«Өскемен қаласының 2016-2018 жылдарға арналған бюджеті туралы» Өскемен қалалық мәслихатының 2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 44/2-V шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109-бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6-бабының 1 тармағының 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының «Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының «2016-2018 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2015 жылғы 9 желтоқсандағы № 34/406-V шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 2016 жылдың 5 қазандағы № 6/57-VI (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 4689 нөмірімен тіркелген) шешіміне сәйкес Өскемен қалалық мәслихаты ШЕШТІ:
1. Өскемен қалалық мәслихатының «Өскемен қаласының 2016-2018 жылдарға арналған бюджеті туралы» 2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 44/2-V (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 4318 нөмірімен тіркелген, 2016 жылғы 19 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
1 тармақ келесі редакцияда жазылсын:
«1. Қаланың 2016-2018 жылдарға арналған бюджеті 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес тиісінше, соның ішінде 2016 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 36 974 091,4 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 12 384 329,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 185 781,8 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 2 228 719,2 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 22 175 261,4 мың теңге;
2) шығындар – 36 854 815,4 мың теңге;
3) таза бюджеттік несиелендіру – 1 557 445,0 мың теңге;
4) қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо – 198 847,0 мың теңге, соның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 302 916,0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 104 069,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы – - 1 637 016,0 мың теңге;
6) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру – 1 637 016,0 мың теңге.»;
4. тармақ келесі редакцияда жазылсын:
«4. Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының «Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының «2016-2018 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 34/406-V шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2016 жылғы 5 қазандағы № 6/57-VI (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 4689 нөмірімен тіркелген) шешіміне сәйкес 2016 жылға арналған кірістерді бөлу нормативтері атқарылуға алынсын:
1) төлем көзінен салынатын, кірістерден ұсталатын жеке табыс салығы – 13,6 %;
2) әлеуметтік салық – 13,6 %.»;
1 қосымша осы шешімнің қосымшасына сәйкес келесі редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасы
С. Каримов
Қалалық мәслихаты хатшысы
А. Абакумов
Өскемен қалалық мәслихатының
2016 жылғы 18 қазандағы
№ 10/3-VI шешіміне қосымша
Өскемен қалалық мәслихатының
2015 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 44/2-V шешіміне қосымша 1
Өскемен қаласының 2016 жылғы арналған бюджеті
|
Санаты
|
Барлық кірістер (мың теңге)
|
|||
|
|
Сыныбы
|
|||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
||
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. КІРІСТЕР
|
36 974 091,4
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
12 384 329,0
|
|
|
01
|
|
Табыс салығы
|
3 884 162,0
|
|
|
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
3 884 162,0
|
|
|
03
|
|
Әлеуметтік салық
|
1 990 368,0
|
|
|
|
1
|
Әлеуметтік салық
|
1 990 368,0
|
|
|
04
|
|
Меншікке салынатын салықтар
|
4 899 677,0
|
|
|
|
1
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
3 131 151,0
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
585 880,0
|
|
|
|
4
|
Көлік құралдарына салынатын салық
|
1 182 050,0
|
|
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
596,0
|
|
|
05
|
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар
|
1 052 839,0
|
|
|
|
2
|
Акциздер
|
158 586,0
|
|
|
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
|
180 000,0
|
|
|
|
4
|
Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар
|
687 405,0
|
|
|
|
5
|
Ойын бизнесіне салық
|
26 848,0
|
|
|
08
|
|
Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер
|
557 283,0
|
|
|
|
1
|
Мемлекеттік баж
|
557 283,0
|
|
2
|
|
|
Салықтық емес түсімдер
|
185 781,8
|
|
|
01
|
|
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
|
113 418,3
|
|
|
|
1
|
Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері
|
2 151,0
|
|
|
|
5
|
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
|
110 653,0
|
|
|
|
7
|
Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар
|
354,3
|
|
|
|
9
|
Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер
|
260,0
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер
|
11,0
|
|
|
|
1
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер
|
11,0
|
|
|
04
|
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
|
8 880,0
|
|
|
|
1
|
Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
|
8 880,0
|
|
|
06
|
|
Басқа да салықтық емес түсімдер
|
63 472,5
|
|
|
|
1
|
Басқа да салықтық емес түсімдер
|
63 472,5
|
|
3
|
|
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
|
2 228 719,2
|
|
|
01
|
|
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
|
1 978 719,2
|
|
|
|
1
|
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
|
1 978 719,2
|
|
|
03
|
|
Жерді және материалдық емес активтерді сату
|
250 000,0
|
|
|
|
1
|
Жерді сату
|
225 000,0
|
|
|
|
2
|
Материалдық емес активтерді сату
|
25 000,0
|
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
22 175 261,4
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
|
22 175 261,4
|
|
|
|
2
|
Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер
|
22 175 261,4
|
|
Функционалдық топ
|
Барлық шығындар (мың теңге)
|
|||
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
II. ШЫҒЫНДАР
|
36 854 815,4
|
|
01
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
425 399,9
|
|
|
112
|
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты
|
28 119,0
|
|
|
|
001
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
25 799,0
|
|
|
|
003
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
2 320,0
|
|
|
122
|
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
|
214 168,9
|
|
|
|
001
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
204 234,1
|
|
|
|
003
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
9 934,8
|
|
|
452
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
|
60 175,0
|
|
|
|
001
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
44 279,0
|
|
|
|
003
|
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу
|
15 450,0
|
|
|
|
010
|
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу
|
446,0
|
|
|
453
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
|
47 153,0
|
|
|
|
001
|
Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
43 936,0
|
|
|
|
004
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
3 217,0
|
|
|
458
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
75 784,0
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
75 202,0
|
|
|
|
013
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
582,0
|
|
02
|
|
|
Қорғаныс
|
24 968,9
|
|
|
122
|
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
|
24 968,9
|
|
|
|
005
|
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
|
24 968,9
|
|
03
|
|
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
|
78 327,4
|
|
|
458
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
57 074,0
|
|
|
|
021
|
Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету
|
57 074,0
|
|
|
467
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
|
600,0
|
|
|
|
066
|
Қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік объектілерін салу
|
600,0
|
|
|
499
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі
|
20 653,4
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
19 588,4
|
|
|
|
003
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
1 065,0
|
|
04
|
|
|
Бiлiм беру
|
11 702 924,9
|
|
|
464
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
|
11 542 715,9
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
33 542,0
|
|
|
|
003
|
Жалпы білім беру
|
6 955 349,9
|
|
|
|
005
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу
|
310 185,2
|
|
|
|
006
|
Балаларға қосымша білім беру
|
678 752,3
|
|
|
|
009
|
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету
|
1 118 256,2
|
|
|
|
015
|
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі
|
99 566,0
|
|
|
|
022
|
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер
|
3 659,0
|
|
|
|
029
|
Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету
|
22 592,0
|
|
|
|
040
|
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға
|
2 104 612,0
|
|
|
|
067
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
|
216 201,3
|
|
|
465
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі
|
160 009,0
|
|
|
|
017
|
Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру
|
160 009,0
|
|
|
467
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
|
200,0
|
|
|
|
024
|
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау
|
200,0
|
|
06
|
|
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
|
1 034 368,5
|
|
|
451
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
|
1 020 460,5
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
85 712,0
|
|
|
|
002
|
Жұмыспен қамту бағдарламасы
|
108 866,0
|
|
|
|
003
|
Қайтыс болған Совет Одағының батырларын, «Халық қаһармандарын», Социалистік Еңбек ерлерін, Даңқ Орденінің үш дәрежесімен және «Отан» орденімен марапатталған соғыс ардагерлері мен мүгедектерін жерлеу рәсімдері бойынша қызмет көрсету
|
1 385,0
|
|
|
|
004
|
Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету
|
1 410,0
|
|
|
|
005
|
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
|
3 100,0
|
|
|
|
006
|
Тұрғын үйге көмек көрсету
|
15 835,0
|
|
|
|
007
|
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
|
330 722,0
|
|
|
|
011
|
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу
|
4 352,5
|
|
|
|
013
|
Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу
|
78 122,0
|
|
|
|
015
|
Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы
|
239 331,0
|
|
|
|
016
|
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар
|
9 300,0
|
|
|
|
017
|
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету
|
107 783,0
|
|
|
|
021
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
4 292,0
|
|
|
|
023
|
Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету
|
186,0
|
|
|
|
025
|
Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу
|
13 583,0
|
|
|
|
050
|
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру
|
16 481,0
|
|
|
458
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
5 256,0
|
|
|
|
050
|
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру
|
5 256,0
|
|
|
464
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
|
8 652,0
|
|
|
|
030
|
Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу
|
8 652,0
|
|
07
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
17 947 388,9
|
|
|
458
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
3 930 767,5
|
|
|
|
003
|
Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру
|
80 267,9
|
|
|
|
005
|
Авариялық және ескі тұрғын үйлерді бұзу
|
400,0
|
|
|
|
012
|
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі
|
1 719,7
|
|
|
|
015
|
Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру
|
535 453,5
|
|
|
|
016
|
Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету
|
46 248,0
|
|
|
|
017
|
Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу
|
16 565,1
|
|
|
|
018
|
Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру
|
746 267,6
|
|
|
|
028
|
Коммуналдық шаруашылығын дамыту
|
22 509,9
|
|
|
|
029
|
Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту
|
1 203 279,5
|
|
|
|
048
|
Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту
|
1 262 696,3
|
|
|
|
058
|
Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту
|
15 360,0
|
|
|
464
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
|
1 107,0
|
|
|
|
026
|
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу
|
1 107,0
|
|
|
465
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі
|
674,0
|
|
|
|
009
|
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу
|
674,0
|
|
|
467
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
|
13 987 019,9
|
|
|
|
003
|
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау
|
5 387 591,8
|
|
|
|
004
|
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру
|
8 466 411,7
|
|
|
|
072
|
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй салу, еңбекші жастарға арналған жатақханалар мен инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды салу және (немесе) реконструкциялау
|
133 016,4
|
|
|
479
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі
|
22 114,5
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
21 554,5
|
|
|
|
005
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
560,0
|
|
|
498
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары және ауыл шаруашылығы бөлімі
|
5 706,0
|
|
|
|
016
|
Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу
|
5 706,0
|
|
08
|
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
856 209,8
|
|
|
455
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
|
391 739,4
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
23 082,4
|
|
|
|
003
|
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
192 782,0
|
|
|
|
006
|
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi
|
130 142,0
|
|
|
|
007
|
Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту
|
45 733,0
|
|
|
456
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
|
125 508,7
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
29 805,9
|
|
|
|
002
|
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер
|
62 100,0
|
|
|
|
003
|
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру
|
31 020,9
|
|
|
|
006
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
2 091,9
|
|
|
|
032
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
|
490,0
|
|
|
465
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі
|
338 961,7
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
17 548,0
|
|
|
|
004
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
5 116,0
|
|
|
|
005
|
Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту
|
180 153,3
|
|
|
|
006
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу
|
14 000,0
|
|
|
|
007
|
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы
|
65 696,4
|
|
|
|
032
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
|
56 448,0
|
|
10
|
|
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
|
115 380,3
|
|
|
473
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі
|
59 303,3
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
27 221,2
|
|
|
|
003
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
4 598,9
|
|
|
|
005
|
Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 660,0
|
|
|
|
007
|
Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру
|
9 500,0
|
|
|
|
008
|
Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу
|
516,5
|
|
|
|
010
|
Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу
|
2 500,0
|
|
|
|
011
|
Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу
|
13 306,7
|
|
|
498
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары және ауыл шаруашылығы бөлімі
|
56 077,0
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде жер қатынастары және ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
52 377,0
|
|
|
|
003
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
200,0
|
|
|
|
010
|
Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру
|
3 500,0
|
|
11
|
|
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
|
231 589,5
|
|
|
467
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
|
39 987,0
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
38 787,0
|
|
|
|
017
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
1 200,0
|
|
|
468
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі
|
191 602,5
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
44 345,0
|
|
|
|
003
|
Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу
|
145 689,5
|
|
|
|
004
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
1 568,0
|
|
12
|
|
|
Көлiк және коммуникация
|
1 660 071,9
|
|
|
458
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
1 660 071,9
|
|
|
|
022
|
Көлік инфрақұрылымын дамыту
|
26 198,0
|
|
|
|
023
|
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
995 018,4
|
|
|
|
045
|
Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу
|
638 855,5
|
|
13
|
|
|
Басқалар
|
2 544 644,7
|
|
|
452
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
|
92 005,0
|
|
|
|
012
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві
|
92 005,0
|
|
|
469
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі
|
38 503,1
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
31 690,9
|
|
|
|
003
|
Кәсіпкерлік қызметті қолдау
|
6 600,0
|
|
|
|
004
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
212,2
|
|
|
458
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
2 414 136,6
|
|
|
|
040
|
«Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру
|
8 720,1
|
|
|
|
043
|
Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту
|
2 405 416,5
|
|
14
|
|
|
Борышқа қызмет көрсету
|
115 965,1
|
|
|
452
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
|
115 965,1
|
|
|
|
013
|
Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
|
115 965,1
|
|
15
|
|
|
Трансферттер
|
117 575,6
|
|
|
452
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
|
117 575,6
|
|
|
|
006
|
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару
|
6 235,7
|
|
|
|
016
|
Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару
|
99 038,8
|
|
|
|
024
|
Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
|
11 211,0
|
|
|
|
054
|
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару
|
1 090,1
|
|
|
|
|
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК НЕСИЕЛЕНДІРУ
|
1 557 445,0
|
|
|
|
|
Бюджеттік кредиттер
|
1 557 445,0
|
|
07
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
1 557 445,0
|
|
|
458
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
1 557 445,0
|
|
|
|
053
|
Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру
|
1 557 445,0
|
|
|
|
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0,0
|
|
|
|
|
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО
|
198 847,0
|
|
|
|
|
Қаржы активтерін сатып алу
|
302 916,0
|
|
13
|
|
|
Басқалар
|
302 916,0
|
|
|
458
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
302 916,0
|
|
|
|
065
|
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
|
302 916,0
|
|
|
|
|
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
104 069,0
|
|
6
|
|
|
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
104 069,0
|
|
|
1
|
|
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
104 069,0
|
|
|
|
1
|
Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер
|
104 069,0
|
|
|
|
|
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ
|
-1 637 016,0
|
|
|
|
|
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ
|
1 637 016,0
|
Мәтін танысу мақсатында ұсынылған; ресми қолдану үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы редакциясымен салыстырыңыз.