«Жиделіарық ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті туралы» Шиелі аудандық мәслихатының 2025 жылғы 24 желтоқсандағы № 39/11 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Шиелі аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. «Жиделіарық ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті туралы» Шиелі аудандық мәслихатының 2025 жылғы 24 желтоқсандағы №39/11 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«1. Жиделіарық ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті 1, 2 және 3- қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 89 314 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 4 336 мың теңге;
трансферттер түсімдері – 84 978 мың теңге;
2) шығындар – 91 344,2 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0;
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0;
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 030,2 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 030,2 мың теңге;
қарыздар түсімі – 0;
қарыздарды өтеу – 0;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 2 030,2 мың теңге.»;
көрсетілген шешімнің 1- қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Аудандық мәслихат төрағасы
М. Турабаев
Шиелі аудандық мәслихатының
2026 жылғы 16 маусымдағы
№47/11 шешіміне қосымша
Шиелі аудандық мәслихатының
2025 жылғы 24 желтоқсандағы
№39/11 шешіміне 1-қосымша
Жиделіарық ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы, мың теңге
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1. Кірістер
|
89 314
|
||||
|
1
|
Салықтық түсімдер
|
4 336
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
2 000
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
2 000
|
|||
|
04
|
Меншікке салынатын салықтар
|
2 336
|
|||
|
1
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
50
|
|||
|
4
|
Көлік құралы салығы
|
2 040
|
|||
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
246
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
0
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
0
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
84 978
|
|||
|
02
|
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
|
84 978
|
|||
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
84 978
|
|||
|
Функционалдық топтар
|
Сомасы, мың теңге
|
||||
|
Функционалдық кіші топтар
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар)
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
2. Шығындар
|
91 344,2
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
40 902
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
40 902
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
40 902
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
40 902
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
3 200
|
|||
|
3
|
Елді мекендерді көркейту
|
3 200
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
3 200
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
1 200
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
1 000
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
1 000
|
|||
|
08
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
47 242
|
|||
|
1
|
Мәдениет саласындағы қызмет
|
47 242
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
47 242
|
|||
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
47 242
|
|||
|
15
|
Трансферттер
|
-0,2
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
-0,2
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
-0,2
|
|||
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
-0,2
|
|||
|
3. Таза бюджеттік кредит беру
|
0
|
||||
|
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0
|
||||
|
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-2 030,2
|
||||
|
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
2 030,2
|
||||
|
9
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
2 030,2
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
2 030,2
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
2 030,2
|
Мәтін танысу мақсатында ұсынылған; ресми қолдану үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы редакциясымен салыстырыңыз.