Қосүйеңкі ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті туралы
«Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі» Қазақстан Республикасының кодексінің 91-бабының 3-тармағына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Жаңақорған ауданының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Қосүйеңкі ауылдық округінің 2026–2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3- қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемде бекiтiлсiн:
1) кірістер – 75 353,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 4 439,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0;
трансферттердің түсімдері –70 914,0 мың теңге;
2) шығындар – 77442,7 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0;
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2089,7 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2089,7 мың теңге.
2. Аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берілетін субвенция мөлшері 2026 жылға 70 830,0 мың теңге.
3. Осы шешім 2026 жылдың 1 қантарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Жаңақорған ауданы мәслихатының төрағасы
Ғ.Жарқынбек
Жаңақорған ауданы мәслихатының
2025 жылғы 24 желтоқсандағы
№492 шешіміне 1 қосымша
Қосүйеңкі ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы, мыңтеңге
|
|||
|
|
Сыныбы
|
|||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
||
|
|
|
I. КІРІСТЕР
|
75 353,0
|
|
|
1
|
|
Салықтық түсімдер
|
4 439,0
|
|
|
01
|
Табыс салығы
|
2 772,0
|
||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
2 772,0
|
||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
1 667,0
|
||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
143,0
|
||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
1 524,0
|
||
|
5
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
70 914,0
|
|
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
70 914,0
|
||
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
70 914,0
|
||
|
Фнкционалдық топ
|
Сомасы, мың теңге
|
|||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
|||
|
|
Атауы
|
|||
|
|
|
|
II. ШЫҒЫНДАР
|
77 442,7
|
|
01
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қыметтер
|
45 071,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
45 071,0
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
45 071,0
|
|
07
|
|
|
Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық
|
8 727,7
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
8 727,7
|
|
|
|
008
|
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
|
741,0
|
|
009
|
Елді мекендерді санитариямен қамтамасыз ету
|
557,0
|
||
|
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
7 429,7,0
|
|
08
|
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпаратты қкеңістiк
|
23 444,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
23 122,0
|
|
|
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
23 122,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
322,0
|
|
|
|
028
|
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттықіс-шараларды өткізу
|
322,0
|
|
15
|
Трансферттер
|
200,0
|
||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала,ауыл,кент ауылдық округ әкімінің аппараты
|
200,0
|
||
|
048
|
Пайдаланылмаған ( толық пайдаланылмаған)нысаналы трансферттер қайтару
|
200,0
|
||
|
3. Таза бюджеттік кредит беру
|
0
|
|||
|
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|||
|
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-2089,7
|
|||
|
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру ( профицитті пайдалану)
|
2089,7
|
|||
|
9
|
Бюджет қаражаттарыныңтпайдаланылатын қалдақтары
|
2089,7
|
||
|
01
|
Бюджет қаражатының қалдықтары
|
2089,7
|
||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдақтары
|
2089,7
|
Жаңақорған ауданы мәслихатының
2025 жылғы 24 желтоқсандағы
№492 шешіміне 2 қосымша
Қосүйеңкі ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы, мың теңге
|
|||
|
|
Сыныбы
|
|||
|
|
|
Ішкісыныбы
|
||
|
|
|
I. КІРІСТЕР
|
77 131,0
|
|
|
1
|
|
Салықтықт үсімдер
|
4 087,0
|
|
|
01
|
Табыс салығы
|
2 302,0
|
||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
2 302,0
|
||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
1 785,0
|
||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
152,0
|
||
|
3
|
Жер салығы
|
18,0
|
||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
1 615,0
|
||
|
5
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
73 044,0
|
|
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
73 044,0
|
||
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
73 044,0
|
||
|
Фнкционалдық топ
|
Сомасы, мың теңге
|
|||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
|||
|
|
Атауы
|
|||
|
|
|
|
II. ШЫҒЫНДАР
|
77 131,0
|
|
01
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қыметтер
|
45 789,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
45 789,0
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
45789,0
|
|
07
|
|
|
Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық
|
6 612,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
6 612,0
|
|
|
|
008
|
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
|
1 319,0
|
|
009
|
Елді мекендерді санитариямен қамтамасыз ету
|
590,0
|
||
|
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
4 703,0
|
|
08
|
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
24 730,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
24 389,0
|
|
|
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
24 389,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
341,0
|
|
|
|
028
|
Жергілікті деңгейде денешынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу
|
341,0
|
|
3. Таза бюджеттік кредит беру
|
0
|
|||
|
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|||
|
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
|||
|
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)
|
0
|
Жаңақорған ауданы мәслихатының
2025 жылғы 24 желтоқсандағы
№492 шешіміне 3 қосымша
Қосүйеңкі ауылдық округінің 2028 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы, мыңтеңге
|
|||
|
|
Сыныбы
|
|||
|
|
|
Ішкісыныбы
|
||
|
|
|
I. КІРІСТЕР
|
79 493,0
|
|
|
1
|
|
Салықтық түсімдер
|
4 333,0
|
|
|
01
|
Табыс салығы
|
2 440,0
|
||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
2 440,0
|
||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
1 893,0
|
||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
161,0
|
||
|
3
|
Жер салығы
|
19,0
|
||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
1 713,0
|
||
|
5
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
75 160,0
|
|
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
75 160,0
|
||
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
75 160,0
|
||
|
Фнкционалдық топ
|
Сомасы, мыңтеңге
|
|||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
|||
|
|
Атауы
|
|||
|
|
|
|
II. ШЫҒЫНДАР
|
79 493,0
|
|
01
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қыметтер
|
46 467,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
46 467,0
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
46 467,0
|
|
07
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
7 008,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
7 008,0
|
|
|
|
008
|
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
|
1 398,0
|
|
009
|
Елді мекендерді санитариямен қамтамасыз ету
|
625,0
|
||
|
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
4 985,0
|
|
08
|
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
26 018,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
25 657,0
|
|
|
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
25 657,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
361,0
|
|
|
|
028
|
Жергілікті деңгейде денешынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу
|
361,0
|
|
3. Таза бюджеттік кредит беру
|
0
|
|||
|
4. Қаржы активтері мен жасалатын операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|||
|
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
|||
|
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)
|
0
|
Мәтін танысу мақсатында ұсынылған; ресми қолдану үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы редакциясымен салыстырыңыз.