«2016-2018 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджетi туралы» Петропавл қалалық мәслихатының 2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 41/1 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 04 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106 және 109-баптарына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңы 6-бабына сәйкес Петропавл қалалық мәслихаты ШЕШТІ:
1. «2016-2018 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджеті туралы» Петропавл қалалық мәслихатының 2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 41/1 шешіміне (2016 жылғы 13 қаңтардағы № 3551 мемлекеттік нормативтік құқықтық актілерді тіркеу тізілімінде тіркелген, 2016 жылғы 12 ақпандағы № 6 «Қызылжар Нұры», № 7 «Проспект СК» газеттерінде жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:
«1. 2016-2018 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджетi 1 қосымшасына сәйкес, соның ішінде 2016 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 21 445 571,6 мың теңге, соның ішінде мыналар бойынша:
салықтық түсімдер – 10 571 072 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 155 903,9 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 224 233 мың теңге;
трансферттер түсімдері – 10 494 362,7 мың теңге;
2) шығындар – 26 007 924,2 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 3 287 388 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 3 287 388 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо – 0:
қаржылық активтерді сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түскен түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы – - 7 849 740,6 мың теңге;
6) тапшылықты қаржыландыру – 7 849 740,6 мың теңге.»;
аталған шешімнің 1 қосымша осы шешімнің 1 қосымшасына сай жаңа редакцияда мазмұндалсын.
2. Осы шешiм 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Петропавл қалалық мәслихат сессиясының төрағасы
О. Завьялов
Петропавл қалалық мәслихат хатшысы
А. Бердағұлов
Қалалық мәслихаттың
2016 жылғы 28 шілдедегі №3 шешiмiне
1 қосымша
Қалалық мәслихаттың
2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 41 шешiмiне
1 қосымша
2016 жылға арналған Петропавл қаласының бюджеті туралы
|
Санаты
|
Сома (мың теңге)
|
|||
|
|
Сыныбы
|
|||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
||
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
|
|
|
I.Кiрiстер
|
21 445 571,6
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
10 571 072,0
|
|
|
03
|
|
Әлеуметтiк салық
|
4 819 846,0
|
|
|
|
1
|
Әлеуметтік салық
|
4 819 846,0
|
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
2 222 456,0
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
1 453 256,0
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
174 200,0
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
595 000,0
|
|
|
05
|
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
3 185 904,0
|
|
|
|
2
|
Акциздер
|
2 536 000,0
|
|
|
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
229 000,0
|
|
|
|
4
|
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар
|
397 631,0
|
|
|
|
5
|
Ойын бизнесіне салық
|
23 273,0
|
|
|
08
|
|
Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер
|
342 866,0
|
|
|
|
1
|
Мемлекеттік баж
|
342 866,0
|
|
2
|
|
|
Салықтық емес түсiмдер
|
155 903,9
|
|
|
01
|
|
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
|
74 175,0
|
|
|
|
5
|
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
|
74 175,0
|
|
|
06
|
|
Басқа да салықтық емес түсiмдер
|
81 728,9
|
|
|
|
1
|
Басқа да салықтық емес түсiмдер
|
81 728,9
|
|
3
|
|
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
|
224 233,0
|
|
|
01
|
|
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
|
108 000,0
|
|
|
|
1
|
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
|
108 000,0
|
|
|
03
|
|
Жердi және материалдық емес активтердi сату
|
116 233,0
|
|
|
|
1
|
Жерді сату
|
104 733,0
|
|
|
|
2
|
Материалдық емес активтерді сату
|
11 500,0
|
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
10 494 362,7
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
10 494 362,7
|
|
|
|
2
|
Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер
|
10 494 362,7
|
|
Функционалдық топ
|
Сома (мың теңге)
|
|||
|
|
Әкімші
|
|||
|
|
|
Бағдарлама
|
|
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
|
|
|
II. Шығындар
|
26 007 924,2
|
|
1
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
524 358,2
|
|
|
112
|
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты
|
17 452,0
|
|
|
|
001
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
17 452,0
|
|
|
122
|
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
|
337 610,1
|
|
|
|
001
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
201 311,0
|
|
|
|
003
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
136 299,1
|
|
|
452
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
|
43 148,1
|
|
|
|
001
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
30 110,0
|
|
|
|
003
|
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу
|
9 633,1
|
|
|
|
010
|
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу
|
3 175,0
|
|
|
|
018
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
230,0
|
|
|
453
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
|
22 675,0
|
|
|
|
001
|
Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
22 445,0
|
|
|
|
004
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
230,0
|
|
|
454
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі
|
21 946,0
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
21 716,0
|
|
|
|
007
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
230,0
|
|
|
458
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
81 527,0
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
77 197,0
|
|
|
|
013
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
4 330,0
|
|
2
|
|
|
Қорғаныс
|
33 724,0
|
|
|
122
|
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
|
33 724,0
|
|
|
|
005
|
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
|
33 724,0
|
|
3
|
|
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
|
50 253,6
|
|
|
458
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
50 253,6
|
|
|
|
021
|
Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету
|
50 253,6
|
|
Функционалдық топ
|
Сома (мың теңге)
|
|||
|
|
Әкімші
|
|||
|
|
|
Бағдарлама
|
|
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
4
|
|
|
Бiлiм беру
|
7 810 750,6
|
|
|
464
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
|
7 609 023,0
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
25 876,0
|
|
|
|
003
|
Жалпы білім беру
|
4 916 393,0
|
|
|
|
004
|
Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру
|
55 096,0
|
|
|
|
005
|
Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу
|
137 114,0
|
|
|
|
006
|
Балаларға қосымша білім беру
|
349 812,0
|
|
|
|
009
|
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету
|
1 030 497,0
|
|
|
|
012
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
230,0
|
|
|
|
015
|
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі
|
62 087,0
|
|
|
|
022
|
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер
|
1 591,0
|
|
|
|
029
|
Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету
|
12 213,0
|
|
|
|
040
|
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға
|
829 825,0
|
|
|
|
067
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
|
188 289,0
|
|
|
467
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
|
25 453,6
|
|
|
|
037
|
Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау
|
25 453,6
|
|
|
465
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі
|
176 274,0
|
|
|
|
017
|
Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру
|
176 274,0
|
|
6
|
|
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
|
814 124,0
|
|
|
464
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
|
15 411,0
|
|
|
|
030
|
Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу
|
15 411,0
|
|
|
451
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
|
797 820,0
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
72 584,0
|
|
|
|
002
|
Жұмыспен қамту бағдарламасы
|
195 333,0
|
|
|
|
005
|
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
|
30 080,0
|
|
|
|
006
|
Тұрғын үйге көмек көрсету
|
37 116,0
|
|
|
|
007
|
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
|
158 017,0
|
|
Функционалдық топ
|
Сома (мың теңге)
|
|||
|
|
Әкімші
|
|||
|
|
|
Бағдарлама
|
|
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
|
|
010
|
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету
|
4 688,0
|
|
|
|
011
|
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу
|
900,0
|
|
|
|
013
|
Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу
|
53 628,0
|
|
|
|
014
|
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету
|
94 537,0
|
|
|
|
016
|
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар
|
8 166,0
|
|
|
|
017
|
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету
|
137 593,0
|
|
|
|
021
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
1 000,0
|
|
|
|
050
|
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру
|
2 798,0
|
|
|
|
067
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
|
1 380,0
|
|
|
458
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
893,0
|
|
|
|
050
|
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру
|
893,0
|
|
7
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
9 202 157,0
|
|
|
467
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
|
6 931 876,9
|
|
|
|
003
|
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау
|
4 829 484,4
|
|
|
|
004
|
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру
|
2 068 687,1
|
|
|
|
072
|
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй салу, еңбекші жастарға арналған жатақханалар мен инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды салу және (немесе) реконструкциялау
|
33 705,4
|
|
|
458
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
2 248 667,1
|
|
|
|
002
|
Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру
|
47 350,0
|
|
|
|
003
|
Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақтаулуын үйымдастыру
|
20 000,0
|
|
|
|
004
|
Азматтардың жекелген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету
|
491 000,0
|
|
|
|
012
|
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі
|
143 276,8
|
|
Функционалдық топ
|
Сома (мың теңге)
|
|||
|
|
Әкімші
|
|||
|
|
|
Бағдарлама
|
|
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
|
|
015
|
Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру
|
337 468,7
|
|
|
|
016
|
Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету
|
278 881,2
|
|
|
|
017
|
Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу
|
17 099,8
|
|
|
|
018
|
Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру
|
788 097,0
|
|
|
|
026
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру
|
50 641,2
|
|
|
|
028
|
Коммуналдық шаруашылығын дамыту
|
37 168,4
|
|
|
|
029
|
Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту
|
36 684,0
|
|
|
|
031
|
Кондоминиум объектісіне техникалық паспорттар дайындау
|
1 000,0
|
|
|
464
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
|
6 952,0
|
|
|
|
026
|
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу
|
6 952,0
|
|
|
465
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі
|
649,0
|
|
|
|
009
|
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу
|
649,0
|
|
|
479
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі
|
14 012,0
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
13 782,0
|
|
|
|
005
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
230,0
|
|
8
|
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
387 254,9
|
|
|
455
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
|
114 617,0
|
|
|
|
003
|
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
114 617,0
|
|
|
465
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі
|
47 222,0
|
|
|
|
006
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу
|
5 632,0
|
|
|
|
032
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
|
41 590,0
|
|
|
455
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
|
36 568,0
|
|
|
|
006
|
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi
|
34 357,0
|
|
|
|
007
|
Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту
|
2 211,0
|
|
|
456
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
|
27 368,0
|
|
|
|
002
|
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер
|
27 368,0
|
|
|
455
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
|
20 041,0
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
13 630,0
|
|
|
|
010
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
224,0
|
|
|
|
032
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
|
6 187,0
|
|
Функционалдық топ
|
Сома (мың теңге)
|
|||
|
|
Әкімші
|
|||
|
|
|
Бағдарлама
|
|
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
|
456
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
|
66 142,0
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
60 884,0
|
|
|
|
003
|
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру
|
5 028,0
|
|
|
|
006
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
230,0
|
|
|
465
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі
|
15 209,0
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
12 429,0
|
|
|
|
004
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
2 780,0
|
|
|
467
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
|
60 087,9
|
|
|
|
008
|
Cпорт объектілерін дамыту
|
31 587,9
|
|
|
|
011
|
Мәдениет объектілерін дамыту
|
28 500,0
|
|
10
|
|
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
|
71 313,4
|
|
|
463
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі
|
31 796,0
|
|
|
|
001
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
31 566,0
|
|
|
|
007
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
230,0
|
|
|
473
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі
|
39 517,4
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
22 727,4
|
|
|
|
005
|
Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
6 577,0
|
|
|
|
006
|
Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру
|
68,0
|
|
|
|
007
|
Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру
|
8 219,0
|
|
|
|
008
|
Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу
|
68,0
|
|
|
|
009
|
Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу
|
181,0
|
|
|
|
010
|
Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу
|
150,0
|
|
|
|
011
|
Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу
|
1 527,0
|
|
11
|
|
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
|
70 596,0
|
|
|
467
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
|
34 684,0
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
30 354,0
|
|
|
|
017
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
4 330,0
|
|
|
468
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі
|
35 912,0
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
18 597,0
|
|
Функционалдық топ
|
Сома (мың теңге)
|
|||
|
|
Әкімші
|
|||
|
|
|
Бағдарлама
|
|
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
|
|
003
|
Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу
|
17 085,0
|
|
|
|
004
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
230,0
|
|
12
|
|
|
Көлiк және коммуникация
|
2 001 807,7
|
|
|
458
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
2 001 807,7
|
|
|
|
022
|
Көлік инфрақұрылымын дамыту
|
115 653,8
|
|
|
|
023
|
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 009 142,8
|
|
|
|
024
|
Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру
|
18 668,5
|
|
|
|
045
|
Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу
|
858 342,6
|
|
13
|
|
|
Басқалар
|
1 523 699,5
|
|
|
452
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
|
205 378,9
|
|
|
|
012
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві
|
205 378,9
|
|
|
458
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
1 318 320,6
|
|
|
|
043
|
Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту
|
1 318 320,6
|
|
14
|
|
|
Борышқа қызмет көрсету
|
6 179,9
|
|
|
452
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
|
6 179,9
|
|
|
|
013
|
Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
|
6 179,9
|
|
15
|
|
|
Трансферттер
|
3 511 705,4
|
|
|
452
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
|
3 511 705,4
|
|
|
|
006
|
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару
|
170 898,9
|
|
|
|
007
|
Бюджеттік алып коюлар
|
3 312 108,0
|
|
|
|
052
|
Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша толық пайдалануға рұқсат етілген, өткен қаржы жылында бөлінген, пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы даму трансферттерінің сомасын қайтару
|
1,1
|
|
|
|
054
|
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару
|
28 697,4
|
|
|
|
|
III. Таза бюджеттiк кредиттеу
|
3 287 388,0
|
|
|
|
|
Бюджеттiк кредиттер
|
3 287 388,0
|
|
7
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
3 287 388,0
|
|
|
458
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
3 287 388,0
|
|
|
|
053
|
Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру
|
3 287 388,0
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-7 849 740,6
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитiн пайдалану)
|
7 849 740,6
|
|
Санаты
|
Сома (мың теңге)
|
|||
|
|
Сыныбы
|
|||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
||
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
7
|
|
|
Қарыздар түсімдері
|
7 652 366,8
|
|
|
1
|
|
Мемлекеттік ішкі қарыздар
|
7 652 366,8
|
|
|
|
2
|
Қарыз алу келісім-шарттары
|
7 652 366,8
|
|
|
|
03
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар
|
7 652 366,8
|
|
16
|
|
|
Қарыздарды өтеу
|
236 628,9
|
|
|
452
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
|
236 628,9
|
|
|
|
008
|
Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу
|
179 900,0
|
|
|
|
021
|
Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару
|
56 728,9
|
|
Санаты
|
Сома (мың теңге)
|
|||
|
|
Сыныбы
|
|||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
||
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
8
|
|
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
434 002,7
|
|
|
01
|
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
434 002,7
|
|
|
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
434 002,7
|
Мәтін танысу мақсатында ұсынылған; ресми қолдану үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы редакциясымен салыстырыңыз.