Қыраш ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті туралы
«Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі» Қазақстан Республикасы кодексінің 91-бабының 3-тармағына және «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Жаңақорған ауданының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
«1. Қыраш ауылдық округінің 2026-2028жылдарға арналған бюджеті тиісінше1,2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер –74 019,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 6 277,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 140,0;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0;
трансферттердің түсімі – 67 602 ,0 мың теңге;
2) шығындар – 74 019,0мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0;
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0;
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –0.».
2. Аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берілетін субвенция мөлшері 2026 жылға 67 518,0 мың теңге.
3. Осы шешім 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Жаңақорған ауданы мәслихатының төрағасы
Ғ.Жарқынбек
Жаңақорған ауданы мәслихатының
2025 жылғы 24 желтоқсандағы
№493 шешіміне 1 қосымша
Қыраш ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы, мыңтеңге
|
|||
|
|
Сыныбы
|
|||
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
|
|
Атауы
|
||
|
|
|
|
I. КІРІСТЕР
|
74 019,0
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
6 277,0
|
|
01
|
Табыс салығы
|
4 365,0
|
||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
4 365,0
|
||
|
|
04
|
|
Меншiкк есалынатын салықтар
|
1912,0
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
195,0
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
0,0
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
1717,0
|
|
5
|
Біріңғай жер салығы
|
0,0
|
||
|
2
|
Салықтық емес түсiмдер
|
140,0
|
||
|
01
|
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
|
140,0
|
||
|
5
|
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
|
140,0
|
||
|
4
|
|
|
Трансферттердіңтүсімдері
|
67 602,0
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
67 602,0
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
67 602,0
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы, мың
теңге
|
|||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
||||
|
|
|
Бағдарлама
|
||
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
|
|
|
II. ШЫҒЫНДАР
|
74 019,0
|
|
01
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
44 716,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
44 716,0
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
44 716,0
|
|
07
|
|
|
Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық
|
5 330,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
5 330,0
|
|
|
|
008
|
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
|
759,0
|
|
|
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
144,0
|
|
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
4 427,0
|
|
08
|
|
|
Мәдениет, спорт, туризм жәнеақпараттық кеңістiк
|
23 973,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
23 973,0
|
|
|
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
23 651,0
|
|
|
|
028
|
Жергілікті деңгейде денешынықтыру-сауықтыру және спорттық ісшаралардыөткізу
|
322,0
|
|
3. Таза бюджеттік кредит беру
|
0
|
|||
|
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|||
|
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
|||
|
|
|
|
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)
|
0
|
Жаңақорған ауданы мәслихатының
2025 жылғы 24 желтоқсандағы
№493 шешіміне 2 қосымша
Қыраш ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы, мыңтеңге
|
|||
|
|
Сыныбы
|
|||
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
|
|
Атауы
|
||
|
|
|
|
I. КІРІСТЕР
|
76 553,0
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
6 989,0
|
|
01
|
Табыс салығы
|
4 945,0
|
||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
4 945,0
|
||
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
2 044,0
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
207,0
|
|
|
|
3
|
Жерсалығы
|
17,0
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
1 820,0
|
|
5
|
Біріңғай жер салығы
|
0,0
|
||
|
2
|
Салықтық емес түсiмдер
|
148,0
|
||
|
01
|
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
|
148,0
|
||
|
5
|
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
|
148,0
|
||
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
69 416,0
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
69 416,0
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
69 416,0
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы, мың
теңге
|
|||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
||||
|
|
|
Бағдарлама
|
||
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
|
|
|
II. ШЫҒЫНДАР
|
76 553,0
|
|
01
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
45 634,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
45 634,0
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасызету жөніндегі қызметтер
|
45 634,0
|
|
07
|
|
|
Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық
|
5 651,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
5 651,0
|
|
|
|
008
|
Елді мекендерде көшелердіжарықтандыру
|
805,0
|
|
|
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
153,0
|
|
|
|
011
|
Елдімекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
4 693,0
|
|
08
|
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
25 268,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
25 268,0
|
|
|
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
24 927,0
|
|
|
|
028
|
Жергілікті деңгейде денешынықтыру-сауықтыру және спорттық ісшараларды өткізу
|
341,0
|
|
3. Таза бюджеттік кредит беру
|
0
|
|||
|
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|||
|
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
|||
|
|
|
|
6. Бюджет тапшылығынқаржыландыру (профицитті пайдалану)
|
0
|
Жаңақорған ауданы мәслихатының
2025 жылғы 24 желтоқсандағы
№493 шешіміне 3 қосымша
Қыраш ауылдық округінің 2028 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы, мыңтеңге
|
|||
|
|
Сыныбы
|
|||
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
|
|
Атауы
|
||
|
|
|
|
I. КІРІСТЕР
|
78 731,0
|
|
1
|
|
|
Салықтықтүсімдер
|
7 408,0
|
|
01
|
Табыс салығы
|
5 242,0
|
||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
5 242,0
|
||
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
2 166,0
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
219,0
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
18,0
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
1 929,0
|
|
5
|
Біріңғай жер салығы
|
0,0
|
||
|
2
|
Салықтық емес түсiмдер
|
160,0
|
||
|
01
|
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
|
160,0
|
||
|
5
|
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
|
160,0
|
||
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
71 166,0
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
71 166,0
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
71 166,0
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы, мың
теңге
|
|||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
||||
|
|
|
Бағдарлама
|
||
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
|
|
|
II. ШЫҒЫНДАР
|
78 731,0
|
|
01
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
46 164,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
46 164,0
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз етужөніндегіқызметтер
|
46 164,0
|
|
07
|
|
|
Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық
|
5 990,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
5 990,0
|
|
|
|
008
|
Елді мекендерде көшелердіжарықтандыру
|
853,0
|
|
|
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
162,0
|
|
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
4975,0
|
|
08
|
|
|
Мәдениет, спорт, туризм жәнеақпараттықкеңістiк
|
26 577,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
26 577,0
|
|
|
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
26 216,0
|
|
|
|
028
|
Жергілікті деңгейде денешынықтыру-сауықтыру жәнеспорттық ісшараларды өткізу
|
361,0
|
|
3. Таза бюджеттік кредит беру
|
0
|
|||
|
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|||
|
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
|||
|
|
|
|
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)
|
0
|
Мәтін танысу мақсатында ұсынылған; ресми қолдану үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы редакциясымен салыстырыңыз.