«2026-2028 жылдарға арналған Ақсуат ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы» Қызылорда қалалық мәслихатының 2025 жылғы 24 желтоқсандағы №326-46/4 шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы
Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. «2026-2028 жылдарға арналған Ақсуат ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы» Қызылорда қалалық мәслихатының 2025 жылғы 24 желтоқсандағы №236-46/4 шешіміне мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:
аталған шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«1. 2026-2028 жылдарға арналған Ақсуат ауылдық округінің бюджеті 1,2,3- қосымшаға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 1 036 195,2 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 67 740,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 968 329,2 мың теңге;
2) шығындар – 1 053 282,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 17 086,8 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 17 086,8 мың теңге;
қарыздар түсімі – 0;
қарыздарды өтеу – 0;»;
аталған шешімнің 1-тармағы мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
«бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 17 086,8 мың теңге.».
Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Қызылорда қалалық мәслихатының төрағасы
И. Құттықожаев
Қызылорда қалалық мәслихатының
2026 жылғы 4 ақпандағы
№350-49/4 шешіміне қосымша
Қызылорда қалалық мәслихатының
2025 жылғы 24 желтоқсандағы
№326-46/4 шешіміне 1-қосымша
2026 жылға арналған Ақсуат ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы,
мың теңге
|
|||||
|
Сыныбы
|
||||||
|
Кіші сыныбы
|
||||||
|
Ерекшелігі
|
||||||
|
Атауы
|
||||||
|
1. КІРІСТЕР
|
1 036 195,2
|
|||||
|
1
|
Салықтық түсімдер
|
67 740,0
|
||||
|
01
|
Табыс салығы
|
26 069,0
|
||||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
26 069,0
|
||||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
41 651,0
|
||||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
2459,0
|
||||
|
3
|
Жер салығы
|
1 013,0
|
||||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
37 880,0
|
||||
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
299,0
|
||||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар
|
20,0
|
||||
|
3
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
|
126,0
|
||||
|
03
|
Жерді және материалдық емес активтерді сату
|
126,0
|
||||
|
1
|
Жерді сату
|
126,0
|
||||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
968 329,2
|
||||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
968 329,2
|
||||
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
968 329,2
|
||||
|
01
|
Ағымдағы нысаналы трансферттер
|
0
|
||||
|
02
|
Нысаналы даму трансферттері
|
880 614,2
|
||||
|
03
|
Субвенциялар
|
87 715,0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
||||||
|
Функционалдық кіші топ
|
||||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||||||
|
Кіші бағдарлама
|
||||||
|
Атауы
|
||||||
|
2. Шығындар
|
1 053 282,0
|
|||||
|
1
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
|
62 709,0
|
||||
|
01
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
62 709,0
|
||||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
62 709,0
|
||||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
62 129,0
|
||||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығындары
|
580,0
|
||||
|
5
|
Денсаулық сақтау
|
75,0
|
||||
|
09
|
Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер
|
75,0
|
||||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
75,0
|
||||
|
002
|
Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру
|
75,0
|
||||
|
7
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
41 383,9
|
||||
|
03
|
'Елді-мекендерді көркейту
|
41 383,9
|
||||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
41 383,9
|
||||
|
008
|
Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру
|
28 537,9
|
||||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
9 724,0
|
||||
|
011
|
Елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру
|
3 122,0
|
||||
|
8
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
50 505,0
|
||||
|
01
|
Мәдениет саласындағы қызмет
|
50 287,0
|
||||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
50 287,0
|
||||
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
50 287,0
|
||||
|
02
|
Спорт
|
218,0
|
||||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
218,0
|
||||
|
028
|
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру
|
218,0
|
||||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
898 608,8
|
||||
|
01
|
Автомобиль көлігі
|
898 608,8
|
||||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
898 608,8
|
||||
|
012
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерді, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын салу және реконструкциялау
|
880 614,2
|
||||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
454,0
|
||||
|
045
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу
|
17 540,6
|
||||
|
15
|
Трансферттер
|
0,3
|
||||
|
01
|
Трансферттер
|
0,3
|
||||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
0,3
|
||||
|
044
|
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару
|
0,2
|
||||
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған ) нысаналы трансферттерді қайтару
|
0,1
|
||||
|
3.Таза бюджеттік кредиттеу
|
0
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттер
|
0
|
|||||
|
6
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|||||
|
7
|
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-17 086,8
|
|||||
|
6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
17 086,8
|
|||||
|
9
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
17 086,8
|
||||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
17 086,8
|
||||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
17 086,8
|
||||
|
2
|
Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары
|
0,0
|
Мәтін танысу мақсатында ұсынылған; ресми қолдану үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы редакциясымен салыстырыңыз.