2025 жылға арналған облыстық бюджеттің орындалуы жөніндегі жылдық есепті бекіту туралы
Облыс әкімінің баяндамасын тыңдап, талқылағаннан кейін Ақмола облыстық мәслихаты атқарушы органдар 2025 жылға арналған облыстық бюджеттің атқарылуы бойынша белгілі бір жұмыс жүргізгенін атап өтті.
Қабылданған шаралар облыстың жалпы өңірлік өнімінің көлемін 5332,9 млрд. теңге көлемінде қамтамасыз етуге мүмкіндік берді. ЖАӨ-нің нақты көлем индексі - 106,6%.
Ауыл шаруашылығының жалпы өнімінің көлемі 1 194,2 млрд. теңгеге дейін өсті, НКИ 115,9% құрады, оның ішінде: өсімдік шаруашылығы – 120,7%, мал шаруашылығы – 104,8%.
Құрылыс жұмыстарының нақты көлемінің индексі 2024 жылға қарай 124,4% - (431 млрд. теңге), тұрғын үйді пайдалануға беру - 103,7% - (694,4 ш. м.) құрады, жұмыс істеп тұрған шағын және орта бизнес субъектілерінің саны 62,7 мың бірлікке дейін өсті, өсу қарқыны 5,8%.
Жалпы жұмыссыздық деңгейі 4,5% құрады (ҚР бойынша - 4,6%). 29 233 тұрақты жұмыс орны құрылды.
Облыстық бюджетке түсетін түсімдер жоспарының орындалуы 97,6% деңгейінде қамтамасыз етілді (облыстың жергілікті атқарушы органы 9,9 млрд.теңге сомасына алатын қарыздар бойынша түсімдер жоспарының орындалмауы). Салық түсімдері 86,7 млрд. теңгені құрап, 2024 жылғы деңгейге қарағанда 12% - ға өсті. Облыстық бюджетке салықтар бойынша берешек 17,7% - ға 432,8 млн. теңгеге ұлғайды.
Игерілмеген қаражат көлемінің айтарлықтай өсуі байқалды - 2024 жылғы 4,7 млрд.теңгеден есепті жылы 16,1 млрд. теңгеге дейін, игеру 97,6% болды.
Дебиторлық берешек 5,3 млрд.теңгеге дейін айтарлықтай қысқарды (2024 жылы – 72,7 млрд. теңге), кредиторлық берешек 66,9 млрд. теңгеге дейін ұлғайды (2024 жылы – 49,4 млрд. теңге).
Ақмола облысының облыстық бюджеттік бағдарламаларының жекелеген әкімшілері бюджет қаражатының толық әрі тиімді игерілуін қамтамасыз ете алмады.
Бюджеттік бағдарламалардың кейбір әкімшілері тікелей және түпкілікті көрсеткіштердің нәтижелеріне қол жеткізбеген, бюджеттік инвестициялық жобаларды тиімді іске асыру және бюджет қаражатын пайдалану қамтамасыз етілмеген. Бюджеттің атқарылу сапасы мен тиімділігіне әсер еткен бірқатар басқа да олқылықтар бар.
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабына, Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 130-бабына сәйкес облыстық мәслихат ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. 2025 жылға арналған облыстық бюджеттің орындалуы туралы есеп 1-қосымшаға сәйкес келесі көлемде бекітілсін:
1) түсімдер – 615 162 106,4 мың теңге, оның ішінде:
салық түсімдері бойынша – 86 721 359,3 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 21 033 650,7 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 24 446,3 мың теңге;
трансферттердің түсімдері бойынша – 507 382 650,0 мың теңге;
2) шығыстар – 616 811 242,6 мың теңге;
3) таза бюджеттік несие беру – 1 417 822,7 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік несиелер – 15 639 877,9 мың теңге;
бюджеттік несиелерді өтеу – 14 222 055,2 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 2 491 898,7 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 2 500 441,0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 8 542,3 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профицит) – -5 558 857,6 мың. теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – – 5 558 857,6 мың. теңге.
2. Тұрақты әлеуметтік-экономикалық өсуді қамтамасыз ету және облыстық бюджет қаражатын пайдалану тиімділігін арттыру мақсатында ұсынылсын:
2.1. Ақмола облысының облыстық бюджеттік бағдарламаларының әкімшілеріне:
- қаражатқа қажеттілікті нақты және негізделген болжау, бюджеттік бағдарламаларды іске асыру мерзімдерінің шынайылығын қамтамасыз ету жөнінде шаралар қабылдау;
- жоспарлауды республикалық бюджеттен қаражаттың нақты түсу мерзімдерімен үндестіру;
- жобалау алдындағы, жобалау, конкурстық құжаттаманың сапасын арттыру және тиісті рәсімдердің уақтылы және сапалы жүргізілуін қамтамасыз ету;
- мемлекеттік сатып алу туралы шарттар тараптарының шарттық міндеттемелерін орындауына мониторингті күшейту;
- игерілмеген қаражатты жедел қайта бөлу мүмкіндігімен бюджеттік бағдарламалардың орындалуына тұрақты мониторингті енгізу;
- кредиттерді беру шарттарын қайта қарау есебінен олардың тиімділігі мен сұранысын арттыру, сондай-ақ кредиттерді басқарудың жоғары деңгейі бар бағыттар бойынша табысты практикаларды тарату;
- агроөнеркәсіптік кешеннің инвестициялық жобалары бойынша әзірлігі расталған дәрежесі бар жобалардың тізбесін қалыптастыру (ЖСҚ, рұқсаттар, қоса қаржыландыру) ;
- жауапты тұлғаларды бекітіп, қаражатты жете игермеу тәуекелі кезінде жедел шешімдер қабылдай отырып, кредиттерді игерудің ай сайынғы мониторингін күшейту;
- ағымдағы және өткен жылдардағы дебиторлық және кредиторлық берешекті өтеу және қысқарту, оның ішінде дебиторлық берешекті өтеу кестелерін өзектендіру, міндеттемелерді қайта құрылымдау, сот өндіріп алу арқылы шаралар қабылдау;
- нысаналы индикаторлар жүйесін өзектендіру мәселесін пысықтау, оның ішінде облыстың қолданыстағы стратегиялық жоспарлау құжаттарымен үйлесімділікті қалыптастыру және қамтамасыз ету тәсілдерін жетілдіру арқылы;
- бюджеттік инвестициялық жобаларды тиімді іске асыруды қамтамасыз ету мақсатында жобаларды іріктеу кезінде бюджет заңнамасын қатаң сақтауды қоса алғанда, құқықтық және ұйымдастырушылық реттеуді күшейту, техникалық-экономикалық негіздемелер мен экономикалық қорытындылар сараптамасының сапасы мен тереңдігін арттыру, мониторинг жүйесін жетілдіру, сондай-ақ іске асырудың барлық кезеңдерінде бюджет қаражатының нысаналы және тиімді пайдаланылуына бақылауды күшейту;
- квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды күшейту.
2.2. Ақмола облысының әкімдігіне:
- облыстың даму Жоспарының орындалуын талдау, бюджет қаражаты мен активтерін сапалы басқару негізінде оның нысаналы индикаторларына қол жеткізуді, бюджеттік бағдарламалар нәтижелерінің көрсеткіштерін орындауды қамтамасыз ету;
- Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің Ақмола облысы бойынша департаментімен, басқа да мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, салық түсімдерін жоспарлау сапасын арттыру; берешекті төмендету бойынша, оның ішінде әрбір ірі борышкер бойынша егжей-тегжейлі және нақты өндіріп алу шараларын айқындай отырып, берешекті төмендету жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту жолымен жұмыс жүргізу;
- қаржылық тәртіпті нығайту, бюджет және өзге де заңнамалардың бұзылуын азайту;
- облыс экономикасына инвестициялар тартуда қол жеткізілген оң нәтижелерді бекіту және дамыту үшін реттеуші ортаны, инфрақұрылымды және адами капиталды дамытуды қоса алғанда, бизнесті жүргізу жағдайларын жүйелі жақсартуды жалғастыру.
2.3. Ақмола облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасына:
– ғылыми негізділік, жүйелілік, шынайылық, мақсаттылық қағидаттарын сақтау негізінде облыстың әлеуметтік-экономикалық даму Болжамын қалыптастыру сапасын және оның негізінде әзірленетін облыстың және облыстық бюджеттің даму Жоспарының сапасын арттыру;
- бюджеттік сұраныстарды, бюджеттік бағдарламалардың жобаларын қарау кезінде жоспарланған есептеулердің негізділігі мен дұрыстығына, көрсеткіштердің сапасына, олардың бюджетке ғана емес, салалық заңнамаға да сәйкестігіне назар аударылсын;
- бюджеттік инвестициялық жобалардан тиісті әлеуметтік-экономикалық әсер алу, оларды жоспарлау және іске асыру кезінде тәуекелдердің алдын алу үшін бюджеттік инвестициялық жобалармен жұмыс сапасын арттыру жөнінде шаралар қабылдау.
2.4. Ақмола облысының қаржы басқармасы міндеттемелерді уақтылы қабылдамау, бюджеттік бағдарламалар бойынша төлемдерді уақтылы жүргізбеу себептерін анықтау мақсатында жүзеге асырылатын бюджеттің атқарылу көрсеткіштерін қадағалау және талдау мақсатында бюджеттік мониторинг жүргізуді жалғастырсын.
3. Ақмола облысы бойынша Тексеру комиссиясының 2025 жылғы облыстық бюджеттің атқарылуы туралы есебі-қорытындысы бекітілсін.
Ақмола облыстық мәслихатының төрағасы
Б.Жүсіпов
Ақмола облыстық мәслихатының
2026 жылғы 19.06
№8С-30-2 шешіміне қосымша
2025 жылғы облыстық бюджеттің атқарылуы туралы жылдық есеп
мың теңге
|
Бюджеттік сыныптама кодтары
|
Атауы
|
Есепті қаржы жылына арналған бекітілген бюджет
|
Есепті қаржы жылына арналған нықтыланған бюджет
|
Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет
|
Бюджеттік Бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін және /немесе төленген міндеттемелерді атқару
|
|||
|
|
|
|
|
I. КІРІСТЕР
|
588 502 453,0
|
608 395 070,5
|
621 350 404,8
|
615 162 106,4
|
|
1
|
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
84 184 225,0
|
89 083 471,5
|
86 021 130,0
|
86 721 359,3
|
|
|
01
|
|
|
Табыс салығы
|
78 585 086,0
|
83 634 658,4
|
79 617 850,7
|
80 295 399,4
|
|
|
|
1
|
|
Корпоративтік табыс салығы
|
13 707 850,0
|
18 757 422,4
|
16 730 923,6
|
16 856 785,1
|
|
|
|
2
|
|
Жеке табыс салығы
|
64 877 236,0
|
64 877 236,0
|
62 886 927,1
|
63 438 614,3
|
|
|
05
|
|
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
5 599 139,0
|
5 448 813,1
|
6 403 279,3
|
6 425 959,9
|
|
|
|
3
|
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
5 571 900,0
|
5 421 574,1
|
6 347 756,2
|
6 367 401,3
|
|
|
|
4
|
|
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар
|
27 239,0
|
27 239,0
|
55 523,1
|
58 558,6
|
|
|
07
|
|
|
Басқа да салықтар
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
1
|
|
Басқа да салықтар
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
|
|
|
Салықтық емес түсiмдер
|
10 139 606,0
|
22 297 013,8
|
21 012 401,3
|
21 033 650,7
|
|
|
01
|
|
|
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
|
2 094 316,0
|
2 180 309,7
|
2 181 880,6
|
2 204 968,6
|
|
|
|
1
|
|
Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері
|
25 000,0
|
44 292,2
|
44 292,2
|
44 292,2
|
|
|
|
3
|
|
Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер
|
0,0
|
15 745,5
|
15 745,5
|
15 745,5
|
|
|
|
5
|
|
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
|
152 730,0
|
202 914,0
|
202 914,0
|
226 004,0
|
|
|
|
6
|
|
Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар
|
2 000,0
|
97,2
|
97,2
|
97,2
|
|
|
|
7
|
|
Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар
|
1 914 586,0
|
1 917 260,8
|
1 918 831,7
|
1 918 829,7
|
|
|
02
|
|
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер
|
624,0
|
624,0
|
624,0
|
935,9
|
|
|
|
1
|
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер
|
624,0
|
624,0
|
624,0
|
935,9
|
|
|
03
|
|
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері
|
2 779,0
|
2 779,0
|
2 779,0
|
8 935,4
|
|
|
|
1
|
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері
|
2 779,0
|
2 779,0
|
2 779,0
|
8 935,4
|
|
|
04
|
|
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
|
6 529 967,0
|
7 529 967,0
|
6 740 314,7
|
6 753 808,9
|
|
|
|
1
|
|
Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, бюджеттен тыс қорларға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
|
6 529 967,0
|
7 529 967,0
|
6 740 314,7
|
6 753 808,9
|
|
|
06
|
|
|
Басқа да салықтық емес түсiмдер
|
1 511 920,0
|
12 583 334,1
|
12 086 803,0
|
12 065 001,9
|
|
|
|
1
|
|
Басқа да салықтық емес түсiмдер
|
1 511 920,0
|
12 583 334,1
|
12 086 803,0
|
12 065 001,9
|
|
3
|
|
|
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
|
95 000,0
|
19 466,3
|
19 466,3
|
24 446,3
|
|
|
01
|
|
|
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
|
95 000,0
|
19 466,3
|
19 466,3
|
24 446,3
|
|
|
|
1
|
|
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
|
95 000,0
|
19 466,3
|
19 466,3
|
24 446,3
|
|
4
|
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
494 083 622,0
|
496 995 118,9
|
514 297 407,2
|
507 382 650,0
|
|
|
01
|
|
|
Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер
|
42 680 339,0
|
46 024 087,9
|
46 077 404,6
|
46 077 404,6
|
|
|
|
2
|
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерден трансферттер
|
42 680 339,0
|
46 024 087,9
|
46 077 404,6
|
46 077 404,6
|
|
|
02
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
451 403 283,0
|
450 971 031,0
|
468 220 002,6
|
461 305 245,4
|
|
|
|
1
|
|
Республикалық бюджеттен түсетiн трансферттер
|
451 403 283,0
|
450 971 031,0
|
468 220 002,6
|
461 305 245,4
|
|
|
|
|
|
II. ШЫҒЫНДАР
|
586 974 491,0
|
609 916 947,8
|
623 058 515,5
|
616 811 242,6
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
7 384 981,0
|
6 773 615,3
|
6 506 678,0
|
6 493 344,1
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
5 835 040,0
|
4 963 055,2
|
4 697 356,9
|
4 684 215,0
|
|
|
|
110
|
|
Облыс мәслихатының аппараты
|
183 675,0
|
165 187,6
|
165 187,6
|
165 185,0
|
|
|
|
|
001
|
Облыс мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
163 475,0
|
162 072,8
|
162 072,8
|
162 070,3
|
|
|
|
|
003
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
20 200,0
|
3 114,8
|
3 114,8
|
3 114,7
|
|
|
|
120
|
|
Облыс әкімінің аппараты
|
5 002 320,0
|
4 117 949,7
|
3 852 251,4
|
3 839 546,8
|
|
|
|
|
001
|
Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
2 863 273,0
|
3 007 742,8
|
2 981 150,0
|
2 981 142,8
|
|
|
|
|
004
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
0,0
|
26 453,3
|
26 406,8
|
26 406,8
|
|
|
|
|
007
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
|
497 718,0
|
229 885,6
|
229 885,6
|
229 885,5
|
|
|
|
|
009
|
Әкімдерді сайлауды қамтамасыз ету және өткізу
|
1 124 994,0
|
852 300,0
|
613 241,0
|
600 543,8
|
|
|
|
|
113
|
Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер
|
516 335,0
|
1 568,0
|
1 568,0
|
1 568,0
|
|
|
|
263
|
|
Облыстың ішкі саясат басқармасы
|
233 366,0
|
234 238,9
|
234 238,9
|
233 830,7
|
|
|
|
|
075
|
Облыс Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету
|
233 366,0
|
234 238,9
|
234 238,9
|
233 830,7
|
|
|
|
282
|
|
Облыстың тексеру комиссиясы
|
415 679,0
|
445 679,0
|
445 679,0
|
445 652,5
|
|
|
|
|
001
|
Облыстың тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
415 679,0
|
445 679,0
|
445 679,0
|
445 652,5
|
|
|
2
|
|
|
Қаржылық қызмет
|
521 496,0
|
745 290,8
|
745 290,8
|
745 289,0
|
|
|
|
257
|
|
Облыстың қаржы басқармасы
|
170 135,0
|
176 115,8
|
176 115,8
|
176 115,0
|
|
|
|
|
001
|
Жергілікті бюджетті атқару атқару, коммуналдық меншікті басқару және бюджеттік жоспарлау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
170 135,0
|
175 868,1
|
175 868,1
|
175 867,4
|
|
|
|
|
013
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
0,0
|
247,7
|
247,7
|
247,6
|
|
|
|
733
|
|
Облыстың мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасы
|
351 361,0
|
569 175,0
|
569 175,0
|
569 173,9
|
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
198 421,0
|
222 698,4
|
222 698,4
|
222 697,4
|
|
|
|
|
004
|
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу
|
3 940,0
|
1 476,6
|
1 476,6
|
1 476,5
|
|
|
|
|
113
|
Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер
|
149 000,0
|
345 000,0
|
345 000,0
|
345 000,0
|
|
|
5
|
|
|
Жоспарлау және статистикалық қызмет
|
375 941,0
|
401 816,3
|
400 827,3
|
400 826,6
|
|
|
|
258
|
|
Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы
|
375 941,0
|
401 816,3
|
400 827,3
|
400 826,6
|
|
|
|
|
001
|
Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
361 199,0
|
387 074,3
|
387 074,3
|
387 073,6
|
|
|
|
|
113
|
Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер
|
14 742,0
|
14 742,0
|
13 753,0
|
13 753,0
|
|
|
9
|
|
|
Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер
|
652 504,0
|
663 453,0
|
663 203,0
|
663 013,5
|
|
|
|
265
|
|
Облыстың кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы
|
358 230,0
|
371 463,3
|
371 213,3
|
371 034,4
|
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
358 230,0
|
369 874,8
|
369 874,8
|
369 695,9
|
|
|
|
|
002
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
0,0
|
1 588,5
|
1 338,5
|
1 338,5
|
|
|
|
269
|
|
Облыстың дін істері басқармасы
|
294 274,0
|
291 989,7
|
291 989,7
|
291 979,1
|
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде дін істер саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
105 183,0
|
105 153,0
|
105 153,0
|
105 152,1
|
|
|
|
|
005
|
Өңірде діни ахуалды зерделеу және талдау
|
189 091,0
|
186 836,7
|
186 836,7
|
186 827,0
|
|
02
|
|
|
|
Қорғаныс
|
2 222 873,0
|
2 351 118,9
|
2 320 564,6
|
2 311 019,0
|
|
|
1
|
|
|
Әскери мұқтаждар
|
146 852,0
|
675 549,0
|
673 232,0
|
673 216,9
|
|
|
|
120
|
|
Облыс әкімінің аппараты
|
146 852,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
010
|
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
|
146 852,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
773
|
|
Облыстың жұмылдыру дайындығы, аумақтық және азаматтық қорғаныс басқармасы
|
0,0
|
675 549,0
|
673 232,0
|
673 216,9
|
|
|
|
|
003
|
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
|
0,0
|
139 035,4
|
137 019,4
|
137 014,9
|
|
|
|
|
005
|
Облыстық ауқымдағы жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру
|
0,0
|
536 513,6
|
536 212,6
|
536 202,0
|
|
|
2
|
|
|
Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру
|
2 076 021,0
|
1 675 569,9
|
1 647 332,6
|
1 637 802,1
|
|
|
|
120
|
|
Облыс әкімінің аппараты
|
547 713,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
012
|
Облыстық ауқымдағы жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру
|
547 713,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
287
|
|
Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, азаматтық қорғаныс саласындағы уәкілетті органдардың аумақтық органы
|
1 341 516,0
|
1 325 673,4
|
1 299 094,5
|
1 289 572,9
|
|
|
|
|
002
|
Аумақтық органның және ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелерінің күрделі шығыстары
|
761 790,0
|
790 589,4
|
790 589,4
|
790 137,3
|
|
|
|
|
004
|
Облыстық ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою
|
579 726,0
|
535 084,0
|
508 505,1
|
499 435,6
|
|
|
|
288
|
|
Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы
|
92 754,0
|
1 500,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
010
|
Жұмылдыру дайындығы және төтенше жағдайлар объектілерін дамыту
|
92 754,0
|
1 500,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
773
|
|
Облыстың жұмылдыру дайындығы, аумақтық және азаматтық қорғаныс басқармасы
|
94 038,0
|
348 396,5
|
348 238,1
|
348 229,2
|
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде жұмылдыру дайындығы, аумақтық және азаматтық қорғаныс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
52 209,0
|
81 548,7
|
81 420,7
|
81 412,0
|
|
|
|
|
011
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
41 829,0
|
13 539,0
|
13 508,6
|
13 508,5
|
|
|
|
|
032
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
|
0,0
|
253 308,8
|
253 308,8
|
253 308,7
|
|
03
|
|
|
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
|
17 263 957,0
|
17 151 427,2
|
17 640 386,1
|
17 636 559,1
|
|
|
1
|
|
|
Құқық қорғау қызметi
|
17 263 957,0
|
17 151 427,2
|
17 640 386,1
|
17 636 559,1
|
|
|
|
252
|
|
Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы
|
17 085 295,0
|
17 117 246,2
|
17 634 537,6
|
17 630 710,6
|
|
|
|
|
001
|
Облыс аумағында қоғамдық тәртіпті және қауіпсіздікті сақтауды қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
15 342 483,0
|
15 528 631,2
|
16 045 992,6
|
16 042 347,3
|
|
|
|
|
003
|
Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды көтермелеу
|
5 479,0
|
5 424,0
|
5 354,0
|
5 354,0
|
|
|
|
|
006
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
1 737 333,0
|
1 583 191,0
|
1 583 191,0
|
1 583 009,3
|
|
|
|
288
|
|
Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы
|
178 662,0
|
34 181,0
|
5 848,5
|
5 848,5
|
|
|
|
|
053
|
Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік объектілерін салу
|
178 662,0
|
34 181,0
|
5 848,5
|
5 848,5
|
|
04
|
|
|
|
Бiлiм беру
|
277 828 011,0
|
272 096 137,8
|
272 492 146,0
|
268 580 063,3
|
|
|
1
|
|
|
Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту
|
35 095 577,0
|
36 627 558,3
|
37 046 677,5
|
37 042 696,2
|
|
|
|
261
|
|
Облыстың білім басқармасы
|
34 273 024,0
|
36 606 687,3
|
37 025 806,5
|
37 021 825,2
|
|
|
|
|
081
|
Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту
|
7 638 695,0
|
10 090 075,0
|
10 450 013,0
|
10 446 455,9
|
|
|
|
|
202
|
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыру
|
26 634 329,0
|
26 516 612,3
|
26 575 793,5
|
26 575 369,3
|
|
|
|
288
|
|
Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы
|
822 553,0
|
20 871,0
|
20 871,0
|
20 871,0
|
|
|
|
|
011
|
Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау
|
822 553,0
|
20 871,0
|
20 871,0
|
20 871,0
|
|
|
2
|
|
|
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру
|
201 808 323,0
|
192 263 654,7
|
192 681 998,0
|
188 814 900,3
|
|
|
|
261
|
|
Облыстың білім басқармасы
|
188 219 726,0
|
178 743 136,8
|
179 165 495,7
|
177 759 489,5
|
|
|
|
|
003
|
Арнаулы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру
|
3 726 870,0
|
3 796 200,1
|
3 805 703,1
|
3 792 504,7
|
|
|
|
|
006
|
Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру
|
3 166 528,0
|
3 219 886,7
|
3 219 886,7
|
3 170 267,9
|
|
|
|
|
055
|
Балалар мен жасөспірімдерге қосымша білім беру
|
5 372 514,0
|
6 103 130,6
|
6 141 150,6
|
6 136 794,8
|
|
|
|
|
082
|
Мемлекеттік бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беру ұйымдарында жалпы білім беру
|
135 444 636,0
|
126 597 066,4
|
127 033 384,2
|
125 780 108,8
|
|
|
|
|
083
|
Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру
|
1 390 288,0
|
1 411 119,3
|
1 405 637,4
|
1 399 720,6
|
|
|
|
|
203
|
Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында жан басына шаққандағы қаржыландыруды іске асыру
|
38 024 185,0
|
36 204 378,7
|
36 204 378,7
|
36 124 737,7
|
|
|
|
|
204
|
Жеке орта білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру
|
1 094 705,0
|
1 411 355,0
|
1 355 355,0
|
1 355 355,0
|
|
|
|
285
|
|
Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы
|
8 285 765,0
|
8 288 056,4
|
8 284 041,0
|
8 275 363,5
|
|
|
|
|
006
|
Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру
|
7 485 291,0
|
7 546 236,2
|
7 542 468,8
|
7 533 806,4
|
|
|
|
|
007
|
Мамандандырылған бiлiм беру ұйымдарында спорттағы дарынды балаларға жалпы бiлiм беру
|
800 474,0
|
741 820,2
|
741 572,2
|
741 557,1
|
|
|
|
288
|
|
Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы
|
5 302 832,0
|
5 232 461,5
|
5 232 461,3
|
2 780 047,3
|
|
|
|
|
012
|
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау
|
1 359 757,0
|
1 289 386,5
|
1 289 386,3
|
1 102 580,8
|
|
|
|
|
205
|
Жайлы мектеп пилоттық ұлттық жобасы шеңберінде бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу
|
3 943 075,0
|
3 943 075,0
|
3 943 075,0
|
1 677 466,5
|
|
|
4
|
|
|
Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру
|
26 623 922,0
|
26 272 224,6
|
25 941 241,6
|
25 936 441,4
|
|
|
|
253
|
|
Облыстың денсаулық сақтау басқармасы
|
792 148,0
|
792 148,0
|
792 148,0
|
792 148,0
|
|
|
|
|
043
|
Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау
|
792 148,0
|
792 148,0
|
792 148,0
|
792 148,0
|
|
|
|
261
|
|
Облыстың білім басқармасы
|
25 359 053,0
|
25 017 356,4
|
24 686 373,4
|
24 681 573,3
|
|
|
|
|
024
|
Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау
|
25 068 638,0
|
24 709 039,1
|
24 378 056,1
|
24 377 755,9
|
|
|
|
|
089
|
Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру
|
290 415,0
|
308 317,3
|
308 317,3
|
303 817,4
|
|
|
|
288
|
|
Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы
|
472 721,0
|
462 720,2
|
462 720,2
|
462 720,1
|
|
|
|
|
099
|
Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру объектілерін салу және реконструкциялау
|
472 721,0
|
462 720,2
|
462 720,2
|
462 720,1
|
|
|
5
|
|
|
Мамандарды қайта даярлау және біліктіліктерін арттыру
|
215 855,0
|
152 695,4
|
152 679,4
|
152 679,4
|
|
|
|
120
|
|
Облыс әкімінің аппараты
|
1 773,0
|
13 409,4
|
13 393,4
|
13 393,4
|
|
|
|
|
019
|
Сайлау процесіне қатысушыларды оқыту
|
1 773,0
|
13 409,4
|
13 393,4
|
13 393,4
|
|
|
|
253
|
|
Облыстың денсаулық сақтау басқармасы
|
16 385,0
|
16 385,0
|
16 385,0
|
16 385,0
|
|
|
|
|
003
|
Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау
|
16 385,0
|
16 385,0
|
16 385,0
|
16 385,0
|
|
|
|
261
|
|
Облыстың білім басқармасы
|
197 697,0
|
122 901,0
|
122 901,0
|
122 901,0
|
|
|
|
|
052
|
Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 - 2021 жылдарға арналған "Еңбек" мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кадрлардың біліктілігін арттыру, даярлау және қайта даярлау
|
197 697,0
|
122 901,0
|
122 901,0
|
122 901,0
|
|
|
6
|
|
|
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейін бiлiм беру
|
1 538 214,0
|
1 570 680,9
|
1 555 803,6
|
1 553 226,3
|
|
|
|
253
|
|
Облыстың денсаулық сақтау басқармасы
|
864 020,0
|
939 486,9
|
939 486,9
|
937 104,2
|
|
|
|
|
057
|
Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету
|
864 020,0
|
939 486,9
|
939 486,9
|
937 104,2
|
|
|
|
261
|
|
Облыстың білім басқармасы
|
674 194,0
|
631 194,0
|
616 316,7
|
616 122,0
|
|
|
|
|
057
|
Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету
|
674 194,0
|
631 194,0
|
616 316,7
|
616 122,0
|
|
|
9
|
|
|
Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер
|
12 546 120,0
|
15 209 323,9
|
15 113 745,9
|
15 080 119,6
|
|
|
|
261
|
|
Облыстың білім басқармасы
|
12 546 120,0
|
15 209 323,9
|
15 113 745,9
|
15 080 119,6
|
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
822 452,0
|
832 452,0
|
832 452,0
|
831 293,5
|
|
|
|
|
004
|
Мемлекеттік білім беру ұйымдарында білім беру жүйесін ақпараттандыру
|
192 310,0
|
732 647,7
|
681 491,8
|
679 852,7
|
|
|
|
|
005
|
Мемлекеттік білім беру ұйымдары үшін оқулықтар, оқу-әдiстемелiк кешендерін сатып алу және жеткізу
|
1 056 665,0
|
1 414 865,0
|
1 414 865,0
|
1 414 828,8
|
|
|
|
|
007
|
Облыстық, аудандық (қалалық) ауқымдардағы мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шараларды және конкурстар өткізу
|
1 333 842,0
|
1 239 011,3
|
1 239 011,3
|
1 230 498,7
|
|
|
|
|
011
|
Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету
|
1 072 740,0
|
1 156 005,3
|
1 156 005,3
|
1 151 178,4
|
|
|
|
|
012
|
Дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдердің оңалту және әлеуметтік бейімдеу
|
0,0
|
39 377,0
|
39 377,0
|
33 633,2
|
|
|
|
|
029
|
Білім беру жүйесін әдістемелік және қаржылық сүйемелдеу
|
3 335 022,0
|
3 466 341,0
|
3 466 341,0
|
3 461 204,9
|
|
|
|
|
067
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
|
4 261 107,0
|
5 901 913,3
|
5 860 286,4
|
5 853 761,5
|
|
|
|
|
086
|
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алған Қазақстан азаматтарына берілетін біржолғы ақшалай қаражат төлемі
|
3 816,0
|
3 815,8
|
3 815,8
|
3 815,8
|
|
|
|
|
087
|
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қорғаншыға (қамқоршыға) берілетін ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері
|
468 166,0
|
422 895,5
|
420 100,3
|
420 052,1
|
|
05
|
|
|
|
Денсаулық сақтау
|
17 846 883,0
|
17 947 319,7
|
16 227 987,2
|
14 702 569,9
|
|
|
2
|
|
|
Халықтың денсаулығын қорғау
|
4 174 919,0
|
4 380 622,0
|
3 125 487,8
|
3 095 004,2
|
|
|
|
253
|
|
Облыстың денсаулық сақтау басқармасы
|
2 515 583,0
|
2 844 194,0
|
1 589 059,8
|
1 558 576,4
|
|
|
|
|
006
|
Ана мен баланы қорғау жөніндегі көрсетілетін қызметтер
|
302 647,0
|
302 630,0
|
301 368,8
|
301 332,9
|
|
|
|
|
007
|
Салауатты өмір салтын насихаттау
|
29 667,0
|
53 138,2
|
53 138,2
|
23 471,2
|
|
|
|
|
041
|
Облыстардың жергілікті өкілдік органдарының шешімі бойынша тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемімен қосымша қамтамасыз ету
|
534 147,0
|
840 538,8
|
835 098,8
|
834 318,3
|
|
|
|
|
042
|
Медициналық ұйымның сот шешімі негізінде жүзеге асырылатын жыныстық құмарлықты төмендетуге арналған іс-шараларды жүргізу
|
1 235,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
050
|
Қаржы лизингі шарттарында сатып алынған санитариялық көлік және сервистік қызмет көрсетуді талап ететін медициналық бұйымдар бойынша лизинг төлемдерін өтеу
|
1 647 887,0
|
1 647 887,0
|
399 454,0
|
399 454,0
|
|
|
|
288
|
|
Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы
|
1 659 336,0
|
1 536 428,0
|
1 536 428,0
|
1 536 427,8
|
|
|
|
|
038
|
Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау
|
1 659 336,0
|
1 536 428,0
|
1 536 428,0
|
1 536 427,8
|
|
|
3
|
|
|
Мамандандырылған медициналық көмек
|
2 018 154,0
|
2 018 154,0
|
2 018 154,0
|
1 720 718,4
|
|
|
|
253
|
|
Облыстың денсаулық сақтау басқармасы
|
2 018 154,0
|
2 018 154,0
|
2 018 154,0
|
1 720 718,4
|
|
|
|
|
027
|
Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды және басқа медициналық иммундық биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу және сақтау
|
2 018 154,0
|
2 018 154,0
|
2 018 154,0
|
1 720 718,4
|
|
|
4
|
|
|
Емханалар
|
867 447,0
|
821 378,7
|
802 264,9
|
784 134,1
|
|
|
|
253
|
|
Облыстың денсаулық сақтау басқармасы
|
867 447,0
|
821 378,7
|
802 264,9
|
784 134,1
|
|
|
|
|
039
|
Денсаулық сақтау субъектілерінің қосымша медициналық көмектің көлемін көрсетуі, Call-орталықтардың қызметтер көрсетуі және өзге де шығыстар
|
867 447,0
|
821 378,7
|
802 264,9
|
784 134,1
|
|
|
5
|
|
|
Медициналық көмектiң басқа түрлерi
|
190 712,0
|
190 712,0
|
178 812,0
|
178 807,2
|
|
|
|
253
|
|
Облыстың денсаулық сақтау басқармасы
|
190 712,0
|
190 712,0
|
178 812,0
|
178 807,2
|
|
|
|
|
029
|
Облыстық арнайы медициналық жабдықтау базалары
|
190 712,0
|
190 712,0
|
178 812,0
|
178 807,2
|
|
|
9
|
|
|
Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер
|
10 595 651,0
|
10 536 453,0
|
10 103 268,5
|
8 923 906,0
|
|
|
|
253
|
|
Облыстың денсаулық сақтау басқармасы
|
10 595 651,0
|
10 536 453,0
|
10 103 268,5
|
8 923 906,0
|
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
468 538,0
|
616 225,8
|
603 104,4
|
563 213,8
|
|
|
|
|
008
|
Қазақстан Республикасында ЖИТС профилактикасы және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру
|
133 217,0
|
151 415,2
|
151 415,2
|
151 415,2
|
|
|
|
|
016
|
Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделу үшін тегін және жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету
|
3 127,0
|
2 527,0
|
2 366,4
|
2 366,3
|
|
|
|
|
018
|
Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық талдамалық қызметтер
|
57 970,0
|
57 970,0
|
57 970,0
|
57 970,0
|
|
|
|
|
023
|
Медициналық және фармацевтикалық қызметкерлерді әлеуметтік қолдау
|
222 000,0
|
614 500,0
|
613 000,0
|
613 000,0
|
|
|
|
|
033
|
Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары
|
9 710 799,0
|
9 093 815,0
|
8 675 412,5
|
7 535 940,7
|
|
06
|
|
|
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
|
23 275 590,0
|
20 613 143,3
|
18 466 370,9
|
18 449 500,5
|
|
|
1
|
|
|
Әлеуметтiк қамсыздандыру
|
11 215 186,0
|
11 620 733,7
|
9 437 637,7
|
9 420 899,1
|
|
|
|
256
|
|
Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы
|
8 044 917,0
|
8 550 542,1
|
8 511 946,9
|
8 496 605,0
|
|
|
|
|
002
|
Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында қарттар мен мүгедектігі бар адамдарға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету
|
2 280 346,0
|
2 371 362,5
|
2 360 870,6
|
2 351 692,5
|
|
|
|
|
013
|
Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық аурулармен ауыратын мүгедектігі бар адамдар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету
|
3 711 296,0
|
4 169 967,6
|
4 166 897,8
|
4 166 865,5
|
|
|
|
|
015
|
Балалар психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерінде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық патологиялары бар мүгедектігі бар балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету
|
720 003,0
|
684 528,7
|
660 337,2
|
655 637,6
|
|
|
|
|
064
|
Еңбек мобильділігі орталықтары мен мансап орталықтарының жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі азаматтарды әлеуметтік қолдау бойынша қызметін қамтамасыз ету
|
1 310 886,0
|
1 310 886,0
|
1 310 501,4
|
1 309 069,6
|
|
|
|
|
069
|
Мүгедектігі бар адамдарды жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құруға жұмыс берушінің шығындарын субсидиялау
|
22 386,0
|
4 205,9
|
4 205,9
|
4 205,9
|
|
|
|
|
078
|
Әлеуметтік қорғау саласында уақытша болу жағдайында арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету
|
0,0
|
9 591,4
|
9 134,0
|
9 133,9
|
|
|
|
261
|
|
Облыстың білім басқармасы
|
1 027 258,0
|
926 161,6
|
924 671,8
|
923 275,1
|
|
|
|
|
015
|
Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру
|
803 426,0
|
761 653,6
|
761 653,6
|
761 127,9
|
|
|
|
|
092
|
Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу
|
201 040,0
|
147 804,1
|
146 314,3
|
145 444,6
|
|
|
|
|
201
|
Жетім балаларды және ата-аналарының қамқорынсыз қалған, отбасылық үлгідегі балалар үйлері мен асыраушы отбасыларындағы балаларды мемлекеттік қолдау
|
22 792,0
|
16 703,9
|
16 703,9
|
16 702,6
|
|
|
|
288
|
|
Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы
|
2 143 011,0
|
2 144 030,0
|
1 019,0
|
1 018,9
|
|
|
|
|
039
|
Әлеуметтік қамтамасыз ету объектілерін салу және реконструкциялау
|
2 143 011,0
|
2 144 030,0
|
1 019,0
|
1 018,9
|
|
|
2
|
|
|
Әлеуметтiк көмек
|
3 581 699,0
|
2 556 158,5
|
2 547 332,3
|
2 547 218,7
|
|
|
|
256
|
|
Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы
|
3 581 699,0
|
2 556 158,5
|
2 547 332,3
|
2 547 218,7
|
|
|
|
|
003
|
Мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтік қолдау
|
95 990,0
|
89 852,0
|
89 852,0
|
89 850,8
|
|
|
|
|
068
|
Жұмыспен қамту бағдарламасы
|
3 485 709,0
|
2 466 306,5
|
2 457 480,3
|
2 457 367,9
|
|
|
9
|
|
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер
|
8 478 705,0
|
6 436 251,1
|
6 481 400,9
|
6 481 382,8
|
|
|
|
256
|
|
Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы
|
8 478 705,0
|
6 436 251,1
|
6 479 934,5
|
6 479 916,4
|
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
264 400,0
|
263 957,6
|
279 042,5
|
279 040,4
|
|
|
|
|
053
|
Кохлеарлық импланттарға дәлдеп сөйлеу процессорларын ауыстыру және келтіру бойынша қызмет көрсету
|
65 642,0
|
54 000,0
|
54 000,0
|
54 000,0
|
|
|
|
|
061
|
Жұмыс күшінің ұтқырлығын арттыру үшін адамдардың ерікті түрде қоныс аударуына жәрдемдесу
|
360 000,0
|
256 895,6
|
256 895,6
|
256 895,5
|
|
|
|
|
062
|
Біліктілік жүйесін дамыту
|
5 324,0
|
173,0
|
173,0
|
157,3
|
|
|
|
|
066
|
Сенім білдірілген агентке жастардың кәсіпкерлік бастамасына жәрдемдесу үшін бюджеттік кредиттер беру жөніндегі қызметтеріне ақы төлеу
|
0,0
|
14 253,0
|
14 253,0
|
14 253,0
|
|
|
|
|
067
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
|
52 602,0
|
38 753,0
|
38 443,0
|
38 442,8
|
|
|
|
|
113
|
Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер
|
7 730 737,0
|
5 808 218,9
|
5 837 127,4
|
5 837 127,4
|
|
|
|
276
|
|
Облыстың балалар құқықтарын қорғау басқармасы
|
0,0
|
0,0
|
1 466,4
|
1 466,4
|
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде балалар құқықтарын қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
0,0
|
0,0
|
1 466,4
|
1 466,4
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
46 977 753,0
|
66 531 291,2
|
68 390 968,6
|
68 390 950,7
|
|
|
1
|
|
|
Тұрғын үй шаруашылығы
|
2 655 224,0
|
9 000,0
|
9 000,0
|
9 000,0
|
|
|
|
279
|
|
Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы
|
20 000,0
|
9 000,0
|
9 000,0
|
9 000,0
|
|
|
|
|
054
|
Жеке тұрғын үй қорынан алынған тұрғынжай үшін азамматардың жекелеген санаттарына төлемдер
|
20 000,0
|
9 000,0
|
9 000,0
|
9 000,0
|
|
|
|
288
|
|
Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы
|
2 635 224,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
006
|
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу
|
2 635 224,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2
|
|
|
Коммуналдық шаруашылық
|
44 322 529,0
|
66 522 291,2
|
68 381 968,6
|
68 381 950,7
|
|
|
|
279
|
|
Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы
|
44 322 529,0
|
66 522 291,2
|
68 381 968,6
|
68 381 950,7
|
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
187 340,0
|
222 977,3
|
224 045,9
|
224 028,2
|
|
|
|
|
032
|
Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық және жергілікті жүйелерiнен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялау
|
1 405 460,0
|
2 390 890,1
|
2 390 890,1
|
2 390 889,9
|
|
|
|
|
113
|
Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер
|
4 814 934,0
|
9 213 376,4
|
9 126 402,5
|
9 126 402,5
|
|
|
|
|
114
|
Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы даму трансферттері
|
37 914 795,0
|
54 695 047,4
|
52 723 379,4
|
52 723 379,4
|
|
|
|
|
116
|
Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
|
0,0
|
0,0
|
3 510 058,7
|
3 510 058,7
|
|
|
|
|
121
|
Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер
|
0,0
|
0,0
|
48 923,1
|
48 923,1
|
|
|
|
|
133
|
Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін нысаналы даму трансферттер
|
0,0
|
0,0
|
358 268,9
|
358 268,9
|
|
08
|
|
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
22 512 916,0
|
22 989 383,4
|
22 441 431,5
|
22 240 037,9
|
|
|
1
|
|
|
Мәдениет саласындағы қызмет
|
6 310 213,0
|
6 603 691,8
|
6 601 714,3
|
6 601 664,6
|
|
|
|
262
|
|
Облыстың мәдениет басқармасы
|
6 310 213,0
|
6 603 691,8
|
6 601 714,3
|
6 601 664,6
|
|
|
|
|
001
|
Жергiлiктi деңгейде мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
118 192,0
|
113 120,7
|
113 120,7
|
113 083,9
|
|
|
|
|
003
|
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
1 877 517,0
|
1 982 294,0
|
1 980 316,5
|
1 980 316,4
|
|
|
|
|
005
|
Тарихи-мәдени мұраны сақтауды және оған қолжетімділікті қамтамасыз ету
|
755 732,0
|
754 680,3
|
754 680,3
|
754 667,6
|
|
|
|
|
007
|
Театр және музыка өнерін қолдау
|
1 589 642,0
|
1 614 065,0
|
1 614 065,0
|
1 614 065,0
|
|
|
|
|
011
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
15 190,0
|
14 990,0
|
14 990,0
|
14 990,0
|
|
|
|
|
032
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
|
25 751,0
|
21 459,9
|
21 459,9
|
21 459,8
|
|
|
|
|
113
|
Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер
|
1 928 189,0
|
2 103 081,9
|
2 103 081,9
|
2 103 081,9
|
|
|
2
|
|
|
Спорт
|
7 980 805,0
|
8 730 380,6
|
8 713 237,4
|
8 575 202,6
|
|
|
|
285
|
|
Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы
|
7 354 035,0
|
7 058 677,6
|
7 051 801,0
|
7 051 456,7
|
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
228 412,0
|
217 774,3
|
217 774,3
|
217 769,7
|
|
|
|
|
002
|
Облыстық деңгейде спорт жарыстарын өткізу
|
84 122,0
|
84 122,0
|
84 122,0
|
84 096,7
|
|
|
|
|
003
|
Әртүрлі спорт түрлері бойынша облыстың құрама командаларының мүшелерін дайындау және республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы
|
6 294 994,0
|
6 196 067,0
|
6 195 899,2
|
6 195 585,3
|
|
|
|
|
005
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
13 714,0
|
9 660,7
|
9 619,5
|
9 619,4
|
|
|
|
|
032
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
|
512 833,0
|
482 473,6
|
475 806,0
|
475 805,7
|
|
|
|
|
113
|
Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер
|
219 960,0
|
68 580,0
|
68 580,0
|
68 580,0
|
|
|
|
288
|
|
Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы
|
626 770,0
|
1 671 703,0
|
1 661 436,4
|
1 523 745,9
|
|
|
|
|
024
|
Cпорт объектілерін дамыту
|
626 770,0
|
1 671 703,0
|
1 661 436,4
|
1 523 745,9
|
|
|
3
|
|
|
Ақпараттық кеңiстiк
|
6 821 815,0
|
5 819 763,7
|
5 291 939,0
|
5 228 948,2
|
|
|
|
262
|
|
Облыстың мәдениет басқармасы
|
259 142,0
|
258 730,4
|
258 730,4
|
258 723,5
|
|
|
|
|
008
|
Облыстық кітапханалардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
259 142,0
|
258 730,4
|
258 730,4
|
258 723,5
|
|
|
|
263
|
|
Облыстың ішкі саясат басқармасы
|
1 037 068,0
|
1 142 757,3
|
1 142 757,3
|
1 142 755,6
|
|
|
|
|
007
|
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер
|
879 504,0
|
991 531,9
|
991 531,9
|
991 531,1
|
|
|
|
|
010
|
Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту
|
157 564,0
|
151 225,4
|
151 225,4
|
151 224,5
|
|
|
|
759
|
|
Облыстың цифрландыру және архивтер басқармасы
|
5 525 605,0
|
4 418 276,0
|
3 890 451,3
|
3 827 469,2
|
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде ақпараттандыру, архив ісін басқару жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
3 698 780,0
|
3 548 610,4
|
3 020 838,4
|
2 962 107,0
|
|
|
|
|
003
|
Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету
|
823 055,0
|
866 857,9
|
866 857,9
|
863 244,4
|
|
|
|
|
009
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
587 893,0
|
2 802,7
|
2 750,0
|
2 112,7
|
|
|
|
|
113
|
Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер
|
415 877,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
|
|
4
|
|
|
Туризм
|
559 985,0
|
846 815,1
|
846 815,1
|
846 501,1
|
|
|
|
284
|
|
Облыстың туризм басқармасы
|
559 985,0
|
846 815,1
|
846 815,1
|
846 501,1
|
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде туризм саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
100 164,0
|
121 406,2
|
121 406,2
|
121 152,5
|
|
|
|
|
004
|
Туристік қызметті реттеу
|
144 909,0
|
294 412,4
|
294 412,4
|
294 352,2
|
|
|
|
|
071
|
Туристік қызмет объектілерін салу, реконструкциялау кезінде кәсіпкерлік субъектілері шығындарының бір бөлігін өтеу
|
308 914,0
|
428 914,0
|
428 914,0
|
428 914,0
|
|
|
|
|
074
|
Кәсіпкерлік субъектілерінің санитариялық-гигиеналық тораптарды күтіп-ұстауға арналған шығындарының бір бөлігін субсидиялау
|
5 998,0
|
2 082,5
|
2 082,5
|
2 082,5
|
|
|
9
|
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер
|
840 098,0
|
988 732,2
|
987 725,7
|
987 721,4
|
|
|
|
263
|
|
Облыстың ішкі саясат басқармасы
|
840 098,0
|
988 732,2
|
987 725,7
|
987 721,4
|
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде мемлекеттік ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
551 057,0
|
707 764,5
|
706 865,0
|
706 863,1
|
|
|
|
|
003
|
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру
|
273 288,0
|
270 424,5
|
270 424,5
|
270 422,1
|
|
|
|
|
032
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
|
15 501,0
|
10 291,2
|
10 291,2
|
10 291,2
|
|
|
|
|
113
|
Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер
|
252,0
|
252,0
|
145,0
|
145,0
|
|
09
|
|
|
|
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану
|
10 480 500,0
|
11 406 607,5
|
11 406 607,5
|
11 406 607,4
|
|
|
1
|
|
|
Отын және энергетика
|
10 480 500,0
|
11 406 607,5
|
11 406 607,5
|
11 406 607,4
|
|
|
|
279
|
|
Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы
|
10 480 500,0
|
11 406 607,5
|
11 406 607,5
|
11 406 607,4
|
|
|
|
|
050
|
Жылыту маусымын іркіліссіз өткізу үшін энергия өндіруші ұйымдардың отын сатып алуға шығындарын субсидиялау
|
9 710 556,0
|
11 334 900,6
|
11 334 900,6
|
11 334 900,6
|
|
|
|
|
081
|
Елді мекендерді шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау үшін жерасты суларына іздестіру-барлау жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу
|
769 944,0
|
71 706,9
|
71 706,9
|
71 706,8
|
|
10
|
|
|
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
|
64 602 843,0
|
63 346 348,2
|
80 401 868,8
|
80 117 732,3
|
|
|
1
|
|
|
Ауыл шаруашылығы
|
56 205 471,0
|
55 453 242,5
|
56 278 533,8
|
56 087 949,9
|
|
|
|
719
|
|
Облыстың ветеринария басқармасы
|
4 247 725,0
|
3 766 851,0
|
4 155 528,0
|
4 152 973,9
|
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
329 522,0
|
329 280,9
|
329 262,9
|
329 253,9
|
|
|
|
|
003
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
769 272,0
|
833,4
|
833,4
|
833,3
|
|
|
|
|
008
|
Мал қорымдарын (биотермиялық шұңқырларды) салуды, реконструкциялауды ұйымдастыру және оларды күтіп-ұстауды қамтамасыз ету
|
0,0
|
10 660,3
|
10 660,3
|
10 660,3
|
|
|
|
|
009
|
Ауру жануарларды санитариялық союды ұйымдастыру
|
15 000,0
|
7 114,3
|
7 114,3
|
7 114,2
|
|
|
|
|
010
|
Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру
|
20 185,0
|
17 929,8
|
17 929,8
|
17 929,7
|
|
|
|
|
011
|
Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін, алып қоймай залалсыздандырылған (зарарсыздандырылған) және қайта өңделген жануарлардың, жануарлардан алынатын өнім мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу
|
76 465,0
|
35 811,6
|
35 811,6
|
35 811,2
|
|
|
|
|
013
|
Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу
|
50 000,0
|
50 000,0
|
54 289,4
|
54 289,4
|
|
|
|
|
014
|
Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу
|
2 572 798,0
|
2 772 798,0
|
3 168 508,6
|
3 165 964,2
|
|
|
|
|
028
|
Уақытша сақтау пунктына ветеринариялық препараттарды тасымалдау бойынша қызметтер
|
3 645,0
|
1 190,6
|
1 190,6
|
1 190,6
|
|
|
|
|
031
|
Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруді жүргізу үшін ветеринариялық мақсаттағы бұйымдар мен атрибуттарды, жануарға арналған ветеринариялық паспортты орталықтандырып сатып алу және оларды аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарына тасымалдау (жеткізу)
|
51 998,0
|
51 998,0
|
40 693,0
|
40 693,0
|
|
|
|
|
040
|
Мемлекеттік ветеринариялық ұйымдарды материалдық-техникалық жабдықтау үшін, қызметкелердің жеке қорғану заттарын, аспаптарды, құралдарды, техниканы, жабдықтарды және инвентарды орталықтандырып сатып алу
|
358 840,0
|
489 234,1
|
489 234,1
|
489 234,0
|
|
|
|
741
|
|
Облыстың ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасы
|
51 957 746,0
|
51 686 391,5
|
52 123 005,8
|
51 934 976,1
|
|
|
|
|
002
|
Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау
|
1 234 968,0
|
1 234 968,0
|
1 234 968,0
|
1 234 968,0
|
|
|
|
|
005
|
Саны зиян тигізудің экономикалық шегінен жоғары зиянды және аса қауіпті зиянды организмдерге, карантинді объектілерге қарсы өңдеулер жүргізуге арналған пестицидтердің, биоагенттердiң (энтомофагтардың) құнын субсидиялау
|
9 687 473,0
|
9 687 473,0
|
9 687 473,0
|
9 687 473,0
|
|
|
|
|
008
|
Басым дақылдардың өндірісін дамытуды субсидиялау
|
500 000,0
|
500 000,0
|
500 000,0
|
500 000,0
|
|
|
|
|
018
|
Пестицидтерді (улы химикаттарды) залалсыздандыру
|
0,0
|
1 395,6
|
1 395,6
|
1 395,5
|
|
|
|
|
019
|
Инновациялық тәжірибені тарату және енгізу жөніндегі қызметтер
|
36 746,0
|
36 475,6
|
36 475,6
|
36 475,6
|
|
|
|
|
029
|
Ауыл шаруашылығы дақылдарының зиянды организмдеріне қарсы күрес жөніндегі іс- шаралар
|
488 230,0
|
259 704,3
|
259 704,3
|
71 674,7
|
|
|
|
|
045
|
Тұқымдық және көшет отырғызылатын материалдың сорттық және себу сапаларын анықтау
|
140 794,0
|
183 600,0
|
183 600,0
|
183 600,0
|
|
|
|
|
046
|
Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алу және тіркеу
|
8 480,0
|
8 480,0
|
8 480,0
|
8 480,0
|
|
|
|
|
047
|
Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын субсидиялау
|
3 171 368,0
|
3 171 368,0
|
3 171 368,0
|
3 171 368,0
|
|
|
|
|
050
|
Инвестициялар салынған жағдайда агроөнеркәсіптік кешен субъектісі көтерген шығыстардың бөліктерін өтеу
|
21 014 622,0
|
21 014 622,0
|
21 014 622,0
|
21 014 622,0
|
|
|
|
|
051
|
Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің қарыздарын кепілдендіру мен сақтандыру шеңберінде субсидиялау
|
86 760,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
053
|
Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды, асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды субсидиялау
|
5 727 642,0
|
5 727 642,0
|
5 727 642,0
|
5 727 642,0
|
|
|
|
|
056
|
Ауыл шаруашылығы малын, техниканы және технологиялық жабдықты сатып алуды кредиттеу, сондай-ақ лизинг беру кезінде сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау
|
9 245 328,0
|
9 245 328,0
|
9 245 328,0
|
9 245 328,0
|
|
|
|
|
057
|
Мал шаруашылығы саласында терең қайта өңдеуден өткізілетін өнімдерді өндіру үшін ауыл шаруашылығы өнімін сатып алуға жұмсайтын өңдеуші кәсіпорындардың шығындарын субсидиялау
|
615 335,0
|
615 335,0
|
1 051 949,3
|
1 051 949,3
|
|
|
2
|
|
|
Су шаруашылығы
|
0,0
|
98 058,7
|
98 058,7
|
98 058,6
|
|
|
|
254
|
|
Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы
|
0,0
|
98 058,7
|
98 058,7
|
98 058,6
|
|
|
|
|
003
|
Коммуналдық меншіктегі су шаруашылығы құрылыстарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
0,0
|
98 058,7
|
98 058,7
|
98 058,6
|
|
|
3
|
|
|
Орман шаруашылығы
|
3 713 135,0
|
3 557 471,6
|
3 759 892,2
|
3 754 209,5
|
|
|
|
254
|
|
Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы
|
3 713 135,0
|
3 557 471,6
|
3 759 892,2
|
3 754 209,5
|
|
|
|
|
005
|
Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсiру
|
3 643 870,0
|
3 477 068,6
|
3 679 573,2
|
3 673 890,5
|
|
|
|
|
006
|
Жануарлар дүниесін қорғау
|
69 265,0
|
80 403,0
|
80 319,0
|
80 319,0
|
|
|
4
|
|
|
Балық шаруашылығы
|
0,0
|
2 937,5
|
2 937,5
|
2 937,0
|
|
|
|
254
|
|
Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы
|
0,0
|
2 937,5
|
2 937,5
|
2 937,0
|
|
|
|
|
034
|
Акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы), сондай-ақ асыл тұқымды балық өсіру өнімінің өнімділігі мен сапасын арттыруды субсидиялау
|
0,0
|
2 937,5
|
2 937,5
|
2 937,0
|
|
|
5
|
|
|
Қоршаған ортаны қорғау
|
3 475 587,0
|
2 576 186,2
|
6 862 059,8
|
6 774 209,6
|
|
|
|
254
|
|
Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы
|
3 475 587,0
|
2 576 186,2
|
6 862 059,8
|
6 774 209,6
|
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
186 753,0
|
204 042,8
|
204 024,8
|
203 669,3
|
|
|
|
|
008
|
Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар
|
1 335 527,0
|
784 250,1
|
646 505,1
|
559 081,2
|
|
|
|
|
022
|
Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту
|
1 363 657,0
|
1 000 000,0
|
5 200 000,0
|
5 200 000,0
|
|
|
|
|
032
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
|
589 650,0
|
535 409,9
|
535 409,9
|
535 339,2
|
|
|
|
|
113
|
Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер
|
0,0
|
52 483,4
|
44 610,9
|
44 610,9
|
|
|
|
|
121
|
Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер
|
0,0
|
0,0
|
231 509,1
|
231 509,1
|
|
|
9
|
|
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер
|
1 208 650,0
|
1 658 451,7
|
13 400 386,8
|
13 400 367,7
|
|
|
|
265
|
|
Облыстың кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы
|
500 000,0
|
500 000,0
|
500 000,0
|
500 000,0
|
|
|
|
|
035
|
Азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын қалыптастыру
|
500 000,0
|
500 000,0
|
500 000,0
|
500 000,0
|
|
|
|
719
|
|
Облыстың ветеринария басқармасы
|
76 313,0
|
70 835,2
|
70 835,2
|
70 835,0
|
|
|
|
|
032
|
Қараусыз қалған және қаңғыбас жануарларды уақытша ұстау
|
45 094,0
|
42 055,8
|
42 055,8
|
42 055,7
|
|
|
|
|
033
|
Қараусыз қалған және қаңғыбас жануарларды сәйкестендіру
|
4 207,0
|
3 797,8
|
3 797,8
|
3 797,7
|
|
|
|
|
034
|
Қаңғыбас жануарларды егу және зарарсыздандыру
|
27 012,0
|
24 981,6
|
24 981,6
|
24 981,6
|
|
|
|
741
|
|
Облыстың ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасы
|
632 337,0
|
1 087 616,5
|
12 829 551,6
|
12 829 532,6
|
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
617 147,0
|
1 072 426,5
|
1 055 426,5
|
1 055 407,6
|
|
|
|
|
003
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
15 190,0
|
15 190,0
|
15 125,1
|
15 125,0
|
|
|
|
|
109
|
Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен ағымды іс-шаралар өткізу
|
0,0
|
0,0
|
11 759 000,0
|
11 759 000,0
|
|
11
|
|
|
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
|
13 227 775,0
|
17 653 203,1
|
17 661 845,7
|
17 409 492,2
|
|
|
2
|
|
|
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
|
13 227 775,0
|
17 653 203,1
|
17 661 845,7
|
17 409 492,2
|
|
|
|
288
|
|
Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы
|
13 125 652,0
|
17 551 123,6
|
17 559 766,2
|
17 307 415,5
|
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
236 393,0
|
338 961,3
|
338 961,3
|
338 253,8
|
|
|
|
|
003
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
15 190,0
|
4 126,0
|
3 939,2
|
2 157,2
|
|
|
|
|
113
|
Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер
|
0,0
|
4 693 942,4
|
4 685 913,6
|
4 685 913,6
|
|
|
|
|
114
|
Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы даму трансферттері
|
12 874 069,0
|
12 514 093,9
|
12 111 003,2
|
11 861 142,1
|
|
|
|
|
121
|
Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер
|
0,0
|
0,0
|
419 948,9
|
419 948,9
|
|
|
|
724
|
|
Облыстың мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы
|
102 123,0
|
102 079,5
|
102 079,5
|
102 076,7
|
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
102 123,0
|
102 079,5
|
102 079,5
|
102 076,7
|
|
12
|
|
|
|
Көлiк және коммуникация
|
63 227 436,0
|
67 074 470,5
|
65 964 255,5
|
65 956 254,1
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлiгi
|
19 358 194,0
|
19 610 456,3
|
20 722 122,4
|
20 714 449,5
|
|
|
|
268
|
|
Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы
|
19 358 194,0
|
19 610 456,3
|
20 722 122,4
|
20 714 449,5
|
|
|
|
|
002
|
Көлік инфрақұрылымын дамыту
|
251 827,0
|
303 436,1
|
1 488 568,1
|
1 488 567,9
|
|
|
|
|
003
|
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
2 500 000,0
|
2 907 934,0
|
2 907 934,0
|
2 907 934,0
|
|
|
|
|
028
|
Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру
|
16 606 367,0
|
16 399 086,2
|
16 325 620,3
|
16 317 947,6
|
|
|
9
|
|
|
Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер
|
43 869 242,0
|
47 464 014,2
|
45 242 133,1
|
45 241 804,6
|
|
|
|
268
|
|
Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы
|
43 869 242,0
|
47 464 014,2
|
45 242 133,1
|
45 241 804,6
|
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде көлік және коммуникация саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
134 763,0
|
142 763,0
|
142 763,0
|
142 434,6
|
|
|
|
|
005
|
Әлеуметтiк маңызы бар ауданаралық (қалааралық) қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын субсидиялау
|
111 120,0
|
107 120,0
|
100 327,1
|
100 327,0
|
|
|
|
|
113
|
Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер
|
19 090 763,0
|
23 830 925,1
|
22 837 751,5
|
22 837 751,5
|
|
|
|
|
114
|
Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы даму трансферттері
|
24 532 596,0
|
23 383 206,1
|
22 161 291,5
|
22 161 291,5
|
|
13
|
|
|
|
Басқалар
|
9 869 107,0
|
9 136 784,7
|
8 302 255,4
|
8 281 962,7
|
|
|
3
|
|
|
Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау
|
2 971 096,0
|
3 085 592,2
|
3 084 523,6
|
3 084 523,4
|
|
|
|
265
|
|
Облыстың кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы
|
2 511 494,0
|
2 692 314,6
|
2 692 314,6
|
2 692 314,5
|
|
|
|
|
004
|
Кәсіпкерлік субъектілерін қолдау
|
150 000,0
|
191 822,6
|
191 822,6
|
191 822,6
|
|
|
|
|
014
|
Кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттері бойынша пайыздық мөлшерлемелерді субсидиялау
|
2 046 161,0
|
2 331 415,8
|
2 331 415,8
|
2 331 415,8
|
|
|
|
|
015
|
Кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттерін ішінара кепілдендіру
|
276 333,0
|
91 078,2
|
91 078,2
|
91 078,1
|
|
|
|
|
082
|
Бизнес-идеяларды іске асыру үшін кәсіпкерлік субъектілеріне мемлекеттік гранттар беру
|
39 000,0
|
77 998,0
|
77 998,0
|
77 998,0
|
|
|
|
279
|
|
Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы
|
459 602,0
|
393 277,6
|
392 209,0
|
392 208,9
|
|
|
|
|
024
|
Кәсіпкерлік субъектілерін мемлекеттік қолдау шаралары шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту
|
459 602,0
|
393 277,6
|
392 209,0
|
392 208,9
|
|
|
9
|
|
|
Басқалар
|
6 898 011,0
|
6 051 192,5
|
5 217 731,8
|
5 197 439,3
|
|
|
|
257
|
|
Облыстың қаржы басқармасы
|
1 888 377,0
|
888 377,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
012
|
Облыстық жергілікті атқарушы органының резервi
|
1 888 377,0
|
888 377,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
261
|
|
Облыстың білім басқармасы
|
3 974 866,0
|
4 247 890,1
|
4 355 046,0
|
4 347 017,4
|
|
|
|
|
079
|
Ауыл-Ел бесігі жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру
|
3 974 866,0
|
4 247 890,1
|
4 355 046,0
|
4 347 017,4
|
|
|
|
288
|
|
Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы
|
1 034 768,0
|
914 925,4
|
862 685,8
|
850 421,9
|
|
|
|
|
093
|
Ауыл-Ел бесігі жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту
|
600 000,0
|
914 925,4
|
862 685,8
|
850 421,9
|
|
|
|
|
094
|
Қала шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту
|
434 768,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
14
|
|
|
|
Борышқа қызмет көрсету
|
2 318 990,0
|
2 352 176,0
|
2 341 228,7
|
2 341 228,5
|
|
|
1
|
|
|
Борышқа қызмет көрсету
|
2 318 990,0
|
2 352 176,0
|
2 341 228,7
|
2 341 228,5
|
|
|
|
257
|
|
Облыстың қаржы басқармасы
|
2 318 990,0
|
2 352 176,0
|
2 341 228,7
|
2 341 228,5
|
|
|
|
|
004
|
Жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету
|
2 313 302,0
|
2 315 965,3
|
2 315 965,2
|
2 315 965,2
|
|
|
|
|
016
|
Жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
|
5 688,0
|
36 210,7
|
25 263,5
|
25 263,3
|
|
15
|
|
|
|
Трансферттер
|
7 934 876,0
|
12 493 921,0
|
12 493 921,0
|
12 493 920,9
|
|
|
1
|
|
|
Трансферттер
|
7 934 876,0
|
12 493 921,0
|
12 493 921,0
|
12 493 920,9
|
|
|
|
257
|
|
Облыстың қаржы басқармасы
|
7 934 876,0
|
12 493 921,0
|
12 493 921,0
|
12 493 920,9
|
|
|
|
|
007
|
Субвенциялар
|
7 744 738,0
|
7 744 738,0
|
7 744 738,0
|
7 744 738,0
|
|
|
|
|
011
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
0,0
|
579 776,2
|
579 776,2
|
579 776,2
|
|
|
|
|
017
|
Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару
|
0,0
|
33 655,9
|
33 655,9
|
33 655,9
|
|
|
|
|
024
|
Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер
|
190 138,0
|
190 138,0
|
190 138,0
|
190 138,0
|
|
|
|
|
052
|
Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша толық пайдалануға рұқсат етілген, өткен қаржы жылында бөлінген, пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы даму трансферттерінің сомасын қайтару
|
0,0
|
2 687 550,0
|
2 687 550,0
|
2 687 550,0
|
|
|
|
|
053
|
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару
|
0,0
|
1 258 062,9
|
1 258 062,9
|
1 258 062,8
|
|
|
|
|
|
III. ТАЗА БЮДЖЕТТIК НЕСИЕЛЕР
|
8 867 886,0
|
15 304 419,0
|
11 304 419,0
|
1 417 822,7
|
|
|
|
|
|
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР
|
21 804 652,0
|
29 509 877,9
|
25 509 877,9
|
15 639 877,9
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
550 000,0
|
8 255 225,9
|
8 255 225,9
|
8 255 225,9
|
|
|
1
|
|
|
Тұрғын үй шаруашылығы
|
550 000,0
|
8 255 225,9
|
8 255 225,9
|
8 255 225,9
|
|
|
|
279
|
|
Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы
|
550 000,0
|
550 000,0
|
550 000,0
|
550 000,0
|
|
|
|
|
082
|
Алдын ала және аралық тұрғын үй қарыздарын беру үшін "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ-ға бюджеттік кредит беру
|
550 000,0
|
550 000,0
|
550 000,0
|
550 000,0
|
|
|
|
288
|
|
Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы
|
0,0
|
7 705 225,9
|
7 705 225,9
|
7 705 225,9
|
|
|
|
|
064
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне тұрғын үй сатып алуға кредит беру
|
0,0
|
7 705 225,9
|
7 705 225,9
|
7 705 225,9
|
|
10
|
|
|
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
|
21 254 652,0
|
21 254 652,0
|
17 254 652,0
|
7 384 652,0
|
|
|
1
|
|
|
Ауыл шаруашылығы
|
19 500 000,0
|
19 500 000,0
|
15 500 000,0
|
5 630 000,0
|
|
|
|
741
|
|
Облыстың ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасы
|
19 500 000,0
|
19 500 000,0
|
15 500 000,0
|
5 630 000,0
|
|
|
|
|
087
|
Ауыл халқының кірістерін арттыру жөніндегі жобаны ауқымды түрде қолдану үшін ауыл халқына микрокредиттер беруге кредит беру
|
2 500 000,0
|
2 500 000,0
|
2 500 000,0
|
2 500 000,0
|
|
|
|
|
092
|
Агроөнеркәсіптік кешендегі инвестициялық жобаларға кредит беру
|
17 000 000,0
|
17 000 000,0
|
13 000 000,0
|
3 130 000,0
|
|
|
9
|
|
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер
|
1 754 652,0
|
1 754 652,0
|
1 754 652,0
|
1 754 652,0
|
|
|
|
258
|
|
Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы
|
1 254 652,0
|
1 254 652,0
|
1 254 652,0
|
1 254 652,0
|
|
|
|
|
007
|
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер
|
1 254 652,0
|
1 254 652,0
|
1 254 652,0
|
1 254 652,0
|
|
|
|
265
|
|
Облыстың кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы
|
500 000,0
|
500 000,0
|
500 000,0
|
500 000,0
|
|
|
|
|
025
|
Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына бағаларды тұрақтандыру тетіктерін іске асыру үшін мамандандырылған ұйымдарға кредит беру
|
500 000,0
|
500 000,0
|
500 000,0
|
500 000,0
|
|
|
|
|
|
БЮДЖЕТТІК ДРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ
|
12 936 766,0
|
14 205 458,9
|
14 205 458,9
|
14 222 055,2
|
|
5
|
|
|
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
12 936 766,0
|
14 205 458,9
|
14 205 458,9
|
14 222 055,2
|
|
|
01
|
|
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
12 936 766,0
|
14 205 458,9
|
14 205 458,9
|
14 222 055,2
|
|
|
|
1
|
|
Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу
|
12 936 766,0
|
13 366 556,0
|
13 366 556,0
|
13 383 152,3
|
|
|
|
2
|
|
Бюджеттік кредиттердің сомаларын қайтару
|
0,0
|
838 902,9
|
838 902,9
|
838 902,9
|
|
|
|
|
|
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРIНIҢ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ БОЙЫНША ҚАЛДЫҚ
|
-6 500,0
|
2 493 672,1
|
2 493 672,1
|
2 491 898,7
|
|
|
|
|
|
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІН САТЫП АЛУ
|
0,0
|
2 500 441,0
|
2 500 441,0
|
2 500 441,0
|
|
13
|
|
|
|
Басқалар
|
0,0
|
2 500 441,0
|
2 500 441,0
|
2 500 441,0
|
|
|
9
|
|
|
Басқалар
|
0,0
|
2 500 441,0
|
2 500 441,0
|
2 500 441,0
|
|
|
|
265
|
|
Облыстың кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы
|
0,0
|
2 500 441,0
|
2 500 441,0
|
2 500 441,0
|
|
|
|
|
065
|
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
|
0,0
|
2 500 441,0
|
2 500 441,0
|
2 500 441,0
|
|
|
|
|
|
МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІН САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР
|
6 500,0
|
6 768,9
|
6 768,9
|
8 542,3
|
|
6
|
|
|
|
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
6 500,0
|
6 768,9
|
6 768,9
|
8 542,3
|
|
|
01
|
|
|
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
6 500,0
|
6 768,9
|
6 768,9
|
8 542,3
|
|
|
|
1
|
|
Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер
|
6 500,0
|
6 768,9
|
6 768,9
|
8 542,3
|
|
|
|
|
|
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)
|
-7 333 424,0
|
-19 319 968,4
|
-15 506 201,8
|
-5 558 857,6
|
|
|
|
|
|
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)
|
7 333 424,0
|
19 319 968,4
|
15 506 201,8
|
5 558 857,6
|
|
|
|
|
|
ҚАРЫЗДАР ТҮСІМІ
|
20 754 652,0
|
27 620 975,0
|
23 620 975,0
|
13 750 975,0
|
|
7
|
|
|
|
Қарыздар түсімдері
|
20 754 652,0
|
27 620 975,0
|
23 620 975,0
|
13 750 975,0
|
|
|
01
|
|
|
Мемлекеттік ішкі қарыздар
|
20 754 652,0
|
27 620 975,0
|
23 620 975,0
|
13 750 975,0
|
|
|
|
1
|
|
Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар
|
0,0
|
6 866 323,0
|
6 866 323,0
|
6 866 323,0
|
|
|
|
2
|
|
Қарыз алу келісім-шарттары
|
20 754 652,0
|
20 754 652,0
|
16 754 652,0
|
6 884 652,0
|
|
|
|
|
|
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ
|
13 421 228,0
|
12 699 028,4
|
12 699 028,0
|
12 699 027,9
|
|
16
|
|
|
|
Қарыздарды өтеу
|
13 421 228,0
|
12 699 028,4
|
12 699 028,0
|
12 699 027,9
|
|
|
1
|
|
|
Қарыздарды өтеу
|
13 421 228,0
|
12 699 028,4
|
12 699 028,0
|
12 699 027,9
|
|
|
|
257
|
|
Облыстың қаржы басқармасы
|
13 421 228,0
|
12 699 028,4
|
12 699 028,0
|
12 699 027,9
|
|
|
|
|
008
|
Жергілікті атқарушы органның борышын өтеу
|
7 377 755,0
|
6 097 533,0
|
6 097 533,0
|
6 097 533,0
|
|
|
|
|
015
|
Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу
|
6 043 473,0
|
6 601 495,4
|
6 601 495,0
|
6 601 494,9
|
|
|
|
|
|
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТЫНЫҢ ПАЙДАЛАНАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ
|
0,0
|
4 398 021,8
|
4 584 254,8
|
4 506 910,6
|
|
|
|
|
|
«Бюджет қаражатының қалдықтары» анықтамалық бөлiмi:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Қаржы жылының басындағы бюджет қаражатының қалдықтары
|
|
|
|
4 584 255,2
|
|
|
|
|
|
Еесептi кезеңнiң соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары
|
|
|
|
77 344,6
|
Мәтін танысу мақсатында ұсынылған; ресми қолдану үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы редакциясымен салыстырыңыз.