Созақ ауданының 2026-2028 жылдарға арналған
азаматтық бюджеті
(маусым айы 2026 жыл)
Қазақстан Републикасында келесі деңгейдегі бюджеттер бекітіледі, орындалады және дербес бюджеттер болып табылады: республикалық бюджет, облыстық бюджет, республикалық маңыздағы қала, астана бюджеттері, аудан бюджеті жергілікті бюджеттерге жатады.
«2026-2028 жылдарға арналған аудан бюджеті» Қазақстан Республикасының Бюджет және Салық кодекстеріне сәйкес дайындалған және аудандық мәслихаттың 2025 жылғы 23 желтоқсандағы №232 шешімімен бекітілді.
- Бюджет үдерісінің схемасы
Бюджетті әзірлеуді: экономикалық саясатты, қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау ауданның (областық маңызы бар қаланың) бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер жүзеге асыратын мемлекеттік жергілікті уәкілетті орган –экономика және қаржы бөлімі жүзеге асырады.
- Ауданның әлеуметтік-экономикалық даму бағдарламасының жобасын 5-жылдық кезеңге әзірлеу.
- Бюджеттік бағдарлама әкімгерлерінің бюджеттік өтінімдерін аудандық бюджет комиссиясының қарауына беру.
- Ағымдағы қаржылық жылғы 1 қарашадан кем емес уақытта аудандық бюджет жобасын әзірлеу, бір мезгілде өңірдің әлеуметтік-экономикалық даму болжамын, стратегиялық жоспарлардың жобаларын немесе мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларына өзгерістер мен толықтыру жобаларын, жергілікті бюджет жобасына енгізілген шешімді ашатын түсіндірме жазбаны ұсынады.
- Облыстық мәслихатпен облыстық бюджетті бекіту туралы шешімге қол қойылғаннан кейінгі екі аптадан кем емес мерзімде мәслихатпен үш жылдық кезеңге аудан бюджетін бекіту.
Бюджеттің орындалуын: аудан бюджетінің орындалуын, бухгалтерлік есептерін, бюджеттік есептерін жүргізу саласында қызмет ететін бюджеттің орындалуы жөніндегі жергілікті уәкілетті орган – экономика және қаржы бөлімі жүзеге асырады.
- Төлемдер мен міндеттер бойынша түсімдер мен қаржыландыруының жиынтық жоспарын әзірлеу және бекіту.
- Қаржылық жыл бойы аудандық бюджетті орындау бойынша шараларды өткізу.
- Бюджеттік мониторинг және бюджет қаражаттарын тиімді бағалауды өткізу, бюджетті орындау туралы ай сайынғы есептер дайындау.
- Аудан мәслихатына ағымдағы жылғы 1 мамырға дейін есептік қаржылық жыл үшін аудандық бюджеттің орындалуы туралы есепті ұсыну және оның бекітілуі.
Ауданның 2026 -2028 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық дамудың негізгі көрсеткіштері
( мың теңге)
Қ/с |
Көрсеткіштердің атауы |
2025 жыл /есеп/ |
2026 жыл маусым |
Болжам | |
2027 жыл |
2028 жыл | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Жалпы аумақтық өнім ЖӨӨ көлемі, млн. теңге |
1 042 070,7 |
593 225,6 |
1 225 708 |
1 436 822 |
2 |
Тұрғындардың бір адамға шаққандағы ЖӨӨ көлемі, мың теңге |
16 790,5 |
9 616,7 |
19 363,5 |
22 662,8 |
3 |
Тұрғындардың саны, мың адам |
62,0 |
62,0 |
63,3 |
63,4 |
4 |
Инвестиция көлемі, млн.теңге |
311 428,0 |
141 500,0 |
180 000,0 |
200 000,0 |
5 |
Жұмыссыздық деңгейі, % |
4,9 |
4,8 |
4,8 |
4,7 |
6 |
Айлық есептік көрсеткіш (АЕК), теңге |
3 932,0 |
4 325,0 |
4 325,0 |
4 325,0 |
7 |
Ең төменгі жалақы, теңге |
85 000,0 |
85 000,0 |
85 000,0 |
85 000,0 |
8 |
Орташа айлық жалақы, теңге |
587 442 |
735 661 |
587 442 |
587 442 |
9 |
Зейнетақының ең төменгі мөлшері, теңге |
57 853,0 |
69 049,0 |
69 049,0 |
69 049,0 |
2026 - 2028 жылдарға арналған аудандық бюджет
Аудандық бюджет – орталықтандырылған ақшалай қор, түсімдер есебінен қалыптасады, ауданның жергілікті мемлекеттік органдарының міндеттері мен қызметтерін қаржылық қамтамасыз етуге арналған.
Созақ ауданының жергілікті мемлекеттік органдарының тізімі
Қ/с |
Жергілікті мемлекеттік органдардың атауы |
Ведомствоаралық мекемелер |
1 |
2 |
3 |
1 |
Аудан әкімі аппараты |
Қорғаныс істері жөніндегі бөлім |
2 |
Аудан әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі |
|
3 |
Аудан әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі |
Аудандық жұмыспен қамту орталығы, Халыққа әлеуметтік қызмет көрсететін аудандық аумақтық орталығы, «Белсенді ұзақ өмір және Тең қоғам» әлеуметтік орталығы |
4 |
Аудан әкімдігінің мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі |
«Мыңжылқы» мәдениет үйі МКҚК, Орталықтандырылған кітапхана жүйесі КММ, Тілдерді оқыту орталығы КММ, Созақ спорт клубы КММ |
5 |
Аудан әкімдігінің ішкі саясат бөлімі |
«Жастар ресурстық орталығы» КММ |
6 |
Аудан әкімдігінің кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі |
|
7 |
Аудан әкімдігінің жер қатынастары бөлімі |
|
8 |
Аудан әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі |
|
9 |
Аудан әкімдігінің тұрғын –үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобильдер жолдары бөлімі |
«Шолаққорған-Су» МКК |
10 |
Шолаққорған ауылдық округі әкімінің аппараты |
|
11 |
Жартытөбе ауылдық округі әкімінің аппараты |
|
12 |
Құмкент ауылдық округі әкімінің аппараты |
|
13 |
Сызған ауылдық округі әкімінің аппараты |
|
14 |
Созақ ауылдық округі әкімінің аппараты |
|
15 |
Қарақұр ауылдық округі әкімінің аппараты |
|
16 |
Қаратау ауылдық округі әкімінің аппараты |
|
17 |
Жуантөбе ауылдық округі әкімінің аппараты |
|
18 |
Тасты ауылдық округі әкімінің аппараты |
|
19 |
Шу ауылдық округі әкімінің аппараты |
|
20 |
Қыземшек кенті әкімінің аппараты |
|
21 |
Таукент кенті әкімінің аппараты |
Ескерту: аудандық мәслихат уәкілетті орган болып табылады
2026 жылға арналған аудан бюджеті
1) кірістер – 25 025 127 мың теңге:
салықтық түсімдер – 22 121 739 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 3 736 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0;
арнаулы түсімдер – 0;
трансферттер түсімі – 2 899 652 мың теңге;
2) шығындар – 25 429 569 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 49 555 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 95 150 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 45 595 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -453 997 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 453 997 мың теңге:
қарыздар түсімі – 95 150 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 45 595 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 404 442.
Бюджет кірістерінің көлемі, мың теңге
Атауы |
2025 жыл /есеп/ |
2026 жыл |
2027 жыл |
2028 жыл |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Кірістер |
32 687 257 |
25 025 127 |
23 336 652 |
24 896 720 |
оның ішінде: |
||||
Трансферттер |
9 538 438 |
2 899 652 |
0,0 |
0,0 |
Бюджеттік субвенциялар-жоғарыда тұрған бюджеттерден төмендегі тұратын бюджеттерге алынатын республикалық немесе облыстық бюджеттерде бекітілген сомалар шеңберіндегі сипаттаманың трансферттері аумақтардың бюджеттік қамсыздандыру деңгейінің тиімділігіне және мемлекеттік қызметтерін ұсыну үшін тең фискалды мүмкіндіктерін қамтамасыз етуге жіберіледі.
2026 жылға аудандық кірістердің үлес салмағы
2026-2028 жылдарға арналған ауданның бюджет түсімдерінің
құрылымы (мың теңге)
Атауы |
2025 жыл /есеп/ |
2026 жыл |
2027 жыл |
2028 жыл |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Түсімдер-барлығы |
32 687 257 |
25 025 127 |
23 336 652 |
24 896 720 |
Оның ішінде: |
||||
Салықтық түсімдер |
23 145 281 |
22 121 739 |
23 332 692 |
24 892 483 |
Салықтық емес түсімдер |
3 538 |
3 736 |
3 960 |
4 237 |
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Трансферттердің түсімдері |
9 538 438 |
2 899 652 |
0 |
0 |
оның ішінде: |
||||
Ағымдағы нысаналы трансферттер |
2 159 703 |
316 450 |
0 |
0 |
Нысаналы даму трансферттері |
7 378 735 |
2 583 202 |
0 |
0 |
Субвенциялар |
0 |
0 |
0 |
0 |
2026-2028 жылдарға арналған ауданның бюджетінің шығыстары
(мың теңге)
Атауы |
2025 жыл /есеп/ |
2026 жыл |
2027 жыл |
2028 жыл |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||
Барлығы: |
37 901 536 |
25 429 569 |
23 336 652 |
24 896 720 |
||||||||
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер |
5 685 513 |
757 282 |
692 033 |
692 033 |
||||||||
Қорғаныс |
68 093 |
39 077 |
39 077 |
39 077 |
||||||||
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
155 071 |
11 388 |
0 |
0 |
||||||||
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру |
2 509 460 |
1 861 068 |
1 843 555 |
1 843 555 |
||||||||
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
14 003 089 |
3 517 215 |
2 187 277 |
2 715 878 |
||||||||
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
4 743 480 |
1 908 215 |
1 851 881 |
1 851 881 |
||||||||
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану |
557 437 |
1 658 850 |
245 397 |
0 |
||||||||
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
308 640 |
74 646 |
70 196 |
70 196 |
||||||||
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
262 106 |
163 144 |
56 344 |
56 344 |
||||||||
Көлiк және коммуникациялар |
2 975 496 |
804 669 |
622 771 |
655 005 |
||||||||
Басқалар |
851 313 |
512 425 |
540 042 |
572 649 |
||||||||
Борышқа қызмет көрсету |
306 |
689 |
806 |
806 |
||||||||
Трансферттер |
5 781 532 |
14 120 901 |
15 187 273 |
16 399 296 |
||||||||
2026 жылға арналған бюджеттен әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру функционалдық тобы бойынша шығыстардың үлес салмағы |
||||||||||||
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк саласындағы
шараларды іске асыруға арналған шығыстар
(мың теңге)
Атауы |
2025 жыл /есеп/ |
2026 жыл |
2027 жыл |
2028 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
4 743 480 |
1 908 215 |
1 851 881 |
1 851 881 |
||
Оның ішінде: |
||||||
Мәдениет саласындағы қызмет |
1 904 689 |
988 441 |
988 441 |
988 441 |
||
Спорт |
2 146 184 |
296 580 |
280 757 |
280 757 |
||
Ақпараттық кеңiстiк |
351 620 |
371 009 |
346 009 |
346 009 |
||
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiкті ұйымдастыру жөніндегі өзгеде қызметтер |
340 987 |
252 185 |
236 674 |
236 674 |
||
|
Бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) іске асыруға бағытталған бюджеттік бағдарламалар бөлінісінде 2026 жылға арналған аудандық бюджеттік даму бағдарламаларының тізбесі | ||||||
Функционалдық топ |
2026 жыл |
2027 жыл |
2028 жыл |
|||||||||||
Кіші функция |
||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi |
||||||||||||||
Бағдарлама Атауы |
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||||||||||
Инвестициялық жобалар |
3 660 184 |
0 |
0 | |||||||||||
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
1 783 832 |
||||||||||||
1 |
Тұрғын үй шаруашылығы |
956 568 |
||||||||||||
472 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі |
956 568 |
||||||||||||
004 |
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру |
956 568 |
||||||||||||
Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен |
956 568 |
|||||||||||||
Астана мөлтек ауданына инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым құрылысы үшін |
956 568 |
|||||||||||||
2 |
Коммуналдық шаруашылығын дамыту |
827 264 |
||||||||||||
458 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
260 087 |
||||||||||||
048 |
Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту |
259 799 |
||||||||||||
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
259 799 |
|||||||||||||
Шолаққорған ауылында қатты тұрмыстық қалдықтар тастайтын орынның құрылысына |
259 799 |
|||||||||||||
058 |
Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту |
288 |
||||||||||||
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
288 |
|||||||||||||
Түркістан облысы, Созақ ауданы, Созақ ауылдық округі, Созақ ауылындағы су құбыры желілерінің құрылысы |
288 |
|||||||||||||
472 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі |
567 177 |
||||||||||||
005 |
Коммуналдық шаруашылығын дамыту |
567 177 |
||||||||||||
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
567 177 |
|||||||||||||
Шолаққорған ауылынан құрылыс қалдықтарын тастау орнының құрылысына |
67 534 |
|||||||||||||
Тасты ауылдық округі аумағынан тұрмыстық қатты қалдықтар тастау орынның құрылысы |
177 472 |
|||||||||||||
Шу ауылдық округі аумағынан тұрмыстық қатты қалдықтар тастау орынның құрылысы |
110 053 |
|||||||||||||
Сызған ауылында қатты тұрмыстық қалдықтарға арналған полигон салу құрылысы |
212 118 |
|||||||||||||
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
217 502 |
||||||||||||
1 |
Мәдениет саласындағы қызмет |
217 502 |
||||||||||||
472 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі |
217 502 |
||||||||||||
011 |
Мәдениет объектілерін дамыту |
217 502 |
||||||||||||
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
217 502 |
|||||||||||||
Шолаққорған ауылынан кітапхана құрылысына |
217 502 |
|||||||||||||
09 |
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану |
1 658 850 |
||||||||||||
9 |
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер |
1 658 850 |
||||||||||||
458 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
1 658 850 |
||||||||||||
036 |
Газ тасымалдау жүйесін дамыту |
1 658 850 |
||||||||||||
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен |
800 000 |
|||||||||||||
Жартытөбе ауылдық округі, Бабата елді мекенін табиғи газбен қамтамасыз ету құрылысына |
200 000 |
|||||||||||||
Жартытөбе ауылдық округі, Жартытөбе елді мекенін табиғи газбен қамтамасыз ету құрылысына |
200 000 |
|||||||||||||
Жартытөбе ауылдық округі, Аққолтық елді мекенін табиғи газбен қамтамасыз ету құрылысына |
400 000 |
|||||||||||||
Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен |
826 634 |
|||||||||||||
Жартытөбе ауылдық округі, Бабата елді мекенін табиғи газбен қамтамасыз ету құрылысына |
168 560 |
|||||||||||||
Жартытөбе ауылдық округі, Жартытөбе елді мекенін табиғи газбен қамтамасыз ету құрылысына |
100 181 |
|||||||||||||
Жартытөбе ауылдық округі, Аққолтық елді мекенін табиғи газбен қамтамасыз ету құрылысына |
557 893 |
|||||||||||||
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
32 216 |
|||||||||||||
Созақ ауданы, Шолаққорған ауылындағы АГТС-нан Созақ ауылына дейін магистральды газ құбырын салу құрылысына ЖСҚ дайындау |
14 690 |
|||||||||||||
Созақ ауданы, Шолаққорған ауылындағы АГТС-нан Құмкент ауылына дейін магистральды газ құбырын салу құрылысына ЖСҚ дайындау |
7 526 |
|||||||||||||
Созақ ауданы, Құмкент а/о, Қызылкөл елді мекеніне газ құбыры желілерін тарту жұмыстарына ЖСҚ әзірлеу үшін |
10 000 |
|||||||||||||