руководитель отдела АСЖКХПТиАД акимы сельских округов ведомственные данные млн.тенге ведомственный отчет 1171,2 ОБ 2 Строительство разводящих сетей водоснабжения в городе Мамлютка Северо-Казахстанской области (2 очередь) Заместитель акима района Мамашарипов Т.С., руководитель отдела АСЖКХПТиАД акимы сельских округов ведомственные данные млн.тенге ведомственный отчет 158,8 152,7 1 215,7 ОБ 3 Строительство разводящих сетей водоснабжения в городе Мамлютка Северо-Казахстанской области (3 очередь) Заместитель акима района Мамашарипов Т.С., руководитель отдела АСЖКХПТиАД акимы сельских округов ведомственные данные млн.тенге ведомственный отчет 350 124,2 757,8 ОБ 4 Строительство разводящих сетей водоснабжения в селе Бексеит Мамлютского района Заместитель акима района Мамашарипов Т.С., руководитель отдела АСЖКХПТиАД акимы сельских округов ведомственные данные млн.тенге ведомственный отчет 41,9 103,8 ОБ 5 Завершение строительства водопровода и разводящих сетей водоснабжения села Покровка Мамлютского района Северо-Казахстанской области(отвод, площадка водонапорных сооружений) Заместитель акима района Мамашарипов Т.С., руководитель отдела АСЖКХПТиАД акимы сельских округов ведомственные данные млн.тенге ведомственный отчет 6 Завершение строительства водопровода и разводящих сетей водоснабжения села Покровка Мамлютского района Северо-Казахстанской области (разводящие сети) Заместитель акима района Мамашарипов Т.С., руководитель отдела АСЖКХПТиАД акимы сельских округов ведомственные данные млн.тенге ведомственный отчет 7 Строительство системы водоснабжения в селе Щучье Беловского сельского округа Мамлютского района Северо-Казахстанской области Заместитель акима района Мамашарипов Т.С., руководитель отдела АСЖКХПТиАД акимы сельских округов ведомственные данные млн.тенге ведомственный отчет 1173,8 ОБ 8 Строительство водонапорных сооружении в селе Токаревка Мамлютского района СКО Заместитель акима района Мамашарипов Т.С., руководитель отдела АСЖКХПТиАД акимы сельских округов ведомственные данные млн.тенге ведомственный отчет 354,8 ОБ ЦИ Реконструкция и строительство сетей теплоснабжения Заместитель акима района Мамашарипов Т.С., руководитель отдела АСЖКХПТиАД акимы сельских округов ведомственные данные км ведоственный отчет 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 Мероприятия 1 Строительство сетей теплоснабжения в городе Мамлютка (3 очередь) Заместитель акима района Мамашарипов Т.С., руководитель отдела АСЖКХПТиАД акимы сельских округов ведомственные данные млн.тенге ведомственный отчет 95,0 72,1 Реализация данного проекта позвалит повысить уровень экологической безопасноости населенных пунктов,, что благоприятно скожется на жизни населения. ЦИ Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий Заместитель акима района Мамашарипов Т.С., руководитель отдела АСЖКХПТиАД акимы сельских округов ведомственные данные кв.метров статистический отчет 4785 5000 5200 5400 5650 5900 6150 Мероприятия 1 Андреевский Заместитель акима района Мамашарипов Т.С., руководитель отдела АСЖКХПТиАД акимы сельских округов статистический отчет кв.метров ведомственный отчет 202 211 219 228 238 249 260 2 Беловский Заместитель акима района Мамашарипов Т.С., руководитель отдела АСЖКХПТиАД акимы сельских округов статистический отчет кв.метров ведомственный отчет 289 302 314 326 341 356 371 3 Бике Заместитель акима района Мамашарипов Т.С., руководитель отдела АСЖКХПТиАД акимы сельских округов статистический отчет кв.метров ведомственный отчет 180 188 196 203 212 222 231 4 Воскресеновский Заместитель акима района Мамашарипов Т.С., руководитель отдела АСЖКХПТиАД акимы сельских округов статистический отчет кв.метров ведомственный отчет 330 345 359 373 390 407 424 5 Дубровинский Заместитель акима района Мамашарипов Т.С., руководитель отдела АСЖКХПТиАД акимы сельских округов статистический отчет кв.метров ведомственный отчет 255 266 277 287 301 314 327 6 Кызыласкерский Заместитель акима района Мамашарипов Т.С., руководитель отдела АСЖКХПТиАД акимы сельских округов статистический отчет кв.метров ведомственный отчет 191 200 208 216 226 236 246 7 Краснознаменский Заместитель акима района Мамашарипов Т.С., руководитель отдела АСЖКХПТиАД акимы сельских округов статистический отчет кв.метров ведомственный отчет 249 260 270 281 294 307 320 8 Леденевский Заместитель акима района Мамашарипов Т.С., руководитель отдела АСЖКХПТиАД акимы сельских округов статистический отчет кв.метров ведомственный отчет 161 168 175 181 190 198 207 9 Новомихайловский Заместитель акима района Мамашарипов Т.С., руководитель отдела АСЖКХПТиАД акимы сельских округов статистический отчет кв.метров ведомственный отчет 572 598 622 646 676 706 736 10 Пригородный Заместитель акима района Мамашарипов Т.С., руководитель отдела АСЖКХПТиАД акимы сельских округов статистический отчет кв.метров ведомственный отчет 137 143 149 154 162 169 176 11 Становской Заместитель акима района Мамашарипов Т.С., руководитель отдела АСЖКХПТиАД акимы сельских округов статистический отчет кв.метров ведомственный отчет 288 301 313 325 340 355 370 12 Мамлютка Заместитель акима района Мамашарипов Т.С., руководитель отдела АСЖКХПТиАД акимы сельских округов статистический отчет кв.метров ведомственный отчет 1931 2018 2099 2179 2280 2381 2482 Финансирование всего млн. тенге 1291,4 756,1 8301,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Из НФ млн. тенге 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Из РБ млн. тенге 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Из ОБ млн. тенге 1291,4 756,1 8301,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Из МБ млн. тенге 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Из ДИ млн. тенге 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Направление 4 Сквозные преобразования экономики и общества Цель Повышение предпринимательской активности ЦИ Рост количества активных предприятий малого и среднего бизнеса Заместитель акима Мамлютского района Мамашарипов Т.С. руководитель отдела предпринимательства, акимы сельских округов официальные статистические данные ед. ведомственный отчет 889 898 851 855 859 864 868 не требуется Мероприятия 1 Встречи с предпринимателями района, по разъяснению программ поддержки МСБ "Даму регионы", "Ауыл Аманаты", "Үміт". Заместитель акима Мамлютского района Мамашарипов Т.С. руководитель отдела предпринимательства, акимы сельских округов ведомственные данные ед ведомственные данные 1 1 2 2 2 2 2 не требуется 2 Открытие объектов МСБ Заместитель акима Мамлютского района Мамашарипов Т.С. руководитель отдела предпринимательства, акимы сельских округов, ИП"Ухов", СПК"Ахитовка", ТОО "Акваспецтрой" КХ «Фатерланд» , ТОО "Стан", ТОО "Хэппи фуд" ведомственные данные ед ведомственные данные 1 2 1 1 1 1 1 не требуется 3 Реализация проекта "Ауыл Аманаты" Заместитель акима района Мамашарипов Т.С., руководитель ОП , руководитель ОСХ иВ, акимы сельских округов и города Мамлютка ведомственные данные ед. информация 0 1 2 2 2 2 2 проект Ауыл Аманаты 10.741.087.013 создание новых рабочих мест рабочих мест. млн.тенге в пределах выделенных сумм в пределах выделенных сумм в пределах выделенных сумм в пределах выделенных сумм в пределах выделенных сумм в пределах выделенных сумм в пределах выделенных сумм Финансирование всего млн. тенге 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Из НФ млн. тенге 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Из РБ млн. тенге 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Из ОБ млн. тенге 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Из МБ млн. тенге 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Из ДИ млн. тенге 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Цель Инвестиции ЦИ Инвестиции Заместитель акима района Мамашарипов Т.С..руководитель отдела предпринимательства, акимы сельских округов статистические данные млн.тенге статистические отчет 15455,8 21000,0 26000,0 31000,0 39000,0 48500,0 50000,0 Мероприятия 1 Реконструкция автомобильной дороги М 51 «Челябинск-Новосибирск» Заместитель акима района Мамашарипов Т.С..руководитель отдела предпринимательства, АО "КазАвтоЖол" статистические данные млн.тенге статистические отчет 6954,2 2200,0 РБ 2 Строительство накопительной площадки Заместитель акима района Мамашарипов Т.С..руководитель отдела предпринимательства, АО "КазАвтоЖол" статистические данные млн.тенге статистические отчет 1000,0 РБ 3 Реконструкция пропускного пункта Заместитель акима района Мамашарипов Т.С..руководитель отдела предпринимательства статистические данные млн.тенге статистические отчет 6600,0 6600,0 6600,0 РБ 4 Строительство разводящих сетей водоснабжения в городе Мамлютка Мамлютского района Северо-Казахстанской области (1 очередь) Заместитель акима района Мамашарипов Т.С..руководитель отдела предпринимательства, руководитель отдел АСЖКХПТиАД статистические данные млн.тенге статистические отчет 1100,0 РБ 5 «Строительство системы водоснабжения в селе Щучье Беловского сельского округа Мамлютского района СКО» Заместитель акима района Мамашарипов Т.С..руководитель отдела предпринимательства, руководитель отдел АСЖКХПТиАД статистические данные млн.тенге статистические отчет 1100,0 РБ 6 «Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КТММ-8 «А/д районного значения КТММ-6 «А/д республиканского значения А-21 «Мамлютка-Костанай» - Воскресеновка-Боголюбово-Надежка» - Новомихайловка» км 0-20 в Мамлютском районе Заместитель акима района Мамашарипов Т.С..руководитель отдела предпринимательства, руководитель отдел АСЖКХПТиАД статистические данные млн.тенге статистические отчет 738,5 РБ 7 «Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КТММ-21 «Автомобильная дорога общего пользования международного значения М-51 "Челябинск-Новосибирск" - Краснознаменное - Беловка» км 14-17 Заместитель акима района Мамашарипов Т.С..руководитель отдела предпринимательства, руководитель отдел АСЖКХПТиАД статистические данные млн.тенге статистические отчет 240,9 РБ 8 Средний ремонт внутрипоселковых дорог в с.Белое ул.Объездная, в с.Щучье ул. Школьная, ул. Гульдер, ул. Объездная Беловского сельского округа Заместитель акима района Мамашарипов Т.С..руководитель отдела предпринимательства, руководитель отдел АСЖКХПТиАД статистические данные млн.тенге статистические отчет 421,3 РБ 9 Ввод в эксплуатацию завода по изготовлению воздушных фильтров для спецтехники и автомобилей Заместитель акима района Мамашарипов Т.С..руководитель отдела предпринимательства, ТОО «Акваспецстрой» статистические данные млн.тенге статистические отчет 540 ДИ 10 Ввод в эксплуатациюцеха по переработке рыбы ИП «Ухов» Заместитель акима района Мамашарипов Т.С..руководитель отдела предпринимательства, ИП "Ухов" статистические данные млн.тенге статистические отчет 150,0 ДИ 11 Ввод в эксплуатацию мини-завода по переработке молока, СПК «Ахитовка» Заместитель акима района Мамашарипов Т.С..руководитель отдела предпринимательства, СПК «Ахитовка» статистические данные млн.тенге статистические отчет 130,0 ДИ Финансирование всего млн. тенге 0,0 6954,2 14220,7 6600,0 6600,0 0,0 0,0 Из НФ млн. тенге 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Из РБ млн. тенге 0,0 6954,2 13400,7 6600,0 6600,0 0,0 0,0 Из ОБ млн. тенге 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Из МБ млн. тенге 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Из ДИ млн. тенге 0,0 0,0 820,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Цель: Переход Республики Казахстан к низкоуглеродному развитию ЦИ Доля переработки и утилизации коммунальных отходов (%) Заместитель акима района Мамашарипов Т.С., руководитель отдела АГЖКХПТАД Акимы сельских округов Ведомственные данные % ведомственный отчет 4,3 29 32 34 35 36 36 Задача: Создание условий для достижения углеродной нейтральности Показатель результата Обеспечение населения услугами по сбору и вывозу отходов (%) Заместитель акима района Мамашарипов Т.С., руководитель отдела АГЖКХПТАД Акимы сельских округов Ведомственные данные % ведомственный отчет 59,5 59,5 60,7 60,7 60,7 61,3 61,3 не требуется Мероприятия МБ 1 Буртовка свалок в 11 сельских округах Заместитель акима района Мамашарипов Т.С., руководитель отдела АГЖКХПТАД Акимы сельских округов ведомственные данные млн.тенге ведомственный отчет 12,5 12,6 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 Рай.б Необходимая мера, способствующая улучшению экологической обстановки на селе Финансирование всего млн. тенге 12,5 12,6 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 Из НФ млн. тенге 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Из РБ млн. тенге 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Из ОБ млн. тенге 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Из МБ млн. тенге 12,5 12,6 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 Из ДИ млн. тенге 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Цель: Обеспечение правопорядка и безопасности ЦИ Уровень уголовных правонарушений на 10 тыс. населения Начальник РОП Официальная статистика % ведомственный отчет 41,6 41,0 40,0 39,0 38,0 37,0 36,0 Байкадамов А.Г. Задача: Повышение уровня безопасности посредством повышения профилактических мер Показатель результата.1 Начальник РОП Официальная статистика ед. ведомственный отчет 41 40 39 38 37 36 35 не требуется Снижение количества уголовных правонарушений Байкадамов А.Г. Мероприятия 1 Проведение ежемесячного мониторинга состояния преступности, с целью планирования целевых отработок наиболее пораженных участков, передислокации маршрутов патрулирования комплексных сил полиции по времени и месту несения службы. Начальник РОП Байкадамов А.Г. Официальная статистика ед. 12 12 12 12 12 12 12 не требуется 2 Привлечение к обеспечению правопорядка участников общественных формирований; Начальник РОП Байкадамов А.Г. Официальная статистика человек 2 2 2 2 2 2 2 не требуется 3 Дальнейшее внедрение систем видеонаблюдения в общественных местах. Начальник РОП Байкадамов А.Г. Официальная статистика ед. 5 5 5 5 5 5 5 не требуется Финансирование всего млн. тенге 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Из НФ млн. тенге 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Из РБ млн. тенге 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Из ОБ млн. тенге 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Из МБ млн. тенге 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Из ДИ млн. тенге 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Цель: Развитие государственного языка и лингвистического капитала казахстанцев ЦИ Проведение социологического и аналитического исследования по вопросам языковой ситуации в области Заместитель акима района Анафина Д.А.Руководитель ОКиРЯ Тайшабай Д.К.акимы сельских округов Ведомственные данные % ведомственный отчет 52,0 52,2 52,3 52,5 53,0 53,3 53,5 Мероприятия 1 Проведение социологического опроса на знание государственного языка Заместитель акима района Анафина Д.А.Руководитель ОКиРЯ Тайшабай Д.К.акимы сельских округов Ведомственные данные единиц ведомственный отчет 1 1 1 1 1 1 1 не требуется Финансирование всего млн. тенге 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Из НФ млн. тенге 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Из РБ млн. тенге 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Из ОБ млн. тенге 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Из МБ млн. тенге 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Из ДИ млн. тенге 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОБЩИЙ объем финансирования по ПРР млн. тенге 1328,9 7809,5 23337,5 7159,4 7713,4 1093,4 798,4 Из НФ млн. тенге 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Из РБ млн. тенге 0,0 6954,2 13400,7 6600,0 6600,0 0,0 0,0 Из ОБ млн. тенге 1316,4 842,7 8848,4 531,0 1085,0 780,0 785,0 Из МБ млн. тенге 12,5 12,6 13,4 28,4 28,4 313,4 13,4 Из ДИ млн. тенге 0,0 0,0 1075,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Аким Мамлютского района Северо-Казахстанской области Е.Степаненко

    Опубликован:
    Информация

    Отчёт по исполнению бюджета за февраль 2026 года

    Сводный отчет об исполнении бюджета региона (в т.ч. по АБП) Тыс. тенге на 28.02.2026 Наименование План на 2026 год План на отчетный период Фактическое исполнение Сумма неисполнения на период % на период Не зарегистрированные обязательства на год % не зарегистрированных Остаток на КСН ВСЕГО 4 829 722,00 526 002,60 523 344,22 2 658,38 99,49 3 384 714,11 70,08 509 873,97 Всего по городам/районам/СО 4 829 722,00 526 002,60 523 344,22 2 658,38 99,49 3 384 714,11 70,08 509 873,97 4807 Мамлютский район 4 829 722,00 526 002,60 523 344,22 2 658,38 99,49 3 384 714,11 70,08 509 873,97 112 Аппарат маслихата района (города областного значения) 57 287,00 13 895,80 13 894,12 1,68 99,99 40 760,58 71,15 122 Аппарат акима района (города областного значения) 513 818,00 115 685,60 115 684,64 0,96 100,00 375 200,59 73,02 124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 1 189 714,60 134 469,50 134 015,57 453,93 99,66 834 416,55 70,14 41 646,21 480702 Новомихайловский сельский округ Мамлютского района 224 279,30 13 842,50 13 839,03 3,47 99,97 62 881,03 28,04 1 533,56 480703 Андреевский сельский округ Мамлютского района 74 163,70 11 476,70 11 144,51 332,19 97,11 61 342,31 82,71 3 620,48 480704 Беловский сельский округ Мамлютского района 70 619,50 9 551,50 9 501,61 49,89 99,48 58 623,53 83,01 2 568,85 480705 город Мамлютка Мамлютского района 206 836,40 22 635,20 22 634,96 0,24 100,00 166 196,61 80,35 16 019,79 480706 Воскресеновский сельский округ Мамлютского района 87 710,00 9 351,00 9 350,21 0,79 99,99 74 058,29 84,44 452,59 480707 Дубровинский сельский округ Мамлютского района 100 993,50 14 450,70 14 450,05 0,65 100,00 68 394,42 67,72 3 852,15 480708 Кызыласкерский сельский округ Мамлютского района 78 477,70 11 640,90 11 612,55 28,35 99,76 61 794,48 78,74 463,51 480709 Краснознаменский сельский округ Мамлютского района 73 850,90 9 226,70 9 223,68 3,02 99,97 56 532,31 76,55 6 529,19 480710 Леденевский сельский округ Мамлютского района 44 170,70 5 955,70 5 944,14 11,56 99,81 34 530,95 78,18 1 587,47 480711 Сельский округ Бике Мамлютского района 135 349,10 10 079,80 10 078,28 1,52 99,98 122 778,82 90,71 377,67 480712 Пригородный сельский округ Мамлютского района 42 462,00 7 668,10 7 664,15 3,95 99,95 28 653,88 67,48 3 129,13 480713 Становской сельский округ Мамлютского района 50 801,80 8 590,70 8 572,41 18,29 99,79 38 629,91 76,04 1 511,81 451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 435 248,00 63 265,40 63 239,70 25,70 99,96 364 676,83 83,79 459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 519 317,40 26 551,20 26 540,73 10,47 99,96 476 326,60 91,72 468 227,76 463 Отдел земельных отношений района (города областного значения) 40 293,00 5 504,00 5 431,90 72,10 98,69 32 667,95 81,08 465 Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) 50 061,00 10 521,30 10 517,01 4,29 99,96 37 919,21 75,75 469 Отдел предпринимательства района (города областного значения) 25 373,00 4 349,70 4 348,85 0,85 99,98 19 694,48 77,62 474 Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) 62 569,00 10 744,50 10 723,53 20,97 99,80 49 987,87 79,89 478 Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) 577 914,00 79 224,50 79 179,39 45,11 99,94 480 541,66 83,15 495 Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) 1 358 127,00 61 791,10 59 768,76 2 022,34 96,73 672 521,80 49,52

    Опубликован: