«2026-2028 жылдарға арналған Қызылөзек ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы» Қызылорда қалалық мәслихатының 2025 жылғы 24 желтоқсандағы №329-46/7 шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы
Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. «2026-2028 жылдарға арналған Қызылөзек ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы» Қызылорда қалалық мәслихатының 2025 жылғы 24 желтоқсандағы №329-46/7 шешіміне мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:
аталған шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«1. 2026-2028 жылдарға арналған Қызылөзек ауылдық округінің бюджеті 1,2,3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 322 504,3 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 13 956,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0;
трансферттердің түсімдері – 308 548,3 мың теңге;
2) шығындар – 334 524,7 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -12 020,4 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 12 020,4 мың теңге;
қарыздар түсімі – 0;
қарыздарды өтеу – 0;»;
аталған шешімнің 1-тармағы мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
«бюджет қаражатының пайдаланылатын пайдаланылатын қалдықтары – 12 020,4 мың теңге.».
Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Қызылорда қалалық мәслихатының төрағасы
И. Құттықожаев
Қызылорда қалалық мәслихатының
2026 жылғы 4 ақпандағы
№353-49/7 шешіміне қосымша
Қызылорда қалалық мәслихатының
2025 жылғы 24 желтоқсандағы
№329-46/7 шешіміне 1-қосымша
2026 жылға арналған Қызылөзек ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы, мың теңге
|
|||||
|
|
Сыныбы
|
|||||
|
|
|
Кіші сыныбы
|
||||
|
|
|
|
Ерекшелігі
|
|||
|
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
|
1. Кірістер
|
322 504,3
|
|
|
1
|
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
13 956,0
|
|
|
|
01
|
|
|
Табыс салығы
|
5 086,0
|
|
|
|
|
2
|
|
Жеке табыс салығы
|
5 086,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
8 862,0
|
|
|
|
|
1
|
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
224,0
|
|
|
|
|
3
|
|
Жер салығы
|
93,0
|
|
|
|
|
4
|
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
8 312,0
|
|
|
5
|
Бiрыңғай жер салығы
|
233,0
|
||||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
8,0
|
||||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
8,0
|
||||
|
5
|
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
308 548,3
|
|
|
|
02
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
308 548,3
|
|
|
|
|
3
|
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
308 548,3
|
|
|
Функционалдық топ
|
||||||
|
|
Кіші функция
|
|||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
||||
|
|
|
|
Бағдарлама
|
|||
|
|
|
|
|
Кіші бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Шығындар
|
334 524,7
|
|
01
|
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
67 110,8
|
|
|
1
|
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
67 110,8
|
|
|
|
124
|
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
67 110,8
|
|
|
|
|
001
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
67 110,8
|
|
05
|
|
|
|
|
Денсаулық сақтау
|
73,0
|
|
|
9
|
|
|
|
Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер
|
73,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
73,0
|
|
|
|
|
002
|
|
Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына дейін жеткізуді ұйымдастыру
|
73,0
|
|
07
|
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
38 232,0
|
|
|
3
|
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
38 232,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
38 232,0
|
|
|
|
|
008
|
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
30 156,0
|
|
|
|
|
009
|
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
1 203,0
|
|
|
|
|
011
|
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
6 873,0
|
|
08
|
|
|
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
35 987,0
|
|
|
1
|
|
|
|
Мәдениет саласындағы қызмет
|
35 770,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
35 770,0
|
|
|
|
|
006
|
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
35 770,0
|
|
|
2
|
|
|
|
Спорт
|
217,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
217,0
|
|
|
|
|
028
|
|
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу
|
217,0
|
|
12
|
|
|
|
|
Көлiк және коммуникация
|
341,0
|
|
|
1
|
|
|
|
Автомобиль көлiгi
|
341,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
341,0
|
|
|
|
|
013
|
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
341,0
|
|
13
|
Басқалар
|
181 743,3
|
||||
|
9
|
Басқалар
|
181 743,3
|
||||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
181 743,3
|
||||
|
058
|
«Ауыл – Ел бесігі» шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту
|
181 743,3
|
||||
|
15
|
|
|
|
|
Трансферттер
|
11 037,6
|
|
|
1
|
|
|
|
Трансферттер
|
11 037,6
|
|
|
|
124
|
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
11 037,6
|
|
044
|
Қазақстан Респубикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару
|
107,2
|
||||
|
|
|
|
048
|
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
10 930,4
|
|
|
|
|
|
|
3. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік кредиттер
|
0,0
|
|
6
|
|
|
|
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0,0
|
|
|
01
|
|
|
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0,0
|
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
Қаржы активтерін сатып алу
|
0,0
|
|
7
|
|
|
|
|
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
- 12 020,4
|
|
|
|
|
|
|
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
12 020,4
|
|
8
|
|
|
|
|
Қарыздар түсімдері
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
|
Қарыздарды өтеу
|
0,0
|
|
9
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
12 020,4
|
||||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
12 020,4
|
||||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
12 020,4
|
||||
|
01
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
12 020,4
|
Мәтін танысу мақсатында ұсынылған; ресми қолдану үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы редакциясымен салыстырыңыз.