Семей қаласы мәслихатының 2022 жылғы 26 желтоқсандағы № 38/270-VII «Ауылдық округтердің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 109-1, бабына, Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Семей қаласының мәслихаты ШЕШТІ:
«1. Абыралы ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 1 - қосымшаға сәйкес бекітілсін:
1) кірістер – 80 369,5 мың теңге:
салықтық түсімдер – 1 500,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 78 869,5 мың теңге;
2) шығындар – 80 695,5 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -326,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 326,0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 326,0 мың теңге».
2. Қалалық бюджеттен 2023 жылға берілетін субвенция көлемі 49 386,0 мың теңге сомасында ескерілсін.
2. «1. Айнабұлақ ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 2 - қосымшаға сәйкес бекітілсін:
1) кірістер – 65 861,0 мың теңге:
салықтық түсімдер – 908,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 64 953,0 мың теңге;
2) шығындар – 66 574,3 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 713,3 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 713,3 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 713,3 мың теңге».
2. Қалалық бюджеттен 2023 жылға берілетін субвенция көлемі 33 277,0 мың теңге сомасында ескерілсін.
3. «1.Ақбұлақ ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 3 - қосымшаға сәйкес бекітілсін:
1) кірістер – 134 148,2 мың теңге:
салықтық түсімдер – 1 299,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 132 849,2 мың теңге;
2) шығындар – 135 285,5 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 137,3 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 137,3 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1 137,3 мың теңге».
2. Қалалық бюджеттен 2023 жылға берілетін субвенция көлемі 39 033,0 мың теңге сомасында ескерілсін.
4. «1. Алғабас ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 4 - қосымшаға сәйкес бекітілсін:
1) кірістер – 96 927,4 мың теңге:
салықтық түсімдер – 8072,9 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 33,1 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 88 821,4 мың теңге;
2) шығындар – 103 146,1 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -6 218,7 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 6 218,7 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 6218,7 мың теңге».
2. Қалалық бюджеттен 2023 жылға берілетін субвенция көлемі 29 414,0 мың теңге сомасында ескерілсін.
5. «1. Достық ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 5 - қосымшаға сәйкес бекітілсін:
1) кірістер – 122 976,6 мың теңге:
салықтық түсімдер – 1514,5 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 656,5 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 120 805,6 мың теңге;
2) шығындар – 123 208,7 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 232,1 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 232,1 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 232,1 мың теңге».
2. Қалалық бюджеттен 2023 жылға берілетін субвенция көлемі 51 636,0 мың теңге сомасында ескерілсін.
6. «1. Жиеналы ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 6 - қосымшаға сәйкес бекітілсін:
1) кірістер – 78 661,6 мың теңге:
салықтық түсімдер – 2 231,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 76 430,6 мың теңге;
2) шығындар 79 891,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – -1 229,4 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 1 229,4 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1 229,4 мың теңге».
2. Қалалық бюджеттен 2023 жылға берілетін субвенция көлемі 38 119,0 мың теңге сомасында ескерілсін.
7. «1. Ертіс ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 7 - қосымшаға сәйкес бекітілсін:
1) кірістер – 89 737,1 мың теңге:
салықтық түсімдер – 6 883,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 82 854,1 мың теңге;
2) шығындар – 93 360,1 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 623,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 623,0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары –3623,0 мың теңге».
2. Қалалық бюджеттен 2023 жылға берілетін субвенция көлемі 42 396,0 мың теңге сомасында ескерілсін.
8. «1. Қараөлең ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 8 - қосымшаға сәйкес бекітілсін:
1) кірістер – 155 058,4 мың теңге:
салықтық түсімдер – 7 601,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 85,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 147 372,4 мың теңге;
2) шығындар – 159 557,9 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -4 499,5 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 4 499,5 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 4 499,5 мың теңге».
2. Қалалық бюджеттен 2023 жылға берілетін субвенция көлемі 63 672,0
мың теңге сомасында ескерілсін.
9. «1 Көкентау ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 9 - қосымшаға сәйкес бекітілсін:
1) кірістер - 92 022,3 мың теңге:
салықтық түсімдер – 9 631,3 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 620,7 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 81 770,3 мың теңге;
2) шығындар – 97 927,6 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -5905,3 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 5905,3 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 5905,3 мың теңге».
2. Қалалық бюджеттен 2023 жылға берілетін субвенция көлемі 51 456,0 мың теңге сомасында ескерілсін.
10. «1. Новобаженово ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 10 - қосымшаға сәйкес бекітілсін:
1) кірістер – 131 520,0 мың теңге:
салықтық түсімдер – 5 466,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 126 054,0 мың теңге;
2) шығындар – 132 382,2 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -862,2 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –862,2,0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 862,2 мың теңге».
2. Қалалық бюджеттен 2023 жылға берілетін субвенция көлемі 64 980,0 мың теңге сомасында ескерілсін.
11. «1. Озерки ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 11 - қосымшаға сәйкес бекітілсін:
1) кірістер –95 701,8 мың теңге:
салықтық түсімдер – 4 986,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0,0мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 90 715,8 мың теңге;
2) шығындар – 96 673,8 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -972,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 972,0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 972,0 мың теңге».
2. Қалалық бюджеттен 2023 жылға берілетін субвенция көлемі 44 610,0 мың теңге сомасында ескерілсін.
12. «1. Приречный ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 12 - қосымшаға сәйкес бекітілсін:
1) кірістер – 106 940,5 мың теңге:
салықтық түсімдер – 11 358,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 95 582,5 мың теңге;
2) шығындар – 110 801,7 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 861,2 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 861,2 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 3 861,2 мың теңге».
2. Қалалық бюджеттен 2023 жылға берілетін субвенция көлемі 46 693,0мың теңге сомасында ескерілсін.
13. «1. Шаған кентінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 13 - қосымшаға сәйкес бекітілсін:
1) кірістер – 94 473,4 мың теңге:
салықтық түсімдер – 563,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 93 910,4 мың теңге;
2) шығындар – 94 544,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -70,6 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 70,6 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 70,6 мың теңге».
2. Қалалық бюджеттен 2023 жылға берілетін субвенция көлемі 31 067,0 мың теңге сомасында ескерілсін.
14. «1. Шульбинск кентінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 1, - қосымшаларға сәйкес бекітілсін:
1) кірістер – 78 789,8 мың теңге:
салықтық түсімдер – 10 465,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 68324,8 мың теңге;
2) шығындар – 82 404,6 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 614,8 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 614,8 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 3 614,8 мың теңге».
2. Қалалық бюджеттен 2023 жылға берілетін субвенция көлемі 36 789,0 мың теңге сомасында ескерілсін.
3. Осы шешім 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Семей қаласы мәслихатының төрағасы
Д. Шакаримов
2023жылғы 17 қарашадағы
№ 13/76-VIII шешiмге
1-қосымша
2022 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 38/270-VІI шешiмге
1-қосымша
Абыралы ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. Кірістер
|
80 369,5
|
||
|
1
|
|
Салықтық түсiмдер
|
1 500,0
|
||
|
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
1 500,0
|
||
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
11,9
|
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
1 475,0
|
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
13,1
|
|||
|
4
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
78 869,5
|
||
|
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
78 869,5
|
||
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
78 869,5
|
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Кіші функция
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Шығындар
|
80 695,5
|
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
56 633,0
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
56 633,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
56 633,0
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
56 516,0
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығындары
|
117,0
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
10 799,1
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
10 799,1
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
10 799,1
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
1 650,0
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
2 596,5
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
6 552,6
|
|||
|
08
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
12 376,0
|
|||
|
1
|
Мәдениет саласындағы қызмет
|
12 376,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
12 376,0
|
|||
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
12 376,0
|
|||
|
12
|
Көлiк және коммуникация
|
884,8
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлiгi
|
884,8
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
884,8
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
884,8
|
|||
|
15
|
Трансферттер
|
2,6
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
2,6
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
2,6
|
|||
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
2,6
|
|||
|
ІII. Таза бюджеттік кредит беру
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
Бюджеттік кредиттер
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Қаржылық активтерді сатып алу
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-326,0
|
|
|
|
|
|
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
326,0
|
|
|
|
|
|
Қарыздар түсімі
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Қарыздарды өтеу
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
326,0
|
2023 жылғы 17 қарашадағы
№ 13/76-VIII шешiмге
2-қосымша
2022 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 38/270-VІI шешiмге
4-қосымша
Айнабұлақ ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Кірістер
|
65 861,0
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсiмдер
|
908,0
|
|
|
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
908,0
|
||
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
2,6
|
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
812,8
|
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
92,6
|
|||
|
4
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
64 953
|
||
|
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
64 953
|
||
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
64 953
|
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Кіші функция
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Шығындар
|
66 574,3
|
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
34 091,7
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
34 091,7
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
34 091,7
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
34 091,7
|
|||
|
07
|
Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық
|
23 191,5
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
23 191,5
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
23 191,5
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
2 216,8
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
20 974,7
|
|||
|
08
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
8 196,0
|
|||
|
1
|
Мәдениет саласындағы қызмет
|
8 196,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
8 196,0
|
|||
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
8 196,0
|
|||
|
12
|
Көлiк және коммуникация
|
1 095,0
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлiгi
|
1 095,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 095,0
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 095,0
|
|||
|
15
|
Трансферттер
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
0,1
|
|||
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
0,1
|
|||
|
ІII. Таза бюджеттік кредит беру
|
0,0
|
||||
|
Бюджеттік кредиттер
|
0,0
|
||||
|
5
|
|
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0,0
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
||
|
|
|
Қаржылық активтерді сатып алу
|
0,0
|
||
|
|
|
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім
|
0,0
|
||
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-713,3
|
||
|
|
|
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
713,3
|
||
|
|
|
Қарыздар түсімі
|
0,0
|
||
|
|
|
|
|
Қарыздарды өтеу
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
713,3
|
2023жылғы 17 қарашадағы
№ 13/76-VIII шешiмге
3-қосымша
2022 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 38/270-VІI шешiмге
7-қосымша
Ақбұлақ ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Кірістер
|
134 148,2
|
|
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
1 299,0
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
1 299,0
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
13,0
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
1 047,8
|
|||
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
238,2
|
|||
|
4
|
Трансферттердің түсімдері
|
132 849,2
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
132 849,2
|
|||
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
132 849,2
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Кіші функция
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Шығындар
|
135 285,5
|
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
36 486,5
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
36 486,5
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
36 486,5
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
36 486,5
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
86 600,0
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
86 600,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
86 600,0
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
2 681,0
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
83 919,0
|
|||
|
08
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
11 714,0
|
|||
|
1
|
Мәдениет саласындағы қызмет
|
11 714,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
11 714,0
|
|||
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
11 714,0
|
|||
|
12
|
Көлiк және коммуникация
|
484,0
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлiгi
|
484,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
484,0
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
484,0
|
|||
|
15
|
Трансферттер
|
1,0
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
1,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1,0
|
|||
|
044
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
0,4
|
|||
|
048
|
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомаларын қайтару
|
0,6
|
|||
|
|
|
|
|
ІII. Таза бюджеттік кредит беру
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік кредиттер
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Қаржылық активтерді сатып алу
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-1 137,3
|
|
|
|
|
|
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
1 137,3
|
|
|
|
|
|
Қарыздар түсімі
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Қарыздарды өтеу
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
1 137,3
|
2023жылғы 17 қарашадағы
№ 13/76-VIII шешiмге
4-қосымша
2022 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 38/270-VІI шешiмге
10-қосымша
Алғабас ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Кірістер
|
96 927,4
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсiмдер
|
8072,9
|
|
|
01
|
Табыс салығы
|
25,6
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
25,6
|
|||
|
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
1351,5
|
||
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
46,50
|
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
1305,0
|
|
|
05
|
Тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге ішкі салықтар
|
6695,8
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер
|
6695,8
|
|||
|
2
|
|
Салықтық емес түсiмдер
|
33,1
|
||
|
|
01
|
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
|
33,1
|
||
|
|
|
5
|
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
|
33,1
|
|
|
4
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
88 821,4
|
||
|
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
88 821,4
|
||
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
88 821,4
|
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Кіші функция
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Шығындар
|
103 146,1
|
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
43 134,7
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
43 134,7
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
43 134,7
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
43 134,7
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
39 675,3
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
39 675,3
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
39 675,3
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
2 845,0
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
36 830,3
|
|||
|
08
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
13 553,0
|
|||
|
1
|
Мәдениет саласындағы қызмет
|
13 553,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
13 553,0
|
|||
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
13 553,0
|
|||
|
12
|
Көлiк және коммуникация
|
6782,9
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлiгi
|
6782,9
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
6782,9
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
6782,9
|
|||
|
15
|
Трансферттер
|
0,2
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
0,2
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
0,2
|
|||
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
0,2
|
|||
|
ІII. Таза бюджеттік кредит беру
|
0,0
|
||||
|
Бюджеттік кредиттер
|
0,0
|
||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0,0
|
||||
|
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
||||
|
Қаржылық активтерді сатыпалу
|
0,0
|
||||
|
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-6 218,7
|
|
|
|
|
|
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
6 218,7
|
|
|
|
|
|
Қарыздар түсімі
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Қарыздарды өтеу
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
6 218,7
|
2023 жылғы 17 қарашадағы
№ 13/76-VIII шешiмге
5-қосымша
2022 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 38/270-VІI шешiмге
13-қосымша
Достық ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Кірістер
|
122 976,6
|
|
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
1 514,5
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
7,5
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
7,5
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
1 466,0
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
85,0
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
12,0
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
1 318,0
|
|||
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
51,0
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар
|
41,0
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер
|
41,0
|
|||
|
2
|
Салықтық емес түсiмдер
|
656,5
|
|||
|
01
|
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
|
656,5
|
|||
|
5
|
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
|
656,5
|
|||
|
4
|
Трансферттердің түсімдері
|
120 805,6
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
120 805,6
|
|||
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
120 805,6
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Кіші функция
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Шығындар
|
123 208,7
|
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
48 539,5
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
48 539,5
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
48 539,5
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
48 539,5
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
57 758,9
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
57 758,9
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
57 758,9
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
11 552,4
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
2 620,8
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
43 585,7
|
|||
|
08
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
15 306,0
|
|||
|
1
|
Мәдениет саласындағы қызмет
|
15 306,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
15 306,0
|
|||
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
15 306,0
|
|||
|
12
|
Көлiк және коммуникация
|
1 604,2
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлiгi
|
1 604,2
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 604,2
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 604,2
|
|||
|
15
|
Трансферттер
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
0,1
|
|||
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
0,1
|
|||
|
ІII. Таза бюджеттік кредит беру
|
0,0
|
||||
|
Бюджеттік кредиттер
|
0,0
|
||||
|
5
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0,0
|
|||
|
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
Қаржылық активтерді сатып алу
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-232,1
|
|
|
|
|
|
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
232,1
|
|
|
|
|
|
Қарыздар түсімі
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Қарыздарды өтеу
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
232,1
|
2023жылғы 17 қарашадағы
№ 13/76-VIII шешiмге
6-қосымша
2022 жылы 26 желтоксандағы
№ 38/270 –VII шешiмге
16-қосымша
Жиенәлі ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Кірістер
|
78 661,6
|
|
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
2 231,0
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
1 038,0
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
68,0
|
|||
|
4
|
Көлік құралдарына салынатын салық
|
970,0
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар
|
1 193,0
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер
|
1 193,0
|
|||
|
4
|
Трансферттердің түсімдері
|
76 430,6
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
76 430,6
|
|||
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
76 430,6
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Кіші функция
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
6
|
|
|
|
|
|
|
II. Шығындар
|
79 891,0
|
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
32 747,5
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
32 747,5
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
32 747,5
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
32 639,5
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
108,0
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
20 238,0
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
20 238,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
20 238,0
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
1 247,0
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
2 642,0
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
16 349,0
|
|||
|
08
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
11 932,0
|
|||
|
1
|
Мәдениет саласындағы қызмет
|
11 932,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
11 932,0
|
|||
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
11 932,0
|
|||
|
12
|
Көлiк және коммуникация
|
14 973,0
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлiгi
|
14 973,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
14 973,0
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
14 973,0
|
|||
|
15
|
Трансферттер
|
0,5
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
0,5
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
0,5
|
|||
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
0,5
|
|||
|
ІII. Таза бюджеттік кредит беру
|
0,0
|
||||
|
Бюджеттік кредиттер
|
0,0
|
||||
|
5
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0,0
|
|||
|
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
||||
|
Қаржылық активтерді сатып алу
|
0,0
|
||||
|
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім
|
0,0
|
||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-1 229,4
|
||||
|
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
1 229,4
|
||||
|
Қарыздар түсімі
|
0,0
|
||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
1 229,4
|
2023жылғы 17 қарашадағы
№ 13/76-VIII шешiмге
7-қосымша
2022 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 38/270-VІI шешiмге
19-қосымша
Ертіс ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Кірістер
|
89 737,1
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсiмдер
|
6 883,0
|
|
|
01
|
Табыс салығы
|
310,3
|
|||
|
1
|
Жеке табыс салығы
|
310,3
|
|||
|
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
4 675,8
|
||
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
128,4
|
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
23,2
|
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
4 454,2
|
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
70,0
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге ішкі салықтар
|
1 896,9
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер
|
1 896,9
|
|||
|
4
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
82 854,1
|
||
|
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
82 854,1
|
||
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
82 854,1
|
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Кіші функция
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Шығындар
|
93 360,1
|
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
46 724,4
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
46 724,4
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
46 724,4
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
46 724,4
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
34 342,1
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
34 342,1
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
34 342,1
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
960,0
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
33 382,1
|
|||
|
08
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
10 326,0
|
|||
|
1
|
Мәдениет саласындағы қызмет
|
10 326,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
10 326,0
|
|||
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
10 326,0
|
|||
|
12
|
Көлiк және коммуникация
|
1 965,0
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлiгi
|
1 965,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 965,0
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 965,0
|
|||
|
15
|
Трансферттер
|
2,6
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
2,6
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
2,6
|
|||
|
044
|
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомаларын қайтару
|
2,4
|
|||
|
15
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
0,2
|
||
|
ІII. Таза бюджеттік кредит беру
|
0,0
|
||||
|
Бюджеттік кредиттер
|
0,0
|
||||
|
5
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0,0
|
|||
|
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
||||
|
Қаржылық активтерді сатып алу
|
0,0
|
||||
|
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім
|
0,0
|
||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-3 623,0
|
||||
|
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
3 623,0
|
||||
|
|
|
|
|
Қарыздар түсімі
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Қарыздарды өтеу
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
3 623,0
|
2023жылғы 17 қарашадағы
№ 13/76-VIII шешiмге
8-қосымша
2022 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 38/270-VІI шешiмге
22-қосымша
Қараөлең ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
I. Кірістер
|
155 058,4
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
7 601,0
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
2 939,2
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
61,6
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
2 877,6
|
|||
|
05
|
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер
|
4 661,8
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер
|
4 661,8
|
|||
|
2
|
Салықтық емес түсiмдер
|
85,0
|
|||
|
01
|
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
|
85,0
|
|||
|
5
|
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
|
85,0
|
|||
|
4
|
Трансферттердің түсімдері
|
147 372,4
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
147 372,4
|
|||
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
147 372,4
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Кіші функция
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Шығындар
|
159 557,9
|
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
61 086,7
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
61 086,7
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
61 086,7
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
60 436,7
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
650,0
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
24 389,8
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
24 389,8
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
24 389,8
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
1 248,0
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
1 490,8
|
|||
|
011
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
21 651,0
|
|||
|
08
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
72 848,8
|
|||
|
1
|
Мәдениет саласындағы қызмет
|
72 848,8
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
72 848,8
|
|||
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
72 848,8
|
|||
|
12
|
Көлiк және коммуникация
|
1 232,0
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлiгi
|
1 232,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 232,0
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 232,0
|
|||
|
15
|
Трансферттер
|
0,6
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
0,6
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
0,6
|
|||
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
0,6
|
|||
|
ІII. Таза бюджеттік кредит беру
|
0,0
|
||||
|
Бюджеттік кредиттер
|
0,0
|
||||
|
5
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0,0
|
|||
|
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-4 499,5
|
|
|
|
|
|
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
4 499,5
|
|
|
|
|
|
Қарыздар түсімі
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Қарыздарды өтеу
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
4 499,5
|
2023жылғы 17 қарашадағы
№ 13/76-VIII шешiмге
9-қосымша
2022 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 38/270-VІI шешiмге
25-қосымша
Көкентау ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Кірістер
|
92 022,3
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсiмдер
|
9 631,3
|
|
|
01
|
Табыс салығы
|
193,2
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
193,2
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
3 063,6
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
66,7
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
4,9
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
2 459,0
|
|||
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
533,0
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар
|
6 374,5
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер
|
6 374,5
|
|||
|
2
|
Салықтық емес түсiмдер
|
620,7
|
|||
|
04
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
|
620,7
|
|||
|
1
|
Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
|
620,7
|
|||
|
4
|
Трансферттердің түсімдері
|
81 770,3
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
81 770,3
|
|||
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
81 770,3
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Кіші функция
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Шығындар
|
97 927,6
|
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
51 742,6
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
51 742,6
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
51 742,6
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
51 050,9
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
691,7
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
28 240,0
|
|||
|
2
|
Коммуналдық шаруашылық
|
3 034,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
3 034,0
|
|||
|
014
|
Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру
|
3 034,0
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
25 206,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
25 206,0
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
1 924,0
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
3 923,9
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
|
19 358,1
|
|||
|
08
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
15 789,0
|
|||
|
1
|
Мәдениет саласындағы қызмет
|
15 789,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
15 789,0
|
|||
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
15 789,0
|
|||
|
12
|
Көлiк және коммуникация
|
2 155,0
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлiгi
|
2 155,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
2 155,0
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
2 155,0
|
|||
|
15
|
Трансферттер
|
1,0
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
1,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1,0
|
|||
|
044
|
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомаларын қайтару
|
0,1
|
|||
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
0,9
|
|||
|
|
|
|
|
ІII. Таза бюджеттік кредит беру
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік кредиттер
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Қаржылық активтерді сатып алу
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-5 905,3
|
|
|
|
|
|
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
5 905,3
|
|
|
|
|
|
Қарыздар түсімі
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Қарыздарды өтеу
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
5 905,3
|
2023 жылғы 17 қарашадағы
№ 13/76-VIII шешiмге
10-қосымша
2022 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 38/270-VІI шешiмге
28-қосымша
Новобаженово ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Кірістер
|
131 520,0
|
|
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
5 466,0
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
900,2
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
900,2
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
4 468,6
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
253,4
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
4 215,2
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге ішкі салықтар
|
97,2
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер
|
97,2
|
|||
|
4
|
Трансферттердің түсімдері
|
126 054,0
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
126 054,0
|
|||
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
126 054,0
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Кіші функция
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Шығындар
|
132 382,2
|
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
54 470,4
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
54 470,4
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
54 470,4
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
54 470,4
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
46 211,8
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
46 211,8
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
46 211,8
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
5 196,0
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
5 644,7
|
|||
|
011
|
Абаттандыру және көгалдандыру
|
35 371,1
|
|||
|
08
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
22 857,0
|
|||
|
1
|
Мәдениет саласындағы қызмет
|
22 857,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
22 857,0
|
|||
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
22 857,0
|
|||
|
12
|
Көлiк және коммуникация
|
8 843,0
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлiгi
|
8 843,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
8 843,0
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
8 843,0
|
|||
|
ІII. Таза бюджеттік кредит беру
|
0,0
|
||||
|
Бюджеттік кредиттер
|
0,0
|
||||
|
5
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0,0
|
|||
|
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
||||
|
Қаржылық активтерді сатып алу
|
0,0
|
||||
|
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім
|
0,0
|
||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-862,2
|
||||
|
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
862,2
|
||||
|
Қарыздар түсімі
|
0,0
|
||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0,0
|
||||
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
862,2
|
2023 жылғы 17 қарашадағы
№ 13/76-VIII шешiмге
11-қосымша
2022 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 38/270-VІI шешiмге
31-қосымша
Озерки ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Кірістер
|
95 701,8
|
|
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
4 986,0
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
340,0
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
340,0
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
3 049,0
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
162,0
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
26,0
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
2 521,0
|
|||
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
340,0
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар
|
1 597,0
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер
|
1 597,0
|
|||
|
4
|
Трансферттердің түсімдері
|
90 715,8
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
90 715,8
|
|||
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
90 715,8
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Кіші функция
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Шығындар
|
96 673,8
|
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
34 279,7
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
34 279,7
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
34 279,7
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
34 279,7
|
|||
|
07
|
Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық
|
37 625,6
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
37 625,6
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
37 625,6
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
11 266,5
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
11 541,1
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
14 818,0
|
|||
|
08
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
18 154,0
|
|||
|
1
|
Мәдениет саласындағы қызмет
|
18 154,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
18 154,0
|
|||
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
18 154,0
|
|||
|
12
|
Көлiк және коммуникация
|
6 613,9
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлiгi
|
6 613,9
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
6 613,9
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
6 613,9
|
|||
|
15
|
Трансферттер
|
0,6
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
0,6
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
0,6
|
|||
|
044
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
0,5
|
|||
|
048
|
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомаларын қайтару
|
0,1
|
|||
|
|
|
|
|
ІII. Таза бюджеттік кредит беру
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік кредиттер
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Қаржылық активтерді сатыпалу
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-972,0
|
|
|
|
|
|
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
972,0
|
|
|
|
|
|
Қарыздар түсімі
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Қарыздарды өтеу
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
972,0
|
2023жылғы 17 қарашадағы
№ 13/76-VIII шешiмге
12-қосымша
2022 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 38/270-VІI шешiмге
34-қосымша
Приречный ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Кірістер
|
106 940,5
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсiмдер
|
11 358,0
|
|
|
01
|
Табыс салығы
|
4 097,8
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
4 097,8
|
|||
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
4 704,5
|
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
95,2
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
859,8
|
|||
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
3 669,3
|
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
80,2
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге ішкі салықтар
|
2 555,7
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер
|
2 555,7
|
|||
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
95 582,5
|
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
95 582,5
|
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
95 582,5
|
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Кіші функция
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Шығындар
|
110801,7
|
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
45 398,6
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
45 398,6
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
45 398,6
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
44 366,2
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
1032,4
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
20704,8
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
20704,8
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
20704,8
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
8996,3
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
1934,5
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
|
9774
|
|||
|
08
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
35164
|
|||
|
1
|
Мәдениет саласындағы қызмет
|
35164
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
35164
|
|||
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
35164
|
|||
|
12
|
Көлiк және коммуникация
|
9534,3
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлiгi
|
9534,3
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
9534,3
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
9534,3
|
|||
|
ІII. Таза бюджеттік кредит беру
|
0
|
||||
|
Бюджеттік кредиттер
|
0
|
||||
|
5
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
|||
|
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо
|
0
|
||||
|
Қаржылық активтерді сатып алу
|
0
|
||||
|
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім
|
0
|
||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-3861,2
|
||||
|
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
3861,2
|
||||
|
Қарыздар түсімі
|
0
|
||||
|
|
|
|
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
3861,2
|
2023жылғы 17 қарашадағы
№ 13/76-VIII шешiмге
13-қосымша
2022 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 38/270-VІI шешiмге
37-қосымша
Шаған кентінің 2023 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Кірістер
|
94 473,4
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсiмдер
|
563,0
|
|
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
563,0
|
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
13,0
|
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
550,0
|
|
|
4
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
93 910,4
|
||
|
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
93 910,4
|
||
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
93 910,4
|
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Кіші функция
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Шығындар
|
94 544,0
|
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
41 909,4
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
41 909,4
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
41 909,4
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
41 237,4
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
672,0
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
51 648,7
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
51 648,7
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
51 648,7
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
2 982,8
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
48 665,9
|
|||
|
12
|
Көлiк және коммуникация
|
985,6
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлiгi
|
985,6
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
985,6
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
985,6
|
|||
|
15
|
Трансферттер
|
0,3
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
0,3
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
0,3
|
|||
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
0,3
|
|||
|
ІII. Таза бюджеттік кредит беру
|
0,0
|
||||
|
Бюджеттік кредиттер
|
0,0
|
||||
|
5
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0,0
|
|||
|
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
||||
|
Қаржылық активтерді сатып алу
|
0,0
|
||||
|
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім
|
0,0
|
||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-70,6
|
||||
|
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
70,6
|
||||
|
Қарыздар түсімі
|
0,0
|
||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0,0
|
||||
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
70,6
|
2023жылғы 17 қарашадағы
№ 13/76-VIII шешiмге
14-қосымша
2022 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 38/270-VІI шешiмге
40 - қосымша
Шульбинск кентінің 2023 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Кірістер
|
78 789,8
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсiмдер
|
10 465,0
|
|
|
01
|
Табыс салығы
|
1 904,0
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
1 904,0
|
|||
|
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
8 494,0
|
||
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
236,0
|
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
1 606,0
|
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
6 652,0
|
|
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар
|
67,0
|
|||
|
|
3
|
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер
|
67,0
|
||
|
4
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
68 324,8
|
||
|
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
68 324,8
|
||
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
68 324,8
|
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Кіші функция
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Шығындар
|
82 404,6
|
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
44 345,0
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
44 345,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
44 345,0
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
44 345,0
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
18 318,0
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
18 318,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
18 318,0
|
|||
|
009
|
1 517,0
|
||||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
16 801,0
|
|||
|
08
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
14 826,8
|
|||
|
1
|
Мәдениет саласындағы қызмет
|
14 826,8
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
14 826,8
|
|||
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
14 826,8
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
4 911,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
4 911,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 911,0
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
4 911,0
|
|||
|
15
|
Трансферттер
|
3,8
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
3,8
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
3,8
|
|||
|
044
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
0,1
|
|||
|
048
|
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомаларын қайтару
|
3,7
|
|||
|
|
|
|
|
ІII. Таза бюджеттік кредит беру
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік кредиттер
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Қаржылық активтерді сатып алу
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-3 614,8
|
|
|
|
|
|
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
3 614,8
|
|
|
|
|
|
Қарыздар түсімі
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Қарыздарды өтеу
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
3 614,8
|
Мәтін танысу мақсатында ұсынылған; ресми қолдану үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы редакциясымен салыстырыңыз.