«2026 - 2028 жылдарға арналған аудандық маңызы бар қаланың, ауылдардың, ауылдық округтің бюджеттері туралы» Түпқараған аудандық мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 37/178 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Түпқараған аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. «2026 – 2028 жылдарға арналған аудандық маңызы бар қаланың, ауылдардың, ауылдық округтің бюджеттері туралы» Түпқараған аудандық мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 37/178 шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«1. 2026-2028 жылдарға арналған аудандық маңызы бар қаланың, ауылдардың, ауылдық округтің бюджеттері тиісінше 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 және 18 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесідей көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 3 349 627,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 533 720,7 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 3 776,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 21 549,0 мың теңге;
трансферттер түсімдері – 2 790 581,3 мың теңге;
2) шығындар – 3 400 481,2 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -50 854,2 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 50 854,2 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі – 0 теңге;
қарыздарды өтеу – 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 50 854,2 мың теңге»;
көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13 және 16 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5 және 6 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Түпқараған аудандық мәслихатының төрағасы
А. Байбатырова
Түпқараған аудандық мәслихатының
2026 жылғы 21 мамырдағы
№ 42/202 шешіміне 1 қосымша
Түпқараған аудандық мәслихатының
2025 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 37/178 шешіміне 1 қосымша
2026 жылға арналған Ақшұқыр ауылының бюджеті
|
Санаты
|
Сыныбы
|
Кіші сыныбы
|
Атауы
|
Сомасы, мың теңге
|
|
1. Кірістер
|
874 135,0
|
|||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
186 499,7
|
||
|
01
|
Табыс салығы
|
88 257,0
|
||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
88 257,0
|
||
|
04
|
Меншікке салынатын салықтар
|
93 954,0
|
||
|
1
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
1 700,0
|
||
|
3
|
Жер салығы
|
5 512,0
|
||
|
4
|
Көлік құралы салығы
|
86 742,0
|
||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар
|
4 288,7
|
||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
|
4 280,0
|
||
|
4
|
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар
|
8,7
|
||
|
3
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
|
5 673,0
|
||
|
03
|
Жердi және материалдық емес активтердi сату
|
5 673,0
|
||
|
1
|
Жерді сату
|
5 358,0
|
||
|
2
|
Материалдық емес активтерді сату
|
315,0
|
||
|
5
|
Трансферттердiң түсiмдерi
|
681 962,3
|
||
|
02
|
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
|
681 962,3
|
||
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
681 962,3
|
||
|
Функцио
налдық топ
|
Бюджеттік бағдарлама
лардың әкімшісі
|
Бағдар
лама
|
Атауы
|
Сомасы, мың теңге
|
|
2. Шығындар
|
876 284,1
|
|||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер
|
68 584,1
|
||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
68 584,1
|
||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
68 284,1
|
||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
300,0
|
||
|
07
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
623 700,0
|
||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
623 700,0
|
||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
276 700,0
|
||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
87 000,0
|
||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
260 000,0
|
||
|
08
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
135 000,0
|
||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
135 000,0
|
||
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
135 000,0
|
||
|
12
|
Көлiк және коммуникация
|
49 000,0
|
||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
49 000,0
|
||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
49 000,0
|
||
|
3. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0
|
|||
|
6
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||
|
01
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||
|
1
|
Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||
|
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|||
|
4
|
Қаржы активтерін сатып алу
|
0
|
||
|
7
|
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||
|
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-2 149,1
|
|||
|
6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру
|
2 149,1
|
|||
|
8
|
Қарыздар түсімдері
|
0
|
||
|
01
|
Мемлекеттік ішкі қарыздар
|
0
|
||
|
2
|
Қарыз алу келісім-шарттары
|
0
|
||
|
16
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
||
|
459
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
|
0
|
||
|
005
|
Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу
|
0
|
||
|
9
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
2 149,1
|
||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
2 149,1
|
||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
2 149,1
|
Түпқараған аудандық мәслихатының
2026 жылғы 21 мамырдағы
№ 42/202 шешіміне 2 қосымша
Түпқараған аудандық мәслихатының
2025 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 37/178 шешіміне 4 қосымша
2026 жылға арналған Баутин ауылының бюджеті
|
Санаты
|
Сыныбы
|
Кіші сыныбы
|
Атауы
|
Сомасы, мың теңге
|
|
1. Кірістер
|
241 987,0
|
|||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
48 836,0
|
||
|
01
|
Табыс салығы
|
26 000,0
|
||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
26 000,0
|
||
|
04
|
Меншікке салынатын салықтар
|
22 623,0
|
||
|
1
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
420,0
|
||
|
3
|
Жер салығы
|
5 000,0
|
||
|
4
|
Көлік құралы салығы
|
17 203,0
|
||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар
|
213,0
|
||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
|
213,0
|
||
|
3
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
|
2 500,0
|
||
|
03
|
Жердi және материалдық емес активтердi сату
|
2 500,0
|
||
|
1
|
Жерді сату
|
2 500,0
|
||
|
5
|
Трансферттердiң түсiмдерi
|
190 651,0
|
||
|
02
|
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
|
190 651,0
|
||
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
190 651,0
|
||
|
Функцио
налдық топ
|
Бюджеттік бағдарлама
лардың әкімшісі
|
Бағдарлама
|
Атауы
|
Сомасы, мың теңге
|
|
2. Шығындар
|
244 012,9
|
|||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер
|
66 012,9
|
||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
66 012,9
|
||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
51 012,9
|
||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
15 000,0
|
||
|
07
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
169 000,0
|
||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
169 000,0
|
||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
38 000,0
|
||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
33 000,0
|
||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
98 000,0
|
||
|
12
|
Көлiк және коммуникация
|
9 000,0
|
||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
9 000,0
|
||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
9 000,0
|
||
|
3. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0
|
|||
|
6
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||
|
01
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||
|
1
|
Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||
|
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|||
|
4
|
Қаржы активтерін сатып алу
|
0
|
||
|
7
|
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||
|
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-2 025,9
|
|||
|
6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру
|
2 025,9
|
|||
|
8
|
Қарыздар түсімдері
|
0
|
||
|
01
|
Мемлекеттік ішкі қарыздар
|
0
|
||
|
2
|
Қарыз алу келісім-шарттары
|
0
|
||
|
16
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
||
|
459
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
|
0
|
||
|
005
|
Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу
|
0
|
||
|
9
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
2 025,9
|
||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
2 025,9
|
||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
2 025,9
|
Түпқараған аудандық мәслихатының
2026 жылғы 21 мамырдағы
№ 42/202 шешіміне 3 қосымша
Түпқараған аудандық мәслихатының
2025 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 37/178 шешіміне 7 қосымша
2026 жылға арналған Қызылөзен ауылының бюджеті
|
Санаты
|
Сыныбы
|
Кіші сыныбы
|
Атауы
|
Сомасы, мың теңге
|
|
1. Кірістер
|
287 298,0
|
|||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
6 279,0
|
||
|
01
|
Табыс салығы
|
705,0
|
||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
705,0
|
||
|
04
|
Меншікке салынатын салықтар
|
5 556,0
|
||
|
1
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
69,0
|
||
|
3
|
Жер салығы
|
14,0
|
||
|
4
|
Көлік құралы салығы
|
5 473,0
|
||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар
|
18,0
|
||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
|
18,0
|
||
|
5
|
Трансферттердiң түсiмдерi
|
281 019,0
|
||
|
02
|
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
|
281 019,0
|
||
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
281 019,0
|
||
|
Функцио
налдық топ
|
Бюджеттік бағдарлама
лардың әкімшісі
|
Бағдарлама
|
Атауы
|
Сомасы, мың теңге
|
|
2. Шығындар
|
292 735,3
|
|||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер
|
115 454,0
|
||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
115 454,0
|
||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
30 454,0
|
||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
85 000,0
|
||
|
07
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
102 281,3
|
||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
102 281,3
|
||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
15 000,0
|
||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
19 844,0
|
||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
67 437,3
|
||
|
08
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
70 000,0
|
||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
70 000,0
|
||
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
70 000,0
|
||
|
12
|
Көлiк және коммуникация
|
5 000,0
|
||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
5 000,0
|
||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
5 000,0
|
||
|
3. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0
|
|||
|
6
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||
|
01
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||
|
1
|
Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||
|
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|||
|
4
|
Қаржы активтерін сатып алу
|
0
|
||
|
7
|
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||
|
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-5 437,3
|
|||
|
6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру
|
5 437,3
|
|||
|
8
|
Қарыздар түсімдері
|
0
|
||
|
01
|
Мемлекеттік ішкі қарыздар
|
0
|
||
|
2
|
Қарыз алу келісім-шарттары
|
0
|
||
|
16
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
||
|
459
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
|
0
|
||
|
005
|
Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу
|
0
|
||
|
9
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
5 437,3
|
||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
5 437,3
|
||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
5 437,3
|
Түпқараған аудандық мәслихатының
2026 жылғы 21 мамырдағы
№ 42/202 шешіміне 4 қосымша
Түпқараған аудандық мәслихатының
2025 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 37/178 шешіміне 10 қосымша
2026 жылға арналған Сайын Шапағатов ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сыныбы
|
Кіші сыныбы
|
Атауы
|
Сомасы, мың теңге
|
|
1. Кірістер
|
883 826,0
|
|||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
111 263,0
|
||
|
01
|
Табыс салығы
|
46 400,0
|
||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
46 400,0
|
||
|
04
|
Меншікке салынатын салықтар
|
64 675,0
|
||
|
1
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
1 211,0
|
||
|
3
|
Жер салығы
|
804,0
|
||
|
4
|
Көлік құралы салығы
|
62 660,0
|
||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар
|
188,0
|
||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
|
188,0
|
||
|
2
|
Салықтық емес түсiмдер
|
8,0
|
||
|
01
|
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
|
8,0
|
||
|
5
|
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
|
8,0
|
||
|
3
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
|
8 042,0
|
||
|
03
|
Жердi және материалдық емес активтердi сату
|
8 042,0
|
||
|
1
|
Жерді сату
|
1 791,0
|
||
|
2
|
Материалдық емес активтерді сату
|
6 251,0
|
||
|
5
|
Трансферттердiң түсiмдерi
|
764 513,0
|
||
|
02
|
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
|
764 513,0
|
||
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
764 513,0
|
||
|
Функцио-налдық топ
|
Бюджеттік бағдарлама-лардың әкімшісі
|
Бағдар-лама
|
Атауы
|
Сомасы, мың теңге
|
|
2. Шығындар
|
920 312,2
|
|||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер
|
102 129,2
|
||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
102 129,2
|
||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
72 483,2
|
||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
29 646,0
|
||
|
07
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
642 000,0
|
||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
642 000,0
|
||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
325 000,0
|
||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
87 000,0
|
||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
230 000,0
|
||
|
8
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
150 183,0
|
||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
150 183,0
|
||
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
150 183,0
|
||
|
12
|
Көлiк және коммуникация
|
26 000,0
|
||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
26 000,0
|
||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
26 000,0
|
||
|
3. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0
|
|||
|
6
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||
|
01
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||
|
1
|
Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||
|
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|||
|
4
|
Қаржы активтерін сатып алу
|
0
|
||
|
7
|
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||
|
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-36 486,2
|
|||
|
6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру
|
36 486,2
|
|||
|
8
|
Қарыздар түсімдері
|
0
|
||
|
01
|
Мемлекеттік ішкі қарыздар
|
0
|
||
|
2
|
Қарыз алу келісім-шарттары
|
0
|
||
|
16
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
||
|
459
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
|
0
|
||
|
005
|
Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу
|
0
|
||
|
9
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
36 486,2
|
||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
36 486,2
|
||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
36 486,2
|
Түпқараған аудандық мәслихатының
2026 жылғы 21 мамырдағы
№ 42/202 шешіміне 5 қосымша
Түпқараған аудандық мәслихатының
2025 жылғы 26 жетоқсандағы
№ 37/178 шешіміне 13 қосымша
2026 жылға арналған Таушық ауылының бюджеті
|
Санаты
|
Сыныбы
|
Кіші сыныбы
|
Атауы
|
Сомасы, мың теңге
|
|
1. Кірістер
|
330 168,0
|
|||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
29 418,0
|
||
|
01
|
Табыс салығы
|
14 687,0
|
||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
14 687,0
|
||
|
04
|
Меншікке салынатын салықтар
|
14 549,0
|
||
|
1
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
194,0
|
||
|
3
|
Жер салығы
|
124,0
|
||
|
4
|
Көлік құралы салығы
|
14 231,0
|
||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар
|
182,0
|
||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
|
182,0
|
||
|
2
|
Салықтық емес түсiмдер
|
40,0
|
||
|
06
|
Басқа да салықтық емес түсiмдер
|
40,0
|
||
|
1
|
Басқа да салықтық емес түсiмдер
|
40,0
|
||
|
3
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
|
1 174,0
|
||
|
01
|
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
|
87,0
|
||
|
1
|
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
|
87,0
|
||
|
03
|
Жердi және материалдық емес активтердi сату
|
1 087,0
|
||
|
1
|
Жерді сату
|
1 087,0
|
||
|
5
|
Трансферттердiң түсiмдерi
|
299 536,0
|
||
|
02
|
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
|
299 536,0
|
||
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
299 536,0
|
||
|
Функцио-налдық топ
|
Бюджеттік бағдарлама-лардың әкімшісі
|
Бағдарлама
|
Атауы
|
Сомасы, мың теңге
|
|
2. Шығындар
|
330 234,6
|
|||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер
|
142 234,6
|
||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
142 234,6
|
||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
47 004,6
|
||
|
053
|
Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің,ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару
|
10 230,0
|
||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
85 000,0
|
||
|
07
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
100 000,0
|
||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
100 000,0
|
||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
20 000,0
|
||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
20 000,0
|
||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
60 000,0
|
||
|
08
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
80 000,0
|
||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
80 000,0
|
||
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
80 000,0
|
||
|
12
|
Көлiк және коммуникация
|
8 000,0
|
||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
8 000,0
|
||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
8 000,0
|
||
|
3. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0
|
|||
|
6
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||
|
01
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||
|
1
|
Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||
|
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|||
|
4
|
Қаржы активтерін сатып алу
|
0
|
||
|
7
|
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||
|
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-66,6
|
|||
|
6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру
|
66,6
|
|||
|
8
|
Қарыздар түсімдері
|
0
|
||
|
01
|
Мемлекеттік ішкі қарыздар
|
0
|
||
|
2
|
Қарыз алу келісім-шарттары
|
0
|
||
|
16
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
||
|
459
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
|
0
|
||
|
005
|
Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу
|
0
|
||
|
9
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
66,6
|
||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
66,6
|
||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
66,6
|
Түпқараған аудандық мәслихатының
2026 жылғы 21 мамырдағы
№ 42/202 шешіміне 6 қосымша
Түпқараған аудандық мәслихатының
2025 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 37/178 шешіміне 16 қосымша
2026 жылға арналған Форт-Шевченко қаласының бюджеті
|
Санаты
|
Сыныбы
|
Кіші сыныбы
|
Атауы
|
Сомасы, мың теңге
|
|
1. Кірістер
|
732 213,0
|
|||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
151 425,0
|
||
|
01
|
Табыс салығы
|
63 197,0
|
||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
63 197,0
|
||
|
04
|
Меншікке салынатын салықтар
|
65 482,0
|
||
|
1
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
1 000,0
|
||
|
3
|
Жер салығы
|
34 150,0
|
||
|
4
|
Көлік құралы салығы
|
30 332,0
|
||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар
|
22 746,0
|
||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
|
22 746,0
|
||
|
2
|
Салықтық емес түсiмдер
|
3 728,0
|
||
|
01
|
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
|
103,0
|
||
|
5
|
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
|
103,0
|
||
|
06
|
Басқа да салықтық емес түсімдер
|
3 625,0
|
||
|
1
|
Басқа да салықтық емес түсімдер
|
3 625,0
|
||
|
3
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
|
4 160,0
|
||
|
03
|
Жердi және материалдық емес активтердi сату
|
4 160,0
|
||
|
1
|
Жерді сату
|
2 368,0
|
||
|
2
|
Материалдық емес активтерді сату
|
1 792,0
|
||
|
4
|
Трансферттердiң түсiмдерi
|
572 900,0
|
||
|
02
|
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
|
572 900,0
|
||
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
572 900,0
|
||
|
Функцио
налдық топ
|
Бюджеттік бағдарлама
лардың әкімшісі
|
Бағдар
лама
|
Атауы
|
Сомасы, мың теңге
|
|
2. Шығындар
|
736 902,1
|
|||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер
|
148 923,1
|
||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
148 923,1
|
||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
147 423,1
|
||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
1 500,0
|
||
|
07
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
560 000,0
|
||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
560 000,0
|
||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
220 000,0
|
||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
97 000,0
|
||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
243 000,0
|
||
|
12
|
Көлiк және коммуникация
|
27 979,0
|
||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
27 979,0
|
||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
27 979,0
|
||
|
3. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0
|
|||
|
6
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||
|
01
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||
|
1
|
Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||
|
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|||
|
4
|
Қаржы активтерін сатып алу
|
0
|
||
|
7
|
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||
|
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-4 689,1
|
|||
|
6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру
|
4 689,1
|
|||
|
8
|
Қарыздар түсімдері
|
0
|
||
|
01
|
Мемлекеттік ішкі қарыздар
|
0
|
||
|
2
|
Қарыз алу келісім-шарттары
|
0
|
||
|
16
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
||
|
459
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
|
0
|
||
|
005
|
Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу
|
0
|
||
|
9
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
4 689,1
|
||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
4 689,1
|
||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
4 689,1
|
Мәтін танысу мақсатында ұсынылған; ресми қолдану үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы редакциясымен салыстырыңыз.