2026жылдың01тамыз
Хромтау ауданы бойынша бюджетінің орындалуы
2026 жылдың 01 тамызына аудан бюджетінің кірістері трансферттерді қоса алғанда 43,5 пайызға орындалды, жоспар 22 132 127,7 мың теңге кезінде кассалық орындалуы 9 617 904,1мың теңгені құрады.
Бюджеттің шығыс бөлігі трансферттерді қоса алғанда 40,0пайызға орындалды, жоспар 21 551 837,9мың теңге кезінде 8 631 112,0мың теңгеге игерілді.
Аудан бойынша бюджеттің шығындарын игеру мынадай деректермен сипатталады:
(мың теңге) | ||||
Бюджеттік сыныптама кодтары |
Атауы |
2026 жылғы 01 тамызға |
Орындалуы % | |
жоспар |
кассалық орындалуы | |||
КІРІСТЕР: |
22 132 127,7 |
9 617 904,1 |
43,5 | |
|
1 |
Салықтық түсімдер |
17 887 312,7 |
8 901 430,5 |
49,8 |
|
2 |
Салықтық емес түсімдер |
105 530,0 |
77 549,9 |
73,5 |
3 |
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
25 000,0 |
28 071,7 |
112,3 |
4 |
Трансферттердің түсімдері |
4 114 285,0 |
610 852,0 |
14,8 |
ШЫҒЫСТАР: |
21 551 837,9 |
8 631 112,0 |
40,0 | |
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер |
1 987 027,0 |
1 047 188,1 |
52,7 |
02 |
Қорғаныс |
83 689,0 |
30 272,8 |
36,2 |
|
03 |
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
|||
06 |
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру |
646 911,0 |
323 368,9 |
50,0 |
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
4 011 634,0 |
1 474 171,8 |
36,7 |
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
1 457 414,0 |
995 068,4 |
68,3 |
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
238 118,0 |
128 895,5 |
54,1 |
11 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
75 934,0 |
58 710,8 |
65,5 |
12 |
Көлiк және коммуникация |
6 652 217,0 |
1 606 612,8 |
24,2 |
13 |
Басқалар |
869 924 |
29 593,7 |
3,5 |
14 |
Борышқа қызмет көрсету |
429 007,0 |
192 867,4 |
45,0 |
15 |
Трансферттер |
5 099 962,9 |
2 744 361,9 |
53,8 |