Қыркеңсе ауылдық округінің 2026 - 2028 жылдарға арналған бюджеті туралы
«Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі» Қазақстан Республикасы кодексінің 91-бабының 3-тармағына және «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 6-бабының 1-тармағының 1)тармақшасына сәйкес Жаңақорған ауданының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. «Қыркеңсе ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 105 999,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 11 247,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер –1 183,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 200,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 93 369,0 мың теңге;
2) шығындар – 108 324,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредит беру – 0;
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0;
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 2 326,5 мың теңге;
6) бюджет тапшылығы қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 326,5 мың теңге.
2. Аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берілетін субвенция мөлшері 2026 жылға 74 917,0 мың теңге.
3. Осы шешім 2026 жылдың 1 қантарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Жаңақорған ауданы мәслихатының төрағасы
Ғ.Жарқынбек
Жаңақорған ауданы мәслихатының
2025 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 494 шешіміне 1-қосымша
Қыркеңсе ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы, мың теңге
|
|||
|
|
Сыныбы
|
|||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
||
|
|
|
|
I. Кірістер
|
105 999,0
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
11 247,0
|
|
01
|
Табыс салығы
|
6 303,0
|
||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
6 303,0
|
||
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
4 944,0
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
250,0
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
4 694,0
|
|
2
|
|
|
Салықтық емес түсiмдер
|
1 183,0
|
|
|
01
|
|
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
|
232,0
|
|
|
|
5
|
Басқада салықтық емес түсімдер
|
232,0
|
|
06
|
Басқа да салықтық емес түсiмдер
|
951,0
|
||
|
9
|
Жергіліктік бюджетке түсетін салықтық емес басқа да түсімдер
|
951,0
|
||
|
3
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
|
200,0
|
||
|
03
|
Жердi және материалдық емес активтердi сату
|
200,0
|
||
|
1
|
Жерді сату
|
200,0
|
||
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
93 369,0
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
93 369,0
|
|
|
|
3
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
93 369,0
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы, мың
теңге
|
|||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
||||
|
|
|
Бағдарлама
|
||
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
|
|
|
II. Шығындар
|
108 325,5
|
|
01
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
52 305,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
52 305,0
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
52 305,0
|
||
|
07
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
31 139,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
31 139,0
|
|
|
|
008
|
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
|
3 025,0
|
|
|
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
931,0
|
|
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
27 183,0
|
|
08
|
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
24 880,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
24 880,0
|
|
|
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
24 558,0
|
|
|
|
028
|
Жергілікті деңгейде денешынықтыру- сауықтыру және спорттық ісшараларды өткізу
|
322,0
|
|
15
|
Трансферттер
|
1,5
|
||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1,5
|
||
|
048
|
Пайдаланылмаған(толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
1,5
|
||
|
3. Таза бюджеттік кредит беру
|
0
|
|||
|
4.Қаржы активтері мен жасалатын операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|||
|
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-2 326,5
|
|||
|
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)
|
2 326,5
|
|||
|
9
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
2 326,5
|
||
|
01
|
Бюджет қаражатының қалдығы
|
2 326,5
|
||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
2 326,8
|
||
|
|
|
2
|
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары
|
0,3
|
Жаңақорған ауданы мәслихатының
2025 жылғы 24 желтоқсандағы
№494 шешіміне 2 қосымша
Қыркеңсе ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы, мың теңге
|
|||
|
|
Сыныбы
|
|||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
||
|
|
|
|
I. Кірістер
|
89 413,0
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
11 972,0
|
|
01
|
Табыс салығы
|
6 681,0
|
||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
6 681,0
|
||
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
5 291,0
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
265,0
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
25,0
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
5 001,0
|
|
2
|
|
|
Салықтық емес түсiмдер
|
246,0
|
|
|
01
|
|
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
|
246,0
|
|
|
|
5
|
Басқада салықтық емес түсімдер
|
246,0
|
|
3
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
|
212,0
|
||
|
01
|
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
|
212,0
|
||
|
1
|
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
|
212,0
|
||
|
5
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
76 983,0
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
76 983,0
|
|
|
|
3
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
76 983,0
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы, мың
теңге
|
|||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
||||
|
|
|
Бағдарлама
|
||
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
|
|
|
II. Шығындар
|
89413,0
|
|
01
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
51 778,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
51 778,0
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасызету жөніндегі қызметтер
|
51 778,0
|
||
|
07
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
11 675,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
11 675,0
|
|
|
|
008
|
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
|
1 389,0
|
|
|
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
340,0
|
|
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
9 946,0
|
|
08
|
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
25 960,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
25 960,0
|
|
|
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
25 619,0
|
|
|
|
028
|
Жергілікті деңгейде денешынықтыру- сауықтыру және спорттық ісшараларды өткізу
|
341,0
|
|
3. Таза бюджеттік кредит беру
|
0
|
|||
|
4.Қаржы активтері мен жасалатын операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|||
|
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
|||
|
|
|
|
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)
|
0
|
Жаңақорған ауданы мәслихатының
2025 жылғы 24 желтоқсандағы
№494 шешіміне 3 қосымша
Қыркеңсе ауылдық округінің 2028 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы, мың теңге
|
|||
|
|
Сыныбы
|
|||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
||
|
|
|
|
I. Кірістер
|
91 871,0
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
12 690,0
|
|
01
|
Табыс салығы
|
7 082,0
|
||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
7 082,0
|
||
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
5 608,0
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
280,0
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
27,0
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
5 301,0
|
|
2
|
|
|
Салықтық емес түсiмдер
|
261,0
|
|
|
01
|
|
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
|
261,0
|
|
|
|
5
|
Басқада салықтық емес түсімдер
|
261,0
|
|
3
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
|
225,0
|
||
|
01
|
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
|
225,0
|
||
|
1
|
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
|
225,0
|
||
|
5
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
78 695,0
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
78 695,0
|
|
|
|
3
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
78 695,0
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы, мың
теңге
|
|||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
||||
|
|
|
Бағдарлама
|
||
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
|
|
|
II. Шығындар
|
91 871,0
|
|
01
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
52 196,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
52 196,0
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасызету жөніндегі қызметтер
|
52 196,0
|
||
|
07
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
12 375,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
12 375,0
|
|
|
|
008
|
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
|
1 472,0
|
|
|
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
360,0
|
|
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
10 543,0
|
|
08
|
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
27 300,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
27 300,0
|
|
|
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
26 939,0
|
|
|
|
028
|
Жергілікті деңгейде денешынықтыру- сауықтыру және спорттық ісшараларды өткізу
|
361,0
|
|
3. Таза бюджеттік кредит беру
|
0
|
|||
|
4.Қаржы активтері мен жасалатын операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|||
|
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
|||
|
|
|
|
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)
|
0
|
Мәтін танысу мақсатында ұсынылған; ресми қолдану үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы редакциясымен салыстырыңыз.