2026жылдың01қыркүйек
Хромтау ауданы бойынша бюджетінің орындалуы
2026 жылдың 01 қыркүйегіне аудан бюджетінің кірістері трансферттерді қоса алғанда 57,4 пайызға орындалды, жоспар 22 132 127,7 мың теңге кезінде кассалық орындалуы 12 644 021,8мың теңгені құрады.
Бюджеттің шығыс бөлігі трансферттерді қоса алғанда 47,2пайызға орындалды, жоспар 21 551 837,9мың теңге кезінде 11 484 499,8мың теңгеге игерілді.
Аудан бойынша бюджеттің шығындарын игеру мынадай деректермен сипатталады:
(мың теңге) | ||||
Бюджеттік сыныптама кодтары |
Атауы |
2026 жылғы 01 қыркүйекке |
Орындалуы % | |
жоспар |
кассалық орындалуы | |||
КІРІСТЕР: |
22 132 127,7 |
12 644 021,8 |
57,4 | |
|
1 |
Салықтық түсімдер |
17 887 312,7 |
10 943 152,5 |
61,2 |
|
2 |
Салықтық емес түсімдер |
105 530,0 |
84 523,5 |
80,1 |
3 |
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
25 000,0 |
31 102,7 |
124,4 |
4 |
Трансферттердің түсімдері |
4 114 285,0 |
1 585 243,0 |
39,5 |
ШЫҒЫСТАР: |
21 551 837,9 |
11 484 499,8 |
47,2 | |
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер |
1 987 027,0 |
1 280 633,8 |
64,4 |
02 |
Қорғаныс |
83 689,0 |
35 718,5 |
42,7 |
|
03 |
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
|||
06 |
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру |
646 911,0 |
384 079,7 |
59,4 |
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
4 011 634,0 |
1 795 854,0 |
26,1 |
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
1 457 414,0 |
1 144 139,9 |
78,5 |
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
238 118,0 |
157 110,2 |
66,0 |
11 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
75 934,0 |
63 697,4 |
71,1 |
12 |
Көлiк және коммуникация |
6 652 217,0 |
2 771 791,5 |
41,3 |
13 |
Басқалар |
869 924 |
43 424,1 |
5,1 |
14 |
Борышқа қызмет көрсету |
429 007,0 |
263 188,8 |
96,6 |
15 |
Трансферттер |
5 099 962,9 |
3 544 861,9 |
69,5 |