- Программа развития территории сельского округа Майлы
на 2025 – 2028 годы
Гражданский бюджет сельского округа Майлы Железинского района на 2026─2028 годы содержит информацию об основных показателях бюджета сельского округа Майлы, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает раздел «Планирование бюджета», подразделы «Основные показатели социально - экономического развития» и «Поступления и расходы бюджета сельского округа».
Бюджет сельского округа – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций акима сельского округа, подведомственных ему государственных учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов административно-территориальной единицы.
Бюджетный процесс - регламентированная бюджетным законодательством Республики Казахстан деятельность по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению, корректировке, ведение бюджетного учета и отчетности, государственному финансовому контролю.
Бюджет сельского округа Майлы Железинского района на 2026-2028 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, прогнозом социально - экономического развития сельского округа Майлы Железинского района на 202-2028 годы.
Программа развития территории сельского округа Майлы на 2025-2028 годы направлена на решение проблем, связанных с формированием устойчивого развития экономики и повышения качества и условий жизни населения в среднесрочной перспективе.
№ п/п |
Целевые индикаторы |
2025 год |
2026 год |
2027год (прогноз) |
2028год (прогноз) |
1 |
Темп роста налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет, % |
178,9 |
180,8 |
182,7 |
182,7 |
2 |
Индекс физического объема валовой продукции (услуг) сельского хозяйства |
105,0 |
105,0 |
105,0 |
105,0 |
3 |
Охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и обучением, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
4 |
Удельный вес получателей АСП (обусловленной денежной помощи), вовлеченных в активные меры содействия занятости |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
5 |
Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек, % |
62,8 |
64,8 |
64,8 |
64,8 |
6 |
Уровень преступности на 10000 населения, ед |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Обеспеченность централизованным водоснабжением в сельских населенных пунктах, % |
85,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
8 |
Доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
12 |
Доля переработки и утилизации твердых бытовых отходов к их образованию, % |
0,01 |
0,02 |
0,01 |
0,01 |
Основные показатели социально-экономического
развития района на 2025-2028 годы
№ п/п |
Наименование показателей |
2025 год |
2026 год |
2027 год (прогноз) |
2028 (прогноз) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Численность населения, тыс. чел |
0,241 |
0,265 |
0,295 |
0,350 |
2 |
Уровень безработицы, % |
1,4 |
1,3 |
1,1 |
1,1 |
3 |
Месячный расчетный показатель (МРП), тенге |
3932 |
4325 |
4718 |
5111 |
4 |
Прожиточный минимум, тенге |
46228 |
50851 |
55474 |
60097 |
5 |
Минимальная заработная плата, тенге |
85000 |
85 000 |
85 000 |
90 000 |
6 |
Среднемесячная номинальная заработная плата, тенге |
83000 |
93000 |
103000 |
113000 |
7 |
Минимальный размер пенсии, тенге |
62771 |
69049 |
75327 |
81605 |
- II. Поступления и расходы районного бюджета
- Структура поступлений районного бюджета на 2025-2028 годы
Бюджет сельского округа Майлы на 2026-2028 годы утвержден проектом решения сессии Железинского районного маслихата «О бюджете сельских округов Железинского района на 2026-2028 годы».
тыс. тенге
Наименование |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028год | |
Поступления - всего |
113137,0 |
47811,0 |
45130,0 |
45828,0 | |
Доходы местного бюджета |
5105,0 |
1740,0 |
1577,0 |
1630,0 | |
1 |
Налоговые поступления |
4910,0 |
1545.0 |
1382 |
1435 |
2 |
Неналоговые поступления |
195,0 |
195,0 |
195,0 |
195,0 |
|
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
108032,0 |
46071,0 |
43553 |
44198 | |
- Структура расходов районного бюджета
тыс. тенге
Наименование |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028год | |
1 |
3 |
4 |
5 |
||
РАСХОДЫ- всего |
116636,0 |
47811,0 |
45130,0 |
45828,0 | |
в том числе: |
|||||
Затраты: |
116636,0 |
47811,0 |
45130,0 |
45828,0 | |
Государственные услуги общего характера |
37126 |
39036 |
38552,0 |
38922,0 | |
Оборона |
- |
- |
- |
- | |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
- |
- |
- |
- | |
Образование |
- |
- |
- |
- | |
Здравоохранение |
12,0 |
13,0 |
14,0 |
14,0 | |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
- |
- |
- |
- | |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3698,0 |
5717 |
3965,0 |
4163,0 | |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
- |
- |
- |
- | |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
- |
- |
- |
- | |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
- |
- |
- |
- | |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
- |
- |
- |
- | |
Транспорт и коммуникации |
2771,0 |
2475,0 |
2599,0 |
2729,0 | |
Прочие |
- |
- |
- |
- | |
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог |
72559,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Трансферты по ЧС |
469,0 |
566 |
0,0 |
0,0 | |
Возврат целевых трансфертов |
1 |
4 |
0,0 |
0,0 | |
Дефицит (профицит ) бюджета |
- |
- |
- |
- | |
Расходы бюджета на государственные
услуги общего характера
Тыс.тенге
Наименование |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028год |
Расходы бюджета на государственные услуги общего характера,всего |
37126 |
39036 |
38552,0 |
38922,0 |
Из них |
||||
государственные услуги общего характера |
37126 |
39036 |
38552,0 |
38922,0 |
Оборона |
- |
- |
- |
- |
На государственные услуги общего характера предусмотрены средства на услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа в сумме 39036,0 тыс. тенге на 2026 гг.
Расходы бюджета на здравоохранения
Тыс.тенге
Наименование |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028год |
Расходы бюджета на здравоохранения, всего |
12,0 |
13,0 |
14,0 |
14,0 |
Из них |
||||
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь |
12 |
13 |
14 |
14 |
Расходы бюджета на организацию в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь на 2026 год предусмотрены в сумме 13,0 тыс. тенге.
Расходы на реализацию мероприятий в сфере жилищно – коммунального хозяйства
тыс. тенге
Наименование |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028год |
Расходы бюджета жилищно-коммунальное хозяйство ,всего |
3698,0 |
5717,0 |
3965,0 |
4163,0 |
Из них |
||||
Освещение улиц в населенных пунктах |
3138 |
3138 |
3295 |
3460 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
134 |
135 |
166 |
174 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
0 |
2000 |
0 |
0 |
Расходы бюджета благоустройство и озеленение населенных пунктов, всего |
426 |
444 |
504 |
529 |
Расходы бюджета на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунальное хозяйства на 2026 год предусмотрены в сумме 5717,0 тыс. тенге.
Расходы бюджета на транспорт и коммуникации
Тыс.тенге
Наименование |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028год |
Расходы бюджета на транспорт и коммуникации ,всего |
2771,0 |
2475,0 |
2599,0 |
2729,0 |
Из них |
||||
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельского округа |
2771,0 |
2475,0 |
2599,0 |
2729,0 |
Для без перебойного обеспечении функционирования автомобильных дорог сельского округа на 2026 год предусмотрены средства в сумме 2475,0 тыс. тенге.
Расходы бюджета на возврат целевых трансфертов
Тыс.тенге
Наименование |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028год |
Возврат целевых трансфертов |
1 |
4 |
0 |
0 |
Из них |
||||
Возврат целевых трансфертов |
1 |
4 |
0 |
0 |
Расходы бюджета на возврат целевых трансфертов сельского округа на 2026 год в сумме 0,0 тыс тенге
Расходы на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения,селах,поселках,сельских округах
Тыс.тенге
Наименование |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028год |
Расходы за счет средств областного бюджета |
72559 |
0 |
0 |
0 |
Из них |
||||
Расходы за счет средств областного бюджета |
72559 |
0 |
0 |
0 |
Расходы бюджета на средний ремонт внутрипоселковых дорог с.Майлы на 2026 год предусмотрены в сумме 0,0 тыс. тенге.
Расходы бюджета на проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты
Тыс.тенге
Наименование |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028год |
Расходы бюджета на проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты ,всего |
469,0 |
566,0 |
0 |
0 |
Из них |
||||
Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты |
469,0 |
566,0 |
0 |
Расходы бюджета на реализацию мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты на 2026 год предусмотрены на противопаводковые и противопожарные мероприятия в сумме 566,0 тыс.тенге.