«2023-2025 жылдарға арналған Қызылөзек ауылдық округінің бюджеті туралы» Қызылорда қалалық мәслихатының 2022 жылғы 28 желтоқсандағы №209-29/7 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. «2023-2025 жылдарға арналған Қызылөзек ауылдық округінің бюджеті туралы» Қызылорда қалалық мәслихатының 2022 жылғы 28 желтоқсандағы №209-29/7 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
аталған шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«1. 2023-2025 жылдарға арналған Қызылөзек ауылдық округінің бюджеті 1,2,3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 439 777,8 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 8 368,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 1 773,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 429 636,8 мың теңге;
2) шығындар – 441 485,6 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 707,8 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 1 707,8 мың теңге;
қарыздар түсімі – 0;
қарыздарды өтеу – 0;
бюджет қаражатының пайдаланылатын пайдаланылатын қалдықтары – 1 707,8 мың теңге.».
Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Қызылорда қалалық мәслихатының төрағасы
И. Құттықожаев
Қызылорда қалалық мәслихатының
2023 жылғы 22 желтоқсандағы
№98-12/7 шешіміне 1-қосымша
Қызылорда қалалық мәслихатының
2022 жылғы 28 желтоқсандағы
№209-29/7 шешіміне 1-қосымша
2023 жылға арналған Қызылөзек ауылдық округі бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы, мың теңге
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Кішісыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1. Кірістер
|
439 777,8
|
|
|
1
|
|
|
Салықтықтүсiмдер
|
8 368,0
|
|
|
01
|
Табыс салығы
|
460,0
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
460,0
|
|||
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатынсалықтар
|
7 908,0
|
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатынсалықтар
|
168,0
|
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
440,0
|
|
|
|
|
4
|
Көлiкқұралдарынасалынатынсалық
|
7 300,0
|
|
|
2
|
Салықтық емес түсімдер
|
1 773,0
|
|||
|
04
|
Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің әкімдері салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар
|
1 773,0
|
|||
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
429 636,8
|
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiкбасқарудыңжоғарытұрғаноргандарынантүсетiнтрансферттер
|
429 636,8
|
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінентрансферттер
|
429 636,8
|
|
|
Функционалдық топ
|
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
|
Бюджеттікбағдарламалардыңәкімшісі
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Кіші бағдарлама
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
|
|
|
|
2. Шығындар
|
441 485,6
|
|
01
|
|
|
|
Жалпысипаттағымемлекеттiкқызметтер
|
55 304,0
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiкбасқарудыңжалпыфункцияларынорындайтынөкiлдi, атқарушыжәнебасқаоргандар
|
55 304,0
|
|
124
|
Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
55 304,0
|
|||
|
|
|
001
|
Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
54 119,0
|
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
1 185,0
|
|||
|
05
|
|
|
|
Денсаулықсақтау
|
61,0
|
|
|
9
|
|
|
Денсаулықсақтаусаласындағыөзге де қызметтер
|
61,0
|
|
|
|
124
|
|
Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
61,0
|
|
|
|
|
002
|
Шұғылжағдайларданауқасыауырадамдардыдәрігерліккөмеккөрсететінжақынжердегіденсаулықсақтауұйымынажеткізудіұйымдастыру
|
61,0
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық
|
28 544,0
|
|
|
3
|
|
|
Елді-мекендердікөркейту
|
28 544,0
|
|
|
|
124
|
|
Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
28 544,0
|
|
|
|
|
008
|
Елдімекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
21 567,0
|
|
|
|
|
009
|
Елдімекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
855,0
|
|
|
|
|
011
|
Елдімекендердіабаттандыру мен көгалдандыру
|
6 122,0
|
|
08
|
|
|
|
Мәдениет, спорт, туризм жәнеақпараттықкеңістiк
|
25 287,0
|
|
|
1
|
|
|
Мәдениетсаласындағықызмет
|
25 287,0
|
|
|
|
124
|
|
Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
25 287,0
|
|
|
|
|
006
|
Жергіліктідеңгейдемәдени-демалысжұмысынқолдау
|
25 127,0
|
|
|
2
|
|
|
Спорт
|
160,0
|
|
|
|
124
|
|
Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
160,0
|
|
|
|
|
028
|
Жергіліктідеңгейдеденешынықтыру-сауықтыружәнеспорттықіс-шаралардыөткізу
|
160,0
|
|
12
|
|
|
|
Көлiкжәне коммуникация
|
5 918,8
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлiгi
|
5 918,8
|
|
|
|
124
|
|
Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
5 918,8
|
|
012
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын салу және реконструкциялау"
|
9,0
|
|||
|
|
|
|
013
|
Аудандықмаңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдықокругтерде автомобиль жолдарыныңжұмысістеуінқамтамасызету
|
250,0
|
|
|
|
|
045
|
Аудандықмаңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдықокругтерде автомобиль жолдарынкүрделіжәнеорташажөндеу
|
5 659,8
|
|
13
|
|
|
|
Басқалар
|
326 370,8
|
|
|
9
|
|
|
Басқалар
|
326 370,8
|
|
|
|
124
|
|
Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
326 370,8
|
|
|
|
|
040
|
Өңірлердідамытудың 2025 жылғадейінгібағдарламасышеңберіндеөңірлердіэкономикалықдамытуғажәрдемдесубойыншашаралардыіскеасыруғаауылдықелдімекендердіжайластырудышешугеарналғаніс-шаралардыіскеасыру
|
3 205,0
|
|
057
|
«Ауыл-Ел» бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру
|
169 238,1
|
|||
|
058
|
«Ауыл-Ел» бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту
|
153 927,7
|
|||
|
|
|
|
|
3. Таза бюджеттіккредиттеу
|
0,00
|
|
|
|
|
|
Бюджеттіккредиттер
|
0,00
|
|
5
|
|
|
|
Бюджеттіккредиттердіөтеу
|
0,00
|
|
|
01
|
|
|
Бюджеттіккредиттердіөтеу
|
0,00
|
|
|
|
1
|
|
Мемлекеттікбюджеттенберілгенбюджеттіккредиттердіөтеу
|
0,00
|
|
|
|
|
|
4. Қаржыактивтеріменоперацияларбойынша сальдо
|
0,00
|
|
|
|
|
|
Қаржыактивтерінсатыпалу
|
0,00
|
|
6
|
|
|
|
Мемлекеттіңқаржыактивтерінсатудантүсетінтүсімдер
|
0,00
|
|
|
|
|
|
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-1 707,8
|
|
|
|
|
|
6. Бюджет тапшылығынқаржыландыру (профицитінпайдалану)
|
1 707,8
|
|
7
|
|
|
|
Қарыздартүсімдері
|
0,00
|
|
16
|
|
|
|
Қарыздардыөтеу
|
0,00
|
|
8
|
|
|
|
Бюджет қаражатыныңпайдаланылатынқалдықтары
|
1 707,8
|
|
|
01
|
|
|
Бюджет қаражатықалдықтары
|
1 707,8
|
|
|
|
1
|
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
1 707,8
|
|
|
|
|
01
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
1 707,8
|
Мәтін танысу мақсатында ұсынылған; ресми қолдану үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы редакциясымен салыстырыңыз.