Қожакент ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті туралы
Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 91 бабының 3-тармағына және «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Жаңақорған ауданының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. «Қожакент ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 158 422,2 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 18 160,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0;
трансферттердің түсімі – 140 262,2 мың теңге;
2) шығындар – 163 088,2 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0;
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0;
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -4666,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 4 666,0 мың теңге.
2. Аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берілетін субвенция мөлшері 2026 жылға 84 175 мың теңге.
3. Осы шешім 2026 жылдың 1 қантарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Жаңақорған ауданы мәслихатының төрағасы
Ғ.Жарқынбек
Жаңақорған ауданы мәслихатының
2025 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 490 шешіміне 1-қосымша
Қожакент ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы, мың теңге
|
|||
|
|
Сыныбы
|
|||
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
|
|
Атауы
|
||
|
|
|
|
I. КІРІСТЕР
|
158 422,2
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
18 160,0
|
|
01
|
Табыс салығы
|
9 007,0
|
||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
9 007,0
|
||
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
9 138,0
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
478,0
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
8 660,0
|
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар
|
15,0
|
||
|
|
3
|
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер
|
15,0
|
|
|
5
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
140 262,2
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
140 262,2
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
140 262,2
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы, мың
теңге
|
|||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
||||
|
|
|
Бағдарлама
|
||
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
|
|
|
II. ШЫҒЫНДАР
|
163 088,2
|
|
01
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
56 737,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
56 737,0
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасызету жөніндегі қызметтер
|
56 438,0
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
299,0
|
||
|
07
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
60 939,2
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
60 939,2
|
|
|
|
008
|
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
|
39 791,2
|
|
|
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
3 208,0
|
|
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
17 940,0
|
|
08
|
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
28 345,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
28 023,0
|
|
|
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
28 023,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
322,0
|
|
|
|
028
|
Жергілікті деңгейде денешынықтыру- сауықтыру және спорттық ісшараларды өткізу
|
322,0
|
|
12
|
Көлiк және коммуникация
|
17 067,0
|
||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
17 067,0
|
||
|
045
|
Елді мекендер көшелеріндегі автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу
|
17 067,0
|
||
|
3. Таза бюджеттік кредит беру
|
0
|
|||
|
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|||
|
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-4 666,0
|
|||
|
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)
|
4 666,0
|
|||
|
9
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
4 666,0
|
||
|
01
|
Бюджет қаражатының қалдығы
|
4 666,0
|
||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
4 666,0
|
||
|
2
|
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары
|
0
|
Жаңақорған ауданы мәслихатының
2025 жылғы 24 желтоқсандағы
№490 шешіміне 2 қосымша
Қожакент ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы,
мың меңге
|
|||
|
|
Сыныбы
|
|||
|
|
|
Ішкісыныбы
|
||
|
|
|
|
I. КІРІСТЕР
|
105 989,0
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
19 301,0
|
|
01
|
|
Табыс салығы
|
9 548,0
|
|
|
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
9 548,0
|
|
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
9 737,0
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
507,0
|
|
3
|
Жер салығы
|
73,0
|
||
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
9 157,0
|
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар
|
16,0
|
||
|
3
|
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер
|
16,0
|
||
|
5
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
86 688,0
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
86 688,0
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
86 688,0
|
|
Фнкционалдық топ
|
||||
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
Сомасы, мың теңге
|
||
|
|
|
Бағдарлама
|
||
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
|
|
|
II. ШЫҒЫНДАР
|
105 989,0
|
|
01
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
57 312,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
57 312,0
|
|
|
|
001
|
Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
57 312,0
|
|
07
|
|
|
Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық
|
18 771,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
18 771,0
|
|
|
|
008
|
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
|
984,0
|
|
|
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
361,0
|
|
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
17 426,0
|
|
08
|
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
29 906,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
29 565,0
|
|
|
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
29 565,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
341,0
|
|
|
|
028
|
Жергілікті деңгейде денешынықтыру- сауықтыру және спорттық іс шараларды өткізу
|
341,0
|
|
3. Таза бюджеттік кредит беру
|
0
|
|||
|
4. Қаржы активтері мен жасалатын операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|||
|
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
|||
|
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профициттіпайдалану)
|
0
|
Жаңақорған ауданы мәслихатының
2025 жылғы 24 желтоқсандағы
№490 шешіміне 3 қосымша
Қожакент ауылдық округінің 2028 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы,
мың меңге
|
|||
|
|
Сыныбы
|
|||
|
|
|
Ішкісыныбы
|
||
|
|
|
|
I. КІРІСТЕР
|
109 148,0
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
21 438,0
|
|
01
|
|
Табыс салығы
|
10 120,0
|
|
|
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
10 120,0
|
|
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
11 300,0
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
537,0
|
|
3
|
Жер салығы
|
77,0
|
||
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
10 686,0
|
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар
|
18,0
|
||
|
3
|
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер
|
18,0
|
||
|
5
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
87 710,0
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
87 710,0
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
87 710,0
|
|
Фнкционалдық топ
|
||||
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
Сомасы, мың теңге
|
||
|
|
|
Бағдарлама
|
||
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
|
|
|
II. ШЫҒЫНДАР
|
109 148,0
|
|
01
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
57 794,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
57 794,0
|
|
|
|
001
|
Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
57 794,0
|
|
07
|
|
|
Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық
|
19 887,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
19 887,0
|
|
|
|
008
|
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
|
1 032,0
|
|
|
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
383,0
|
|
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
18 472,0
|
|
08
|
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
31 467,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
30 106,0
|
|
|
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
30 106,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
361,0
|
|
|
|
028
|
Жергілікті деңгейде денешынықтыру- сауықтыру және спорттық іс шараларды өткізу
|
361,0
|
|
3. Таза бюджеттік кредит беру
|
0
|
|||
|
4. Қаржы активтері мен жасалатын операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|||
|
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
|||
|
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профициттіпайдалану)
|
0
|
Мәтін танысу мақсатында ұсынылған; ресми қолдану үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы редакциясымен салыстырыңыз.