Алакөл ауданының Үшарал қаласы мен ауылдық округтерінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеттері туралы
Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 89, 91 – баптарына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабының 1-тармағы1) тармақшасына сәйкес, Алакөл аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Үшарал қаласының 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 707 242 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 672 242 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 35 000 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 818 899 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 117 757 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 117 757 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 117 757 мың теңге.
2. Қабанбай ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 4, 5 және 6-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 129 828 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 119 828 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 10 000 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 146 603 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 16 775 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 16 775 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 16 775 мың теңге.
3. Бескөл ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 7, 8 және 9-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 84 362 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 84 362 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 0 теңге, оның ішінде;
2) шығындар 88 593 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 4 231 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 4 231 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 4 231 мың теңге.
4. Достық ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 10, 11 және 12-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 485 912 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 469 344 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 16 568 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 524 873 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 38 961 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 38 961 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу 0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 38 961 мың теңге.
5. Ырғайты ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 13, 14 және 15-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 225 148 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 150 577 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 74 571 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 228 297 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 3 149 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 3 149 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 3 149 мың теңге.
6. Теректі ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 16, 17 және 18-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 68 766 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 17 577 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 51 189 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 72 312 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 3 546 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 3 546 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 3 546 мың теңге.
7. Жағатал ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 19, 20 және 21-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 47 687 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 18 531 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 29 156 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 49 516 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 829 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 829 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 829 мың теңге.
8. Көлбай ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 22, 23 және 24-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 101 258 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 23 008 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 78 250 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 104 930 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 3 672 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 3 672 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 3 672 мың теңге.
9. Ақжар ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 25, 26 және 27-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 58 472 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 9 840 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 48 632 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 60 804 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 2 332 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 2 332 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 2 332 мың теңге.
10. Жанама ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 28, 29 және 30-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 53 230 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 31 059 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 22 171 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 73 358 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 20 128 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 20 128 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 20 128 мың теңге.
11. Жыланды ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 31, 32 және 33-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 87 489 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 14 589 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 72 900 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 90 135 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 2 646 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 2 646 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 2 646 мың теңге.
12. Екпінді ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 34, 35 және 36-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 87 995 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 11 401 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 76 594 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 88 443 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 448 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 448 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 448 мың теңге.
13. Тоқжайлау ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 37, 38 және 39-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 133 936 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 18 898 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 115 038 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 135 497 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 561 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 561 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 561 мың теңге.
14. Жайпақ ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 40, 41 және 42-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 60 920 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 8 992 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 51 928 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 62 379 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 459 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 459 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 459 мың теңге.
15. Қайнар ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 43, 44 және 45-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 65 235 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 7 188 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 58 047 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 68 199 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 2 964 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 2 964 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 2 964 мың теңге.
16. Ақтүбек ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 46, 47 және 48-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 43 693 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 7 519 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 36 174 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 46 373 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 2 680 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 2 680 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 2 680 мың теңге.
17. Ынталы ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 49, 50 және 51-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 44 727 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 7 802 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 36 925 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 44 927 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 200 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 200 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 200 мың теңге.
18. Қамысқала ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 52, 53 және 54-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 46 478 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 6 174 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 40 304 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 47 061 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 583 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 583 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 583 мың теңге.
19. Архарлы ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 55, 56 және 57-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 44 793 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 2 500 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 42 293 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 45 060 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 267 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 267 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 267 мың теңге.
20. Қызылащы ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 58, 59 және 60-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 86 089 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 8 073 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 78 016 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 87 582 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 493 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 493 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 493 мың теңге.
21. Еңбекші ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 61, 62 және 63-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 78 190 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 5 245 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 72 945 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 78 387 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 197 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 197 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 197 мың теңге.
22. Үшбұлақ ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 64, 65 және 66-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 45 198 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 4 234 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 40 964 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 45 919 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 721 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 721 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 721 мың теңге.
23. Сапақ ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 67, 68 және 69-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 78 901 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 3 554 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 75 347 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 79 225 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 324 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 324 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 324 мың теңге.
24. Лепсі ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 70, 71 және 72-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 80 448 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 8 290 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 72 158 мың теңге, оның ішінде;
2) шығындар 81 045 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 597 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 597 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 597 мың теңге.
25. 2026 жылға арналған Үшарал қаласы мен ауылдық округтердің бюджеттерінде 939 931 мың теңге сомасында аудандық бюджетке бюджеттік алып қоюлар көзделсін, Оның ішінде:
Үшарал қалалық округінде 448 576 мың теңге;
Бескөл ауылдық округінде 7 180 мың теңге;
Достық ауылдық округінде 399 257 мың теңге;
Қабанбай ауылдық округінде 28 152 мың теңге;
Ырғайты ауылдық округінде 56 766 мың теңге.
26. 2027 жылға арналған аудандық бюджетте ауылдық округтердің бюджеттерінен аудандық бюджетке бюджеттік алып қоюлар көлемі 1 037 440 мың теңге сомасында көзделсін, оның ішінде:
Үшарал қалалық округінде 497 638 мың теңге;
Бескөл ауылдық округінде 22 104 мың теңге;
Достық ауылдық округінде 428 277 мың теңге;
Қабанбай ауылдық округінде 18 747 мың теңге;
Ырғайты ауылдық округінде 70 674 мың теңге.
27. 2028 жылға арналған аудандық бюджетте ауылдық округтердің бюджеттерінен аудандық бюджетке бюджеттік алып қоюлар көлемі 1 146 790 мың теңге сомасында көзделсін, оның ішінде:
Үшарал қалалық округінде 547 169 мың теңге;
Бескөл ауылдық округінде 28 755 мың теңге;
Достық ауылдық округінде 462 952 мың теңге;
Қабанбай ауылдық округінде 26 906 мың теңге;
Ырғайты ауылдық округінде 81 008 мың теңге.
28. Осы шешiм 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледі.
Алакөл аудандық мәслихат төрағасы:
Д.Е. Каримов
Алакөл аудандық мәслихатының
2025 жылғы «29» желтоқсандағы
№58-1 шешіміне 1-қосымша
|
2026 жылға арналған Үшарал қаласының бюджеті
|
|||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
|
І. Кiрiстер
|
707 242
|
|||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
672 242
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
508 785
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
508 785
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
151 884
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
2 596
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
5 435
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
143 853
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
11 573
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
9 163
|
|||
|
4
|
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар
|
2 410
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
35 000
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
35 000
|
|||
|
3
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер
|
35 000
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
818 999
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
95 277
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
95 277
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл,кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
95 277
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
94 977
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
300
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
256 646
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
256 646
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
256 646
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
82 960
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
16 591
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
157 095
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
18 500
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
18 500
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
18 500
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
18 500
|
|||
|
15
|
Трансферттер
|
448 576
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
448 576
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
448 576
|
|||
|
043
|
Бюджеттік алып коюлар
|
448 576
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
111 757
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
111 757
|
||||
|
9
|
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
|
111 757
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
111 757
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
111 757
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы «29»желтоқсандағы № 58-1шешіміне 2-қосымша
2027 жылға арналған Үшарал қаласының бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
719 296
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
719 296
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
544 400
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
544 400
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
162 513
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
2 778
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
5 815
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
153 920
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
12 383
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
9 805
|
|||
|
4
|
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар
|
2 578
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
719 296
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
69 021
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
69 021
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл,кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
69 021
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
68 421
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
600
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
131 287
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
131 287
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
131 287
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
32 592
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
17 000
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
81 695
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
21 350
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
21 350
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
21 350
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
21 350
|
|||
|
15
|
Трансферттер
|
497 638
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
497 638
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
497 638
|
|||
|
043
|
Бюджеттік алып коюлар
|
497 638
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
||||
|
Қарыздар түсімі
|
0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы «29» желтоқсандағы № 58-1шешіміне 3-қосымша
2028 жылға арналған Үшарал қаласының бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
769 646
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
769 646
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
582 508
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
582 508
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
173 888
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
2 972
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
6 222
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
164 694
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
13 250
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
10 491
|
|||
|
4
|
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар
|
2 759
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
769 646
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
69 840
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
69 840
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл,кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
69 840
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
69 240
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
600
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
131 287
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
131 287
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
131 287
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
32 592
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
17 000
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
81 695
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
21 350
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
21 350
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
21 350
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
21 350
|
|||
|
15
|
Трансферттер
|
547 169
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
547 169
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
547 169
|
|||
|
043
|
Бюджеттік алып коюлар
|
547 169
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
||||
|
Қарыздар түсімі
|
0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының
2025 жылғы «29» желтоқсандағы
№58-1 шешіміне 4-қосымша
|
2026 жылға арналған Қабанбай ауылдық округінің бюджеті
|
|||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
129 828
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
119 828
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
86 261
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
86 261
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
32 717
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
377
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
300
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
32 040
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
850
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
700
|
|||
|
4
|
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар
|
150
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
10 000
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
10 000
|
|||
|
3
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер
|
10 000
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
146 603
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
66 927
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
66 927
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
66 927
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
66 627
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
300
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
46 827
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
46 827
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
46 827
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
19 675
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
2 877
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
24 275
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
4 697
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
4 697
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
4 697
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
4 697
|
|||
|
15
|
Трансферттер
|
28 152
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
28 152
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
28 152
|
|||
|
043
|
Бюджеттік алып коюлар
|
28 152
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
16 775
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
16 775
|
||||
|
9
|
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
|
16 775
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
16 775
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
16 775
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы «29» желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 5-қосымша
2027 жылға арналған Қабанбай ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
128 223
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
128 223
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
92 299
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
92 299
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
35 004
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
404
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
321
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
34 279
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
920
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
749
|
|||
|
4
|
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар
|
171
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
128 223
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
69 035
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
69 035
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
69 035
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
68 435
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
600
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
34 944
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
34 944
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
34 944
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
10 175
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
3 877
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
20 892
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
5 497
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
5 497
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
5 497
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
5 497
|
|||
|
15
|
Трансферттер
|
18 747
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
18 747
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
18 747
|
|||
|
043
|
Бюджеттік алып коюлар
|
18 747
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
||||
|
Қарыздар түсімі
|
0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы «29» желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 6-қосымша
2028 жылға арналған Қабанбай ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
137 228
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
137 228
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
98 760
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
98 760
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
37 485
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
432
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
375
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
36 678
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
983
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
801
|
|||
|
4
|
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар
|
182
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
137 228
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
69 881
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
69 881
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
69 881
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
69 281
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
600
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
34 944
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
34 944
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
34 944
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
10 175
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
3 877
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
20 892
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
5 497
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
5 497
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
5 497
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
5 497
|
|||
|
15
|
Трансферттер
|
26 906
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
26 906
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
26 906
|
|||
|
043
|
Бюджеттік алып коюлар
|
26 906
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
||||
|
Қарыздар түсімі
|
0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының
2025 жылғы «29» желтоқсандағы
№ 58-1 шешіміне 7-қосымша
|
2026 жылға арналған Бескөл ауылдық округінің бюджеті
|
|||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
84 362
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
84 362
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
40 581
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
40 581
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
41 185
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
685
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
700
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
39 800
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
2 596
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
2 550
|
|||
|
4
|
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар
|
46
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
88 593
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
57 713
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
57 713
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
57 713
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
57 413
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
300
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
18 947
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
18 947
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
18 947
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
4 330
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
3 610
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
11 007
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
4 753
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
4 753
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
4 753
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
4 753
|
|||
|
15
|
Трансферттер
|
7 180
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
7 180
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
7 180
|
|||
|
043
|
Бюджеттік алып коюлар
|
7 180
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
4 231
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
4 231
|
||||
|
9
|
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
|
4 231
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
4 231
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
4 231
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы «29» желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 8-қосымша
2027 жылға арналған Бескөл ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
100 404
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
100 404
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
43 422
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
43 422
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
54 204
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
733
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
749
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
52 722
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
2 778
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
2 729
|
|||
|
4
|
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар
|
49
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
100 404
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
57 857
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
57 857
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
57 857
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
57 257
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
600
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
16 190
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
16 190
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
16 190
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
4 330
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
3 610
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
8 250
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
4 253
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
4 253
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
4 253
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
4 253
|
|||
|
15
|
Трансферттер
|
22 104
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
22 104
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
22 104
|
|||
|
043
|
Бюджеттік алып коюлар
|
22 104
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
||||
|
Қарыздар түсімі
|
0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы «29» желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 9-қосымша
2028 жылға арналған Бескөл ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
107 430
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
107 430
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
46 461
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
46 461
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
57 997
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
784
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
801
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
56 412
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
2 972
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
2 920
|
|||
|
4
|
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар
|
52
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
107 430
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
58 232
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
58 232
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
58 232
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
57 632
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
600
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
16 190
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
16 190
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
16 190
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
4 330
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
3 610
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
8 250
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
4 253
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
4 253
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
4 253
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
4 253
|
|||
|
15
|
Трансферттер
|
28 755
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
28 755
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
28 755
|
|||
|
043
|
Бюджеттік алып коюлар
|
28 755
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
||||
|
Қарыздар түсімі
|
0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының
2025 жылғы «29» желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 10-қосымша
|
2026 жылға арналған Достық ауылдық округінің бюджеті
|
|||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
485 912
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
469 344
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
405 210
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
405 210
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
59 081
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
405
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
6 111
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
52 565
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
5 053
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
5 033
|
|||
|
4
|
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар
|
20
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
16 568
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
16 568
|
|||
|
3
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер
|
16 568
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
524 873
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
54 768
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
54 768
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
54 768
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
54 468
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
300
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
69 760
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
69 760
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
69 760
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
22 238
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
3 922
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
43 600
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
1 088
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
1 088
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 088
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 088
|
|||
|
15
|
Трансферттер
|
399 257
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
399 257
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
399 257
|
|||
|
043
|
Бюджеттік алып коюлар
|
399 257
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
38 961
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
38 961
|
||||
|
9
|
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
|
38 961
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
38 961
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
38 961
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы «29» желтоқсандағы№ 58-1 шешіміне 11-қосымша
2027 жылға арналған Достық ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
|||||
|
|
Сыныбы
|
Сомасы
(мың теңге)
|
|||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
502 196
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
502 196
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
433 575
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
433 575
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
63 215
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
433
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
6 539
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
56 243
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
5 406
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
5 385
|
|||
|
4
|
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар
|
21
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
502 196
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
54 404
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
54 404
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
54 404
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
53 804
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
600
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
18 427
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
18 427
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
18 427
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
5 670
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
3 922
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
8 835
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
1 088
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
1 088
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 088
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 088
|
|||
|
15
|
Трансферттер
|
428 277
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
428 277
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
428 277
|
|||
|
043
|
Бюджеттік алып коюлар
|
428 277
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
||||
|
Қарыздар түсімі
|
0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы «29» желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 12-қосымша
2028 жылға арналған Достық ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
|||||
|
|
Сыныбы
|
Сомасы
(мың теңге)
|
|||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
537 350
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
537 350
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
463 925
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
463 925
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
67 640
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
463
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
6 997
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
60 180
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
5 785
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
5 763
|
|||
|
4
|
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар
|
22
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
537 350
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
54 883
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
54 883
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
54 883
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
54 283
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
600
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
18 427
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
18 427
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
18 427
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
5 670
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
3 922
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
8 835
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
1 088
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
1 088
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 088
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 088
|
|||
|
15
|
Трансферттер
|
462 952
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
462 952
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
462 952
|
|||
|
043
|
Бюджеттік алып коюлар
|
462 952
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
||||
|
Қарыздар түсімі
|
0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының
2025 жылғы «29» желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 13-қосымша
|
2026 жылға арналған Ырғайты ауылдық округінің бюджеті
|
|||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
225 148
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
150 577
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
121 800
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
121 800
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
27 677
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
4 698
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
3 300
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
19 679
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
1 100
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
1 100
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
74 571
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
74 571
|
|||
|
3
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер
|
74 571
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
228 297
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
50 063
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
50 063
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
50 063
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
49 763
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
300
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
119 667
|
|||
|
2
|
Коммуналдық шаруашылық
|
10 149
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
10 149
|
|||
|
014
|
Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру
|
10 149
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
109 518
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
109 518
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
70 346
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
27 672
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
11 500
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
1 801
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
1 801
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 801
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 801
|
|||
|
15
|
Трансферттер
|
56 766
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
56 766
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
56 766
|
|||
|
043
|
Бюджеттік алып коюлар
|
56 766
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
3 149
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
3 149
|
||||
|
9
|
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
|
3 149
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
3 149
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
3 149
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы «29» желтоқсандағы№ 58-1 шешіміне 14-қосымша
2027 жылға арналған Ырғайты ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
161 116
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
161 116
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
130 326
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
130 326
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
29 613
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
5 027
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
3 531
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
21 055
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
1 177
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
1 177
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
161 116
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
51 565
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
51 565
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
51 565
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
50 965
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
600
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
37 306
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
37 306
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
37 306
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
10 447
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
25 000
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
1 859
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
1 571
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
1 571
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 571
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 571
|
|||
|
15
|
Трансферттер
|
70 674
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
70 674
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
70 674
|
|||
|
043
|
Бюджеттік алып коюлар
|
70 674
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
||||
|
Қарыздар түсімі
|
0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы «29» желтоқсандағы№ 58-1 шешіміне 15-қосымша
2028 жылға арналған Ырғайты ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
172 085
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
172 085
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
139 448
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
139 448
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
31 455
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
5 378
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
3 548
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
22 529
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
1 182
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
1 182
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
172 085
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
51 985
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
51 985
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
51 985
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
51 385
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
600
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
37 521
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
37 521
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
37 521
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
10 447
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
25 000
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
2 074
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
1 571
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
1 571
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 571
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 571
|
|||
|
15
|
Трансферттер
|
81 008
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
81 008
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
81 008
|
|||
|
043
|
Бюджеттік алып коюлар
|
81 008
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
||||
|
Қарыздар түсімі
|
0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының
2025 жылғы «29» желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 16-қосымша
|
2026 жылға арналған Теректі ауылдық округінің бюджеті
|
|||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
68 766
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
17 577
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
8 292
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
8 292
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
8 868
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
90
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
4
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
8 774
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
417
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
417
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
51 189
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
51 189
|
|||
|
3
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер
|
51 189
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
72 312
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
44 331
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
44 331
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
44 331
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
44 031
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
300
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
24 135
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
24 135
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
24 135
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
21 435
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
1 000
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
1 700
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
3 846
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
3 846
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
3 846
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
3 846
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
3 546
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
3 546
|
||||
|
9
|
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
|
3 546
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
3 546
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
3 546
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы «29» желтоқсандағы№ 58-1 шешіміне 17-қосымша
2027 жылға арналған Теректі ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
50 798
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
18 806
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
8 872
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
8 872
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
9 488
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
96
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
4
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
9 388
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
446
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
446
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
31 992
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
31 992
|
|||
|
3
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер
|
31 992
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
50 798
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
45 663
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
45 663
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
45 663
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
45 063
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
600
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
4 135
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
4 135
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
4 135
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
1 735
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
700
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
1 700
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
1 000
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
1 000
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 000
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 000
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
||||
|
Қарыздар түсімі
|
0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы «29» желтоқсандағы№ 58-1 шешіміне 18-қосымша
2028 жылға арналған Теректі ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
51 153
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
20 121
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
9 493
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
9 493
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
10 151
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
102
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
4
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
10 045
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
477
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
477
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
31 032
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
31 032
|
|||
|
3
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер
|
31 032
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
51 153
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
46 018
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
46 018
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
46 018
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
45 418
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
600
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
4 135
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
4 135
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
4 135
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
1 735
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
700
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
1 700
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
1 000
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
1 000
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 000
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 000
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
||||
|
Қарыздар түсімі
|
0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының
2025 жылғы «29» желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 19-қосымша
|
2026 жылға арналған Жағатал ауылдық округінің бюджеті
|
|||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
47 687
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
18 531
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
5 015
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
5 015
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
9 771
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
107
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
20
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
9 644
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
3 745
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
3 745
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
29 156
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
29 156
|
|||
|
3
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер
|
29 156
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
49 516
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
41 610
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
41 610
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
41 610
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
41 410
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
200
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
7 056
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
7 056
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
7 056
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
3 089
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
1 850
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
2 117
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
850
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
850
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
850
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
850
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
1 829
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
1 829
|
||||
|
9
|
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
|
1 829
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
1 829
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
1 829
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы «29» желтоқсандағы№ 58-1 шешіміне 20-қосымша
2027 жылға арналған Жағатал ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
48 938
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
19 828
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
5 366
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
5 366
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
10 455
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
115
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
21
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
10 319
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
4 007
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
4 007
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
29 110
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
29 110
|
|||
|
3
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер
|
29 110
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
48 938
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
42 511
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
42 511
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
42 511
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
41 911
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
600
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
5 227
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
5 227
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
5 227
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
1 260
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
1 850
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
2 117
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
1 200
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
1 200
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 200
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 200
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
||||
|
Қарыздар түсімі
|
0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы «29» желтоқсандағы№ 58-1шешіміне 21-қосымша
2028 жылға арналған Жағатал ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
49 303
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
21 215
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
5 741
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
5 741
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
11 186
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
123
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
22
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
11 041
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
4 288
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
4 288
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
28 088
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
28 088
|
|||
|
3
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер
|
28 088
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
49 303
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
42 876
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
42 876
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
42 876
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
42 276
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
600
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
5 227
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
5 227
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
5 227
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
1 260
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
1 850
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
2 117
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
1 200
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
1 200
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 200
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 200
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
||||
|
Қарыздар түсімі
|
0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының
2025 жылғы «29» желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 22-қосымша
|
2026 жылға арналған Көлбай ауылдық округінің бюджеті
|
|||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
101 258
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
23 008
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
7 600
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
7 600
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
11 342
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
107
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
11 235
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
4 066
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
4 066
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
78 250
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
78 250
|
|||
|
3
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер
|
78 250
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
104 930
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
44 240
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
44 240
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
44 240
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
43 940
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
300
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
58 093
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
58 093
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
58 093
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
54 747
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
1 000
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
2 346
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
2 597
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
2 597
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
2 597
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
2 597
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
3 672
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
3 672
|
||||
|
9
|
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
|
3 672
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
3 672
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
3 672
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы «29» желтоқсандағы№ 58-1 шешіміне 23-қосымша
2027 жылға арналған Көлбай ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
50 825
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
24 616
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
8 132
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
8 132
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
12 134
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
114
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
12 020
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
4 350
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
4 350
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
26 209
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
26 209
|
|||
|
3
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер
|
26 209
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
50 825
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
45 560
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
45 560
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
45 560
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
44 960
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
600
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
3 774
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
3 774
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
3 774
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
1 247
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
727
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
1 800
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
1 491
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
1 491
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 491
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 491
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
||||
|
Қарыздар түсімі
|
0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы «29» желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 24-қосымша
2028 жылға арналған Көлбай ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
51 164
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
26 339
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
8 701
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
8 701
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
12 983
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
122
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
12 861
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
4 655
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
4 655
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
24 825
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
24 825
|
|||
|
3
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер
|
24 825
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
51 164
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
45 899
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
45 899
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
45 899
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
45 299
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
600
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
3 774
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
3 774
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
3 774
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
1 247
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
727
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
1 800
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
1 491
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
1 491
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 491
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 491
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
||||
|
Қарыздар түсімі
|
0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының
2025 жылғы «29» желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 25-қосымша
|
2026 жылға арналған Ақжар ауылдық округінің бюджеті
|
|||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
58 472
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
9 840
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
1 420
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
1 420
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
8 100
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
150
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
5
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
7 945
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
320
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
320
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
48 632
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
48 632
|
|||
|
3
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер
|
48 632
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
60 804
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
45 600
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
45 600
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
45 600
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
45 300
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
300
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
12 833
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
12 833
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
12 833
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
9 432
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
1 000
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
2 401
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
2 371
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
2 371
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
2 371
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
2 371
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
2 332
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
2 332
|
||||
|
9
|
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
|
2 332
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
2 332
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
2 332
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы «29» желтоқсандағы№ 58-1шешіміне 26-қосымша
2027 жылға арналған Ақжар ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
52 703
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
10 526
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
1 519
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
1 519
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
8 665
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
160
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
5
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
8 500
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
342
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
342
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
42 177
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
42 177
|
|||
|
3
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер
|
42 177
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
52 703
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
46 971
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
46 971
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
46 971
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
46 371
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
600
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
4 501
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
4 501
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
4 501
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
2 000
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
700
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
1 801
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
1 231
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
1 231
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 231
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 231
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
||||
|
Қарыздар түсімі
|
0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы «29» желтоқсандағы№ 58-1 шешіміне 27-қосымша
2028 жылға арналған Ақжар ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
53 089
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
11 261
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
1 625
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
1 625
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
9 271
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
171
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
5
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
9 095
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
365
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
365
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
41 828
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
41 828
|
|||
|
3
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер
|
41 828
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
53 089
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
47 357
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
47 357
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
47 357
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
46 757
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
600
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
4 501
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
4 501
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
4 501
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
2 000
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
700
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
1 801
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
1 231
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
1 231
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 231
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 231
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
||||
|
Қарыздар түсімі
|
0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының
2025 жылғы «29» желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 28-қосымша
|
2026 жылға арналған Жанама ауылдық округінің бюджеті
|
|||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
53 230
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
31 059
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
22 994
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
22 994
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
7 795
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
155
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
43
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
7 597
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
270
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
270
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
22 171
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
22 171
|
|||
|
3
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер
|
22 171
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
73 358
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
47 880
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
47 880
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
47 880
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
47 080
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
800
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
24 308
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
24 308
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
24 308
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
13 300
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
2 300
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
8 708
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
1 170
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
1 170
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 170
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 170
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
20 128
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
20 128
|
||||
|
9
|
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
|
20 128
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
20 128
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
20 128
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы «29» желтоқсандағы№ 58-1 шешіміне 29-қосымша
2027 жылға арналған Жанама ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
54 346
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
33 233
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
24 603
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
24 603
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
8 340
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
165
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
46
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
8 129
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
290
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
290
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
21 113
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
21 113
|
|||
|
3
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер
|
21 113
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
54 346
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
47 273
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
47 273
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
47 273
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
46 673
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
600
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
5 903
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
5 903
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
5 903
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
2 300
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
1 023
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
2 580
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
1 170
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
1 170
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 170
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 170
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
||||
|
Қарыздар түсімі
|
0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы «29» желтоқсандағы№ 58-1 шешіміне 30-қосымша
2028 жылға арналған Жанама ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
54 746
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
35 558
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
26 325
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
26 325
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
8 923
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
176
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
49
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
8 698
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
310
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
310
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
19 188
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
19 188
|
|||
|
3
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер
|
19 188
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
54 746
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
47 673
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
47 673
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
47 673
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
47 073
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
600
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
5 903
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
5 903
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
5 903
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
2 300
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
1 023
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
2 580
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
1 170
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
1 170
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 170
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 170
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
||||
|
Қарыздар түсімі
|
0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының
2025 жылғы «29» желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 31-қосымша
|
2026 жылға арналған Жыланды ауылдық округінің бюджеті
|
|||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
87 489
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
14 589
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
8 025
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
8 025
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
6 237
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
135
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
3
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
6 099
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
327
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
327
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
72 900
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
72 900
|
|||
|
3
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер
|
72 900
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
90 135
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
42 406
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
42 406
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
42 406
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
42 106
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
300
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
11 182
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
11 182
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
11 182
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
2 902
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
1 000
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
7 280
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
36 547
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
36 547
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
36 547
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
36 547
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
2 646
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
2 646
|
||||
|
9
|
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
|
2 646
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
2 646
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
2 646
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы «29» желтоқсандағы№ 58-1 шешіміне 32-қосымша
2027 жылға арналған Жыланды ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
48 486
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
15 610
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
8 587
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
8 587
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
6 673
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
145
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
3
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
6 525
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
350
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
350
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
32 876
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
32 876
|
|||
|
3
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер
|
32 876
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
48 486
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
41 907
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
41 907
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
41 907
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
41 307
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
600
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
5 032
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
5 032
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
5 032
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
2 502
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
750
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
1 780
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
1 547
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
1 547
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 547
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 547
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
||||
|
Қарыздар түсімі
|
0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы «29» желтоқсандағы№ 58-1 шешіміне 33-қосымша
2028 жылға арналған Жыланды ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
48 845
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
16 702
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
9 188
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
9 188
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
7 139
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
155
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
3
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
6 981
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
375
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
375
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
32 143
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
32 143
|
|||
|
3
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер
|
32 143
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
48 845
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
42 266
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
42 266
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
42 266
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
41 666
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
600
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
5 032
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
5 032
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
5 032
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
2 502
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
750
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
1 780
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
1 547
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
1 547
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 547
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 547
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
||||
|
Қарыздар түсімі
|
0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының
2025 жылғы «29» желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 34-қосымша
|
2026 жылға арналған Екпінді ауылдық округінің бюджеті
|
|||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
87 995
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
11 401
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
7 300
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
7 300
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
3 801
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
200
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
1
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
3 600
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
300
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
300
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
76 594
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
76 594
|
|||
|
3
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер
|
76 594
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
88 443
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
45 753
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
45 753
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
45 753
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
45 453
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
300
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
41 119
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
41 119
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
41 119
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
2 950
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
1 000
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
37 169
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
1 571
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
1 571
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 571
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 571
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
448
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
448
|
||||
|
9
|
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
|
448
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
448
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
448
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы «29» желтоқсандағы№ 58-1 шешіміне 35-қосымша
2027 жылға арналған Екпінді ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
58 894
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
12 199
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
7 811
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
7 811
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
4 067
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
214
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
1
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
3 852
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
321
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
321
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
46 695
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
46 695
|
|||
|
3
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер
|
46 695
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
58 894
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
47 137
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
47 137
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
47 137
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
46 537
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
600
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
10 186
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
10 186
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
10 186
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
5 484
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
802
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
3 900
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
1 571
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
1 571
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 571
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 571
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
||||
|
Қарыздар түсімі
|
0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы «29» желтоқсандағы№ 58-1 шешіміне 36-қосымша
2028жылға арналған Екпінді ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
74 984
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
13 052
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
8 358
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
8 358
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
4 351
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
229
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
1
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
4 121
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
343
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
343
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
61 932
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
61 932
|
|||
|
3
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер
|
61 932
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
74 984
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
47 527
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
47 527
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
47 527
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
46 927
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
600
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
25 886
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
25 886
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
25 886
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
5 484
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
802
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
19 600
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
1 571
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
1 571
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 571
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 571
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
||||
|
Қарыздар түсімі
|
0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының
2025 жылғы «29» желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 37-қосымша
|
2026 жылға арналған Тоқжайлау ауылдық округінің бюджеті
|
|||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
133 936
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
18 898
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
4 852
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
4 852
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
5 136
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
217
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
4 919
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
8 910
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
8 910
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
115 038
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
115 038
|
|||
|
3
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер
|
115 038
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
135 497
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
39 905
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
39 905
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
39 905
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
39 605
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
300
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
93 992
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
93 992
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
93 992
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
89 801
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
1 000
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
3 191
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
1 600
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
1 600
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 600
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 600
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
1 561
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
1 561
|
||||
|
9
|
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
|
1 561
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
1 561
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
1 561
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы «29» желтоқсандағы№ 58-1 шешіміне 38-қосымша
2027 жылға арналған Тоқжайлау ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
45 939
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
20 218
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
5 190
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
5 190
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
5 495
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
232
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
5 263
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
9 533
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
9 533
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
25 721
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
25 721
|
|||
|
3
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер
|
25 721
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
45 939
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
41 108
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
41 108
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
41 108
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
40 508
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
600
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
3 531
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
3 531
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
3 531
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
1 201
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
700
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
1 630
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
1 300
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
1 300
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 300
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 300
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
||||
|
Қарыздар түсімі
|
0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы «29» желтоқсандағы№ 58-1 шешіміне 39-қосымша
2028 жылға арналған Тоқжайлау ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
46 243
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
21 270
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
5 190
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
5 190
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
5 880
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
248
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
5 632
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
10 200
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
10 200
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
24 973
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
24 973
|
|||
|
3
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер
|
24 973
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
46 243
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
41 412
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
41 412
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
41 412
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
40 812
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
600
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
3 531
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
3 531
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
3 531
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
1 201
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
700
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
1 630
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
1 300
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
1 300
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 300
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 300
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
||||
|
Қарыздар түсімі
|
0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының
2025 жылғы «29» желтоқсандағы
№ 58-1 шешіміне 40-қосымша
|
2026 жылға арналған Жайпақ ауылдық округінің бюджеті
|
|||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
60 920
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
8 992
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
3 800
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
3 800
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
5 152
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
105
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
4
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
5 043
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
40
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
40
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
51 928
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
51 928
|
|||
|
3
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер
|
51 928
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
62 379
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
40 820
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
40 820
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
40 820
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
40 520
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
300
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
20 704
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
20 704
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
20 704
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
2 168
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
1 000
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
17 536
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
855
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
855
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
855
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
855
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
1 459
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
1 459
|
||||
|
9
|
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
|
1 459
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
1 459
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
1 459
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы «29» желтоқсандағы№ 58-1 шешіміне 41-қосымша
2027 жылға арналған Жайпақ ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
46 815
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
9 620
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
4 066
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
4 066
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
5 512
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
112
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
4
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
5 396
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
42
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
42
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
37 195
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
37 195
|
|||
|
3
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер
|
37 195
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
46 815
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
41 906
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
41 906
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
41 906
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
41 306
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
600
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
3 909
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
3 909
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
3 909
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
1 209
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
700
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
2 000
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
1 000
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
1 000
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 000
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 000
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
||||
|
Қарыздар түсімі
|
0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы «29» желтоқсандағы№ 58-1 шешіміне 42-қосымша
2028 жылға арналған Жайпақ ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
47 143
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
10 288
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
4 350
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
4 350
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
5 893
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
115
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
4
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
5 774
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
45
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
45
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
36 855
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
36 855
|
|||
|
3
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер
|
36 855
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
47 143
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
42 234
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
42 234
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
42 234
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
41 634
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
600
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
3 909
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
3 909
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
3 909
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
1 209
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
700
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
2 000
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
1 000
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
1 000
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 000
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 000
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
||||
|
Қарыздар түсімі
|
0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының
2025 жылғы «29» желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 43-қосымша
|
2026 жылға арналған Қайнар ауылдық округінің бюджеті
|
|||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
65 235
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
7 188
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
3 785
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
3 785
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
3 343
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
26
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
3 317
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
60
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
60
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
58 047
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
58 047
|
|||
|
3
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер
|
58 047
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
68 199
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
40 576
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
40 576
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
40 576
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
40 276
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
300
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
25 645
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
25 645
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
25 645
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
20 743
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
1 000
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
3 902
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
1 978
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
1 978
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 978
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 978
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
2 964
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
2 964
|
||||
|
9
|
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
|
2 964
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
2 964
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
2 964
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы «29» желтоқсандағы№ 58-1 шешіміне 44-қосымша
2027 жылға арналған Қайнар ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
|||||
|
|
Сыныбы
|
Сомасы
(мың теңге)
|
|||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
45 969
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
7 690
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
4 050
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
4 050
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
3 576
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
27
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
3 549
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
64
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
64
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
38 279
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
38 279
|
|||
|
3
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер
|
38 279
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
45 969
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
41 803
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
41 803
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
41 803
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
41 203
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
600
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
3 488
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
3 488
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
3 488
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
850
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
700
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
1 938
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
678
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
678
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
678
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
678
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
||||
|
Қарыздар түсімі
|
0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы «29» желтоқсандағы№ 58-1 шешіміне 45-қосымша
2028 жылға арналған Қайнар ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
|||||
|
|
Сыныбы
|
Сомасы
(мың теңге)
|
|||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
46 326
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
8 223
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
4 333
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
4 333
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
3 826
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
29
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
3 797
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
64
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
64
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
38 103
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
38 103
|
|||
|
3
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер
|
38 103
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
46 326
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
42 160
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
42 160
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
42 160
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
41 560
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
600
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
3 488
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
3 488
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
3 488
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
850
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
700
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
1 938
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
678
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
678
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
678
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
678
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
||||
|
Қарыздар түсімі
|
0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының
2025 жылғы «29» желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 46-қосымша
|
2026 жылға арналған Ақтүбек ауылдық округінің бюджеті
|
|||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
43 693
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
7 519
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
3 035
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
3 035
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
4 294
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
90
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
4
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
4 200
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
190
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
190
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
36 174
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
36 174
|
|||
|
3
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер
|
36 174
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
46 373
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
39 049
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
39 049
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
39 049
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
38 749
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
300
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
6 302
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
6 302
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
6 302
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
972
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
1 000
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
4330
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
1 022
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
1 022
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 022
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 022
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
2 680
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
2 680
|
||||
|
9
|
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
|
2 680
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
2 680
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
2 680
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы «29» желтоқсандағы№ 58-1 шешіміне 47-қосымша
2027 жылға арналған Ақтүбек ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
44 263
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
8 045
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
3 248
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
3 248
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
4 594
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
96
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
4
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
4 494
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
203
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
203
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
36 218
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
36 218
|
|||
|
3
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер
|
36 218
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
44 263
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
40 219
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
40 219
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
40 219
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
39 619
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
600
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
3 322
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
3 322
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
3 322
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
972
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
700
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
1 650
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
722
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
722
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
722
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
722
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
||||
|
Қарыздар түсімі
|
0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы «29» желтоқсандағы№ 58-1 шешіміне 48-қосымша
2028 жылға арналған Ақтүбек ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
44 550
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
8 608
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
3 475
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
3 475
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
4 915
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
103
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
4
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
4 808
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
218
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
218
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
35 942
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
35 942
|
|||
|
3
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер
|
35 942
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
44 550
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
40 506
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
40 506
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
40 506
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
39 906
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
600
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
3 322
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
3 322
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
3 322
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
972
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
700
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
1 650
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
722
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
722
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
722
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
722
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
||||
|
Қарыздар түсімі
|
0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының
2025 жылғы «29» желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 49-қосымша
|
2026 жылға арналған Ынталы ауылдық округінің бюджеті
|
|||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
44 727
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
7 802
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
4 755
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
4 755
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
3 010
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
34
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
9
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
2 967
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
37
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
37
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
36 925
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
36 925
|
|||
|
3
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер
|
36 925
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
44 927
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
39 539
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
39 539
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
39 539
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
39 239
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
300
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
4 410
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
4 410
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
4 410
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
1 810
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
1 000
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
1 600
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
978
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
978
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
978
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
978
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
200
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
200
|
||||
|
9
|
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
|
200
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
200
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
200
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы «29» желтоқсандағы№ 58-1 шешіміне 50-қосымша
2027 жылға арналған Ынталы ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
44 338
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
8 348
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
5 088
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
5 088
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
3 221
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
36
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
10
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
3 175
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
39
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
39
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
35 990
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
35 990
|
|||
|
3
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер
|
35 990
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
44 338
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
40 750
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
40 750
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
40 750
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
40 150
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
600
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
2 910
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
2 910
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
2 910
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
610
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
700
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
1 600
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
678
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
678
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
678
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
678
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
||||
|
Қарыздар түсімі
|
0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы «29» желтоқсандағы№ 58-1 шешіміне 51-қосымша
2028 жылға арналған Ынталы ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
44 678
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
28 109
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
5 444
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
5 444
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
22 622
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
38
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
11
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
22 573
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
43
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
43
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
16 569
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
16 569
|
|||
|
3
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер
|
16 569
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
44 678
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
41 090
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
41 090
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
41 090
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
40 490
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
600
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
2 910
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
2 910
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
2 910
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
610
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
700
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
1 600
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
678
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
678
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
678
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
678
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
||||
|
Қарыздар түсімі
|
0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының
2025 жылғы «29» желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 52-қосымша
|
2026 жылға арналған Қамысқала ауылдық округінің бюджеті
|
|||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
46 478
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
6 174
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
1 550
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
1 550
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
4 464
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
55
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
9
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
4 400
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
160
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
160
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
40 304
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
40 304
|
|||
|
3
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер
|
40 304
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
47 061
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
41 167
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
41 167
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
41 167
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
40 867
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
300
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
4 816
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
4 816
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
4 816
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
2 371
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
821
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
1 624
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
1 078
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
1 078
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 078
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 078
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
583
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
583
|
||||
|
9
|
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
|
583
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
583
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
583
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы «29» желтоқсандағы№ 58-1 шешіміне 53-қосымша
2027 жылға арналған Қамысқала ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
47 156
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
6 605
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
1 658
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
1 658
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
4 776
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
58
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
10
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
4 708
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
171
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
171
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
40 551
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
40 551
|
|||
|
3
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер
|
40 551
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
47 156
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
43 045
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
43 045
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
43 045
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
42 445
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
600
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
3 333
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
3 333
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
3 333
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
1 009
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
700
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
1 624
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
778
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
778
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
778
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
778
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
||||
|
Қарыздар түсімі
|
0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы «29» желтоқсандағы№ 58-1 шешіміне 54-қосымша
2028 жылға арналған Қамысқала ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
47 537
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
7 068
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
1 774
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
1 774
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
5 111
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
62
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
11
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
5 038
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
183
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
183
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
40 469
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
40 469
|
|||
|
3
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер
|
40 469
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
47 537
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
43 426
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
43 426
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
43 426
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
42 826
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
600
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
3 333
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
3 333
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
3 333
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
1 009
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
700
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
1 624
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
778
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
778
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
778
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
778
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
||||
|
Қарыздар түсімі
|
0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының
2025 жылғы «29» желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 55-қосымша
|
2026 жылға арналған Архарлы ауылдық округінің бюджеті
|
|||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
44 793
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
2 500
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
493
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
493
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
1 686
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
16
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
1 670
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
321
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
321
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
42 293
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
42 293
|
|||
|
3
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер
|
42 293
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
45 060
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
41 495
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
41 495
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
41 495
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
41 195
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
300
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
2 587
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
2 587
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
2 587
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
587
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
1 000
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
1 000
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
978
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
978
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
978
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
978
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
267
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
267
|
||||
|
9
|
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
|
267
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
267
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
267
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы «29» желтоқсандағы№ 58-1 шешіміне 56-қосымша
2027 жылға арналған Архарлы ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
45 259
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
2 675
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
528
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
528
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
1 803
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
17
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
1 786
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
344
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
344
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
42 584
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
42 584
|
|||
|
3
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер
|
42 584
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
45 259
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
42 494
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
42 494
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
42 494
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
41 894
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
600
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
2 087
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
2 087
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
2 087
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
587
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
700
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
800
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
678
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
678
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
678
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
678
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
||||
|
Қарыздар түсімі
|
0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы «29» желтоқсандағы№ 58-1 шешіміне 57-қосымша
2028жылға арналған Архарлы ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
45 642
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
2 861
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
564
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
564
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
1 929
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
18
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
1 911
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
368
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
368
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
42 781
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
42 781
|
|||
|
3
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер
|
42 781
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
45 642
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
42 877
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
42 877
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
42 877
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
42 277
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
600
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
2 087
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
2 087
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
2 087
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
587
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
700
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
800
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
678
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
678
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
678
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
678
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
||||
|
Қарыздар түсімі
|
0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының
2025 жылғы «29» желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 58-қосымша
|
2026 жылға арналған Қызылащы ауылдық округінің бюджеті
|
|||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
86 089
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
8 073
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
3 157
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
3 157
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
4 878
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
100
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
2
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
4 776
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
38
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
38
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
78 016
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
78 016
|
|||
|
3
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер
|
78 016
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
87 582
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
47 432
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
47 432
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
47 432
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
47 132
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
300
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
39 146
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
39 146
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
39 146
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
36 446
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
1 000
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
1 700
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
1 004
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
1 004
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 004
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 004
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
1 493
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
1 493
|
||||
|
9
|
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
|
1 493
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
1 493
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
1 493
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы «29» желтоқсандағы№ 58-1 шешіміне 59-қосымша
2027 жылға арналған Қызылащы ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
53 693
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
12 043
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
3 378
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
3 378
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
8 625
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
107
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
2
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
8 516
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
40
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
40
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
41 650
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
41 650
|
|||
|
3
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер
|
41 650
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
53 693
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
47 746
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
47 746
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
47 746
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
47 146
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
600
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
5 143
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
5 143
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
5 143
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
2 743
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
700
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
1 700
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
804
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
804
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
804
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
804
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
||||
|
Қарыздар түсімі
|
0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы «29» желтоқсандағы№ 58-1 шешіміне 60-қосымша
2028 жылға арналған Қызылащы ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
54 301
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
12 885
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
3 615
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
3 615
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
9 228
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
114
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
2
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
9 112
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
42
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
42
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
41 416
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
41 416
|
|||
|
3
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер
|
41 416
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
54 301
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
48 354
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
48 354
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
48 354
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
47 754
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
600
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
5 143
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
5 143
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
5 143
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
2 743
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
700
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
1 700
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
804
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
804
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
804
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
804
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
||||
|
Қарыздар түсімі
|
0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының
2025 жылғы «29» желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 61-қосымша
|
2026 жылға арналған Еңбекші ауылдық округінің бюджеті
|
|||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
78 190
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
5 245
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
1 080
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
1 080
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
3 790
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
90
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
3 700
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
375
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
375
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
72 945
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
72 945
|
|||
|
3
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер
|
72 945
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
78 387
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
42 363
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
42 363
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
42 363
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
42 063
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
300
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
4 669
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
4 669
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
4 669
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
1 729
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
1 000
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
1 940
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
31 355
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
31 355
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
31 355
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
31 355
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
197
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
197
|
||||
|
9
|
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
|
197
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
197
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
197
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы «29» желтоқсандағы№ 58-1 шешіміне 62-қосымша
2027 жылға арналған Еңбекші ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
48 519
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
5 611
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
1 155
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
1 155
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
4 055
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
96
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
3 959
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
401
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
401
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
42 908
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
42 908
|
|||
|
3
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер
|
42 908
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
48 519
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
43 651
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
43 651
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
43 651
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
43 051
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
600
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
3 813
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
3 813
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
3 813
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
1 173
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
700
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
1 940
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
1 055
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
1 055
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 055
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 055
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
||||
|
Қарыздар түсімі
|
0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы «29» желтоқсандағы№ 58-1 шешіміне 63-қосымша
2028 жылға арналған Еңбекші ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
48 891
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
6 015
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
1 235
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
1 235
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
4 351
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
115
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
4 236
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
429
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
429
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
42 876
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
42 876
|
|||
|
3
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер
|
42 876
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
48 891
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
44 023
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
44 023
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
44 023
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
43 423
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
600
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
3 813
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
3 813
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
3 813
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
1 173
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
700
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
1 940
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
1 055
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
1 055
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 055
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 055
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
||||
|
Қарыздар түсімі
|
0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының
2025 жылғы «29» желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 64-қосымша
|
2026 жылға арналған Үшбұлақ ауылдық округінің бюджеті
|
|||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
45 198
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
4 234
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
1 185
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
1 185
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
2 549
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
185
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
2 364
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
500
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
500
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
40 964
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
40 964
|
|||
|
3
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер
|
40 964
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
45 919
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
40 807
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
40 807
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
40 807
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
40 507
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
300
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
3 865
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
3 865
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
3 865
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
1 235
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
1 000
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
1 630
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
1 247
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
1 247
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 247
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 247
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
721
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
721
|
||||
|
9
|
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
|
721
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
721
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
721
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы «29» желтоқсандағы№ 58-1 шешіміне 65-қосымша
2027 жылға арналған Үшбұлақ ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
46 124
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
4 531
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
1 268
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
1 268
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
2 728
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
198
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
2 530
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
535
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
535
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
41 593
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
41 593
|
|||
|
3
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер
|
41 593
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
46 124
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
42 033
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
42 033
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
42 033
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
41 433
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
600
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
2 844
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
2 844
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
2 844
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
514
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
700
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
1 630
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
1 247
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
1 247
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 247
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 247
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
||||
|
Қарыздар түсімі
|
0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы «29» желтоқсандағы№ 58-1 шешіміне 66-қосымша
2028 жылға арналған Үшбұлақ ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
46 452
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
4 848
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
1 357
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
1 357
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
2 919
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
212
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
2 707
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
572
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
572
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
41 604
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
41 604
|
|||
|
3
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер
|
41 604
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
46 452
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
42 361
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
42 361
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
42 361
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
41 761
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
600
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
2 844
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
2 844
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
2 844
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
514
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
700
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
1 630
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
1 247
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
1 247
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 247
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 247
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
||||
|
Қарыздар түсімі
|
0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының
2025 жылғы «29» желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 67-қосымша
|
2026 жылға арналған Сапақ ауылдық округінің бюджеті
|
|||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
78 901
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
3 554
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
1 400
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
1 400
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
1 904
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
34
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
50
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
1 820
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
250
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
250
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
75 347
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
75 347
|
|||
|
3
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер
|
75 347
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
79 225
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
37 494
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
37 494
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
37 494
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
37 194
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
300
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
20 557
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
20 557
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
20 557
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
1 327
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
1 000
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
18 230
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
21 174
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
21 174
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
21 174
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
21 174
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
324
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
324
|
||||
|
9
|
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
|
324
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
324
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
324
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы «29» желтоқсандағы№ 58-1 шешіміне 68-қосымша
2027 жылға арналған Сапақ ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
42 899
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
3 802
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
1 498
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
1 498
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
2 037
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
36
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
54
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
1 947
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
267
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
267
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
39 097
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
39 097
|
|||
|
3
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер
|
39 097
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
42 899
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
38 664
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
38 664
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
38 664
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
38 064
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
600
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
2 799
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
2 799
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
2 799
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
469
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
700
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
1 630
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
1 436
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
1 436
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 436
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 436
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
||||
|
Қарыздар түсімі
|
0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы «29» желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 69-қосымша
2028 жылға арналған Сапақ ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
43 272
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
4 065
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
1 602
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
1 602
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
2 178
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
38
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
57
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
2 083
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
285
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
285
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
39 207
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
39 207
|
|||
|
3
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер
|
39 207
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
43 272
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
39 037
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
39 037
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
39 037
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
38 437
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
600
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
2 799
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
2 799
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
2 799
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
469
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
700
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
1 630
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
1 436
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
1 436
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 436
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 436
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
||||
|
Қарыздар түсімі
|
0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының
2025 жылғы «29» желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 70-қосымша
|
2026 жылға арналған Лепсі ауылдық округінің бюджеті
|
|||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
80 448
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
8 290
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
3 800
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
3 800
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
4 362
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
82
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
4 280
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
128
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
128
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
72 158
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
72 158
|
|||
|
3
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер
|
72 158
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
81 045
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
40 023
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
40 023
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
40 023
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
39 723
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
300
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
39 367
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
39 367
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
39 367
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
1 667
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
1 000
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
36 700
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
1 655
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
1 655
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 655
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 655
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
597
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
597
|
||||
|
9
|
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
|
597
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
597
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
597
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы «29» желтоқсандағы № 58-1 шешіміне 71-қосымша
2027 жылға арналған Лепсі ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
46 480
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
8 870
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
4 066
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
4 066
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
4 667
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
87
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
4 580
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
137
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
137
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
37 610
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
37 610
|
|||
|
3
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер
|
37 610
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
46 480
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
40 613
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
40 613
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
40 613
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
40 013
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
600
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
4 212
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
4 212
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
4 212
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
1 667
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
845
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
1 700
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
1 655
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
1 655
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 655
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 655
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
||||
|
Қарыздар түсімі
|
0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Алакөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы «29» желтоқсандағы№ 58-1 шешіміне 72-қосымша
2028 жылға арналған Лепсі ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
І. Кiрiстер
|
46 777
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
9 489
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
4 350
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
4 350
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
4 993
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
93
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
4 900
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
146
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
146
|
|||
|
5
|
Трансферттердің түсімдері
|
37 288
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
37 288
|
|||
|
3
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер
|
37 288
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кiшi функция
|
||||
|
|
Бағдарлама әкiмшiлiгi
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
ІІ. Шығындар
|
46 777
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
40 910
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар
|
40 910
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
40 910
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
40 310
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
600
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
4 212
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
4 212
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
4 212
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
1 667
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
845
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
1 700
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
1 655
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
1 655
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 655
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 655
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
|
Ішкі сынып
|
||||
|
|
Ерекшелігі
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сынып
|
||||
|
Ішкі сынып
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
||||
|
Қарыздар түсімі
|
0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
Бағдарлама әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
Мәтін танысу мақсатында ұсынылған; ресми қолдану үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы редакциясымен салыстырыңыз.