Қандөз ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті туралы
«Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі» Қазақстан Республикасының кодексінің 91-бабының 3-тармағына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Жаңақорған ауданының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. «Қандөз ауылдық округінің 2026- 2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 77 795,0 мың теңге; оның ішінде:
салықтық түсімдер – 3 948,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0;
трансферттердің түсімі – 73 847,0 мың теңге;
2) шығындар –81 885,9 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредит беру – 0;
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0;
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -0,5 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,5 мың теңге.
2. Аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берілетін субвенция мөлшері 2026 жылға 73 209,0 мың теңге.
3. Осы шешім 2026 жылдың 1 қантарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Жаңақорған ауданы мәслихатының төрағасы
Ғ.Жарқынбек
Жаңақорған ауданы мәслихатының
2025 жылғы 24 желтоқсандағы
№488 шешіміне 1 қосымша
Қандөз ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы, мыңтеңге
|
|||
|
|
Сыныбы
|
|||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
||
|
|
|
I. КІРІСТЕР
|
77 795,0
|
|
|
1
|
|
Салықтық түсімдер
|
3 948,0
|
|
|
01
|
Табыс салығы
|
1 256,0
|
||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
1 256,0
|
||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
2 692,0
|
||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
206,0
|
||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
2 486,0
|
||
|
5
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
73 847,0
|
|
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
73 847,0
|
||
|
3
|
Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінентрансферттер
|
73 847,0
|
||
|
Фнкционалдық топ
|
Сомасы, мың теңге
|
|||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
|||
|
|
Атауы
|
|||
|
|
|
|
II. ШЫҒЫНДАР
|
81 885,9
|
|
01
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қыметтер
|
48 331,4
|
|
|
124
|
|
Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
48 331,4
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
48 032,4
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
299,0
|
||
|
07
|
|
|
Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық
|
8 627,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
8 627,0
|
|
|
|
008
|
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
|
1 051,0
|
|
009
|
Елді мекендерді санитариямен қамтамасыз ету
|
248,0
|
||
|
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
7 328,0
|
|
08
|
|
|
Мәдениет, спорт, туризм жәнеақпараттықкеңістiк
|
24 927,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
24 605,0
|
|
|
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
24 605,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
322,0
|
|
|
|
028
|
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттықіс-шараларды өткізу
|
322,0
|
|
15
|
Трансферттер
|
0,5
|
||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
0,5
|
||
|
048
|
Пайдаланылмаған(толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
0,5
|
||
|
3. Таза бюджеттік кредит беру
|
0,0
|
|||
|
4. Қаржы активтері мен жасалатын операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
|||
|
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-4 090,9
|
|||
|
6. Бюджет тапшылығынқаржыландыру (профицитті пайдалану)
|
4 090,9
|
|||
|
9
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
4 090,9
|
||
|
01
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
4 090,9
|
||
|
1
|
Бюджет қаражатының қалдығы
|
4 090,9
|
Жаңақорған ауданы мәслихатының
2025 жылғы 24 желтоқсандағы
№488 шешіміне 2 қосымша
Қандөз ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы, мыңтеңге
|
|||
|
|
Сыныбы
|
|||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
||
|
|
|
I. КІРІСТЕР
|
80 138,0
|
|
|
1
|
|
Салықтықт үсімдер
|
4 197,0
|
|
|
01
|
Табыс салығы
|
1 332,0
|
||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
1 332,0
|
||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
2 865,0
|
||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
218,0
|
||
|
3
|
Жер салығы
|
12,0
|
||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
2 635,0
|
||
|
5
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
75 941,0
|
|
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
75 941,0
|
||
|
3
|
Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінентрансферттер
|
75 941,0
|
||
|
Фнкционалдық топ
|
Сомасы, мың теңге
|
|||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
|||
|
|
Атауы
|
|||
|
|
|
|
II. ШЫҒЫНДАР
|
80 138,0
|
|
01
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қыметтер
|
45 399,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
45 399,0
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
45 399,0
|
|
07
|
|
|
Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық
|
8 469,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
8 469,0
|
|
|
|
008
|
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
|
438,0
|
|
009
|
Елді мекендерді санитариямен қамтамасыз ету
|
263,0
|
||
|
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
7 768,0
|
|
08
|
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
26 270,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
26 270,0
|
|
|
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
25 929,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
341,0
|
|
|
|
028
|
Жергілікті деңгейде денешынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу
|
341,0
|
|
3. Таза бюджеттік кредит беру
|
0
|
|||
|
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|||
|
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
|||
|
6. Бюджет тапшылығынқаржыландыру (профицитті пайдалану)
|
0
|
Жаңақорған ауданы мәслихатының
2025 жылғы 24 желтоқсандағы
№488 шешіміне 3 қосымша
Қандөз ауылдық округінің 2028 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы, мыңтеңге
|
|||
|
|
Сыныбы
|
|||
|
|
|
Ішкісыныбы
|
||
|
|
|
I. КІРІСТЕР
|
82 313,0
|
|
|
1
|
|
Салықтық түсімдер
|
4 449,0
|
|
|
01
|
Табыс салығы
|
1 412,0
|
||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
1 412,0
|
||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
3 037,0
|
||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
231,0
|
||
|
3
|
Жер салығы
|
13,0
|
||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
2 793,0
|
||
|
5
|
|
Трансферттердіңтүсімдері
|
77 864,0
|
|
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
77 864,0
|
||
|
3
|
Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
77 864,0
|
||
|
Фнкционалдық топ
|
Сомасы, мың теңге
|
|||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
|||
|
|
Атауы
|
|||
|
|
|
|
II. ШЫҒЫНДАР
|
82 313,0
|
|
01
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қыметтер
|
45 707,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
45 707,0
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
45 707,0
|
|
07
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
8 977,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
8 977,0
|
|
|
|
008
|
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
|
464,0
|
|
009
|
Елді мекендерді санитариямен қамтамасыз ету
|
279,0
|
||
|
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
8 234,0
|
|
08
|
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
27 629,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
27 268,0
|
|
|
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
27 268,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
361,0
|
|
|
|
028
|
Жергілікті деңгейде денешынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу
|
361,0
|
|
3. Таза бюджеттік кредит беру
|
0
|
|||
|
4. Қаржы активтері мен жасалатын операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|||
|
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
|||
|
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)
|
0
|
Мәтін танысу мақсатында ұсынылған; ресми қолдану үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы редакциясымен салыстырыңыз.