Байкенже ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті туралы
«Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі» Қазақстан Республикасының кодексінің 91-бабының 3-тармағына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Жаңақорған ауданының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. «Байкенже ауылдық округінің 2026- 2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 98 162,0 мың теңге; оның ішінде:
салықтық түсімдер – 6 985,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 54,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0;
трансферттердің түсімі – 91 123,0 мың теңге;
2) шығындар –98 634,1 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредит беру – 0;
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0;
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -472,1 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 472,1 мың теңге.
2. Аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берілетін субвенция мөлшері 2026 жылға 90 390,0 мың теңге.
3. Осы шешім 2026 жылдың 1 қантарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Жаңақорған ауданы мәслихатының төрағасы
Ғ.Жарқынбек
Жаңақорған ауданы мәслихатының
2025 жылғы 24 желтоқсандағы
№480 шешіміне 1-қосымша
Бюджет сельского округа Байкенже на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
Специфика
|
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
98 162,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
6 985,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
3 354,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 354,0
|
||
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
3 631,0
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
145,0
|
||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 486,0
|
||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
54,0
|
|
|
01
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
54,0
|
|
|
|
5
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет
|
54,0
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
91 123,0
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
91 123,0
|
|
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
91 123,0
|
||
|
Функциональнаягруппа
|
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
Администраторы бюджетных программ
|
||||
|
|
Программа
|
|||
|
|
Наименование
|
|||
|
|
|
|
II. Расходы
|
98 634,1
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
50 339,6
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 339,6
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 229,6
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
110,0
|
||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
9 720,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 720,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
2 702,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
295,0
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
6 723,0
|
||
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
38 574,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 252,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
38 252,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
322,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
322,0
|
|
15
|
Трансферты
|
0,5
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,5
|
||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,5
|
||
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-472,1
|
|||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
472,1
|
|||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
472,1
|
||
|
01
|
Остатки средств бюджета
|
472,1
|
||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
472,1
|
Жаңақорған ауданы мәслихатының
2025 жылғы 24 желтоқсандағы
№480 шешіміне 2 қосымша
Байкенже ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы, мыңтеңге
|
|||
|
|
Сыныбы
|
|||
|
|
|
Ішкісыныбы
|
||
|
|
|
I. КІРІСТЕР
|
100 958,0
|
|
|
1
|
|
Салықтықт үсімдер
|
11 809,0
|
|
|
01
|
Табыс салығы
|
3 555,0
|
||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
3 555,0
|
||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
8 254,0
|
||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
154,0
|
||
|
3
|
Жер салығы
|
60,0
|
||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
8 040,0
|
||
|
2
|
Салықтық емес түсiмдер
|
57,0
|
||
|
01
|
Басқа да салықтық емес түсiмдер
|
57,0
|
||
|
5
|
Жергілікті бюджетке түсетін салықтық емес басқа да түсімдер
|
57,0
|
||
|
5
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
89 092,0
|
|
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
89 092,0
|
||
|
3
|
Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінентрансферттер
|
89 092,0
|
||
|
Фнкционалдық топ
|
Сомасы, мың теңге
|
|||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
|||
|
|
Атауы
|
|||
|
|
|
|
II. ШЫҒЫНДАР
|
100 958,0
|
|
01
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қыметтер
|
50 658,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
50 658,0
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
50 658,0
|
|
07
|
|
|
Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық
|
9 673,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
9 673,0
|
|
|
|
008
|
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
|
2 234,0
|
|
009
|
Елді мекендерді санитариямен қамтамасыз ету
|
313,0
|
||
|
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
7 126,0
|
|
08
|
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
40 627,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
40 286,0
|
|
|
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
40 286,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
341,0
|
|
|
|
028
|
Жергілікті деңгейде денешынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу
|
341,0
|
|
3. Таза бюджеттік кредит беру
|
0
|
|||
|
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|||
|
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
|||
|
6. Бюджет тапшылығынқаржыландыру (профицитті пайдалану)
|
0
|
Жаңақорған ауданы мәслихатының
2025 жылғы 24 желтоқсандағы
№480 шешіміне 3 қосымша
Байкенже ауылдық округінің 2028 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы, мыңтеңге
|
|||
|
|
Сыныбы
|
|||
|
|
|
Ішкісыныбы
|
||
|
|
|
I. КІРІСТЕР
|
104 239,0
|
|
|
1
|
|
Салықтық түсімдер
|
12 486,0
|
|
|
01
|
Табыс салығы
|
3 768,0
|
||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
3 768,0
|
||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
8 718,0
|
||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
163,0
|
||
|
3
|
Жер салығы
|
64,0
|
||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
8 491,0
|
||
|
2
|
Салықтық емес түсiмдер
|
60,0
|
||
|
01
|
Басқа да салықтық емес түсiмдер
|
60,0
|
||
|
5
|
Жергілікті бюджетке түсетін салықтық емес басқа да түсімдер
|
60,0
|
||
|
5
|
|
Трансферттердіңтүсімдері
|
91 693,0
|
|
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
91 693,0
|
||
|
3
|
Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
91 693,0
|
||
|
Фнкционалдық топ
|
Сомасы, мың теңге
|
|||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
|||
|
|
Атауы
|
|||
|
|
|
|
II. ШЫҒЫНДАР
|
104 239,0
|
|
01
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қыметтер
|
51 301,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
51 301,0
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
51 301,0
|
|
07
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
10 223,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
10 223,0
|
|
|
|
008
|
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
|
2 337,0
|
|
009
|
Елді мекендерді санитариямен қамтамасыз ету
|
332,0
|
||
|
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
7 554,0
|
|
08
|
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
42 715,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
42 354,0
|
|
|
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
42 354,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
361,0
|
|
|
|
028
|
Жергілікті деңгейде денешынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу
|
361,0
|
|
3. Таза бюджеттік кредит беру
|
0
|
|||
|
4. Қаржы активтері мен жасалатын операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|||
|
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
|||
|
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)
|
0
|
Мәтін танысу мақсатында ұсынылған; ресми қолдану үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы редакциясымен салыстырыңыз.