Ревизионная комиссия по Мангистауской области
Государственное учреждение «Ревизионная комиссия по Мангистауской области» является государственным органом, осуществляющим внешний государственный аудит и финансовый контроль за исполнением местного бюджета.
Миссией Ревизионной комиссии является повышение эффективности управления и использования средств местного бюджета, активов государства и субъектов квазигосударственного сектора в целях укрепления финансовой дисциплины и обеспечения экономической стабильности на территории области.
Новости
Документы
Информация проведенного аудиторского мероприятия по вопросам разведки и добычи твердых полезных ископаемых, а также добычи общераспространенных полезных ископаемых
27.08.2026 г. Рассмотрены результаты проведенного аудиторского мероприятия «по разведке и добыче твердых полезных ископаемых, добыче общераспространенных полезных ископаемых». По результатам общего аудита сумма выявленных финансовых нарушений по поступлениям в бюджет составила 162 181,0 тыс. тенге, выявлено 15 процедурных нарушений. В ходе проверки установлено, что при несоблюдении требований статьи 66 Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании», Правил проведения мониторинга выполнения недропользователями обязательств по контрактам на недропользование, утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан, а также требований Бюджетного кодекса Республики Казахстан, в 2020-2025 годах по проверенным контрактам выявлено 39 неисполненных обязательств на общую сумму 162 181,0 тыс. тенге, указанная сумма не поступила в местный бюджет, в связи с чем выявлено финансовое нарушение. А именно: в 2020 году 19 562,5 тыс. тенге, в 2021 году 15 645,7 тыс. тенге, в 2022 году 19 205,3 тыс. тенге, в 2023 году 35 357,9 тыс. тенге, в 2024 году 39 548,6 тыс. тенге, в 2025 году 32 861,1 тыс. тенге, Что касается нарушений процедурного характера, то при слиянии или присоединении к юридическому лицу - в соответствии с передаточным актом, при разделении и выделении - в соответствии с разделительным балансом, требование о переводе прежних документов фактически принято без оформления передачи. Установлено, что при несоблюдении нескольких требований Административного процедурно-процессуального кодекса Управление не имеет планов работы на 2025 год на годовую и квартальную, а «Отдел управления отходами, недропользования, учета и аудита» на 2025 год не разработал свои планы работы. Также в Управлении не проводился надлежащий Внутренний контроль. В результате соответствующее структурное подразделение государственного органа не разработало при необходимости мероприятия по контролю, не проведена сверка материалов по мониторингу, не истребована необходимая информация, не разработаны иные формы документальной проверки, не проверены степень и качество исполнения правового акта индивидуального применения, отсутствуют ли отклонения в исполнении правового акта индивидуального применения, их причины и не установлены возможные меры для устранения отклонений, для определения ответственности конкретных должностных лиц за неисполнение или ненадлежащее исполнение правового акта индивидуального применения. Выявлены факты несоответствия требованиям контрактов и рабочих программ в части плановых сумм обязательств по финансированию на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры. По контрактам, представленным ежегодно позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, без соблюдения требований Кодекса о недрах и недропользовании, выявлено 11 фактов 40 недропользователей на 2021-2025 годы и 105 недропользователей, которые не представили их вообще к 2025 году. По исполнению лицензионных обязательств за 2021-2025 годы выявлено 40 фактов 13 недропользователей и 45 недропользователей, которые не представили их вообще к 2025 году. Подводя итоги вышеизложенного, по результатам государственного аудита по вопросам разведки и добычи твердых полезных ископаемых, а также добычи общераспространенных полезных ископаемых ревизионный комиссией дана оценка на уровне «неэффективно». Направлено предписание об устранении нарушений и рассмотрении ответственности должностных лиц, допустивших нарушения. На заседании были рассмотрены результаты данного аудиторского мероприятия, утверждено аудиторское заключение и принято постановление.