2026 - 2028 жылдарға арналған Кендірлі ауылының бюджеті туралы
Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес, Жаңаөзен қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. 2026 - 2028 жылдарға арналған Кендірлі ауылының бюджеті тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3 қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесідей көлемдер бекітілсін:
1) кірістер – 1 158 855,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 96 747,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 3 253,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері бойынша – 1 058 855,0 мың теңге;
2) шығындар – 1 167 949,2 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -9 094,2 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 9 094,2 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімдері – 0 теңге;
қарыздарды өтеу – 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 9 094,2 мың теңге.
2. 2026 жылға арналған Кендірлі ауылының бюджетіне қалалық бюджеттен 1 058 855,0 мың теңге сомасында субвенция бөлінгені ескерілсін.
3. Осы шешім 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Жаңаөзен қалалық мәслихатының төрағасы
Г. Байжанов
Жаңаөзен қалалық мәслихатының
2025 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 35/324 шешіміне 1 қосымша
2026 жылға арналған Кендірлі ауылының бюджеті
|
Санаты
|
Атауы
|
Сомасы, мың теңге
|
|||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
1. Кірістер
|
1 158 855,0
|
||||
|
1
|
Салықтық түсімдер
|
96 747,0
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
14 000,0
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
14 000,0
|
|||
|
04
|
Меншікке салынатын салықтар
|
82 747,0
|
|||
|
1
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
1 657,0
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
90,0
|
|||
|
4
|
Көлік құралы салығы
|
81 000,0
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар
|
0,0
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
0,0
|
|||
|
2
|
Салықтық емес түсімдер
|
0,0
|
|||
|
06
|
Басқа да салықтық емес түсiмдер
|
0,0
|
|||
|
1
|
Басқа да салықтық емес түсiмдер
|
0,0
|
|||
|
3
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
|
3 253,0
|
|||
|
03
|
Жерді және материалдық емес активтерді сату
|
3 253,0
|
|||
|
1
|
Жерді сату
|
1 253,0
|
|||
|
2
|
Материалдық емес активтерді сату
|
2 000,0
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
1 058 855,0
|
|||
|
02
|
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
|
1 058 855,0
|
|||
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
1 058 855,0
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Атауы
|
Сомасы, мың теңге
|
|||
|
Кіші функция
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалар дың әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
2. Шығындар
|
1 167 949,2
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер
|
101 545,2
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
101 545,2
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
101 545,2
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
99 451,0
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
2 094,2
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
723 124,0
|
|||
|
3
|
Тұрғын үй шаруашылығы
|
723 124,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
723 124,0
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
268 447,0
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
165 000,0
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
289 677,0
|
|||
|
08
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
|
313 151,0
|
|||
|
1
|
Мәдениет саласындағы қызмет
|
313 151,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
313 151,0
|
|||
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени–демалыс жұмысын қолдау
|
313 151,0
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
30 129,0
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
30 129,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
30 129,0
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
30 129,0
|
|||
|
3. Таза бюджетті кредиттеу
|
0,0
|
||||
|
Бюджеттік кредиттер
|
0,0
|
||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0,0
|
||||
|
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
||||
|
Қаржы активтерін сатып алу
|
0,0
|
||||
|
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-9 094,2
|
|
|
|
|
|
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
9 094,2
|
|
|
Қарыздар түсімдері
|
0,0
|
||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0,0
|
||||
|
Санаты
|
Атауы
|
Сомасы, мың теңге
|
|||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
9
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
9 094,2
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
9 094,2
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
9 094,2
|
Жаңаөзен қалалық мәслихатының
2025 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 35/324 шешіміне 2 қосымша
2027 жылға арналған Кендірлі ауылының бюджеті
|
Санаты
|
Атауы
|
Сомасы, мың теңге
|
|||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
1. Кірістер
|
1 284 255,0
|
||||
|
1
|
Салықтық түсімдер
|
97 762,8
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
14 147,0
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
14 147,0
|
|||
|
04
|
Меншікке салынатын салықтар
|
83 615,8
|
|||
|
1
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
1 674,4
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
90,9
|
|||
|
4
|
Көлік құралы салығы
|
81 850,5
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар
|
0,0
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
0,0
|
|||
|
2
|
Салықтық емес түсімдер
|
0,0
|
|||
|
06
|
Басқа да салықтық емес түсiмдер
|
0,0
|
|||
|
1
|
Басқа да салықтық емес түсiмдер
|
0,0
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
1 186 492,2
|
|||
|
02
|
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
|
1 186 492,2
|
|||
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
1 186 492,2
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Атауы
|
Сомасы, мың теңге
|
|||
|
Кіші функция
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалар дың әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
2. Шығындар
|
1 284 255,0
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер
|
101 453,0
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
101 453,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
101 453,0
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
101 453,0
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
850 842,0
|
|||
|
3
|
Тұрғын үй шаруашылығы
|
850 842,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
850 842,0
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
281 869,0
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
173 077,0
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
395 896,0
|
|||
|
08
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
|
292 060,0
|
|||
|
1
|
Мәдениет саласындағы қызмет
|
292 060,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
292 060,0
|
|||
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени–демалыс жұмысын қолдау
|
292 060,0
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
39 900,0
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
39 900,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
39 900,0
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
39 900,0
|
|||
|
3. Таза бюджетті кредиттеу
|
0,0
|
||||
|
Бюджеттік кредиттер
|
0,0
|
||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0,0
|
||||
|
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
||||
|
Қаржы активтерін сатып алу
|
0,0
|
||||
|
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0,0
|
|
|
|
|
|
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0,0
|
|
|
Қарыздар түсімдері
|
0,0
|
||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0,0
|
||||
|
Санаты
|
Атауы
|
Сомасы, мың теңге
|
|||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
9
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
0,0
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
0,0
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
0,0
|
Жаңаөзен қалалық мәслихатының
2025 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 35/324 шешіміне 3 қосымша
2028 жылға арналған Кендірлі ауылының бюджеті
|
Санаты
|
Атауы
|
Сомасы, мың теңге
|
|||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
1. Кірістер
|
1 348 834,0
|
||||
|
1
|
Салықтық түсімдер
|
98 789,3
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
14 295,5
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
14 295,5
|
|||
|
04
|
Меншікке салынатын салықтар
|
84 493,8
|
|||
|
1
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
1 692,0
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
91,9
|
|||
|
4
|
Көлік құралы салығы
|
82 709,9
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар
|
0,0
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
0,0
|
|||
|
2
|
Салықтық емес түсімдер
|
0,0
|
|||
|
06
|
Басқа да салықтық емес түсiмдер
|
0,0
|
|||
|
1
|
Басқа да салықтық емес түсiмдер
|
0,0
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
1 250 044,7
|
|||
|
02
|
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
|
1 250 044,7
|
|||
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
1 250 044,7
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Атауы
|
Сомасы, мың теңге
|
|||
|
Кіші функция
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалар дың әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
2. Шығындар
|
1 348 834,0
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер
|
106 853,0
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
106 853,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
106 853,0
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
106 853,0
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
893 385,0
|
|||
|
3
|
Тұрғын үй шаруашылығы
|
893 385,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
893 385,0
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
295 963,0
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
181 731,0
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
415 691,0
|
|||
|
08
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
|
306 701,0
|
|||
|
1
|
Мәдениет саласындағы қызмет
|
306 701,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
306 701,0
|
|||
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени–демалыс жұмысын қолдау
|
306 701,0
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
41 895,0
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
41 895,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
41 895,0
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
41 895,0
|
|||
|
3. Таза бюджетті кредиттеу
|
0,0
|
||||
|
Бюджеттік кредиттер
|
0,0
|
||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0,0
|
||||
|
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
||||
|
Қаржы активтерін сатып алу
|
0,0
|
||||
|
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0,0
|
|
|
|
|
|
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0,0
|
|
|
Қарыздар түсімдері
|
0,0
|
||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0,0
|
||||
|
Санаты
|
Атауы
|
Сомасы, мың теңге
|
|||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
9
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
0,0
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
0,0
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
0,0
|
Мәтін танысу мақсатында ұсынылған; ресми қолдану үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы редакциясымен салыстырыңыз.