Жайылма ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті туралы
«Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі» Қазақстан Республикасы кодексінің 91-бабының 3-тармағына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Жаңақорған ауданының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
«1. Жайылма ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1,2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер –102 063,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 7 403,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0;
трансферттердің түсімі – 94 660,0 мың теңге;
2) шығындар – 102 063,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0;
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0;
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0.».
2. Аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берілетін субвенция мөлшері 2026 жылға 94 492,0 мың теңге.
3. Осы шешім 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі .
Жаңақорған ауданы мәслихатының төрағасы
Ғ.Жарқынбек
Жаңақорған ауданы мәслихатының
2025 жылғы 24 желтоқсандағы
№482 шешіміне 1 қосымша
Жайылма ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы, мың теңге
|
|||
|
|
Сыныбы
|
|||
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
|
|
Атауы
|
||
|
|
|
|
I. КІРІСТЕР
|
102 063,0
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
7 403,0
|
|
01
|
Табыс салығы
|
3 467,0
|
||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
3 467,0
|
||
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
3 936,0
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
179,0
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
3 757,0
|
|
5
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
94 660,0
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
94 660,0
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
94 660,0
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы, мың
теңге
|
|||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
||||
|
|
|
Бағдарлама
|
||
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
|
|
|
II. ШЫҒЫНДАР
|
102 063,0
|
|
01
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
47 833,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
47 833,0
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз етужөніндегі қызметтер
|
47 833,0
|
|
07
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
8 786,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
8 786,0
|
|
|
|
008
|
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
|
1 462,0
|
|
|
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
248,0
|
|
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
7076,0
|
|
08
|
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
45 444,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
45 122,0
|
|
|
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
45 122,0
|
|
|
|
028
|
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру- сауықтыру және спорттық іс шараларды өткізу
|
322,0
|
|
3. Таза бюджеттік кредит беру
|
0
|
|||
|
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|||
|
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
|||
|
|
|
|
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профициттіпайдалану)
|
0
|
Жаңақорған ауданы мәслихатының
2025 жылғы 24 желтоқсандағы
№482 шешіміне 2 қосымша
Жайылма ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы, мың теңге
|
|||
|
|
Сыныбы
|
|||
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
|
|
Атауы
|
||
|
|
|
|
I. КІРІСТЕР
|
105 977,0
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
7 907,0
|
|
01
|
Табыс салығы
|
3 675,0
|
||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
3 675,0
|
||
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
4232,0
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
190,0
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
60,0
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
3 982,0
|
|
5
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
98 070,0
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
98 070,0
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
98 070,0
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы, мың
теңге
|
|||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
||||
|
|
|
Бағдарлама
|
||
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
|
|
|
II. ШЫҒЫНДАР
|
105 977,0
|
|
01
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
48 408,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
48 408,0
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
48 408,0
|
|
07
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
9 314,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
9 314,0
|
|
|
|
008
|
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
|
1 550,0
|
|
|
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
263,0
|
|
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
7 501,0
|
|
08
|
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
48 255,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
47 914,0
|
|
|
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
47 914,0
|
|
|
|
028
|
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру- сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу
|
341,0
|
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
0
|
||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
0
|
||
|
045
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу
|
0
|
||
|
3. Таза бюджеттік кредит беру
|
0
|
|||
|
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|||
|
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
|||
|
|
|
|
6. Бюджет тапшылығынқаржыландыру (профициттіпайдалану)
|
0
|
Жаңақорған ауданы мәслихатының
2025 жылғы 24 желтоқсандағы
№482 шешіміне 3 қосымша
Жайылма ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы, мың теңге
|
|||
|
|
Сыныбы
|
|||
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
|
|
Атауы
|
||
|
|
|
|
I. КІРІСТЕР
|
105 977,0
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
7 907,0
|
|
01
|
Табыс салығы
|
3 675,0
|
||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
3 675,0
|
||
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
4232,0
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
190,0
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
60,0
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
3 982,0
|
|
5
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
98 070,0
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
98 070,0
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
98 070,0
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы, мың
теңге
|
|||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
||||
|
|
|
Бағдарлама
|
||
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
|
|
|
II. ШЫҒЫНДАР
|
105 977,0
|
|
01
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
48 408,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
48 408,0
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
48 408,0
|
|
07
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
9 314,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
9 314,0
|
|
|
|
008
|
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
|
1 550,0
|
|
|
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
263,0
|
|
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
7 501,0
|
|
08
|
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
48 255,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
47 914,0
|
|
|
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
47 914,0
|
|
|
|
028
|
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру- сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу
|
341,0
|
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
0
|
||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
0
|
||
|
045
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу
|
0
|
||
|
3. Таза бюджеттік кредит беру
|
0
|
|||
|
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|||
|
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
|||
|
|
|
|
6. Бюджет тапшылығынқаржыландыру (профициттіпайдалану)
|
0
|
Мәтін танысу мақсатында ұсынылған; ресми қолдану үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы редакциясымен салыстырыңыз.