«Байкенже ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті туралы» 2025 жылғы 24 желтоқсандағы №480 Жаңақорған ауданы мәслихатының шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Жаңақорған ауданының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. «Байкенже ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті туралы» 2025 жылғы 24 желтоқсандағы №480 Жаңақорған ауданы мәслихатының шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
1. «Байкенже ауылдық округінің 2026- 2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 98 162,0 мың теңге; оның ішінде:
салықтық түсімдер – 6 985,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 54,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0;
трансферттердің түсімі – 91 123,0 мың теңге;
2) шығындар –98 634,1 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредит беру – 0;
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0;
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -472,1 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 472,1 мың теңге.».
аталған шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
2. Осы шешім 2026 жылдың 1 қантарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Жаңақорған ауданы мәслихатының төрағасы
Ғ. Жарқынбек
Жаңақорған ауданы мәслихатының
2026 жылғы 15 сәуірдегі
№523 шешіміне қосымша
Жаңақорған ауданы мәслихатының
2025 жылғы 24 желтоқсандағы
№480 шешіміне 1-қосымша
Бюджет сельского округа Байкенже на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
Специфика
|
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
98 162,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
6 985,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
3 354,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 354,0
|
||
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
3 631,0
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
145,0
|
||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 486,0
|
||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
54,0
|
|
|
01
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
54,0
|
|
|
|
5
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет
|
54,0
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
91 123,0
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
91 123,0
|
|
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
91 123,0
|
||
|
Функциональнаягруппа
|
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
Администраторы бюджетных программ
|
||||
|
|
Программа
|
|||
|
|
Наименование
|
|||
|
|
|
|
II. Расходы
|
98 634,1
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
50 339,6
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 339,6
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 229,6
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
110,0
|
||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
9 720,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 720,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
2 702,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
295,0
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
6 723,0
|
||
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
38 574,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 252,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
38 252,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
322,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
322,0
|
|
15
|
Трансферты
|
0,5
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,5
|
||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,5
|
||
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-472,1
|
|||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
472,1
|
|||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
472,1
|
||
|
01
|
Остатки средств бюджета
|
472,1
|
||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
472,1
|
Мәтін танысу мақсатында ұсынылған; ресми қолдану үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы редакциясымен салыстырыңыз.