«2026-2028 жылдарға арналған Белкөл кентінің бюджетін бекіту туралы» Қызылорда қалалық мәслихатының 2025 жылғы 24 желтоқсандағы №324-46/2 шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы
Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. «2026-2028 жылдарға арналған Белкөл кентінің бюджетін бекіту туралы» Қызылорда қалалық мәслихатының 2025 жылғы 24 желтоқсандағы №324-46/2 шешіміне мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:
аталған шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«1. 2026-2028 жылдарға арналған Белкөл кентінің бюджеті 1,2,3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 462 458,5 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 48 005,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0;
трансферттердің түсімдері - 414 453,5 мың теңге;
2) шығындар – 475 541,1 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -13 082,6 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 13 082,6 мың теңге;
қарыздар түсімі – 0;
қарыздарды өтеу – 0;»;
аталған шешімнің 1-тармағы мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
«бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 13 082,6 мың теңге.».
Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Қызылорда қалалық мәслихатының төрағасы
И. Құттықожаев
Қызылорда қалалық мәслихатының
2026 жылғы 4 ақпандағы
№348-49/2 шешіміне қосымша
Қызылорда қалалық мәслихатының
2025 жылғы 24 желтоқсандағы
№324-46/2 шешіміне 1-қосымша
2026 жылға арналған Белкөл кентінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы,
мың теңге
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
1. Кірістер
|
462 458,5
|
||||
|
1
|
Салықтық түсімдер
|
48 005,0
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
7 702,0
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
7 702,0
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
39 277,0
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
1 758,0
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
20 653,0
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
16 807,0
|
|||
|
5
|
Бір реттік жер салығы
|
59,0
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар
|
1 026,0
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер
|
829,0
|
|||
|
4
|
Кәсіпкерлік және кәсіптік қызметті жүргізгені үшін алымдар
|
197,0
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
414 453,5
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
414 453,5
|
|||
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
414 453,5
|
|||
|
Функционалдық топ
|
|||||
|
Кіші топ
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
2. Шығындар
|
475 541,1
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
|
65 704,4
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
65 704,4
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
65 704,4
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
65 704,4
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
139 200,5
|
|||
|
3
|
'Елді-мекендерді көркейту
|
139 200,5
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
139 200,5
|
|||
|
008
|
Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру
|
108 761,1
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
1 396,0
|
|||
|
011
|
Елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру
|
29 043,4
|
|||
|
08
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
24 294,0
|
|||
|
1
|
Мәдениет саласындағы қызмет
|
24 076,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
24 076,0
|
|||
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
24 076,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
218,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
218,0
|
|||
|
028
|
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру
|
218,0
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
246 341,4
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
246 341,4
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
246 341,4
|
|||
|
012
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын салу және реконструкциялау
|
246 022,4
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
319,0
|
|||
|
15
|
Трансферттер
|
0,8
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
0,8
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
0,8
|
|||
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
0,8
|
|||
|
3. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0,0
|
||||
|
Бюджеттік кредиттер
|
0,0
|
||||
|
6
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0,0
|
|||
|
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
||||
|
7
|
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0,0
|
|||
|
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-13 082,6
|
||||
|
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
13 082,6
|
||||
|
8
|
Қарыз түсімдері
|
0,0
|
|||
|
16
|
Қарыздарды өтеу
|
0,0
|
|||
|
9
|
Бюджет қаражатыныңпайдаланылатынқалдықтары
|
13 082,6
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражатықалдықтары
|
13 082,6
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
13 082,6
|
|||
|
2
|
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары
|
0,0
|
Мәтін танысу мақсатында ұсынылған; ресми қолдану үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы редакциясымен салыстырыңыз.