Сүттіқұдық ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті туралы
«Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі» Қазақстан Республикасы кодексінің 91-бабының 3-тармағына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 6-бабының 1-тармағының 1)тармақшасына сәйкес Жаңақорған ауданының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. «Сүттіқұдық ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 90 279,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 12 888,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0;
трансферттердің түсімі – 77 391 мың теңге;
2) шығындар – 90 578,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0;
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0;
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 585,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 585,0 мың теңге.
2. Аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берілетін субвенция мөлшері 2026 жылға – 74 650,0 мың теңге.
3. Осы шешім 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі .
Жаңақорған ауданы мәслихатының төрағасы
Ғ.Жарқынбек
Жаңақорған ауданы мәслихатының
2025 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 499 шешіміне 1 қосымша
Сүттіқұдық ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы, мың теңге
|
|||
|
|
Сыныбы
|
|||
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
|
|
Атауы
|
||
|
|
|
|
I. КІРІСТЕР
|
90 279,0
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
12 888,0
|
|
01
|
Табыс салығы
|
7 604,0
|
||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
7 604,0
|
||
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
5 284,0
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
265,0
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
5 019,0
|
|
5
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
77 391,0
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
77 391,0
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
77 391,0
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы, мың
теңге
|
|||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
||||
|
|
|
Бағдарлама
|
||
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
|
|
|
II. ШЫҒЫНДАР
|
90 578,0
|
|
01
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
53 100,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
53 100,0
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасызету жөніндегі қызметтер
|
52 801,0
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
299,0
|
||
|
07
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
13 202,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
13 202,0
|
|
|
|
008
|
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
|
3673,0
|
|
|
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
341,0
|
|
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
9 188,0
|
|
08
|
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
24 276,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
23 954,0
|
|
|
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
23 954,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
322,0
|
|
|
|
028
|
Жергілікті деңгейде денешынықтыру- сауықтыру және спорттық ісшараларды өткізу
|
322,0
|
|
3. Таза бюджеттік кредит беру
|
0
|
|||
|
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|||
|
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-3 585,0
|
|||
|
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)
|
3 585,0
|
|||
|
9
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
3 585,0
|
||
|
01
|
Бюджет қаражатының қалдығы
|
3 585,0
|
||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
3 585,0
|
||
|
2
|
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары
|
0
|
Жаңақорған ауданы мәслихатының
2025 жылғы 24 желтоқсандағы
№499 шешіміне 2 қосымша
Сүттіқұдық ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы, мың теңге
|
|||
|
|
Сыныбы
|
|||
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
|
|
Атауы
|
||
|
|
|
|
I. КІРІСТЕР
|
90 879,0
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
14 306,0
|
|
01
|
Табыс салығы
|
8 060,0
|
||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
8 060,0
|
||
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
8 946,0
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
281,0
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
387,0
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
5 578,0
|
|
5
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
76 573,0
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
76 573,0
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
76 573,0
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы, мың
теңге
|
|||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
||||
|
|
|
Бағдарлама
|
||
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
|
|
|
II. ШЫҒЫНДАР
|
90 879,0
|
|
01
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
53 755,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
53 755,0
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
53 755,0
|
|
07
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
11 523,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
11 523,0
|
|
|
|
008
|
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
|
1 423,0
|
|
|
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
361,0
|
|
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
9 739,0
|
|
08
|
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
25 601,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
25 260,0
|
|
|
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
25 260,0
|
|
|
|
028
|
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру- сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу
|
341,0
|
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
0
|
||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
0
|
||
|
045
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу
|
0
|
||
|
3. Таза бюджеттік кредит беру
|
0
|
|||
|
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|||
|
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
|||
|
|
|
|
6. Бюджет тапшылығынқаржыландыру (профициттіпайдалану)
|
0
|
Жаңақорған ауданы мәслихатының
2025 жылғы 24 желтоқсандағы
№499 шешіміне 3 қосымша
Сүттіқұдық ауылдық округінің 2028 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы, мың теңге
|
|||
|
|
Сыныбы
|
|||
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
|
|
Атауы
|
||
|
|
|
|
I. КІРІСТЕР
|
93 456,0
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
15 157,0
|
|
01
|
Табыс салығы
|
8 544,0
|
||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
8 544,0
|
||
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
6 613,0
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
298,0
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
410,0
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
5 905,0
|
|
5
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
78 299,0
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
78 299,0
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
78 299,0
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы, мың
теңге
|
|||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
||||
|
|
|
Бағдарлама
|
||
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
|
|
|
II. ШЫҒЫНДАР
|
93 456,0
|
|
01
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
54 306,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
54 306,0
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
54 306,0
|
|
07
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
12 214,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
12 214,0
|
|
|
|
008
|
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
|
1 508,0
|
|
|
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
383,0
|
|
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
10 323,0
|
|
08
|
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
26 937,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
26 575,0
|
|
|
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
26 575,0
|
|
|
|
028
|
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру- сауықтыру және спорттық ісшараларды өткізу
|
361,0
|
|
3. Таза бюджеттік кредит беру
|
0
|
|||
|
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|||
|
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
|||
|
|
|
|
6. Бюджет тапшылығынқаржыландыру (профициттіпайдалану)
|
0
|
Мәтін танысу мақсатында ұсынылған; ресми қолдану үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы редакциясымен салыстырыңыз.