Железин аудандық мәслихатының (VIII сайланған XLIV кезектен тыс сессиясы) "Железин ауданының 2026-2028 жылдарға арналған ауылдық округтерінің бюджеті туралы" 2026 жылғы 19 желтоқсандағы № 215/8 шешімімен (2025 жылғы 24 желтоқсандағы № 219138 ҰГР) кірістер мен шығындар бойынша 2026 жылға арналған бюджет 68611,0 мың теңге сомасында бекітілді. Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет 52990,0 мың теңгені құрайды.
2026 жылғы 31 шілдегі атқару кезеңіндегі азаматтық бюджет Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 67-1 бабы негізінде әзірленді және жарияланды.
Железин ауданы Еңбекші ауылдық округінің бюджеті кірістер бойынша 44 % -ға орындалды.
Кесте 1. Жоспарланған мәліметтермен салыстырғанда есепті мәліметтересепті кезең үшін
Аты-жөні |
Есептіқаржыжылынанақтыланған бюджет, мыңтеңге |
2026.31.07. жағдайбойынша факт. |
Орындау % |
Ауытқу, мыңтеңге | |
Кіріс – жалпы |
68611 |
30185 |
44 |
-38426 | |
Жергілікті бюджеттің кірістері |
68611 |
30185 |
44 |
-38426 | |
1 |
Салықт үсімдері |
6450 |
5871 |
91 |
-579 |
Табыс салығы |
3022 |
1356,7 |
44,9 |
-1665,3 | |
Жеке табыс салығы |
3022 |
1356,7 |
44,9 |
-1665,3 | |
Мүлік салығы |
3070 |
4328,4 |
141 |
1258,4 | |
Мүлік салығы |
100 |
||||
Жер салығы |
20 |
10,3 |
51,6 |
-9,7 | |
Көлік салығы |
2950 |
3578,2 |
121,3 |
628,2 | |
Бірыңғай жер салығы |
|||||
Тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге ішкі салықтар |
358 |
185,8 |
51,9 |
-172,2 | |
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер |
358 |
185,8 |
51,9 |
-172,2 | |
2 |
Салықтықемес түсімдер |
166 |
81,2 |
48,9 |
-84,8 |
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер |
166 |
81,2 |
48,9 |
-84,9 | |
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалғаберуден түсетін кірістер |
166 |
81,2 |
48,9 |
-84,9 | |
Жергілікті бюджетке түсетін басқа да салықтықемес түсімдер |
|||||
Сатудан түскентүсімдер |
0 |
192,7 |
192,7 | ||
Жоғары тұрған бюджеттерден түсетін трансферттердің түсімдері |
61995 |
24040,1 |
38,8 |
-37954,9 | |
Кесте 2. Есепті деректер жоспарланған мәліметтермен салыстырғанда
есепті жылға
Аты-жөні |
31.07.2026жағдайбойыншатүзетілген бюджет |
2026.31.07. жағдайбойынша факт. |
Орындау % |
Ауытқу, мыңтеңге | |
Кіріс – жалпы |
27028,1 |
30185 |
111,7 |
3156,9 | |
Жергіліктібюджеттіңкірістері |
27028,1 |
30185 |
111,7 |
3156,9 | |
1 |
Салықтүсімдері |
2906 |
5870,9 |
202 |
2964,9 |
Табыссалығы |
1357 |
1356,7 |
100 |
-0,3 | |
Жеке табыссалығы |
1357 |
1356,7 |
100 |
-0,3 | |
Мүліксалығы |
1409 |
4328,4 |
307,2 |
2919,4 | |
Мүліксалығы |
|||||
Жерсалығы |
|||||
Көліксалығы |
1409 |
3578,2 |
253,9 |
2169,2 | |
Бірыңғай жер салығы |
739,9 |
739,9 | |||
Тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге ішкі салықтар |
140 |
185,8 |
132,7 |
45,8 | |
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер |
140 |
185,8 |
132,7 |
45,8 | |
2 |
Салықтықемес түсімдер |
82 |
81,2 |
99,1 |
-0,8 |
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер |
82 |
81,2 |
99,1 |
-0,8 | |
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалғаберуден түсетін кірістер |
82 |
81,2 |
99,1 |
-0,8 | |
Жергілікті бюджетке түсетінбасқа да салықтықемес түсімдер |
0 |
0 |
0 | ||
Сатудан түскен түсімдер |
0 |
192,7 |
192,7 | ||
Жоғары тұрған бюджеттерден түсетін трансферттердің түсімдері |
24040,1 |
24040,1 |
100 |
0 | |
Железин ауданы Башмачин ауылдық округінің бюджеті шығындар тұрғысынан есеп беру бойынша жоспармен 27028,1 мың теңге 111,7% орындалды, нақты орындалуы 30185,0 мың теңгені құрады.
Кесте 3. Мақсатты көрсеткіштерге қарсы ағымдағы өнімділік
есепті кезең үшін
ФТ |
Атауы |
31.07.2026 жағдай бойынша түзетілген бюджет |
31.07.2026 жағдай бойынша қолма-қол ақша орындау |
% |
1 |
Жалпы мемлекеттік қызметтер |
21746,2 |
21745,3 |
100 |
2 |
Қорғаныс |
0 |
0 |
|
3 |
Қоғамдықтәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқаруқызметі |
0 |
0 |
|
4 |
Білім |
0 |
0 |
|
5 |
Денсаулықсақтау |
0 |
0 |
|
6 |
Әлеуметтіккөмекжәнеәлеуметтікқамсыздандыру |
0 |
0 |
|
7 |
Тұрғынүйжәнекоммуналдыққызметтер |
4109,1 |
4108,9 |
100,0 |
8 |
Мәдениет, спорт, туризм жәнеақпараттықкеңістік |
0 |
0 |
|
9 |
Отын-энергетикалықкешенжәнежерқойнауынпайдалану |
0 |
0 |
|
10 |
Ауыл, су, орман, балықшаруашылығы, ерекшеқорғалатынтабиғиаумақтар, қоршағанортаныжәнежануарлардүниесінқорғау, жерқатынастары |
0 |
0 |
|
11 |
Өнеркәсіп, сәулет, қалақұрылысыжәнеқұрылысқызметі |
0 |
0 |
|
12 |
Көлікжәне коммуникация |
2814,8 |
2814,8 |
100 |
13 |
Басқа |
0 |
0 |
|
14 |
Қарызғақызметкөрсету |
0 |
0 |
|
15 |
Аударымдар |
1 |
1 |
100 |
Жалпыбаға |
28671,1 |
28670,0 |
100 |
Кесте 4. Мақсатты сандарға қатысты ағымдағы орындау
есепті жылға
ФТ |
Атауы |
Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет |
31.07.2026 жағдай бойынша қолма-қол ақша орындау |
% |
1 |
Жалпымемлекеттікқызметтер |
44740 |
28670 |
40,8 |
2 |
Қорғаныс |
0 |
0 |
|
3 |
Қоғамдықтәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқаруқызметі |
0 |
0 |
|
4 |
Білім |
0 |
0 |
|
5 |
Денсаулықсақтау |
49 |
0 |
0,0 |
6 |
Әлеуметтіккөмекжәнеәлеуметтікқамсыздандыру |
0 |
0 |
|
7 |
Тұрғынүйжәнекоммуналдыққызметтер |
21698 |
4108,9 |
18,9 |
8 |
Мәдениет, спорт, туризм жәнеақпараттықкеңістік |
0 |
0 |
|
9 |
Отын-энергетикалықкешенжәнежерқойнауынпайдалану |
0 |
0 |
|
10 |
Ауыл, су, орман, балықшаруашылығы, ерекшеқорғалатынтабиғиаумақтар, қоршағанортаныжәнежануарлардүниесінқорғау, жерқатынастары |
0 |
0 |
|
11 |
Өнеркәсіп, сәулет, қалақұрылысыжәнеқұрылысқызметі |
0 |
0 |
|
12 |
Көлікжәне коммуникация |
3766 |
2814,8 |
74,7 |
13 |
Басқа |
0 |
0 |
|
14 |
Қарызғақызметкөрсету |
0 |
0 |
|
15 |
Аударымдар |
1 |
1 |
100 |
Жалпыбаға |
70254 |
28670 |
40,8 |
Жергіліктібюджеттіңшығыстарыбойынша даму 40,8 % құрады.